CT A. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC SIT CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA TOTAL 16,500,000,000 16,500,000,000 C. INVERSION 16,500,000,000 16,500,000,000 UNIDAD 010102 CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 16,500,000,000 16,500,000,000 223 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA 16,500,000,000 16,500,000,000 223 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 16,500,000,000 16,500,000,000 223 1000 2 DOTACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES- PREVIO CONCEPTO DNP 16,500,000,000 16,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 16,500,000,000 16,500,000,000 SECCION: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA TOTAL 2,316,375,795 2,316,375,795 C. INVERSION 2,316,375,795 2,316,375,795 UNIDAD 020101 GESTION GENERAL 2,316,375,795 2,316,375,795 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 292,723,610 292,723,610 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 292,723,610 292,723,610 520 1000 51 FORTALECIMIENTO ACCION INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL NACIONAL 292,723,610 292,723,610 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 21,589,610 21,589,610 15 DONACIONES 271,134,000 271,134,000 540 COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2,023,652,185 2,023,652,185 540 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,023,652,185 2,023,652,185 540 1000 8 APOYO LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL 2,023,652,185 2,023,652,185 15 DONACIONES 2,023,652,185 2,023,652,185 SECCION 0209 AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA TOTAL 44,742,585,140 44,742,585,140 C. INVERSION 44,742,585,140 44,742,585,140 540 COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 44,742,585,140 44,742,585,140 540 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 44,742,585,140 44,742,585,140 540 1000 1 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA NO REEMBOLSABLE. - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 44,742,585,140 44,742,585,140 25 DONACIONES 44,742,585,140 44,742,585,140 SECCION: 0212 AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS TOTAL 14,900,000,000 14,900,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 11,000,000,000 11,000,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 8,000,000,000 8,000,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,791,500,000 4,791,500,000 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,762,500,000 2,762,500,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,762,500,000 2,762,500,000 1 0 1 4 PRIMA TECNICA 642,000,000 642,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 642,000,000 642,000,000 1 0 1 5 OTROS 1,387,000,000 1,387,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,387,000,000 1,387,000,000 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,175,000,000 1,175,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,175,000,000 1,175,000,000 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 2,033,500,000 2,033,500,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,033,500,000 2,033,500,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 3,000,000,000 3,000,000,000 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 3,000,000,000 3,000,000,000 3 1 1 28 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA 3,000,000,000 3,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 C. INVERSION 3,900,000,000 3,900,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 3,900,000,000 3,900,000,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,900,000,000 3,900,000,000 520 1000 2 IMPLEMENTACION MODELO DE REINTEGRACION COMUNITARIA Y ACCIONES DE PREVENCION DEL RECLUTAMIENTO COMUNIDADES RECEPTORAS DE POBLACION EN PROCESO DE REINTEGRACION NACIONAL 1,690,000,000 1,690,000,000 11 OROS RECURSOS DEL TESORO 1,690,000,000 1,690,000,000 520 1000 3 DESARROLLO ACCIONES DE SERVICIO SOCIAL PARA PROMOVER LA RECONCILIACION EN COMUNIDADES RECEPTORAS DE PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACION NACIONAL 2,210,000,000 2,210,000,000 11 OROS RECURSOS DEL TESORO 2,210,000,000 2,210,000,000 SECCIO: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION TOTAL 21,159,082,999 21,159,082,999 A. FUNCIONAMIENTO 1,877,417,029 1,877,417,029 UNIDAD: 030101 GESTION GENERAL 1 GASTOS DE PERSONAL 765,136,859 765,136,859 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 765,136,859 765,136,859 10 RECURSOS CORRIENTES 765,136,859 765,136,859 2 GASTOS GENERALES 1,112,280,170 1,112,280,170 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,112,280,170 1,112,280,170 10 RECURSOS CORRIENTES 1,112,280,170 1,112,280,170 C. INVERSION 19,281,665,970 19,281,665,970 UNIDAD 030101 GESTION GENERAL 19,281,665,970 19,281,665,970 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 600,000,000 600,000,000 112 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 600,000,000 600,000,000 112 1000 1 ADQUISICION DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTA D.C. 600,000,000 600,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000 123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 347,132,563 347,132,563 123 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 347,132,563 347,132,563 123 1000 1 ADQUISICION DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTA D.C. 347,132,563 347,132,563 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 347,132,563 347,132,563 223 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA 266,222,999 266,222,999 223 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 266,222,999 266,222,999 223 1000 1 DESARROLLO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 266,222,999 266,222,999 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 266,222,999 266,222,999 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 18,068,310,408 18,068,310,408 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 18,068,310,408 18,068,310,408 520 1000 35 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION YCONCESION EN INFRAESTRUCTURA PPCI TERCERA FASE A NIVEL NACIONAL 2,963,000,000 2,963,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,963,000,000 2,963,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 300,000,000 300,000,000 520 1000 122 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C 353,060,000 353,060,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 353,060,000 353,060,000 520 1000 123 FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PAIS 7,286,250,408 7,286,250,408 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,949,294,851 6,949,294,851 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 15,000,000 15,000,000 15 DONACIONES 321,955,557 321,955,557 520 1000 126 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLITICAS PÚBLICAS EN EL NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL 1,605,000,000 1,605,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,605,000,000 1,605,000,000 520 1000 127 DISEÑO Y ARTICULACIÓN DE LOSINSTRUMENTOS, ESTRATEGIAS, LINEAMIENTOS Y DEMÁS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 1000 128 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL 1,761,000,000 1,761,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,761,000,000 1,761,000,000 520 1000 130 APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL A NIVEL NACIONAL -DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 3,100,000,000 3,100,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,100,000,000 3,100,000,000 SECCION: 1102 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES TOTAL 913,623,478 87,391,016 1,001,014,494 C. INVERSION 913,623,478 87,391,016 1,001,014,494 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 13,623,478 87,391,016 1,001,014,494 520 1002 RELACIONES EXTERIORES 13,623,478 87,391,016 1,001,014,494 520 1002 41 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE INSERCION DE COLOMBIA EN EL ASIA PACIFICO 13,623,478 87,391,016 1,001,014,494 10 RECURSOS CORRIENTES 13,623,478 87,391,016 1,001,014,494 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 87,391,016 87,391,016 540 COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 900,000,000 900,000,000 540 1002 RELACIONES EXTERIORES 900,000,000 900,000,000 540 1002 1 CAPACITACION INTEGRAL A FUNCIONARIOS DE LA CANCILLERIA NACIONAL 900,000,000 900,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 900,000,000 900,000,000 SECCION: 1201 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO TOTAL 2,732,565,171 2,732,565,171 A FUNCIONAMIENTO 12,565,171 12,565,171 UNIDAD 120101 GESTION GENERAL 12,565,171 12,565,171 1 GASTOS DE PERSONAL 12,565,171 12,565,171 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 12,565,171 12,565,171 1 0 1 5 OTROS 12,565,171 12,565,171 10 RECURSOS CORRIENTES 12,565,171 12,565,171 C. INVERSION 2,720,000,000 2,720,000,000 UNIDAD 120101 GESTION GENERAL 2,720,000,000 2,720,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2,720,000,000 2,720,000,000 520 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 2,720,000,000 2,720,000,000 520 800 14 ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA UNICO DE INFORMACION NORMATIVA - SUIN- PREVIO CONCEPTO DNP 720,000,000 72,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 720,000,000 720,000,000 520 800 17 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2,000,000,000 2,000,000,000 15 DONACIONES 2,000,000,000 2,000,000,000 SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TOTAL 148,119,888,325 148,119,888,325 A. FUNCIONAMIENTO 33,747,399,176 33,747,399,176 UNIDAD: 130101 GESTION GENERAL 33,547,399,176 33,547,399,176 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33,547,399,176 33,547,399,176 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 23,400,000,000 23,400,000,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 23,400,000,000 23,400,000,000 3 2 1 30 PROGRAMAS DE MODERNIZACION DEL ESTADO 23,400,000,000 23,400,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 23,400,000,000 23,400,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 10,147,399,176 10,147,399,176 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,147,399,176 10,147,399,176 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 1,681,459,176 1,681,459,176 10 RECURSOS CORRIENTES 1,681,459,176 1,681,459,176 3 6 3 115 GASTOS INHERENTES A LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA
, ART. 10, DECRETO 4334 DE 2008, ART. 1 DECRETO 1761 DE 2009 8,465,940,000 8,465,940,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,465,940,000 8,465,940,000 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,000,000 200,000,000 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 200,000,000 200,000,000 4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,000,000 200,000,000 4 2 1 9 PRÉSTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 200,000,000 200,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000 C. INVERSIO 114,372,489,149 114,372,489,149 UNIDAD 130101 GESTION GENERAL 114,372,489,149 114,372,489,149 323 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA 6,697,496,351 6,697,496,351 223 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,697,496,351 6,697,496,351 223 1000 2 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL - COMPONENTE SIIF. 6,697,496,351 6,697,496,351 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,700,000,000 1,700,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 4,997,496,351 4,997,496,351 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 982,341,465 982,341,465 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 982,341,465 982,341,465 520 1000 2 ASESORIA , DOTACION, ADECUACION, DEPURACION E IMPLANTACION TECNOLOGICA DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 724,341,465 724,341,465 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 724,341,465 724,341,465 520 1000 29 DISEÑO , CAPACITACION Y DIFUSION DE LAS HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO Y TRANSFERENCIA DE RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES A NIVEL NACIONAL 258,000,000 258,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 258,000,000 258,000,000 630 TRANSFERENCIAS 106,692,651,333 106,692,651,333 630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 106,692,651,333 106,692,651,333 630 1000 14 ADMINISTRACION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA NACION- PREVIO CONCEPTO DNP 6,092,651,333 6,092,651,333 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,092,651,333 6,092,651,333 630 1000 112 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL -DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 100,600,000,000 100,600,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,600,000,000 100,600,000,000 SECCION: 1309 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA TOTAL 450,000,000 450,000,000 C. INVERSION 450,000,000 450,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 450,000,000 450,000,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 450,000,000 450,000,000 520 1000 5 SISTEMATIZACION INTEGRAL DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL 450,000,000 450,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 450,000,000 450,000,000 SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES TOTAL 138,541,000,000 26,000,000,000 164,541,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 135,000,000,000 26,000,000,000 161,000,000,000 GASTOS DE PERSONAL 20,000,000,000 20,000,000,000 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 20,000,000,000 20,000,000,000 0 1 5 OTROS 20,000,000,000 20,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000 GASTOS GENERALES 26,000,000,000 26,000,000,000 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26,000,000,000 26,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 26,000,000,000 26,000,000,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115,000,000,000 115,000,000,000 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 115,000,000,000 115,000,000,000 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115,000,000,000 115,000,000,000 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 115,000,000,000 115,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 106,895,222,241 106,895,222,241 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,104,777,759 8,104,777,759 C. INVERSION 3,541,000,000 3,541,000,000 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,302,000,000 1,302,000,000 112 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,302,000,000 1,302,000,000 112 1000 5 ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE MITU, PUERTO ASIS Y PUERTO INIRIDA 1,302,000,000 1,302,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,302,000,000 1,302,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2,239,000,000 2,239,000,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,239,000,000 2,239,000,000 520 1000 4 IMPLANTACION PLAN ANUAL ANTIEVASION (ARTICULO 154 LEY 223 DE 1995) 2,239,000,000 2,239,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,239,000,000 2,239,000,000 SECCION: 1314 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP TOTAL 20,000,000,000 20,000,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 20,000,000,000 20,000,000,000 UNIDAD 131401 GESTION GENERAL 20,000,000,000 20,000,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 20,000,000,000 20,000,000,000 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20,000,000,000 20,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000 SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL TOTAL 2,304,000,000,000 2,304,000,000,000 B SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA . 2,304,000,000,000 2,304,000,000,000 7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 2,304,000,000,000 2,304,000,000,000 7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 1,464,000,000,000 1,464,000,000,000 7 1 6 TITULOS VALORES 1,464,000,000,000 1,464,000,000,000 7 1 6 1 TITULOS VALORES 1,464,000,000,000 1,464,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,464,000,000,000 1,464,000,000,000 7 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA 840,000,000,000 840,000,000,000 7 2 6 TITULOS VALORES 840,000,000,000 840,000,000,000 7 2 6 3 TITULOS VALORES 840,000,000,000 840,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 840,000,000,000 840,000,000,000 SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TOTAL 3,630,350,284 3,630,350,284 C. INVERSION 3,630,350,284 3,630,350,284 UNIDAD 150111 SALUD 3,630,350,284 3,630,350,284 213 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 3,630,350,284 3,630,350,284 213 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 3,630,350,284 3,630,350,284 213 300 1 IMPLANTACION SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES- PREVIO CONCEPTO DNP 3,630,350,284 3,630,350,284 10 RECURSOS CORRIENTES 3,630,350,284 3,630,350,284 SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL TOTAL 23,000,000,000 23,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,000,000,000 23,000,000,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 23,000,000,000 23,000,000,000 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 20,000,000,000 20,000,000,000 3 5 1 4 ASIGNACIONES DE RETIRO 20,000,000,000 20,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 3,000,000,000 3,000,000,000 3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 3,000,000,000 3,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 SECCION: 1512 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA TOTAL 8,370,000,000 8,370,000,000 C. INVERSION 8,370,000,000 8,370,000,000 UNIDAD 151201 GESTION GENERAL 8,370,000,000 8,370,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 8,370,000,000 8,370,000,000 113 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 8,370,000,000 8,370,000,000 113 100 1 MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE LA SEDE DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA EN BOGOTA 8,370,000,000 8,370,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 8,370,000,000 8,370,000,000 SECCIONN: 1520 AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES TOTAL 13,600,000,000 13,600,000,000 C. INVERSION 13,600,000,000 13,600,000,000 121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 10,000,000,000 10,000,000,000 121 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 10,000,000,000 10,000,000,000 121 100 1 CONSTRUCCION SEDE PRINCIPAL DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FF.MM EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ REGION BOGOTÁ D.C. 10,000,000,000 10,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 5,000,000,000 5,000,000,000 122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 3,600,000,000 3,600,000,000 122 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 3,600,000,000 3,600,000,000 122 100 1 IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION TIPO ERP EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES A NIVEL NACIONAL-PREVIO CONCEPTO DNP 3,600,000,000 3,600,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,600,000,000 3,600,000,000 SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL TOTAL 18,800,000,000 18,800,000,000 C. INVERSION 18,800,000,000 18,800,000,000 UNIDAD 170101 GESTION GENERAL 14,000,000,000 14,000,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 8,000,000,000 8,000,000,000 310 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 8,000,000,000 8,000,000,000 310 1100 129 ASISTENCIA DESARROLLO DE CAPACIDADES DE EMPRENDEDORAS RURALES NACIONAL 8,000,000,000 8,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,000,000,000 6,000,000,000 630 TRANSFERENCIAS 6,000,000,000 6,000,000,000 630 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 6,000,000,000 6,000,000,000 630 1100 7 IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SILVICULTURA EN LA ZONA MARGINAL CAFETERA A NIVEL NACIONAL - KFW 6,000,000,000 6,000,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 2,062,949,800 2,062,949,800 15 DONACIONES 3,937,050,200 3,937,050,200 UNIDAD: 170160 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA 4,800,000,000 4,800,000,000 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,000,000,000 4,000,000,000 112 1107 TIERRAS 4,000,000,000 4,000,000,000 112 1107 21 IMPLEMENTACION DEL ORDENAMIENTO, PROTECCIÓN Y REGULARIZACIÓN DE TIERRAS A NIVEL NACIONAL- PREVIO CONCEPTO DNP 4,000,000,000 4,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,000,000,000 4,000,000,000 420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 800,000,000 800,000,000 420 1101 PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA 800,000,000 800,000,000 420 1101 1 ESTUDIOS PREINVERSION PARA INICIATIVAS O PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.- PREVIO CONCEPTO DNP 800,000,000 800,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 800,000,000 800,000,000 SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) TOTAL 11,293,750,000 11,293,750,000 C. INVERSION 11,293,750,000 11,293,750,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 10,943,750,000 10,943,750,000 111 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 10,943,750,000 10,943,750,000 111 1100 3 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMO APOYO A ACTIVIDADES DE PREVENCION Y CONTROL A LA PRODUCCION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL- PREVIO CONCEPTO DNP 10,943,750,000 10,943,750,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 10,943,750,000 10,943,750,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 350,000,000 350,000,000 520 1108 SANIDAD AGROPECUARIA 350,000,000 350,000,000 520 1108 1 PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL 350,000,000 350,000,000 25 DONACIONES 350,000,000 350,000,000 SECCION: 1715 AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP TOTAL 3,140,000,000 3,140,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 3,140,000,000 3,140,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 2,987,000,000 2,987,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,701,985,295 2,701,985,295 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,626,670,053 2,626,670,053 10 RECURSOS CORRIENTES 2,626,670,053 2,626,670,053 1 0 1 5 OTROS 75,315,242 75,315,242 10 RECURSOS CORRIENTES 75,315,242 75,315,242 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 285,014,705 285,014,705 10 RECURSOS CORRIENTES 285,014,705 285,014,705 2 GASTOS GENERALES 153,000,000 153,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 153,000,000 153,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 153,000,000 153,000,000 SECCION: 1716 GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS TOTAL 2,601,634,670 2,601,634,670 C. INVERSION 2,601,634,670 2,601,634,670 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2,601,634,670 2,601,634,670 520 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 2,601,634,670 2,601,634,670 520 1100 2 IMPLEMENTACION PROGRAMA DE RESTITUCION DE TIERRAS RURALES A LAS VICTIMAS DEL DESPOJO Y/O ABANDONO DE PREDIOS NACIONAL 2,601,634,670 2,601,634,670 15 DONACIONES 2,601,634,670 2,601,634,670 SECCION: 1901 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL TOTAL 85,000,000,000 85,000,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 85,000,000,000 85,000,000,000 UNIDAD 190101 GESTION GENERAL 85,000,000,000 85,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,000,000,000 85,000,000,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 85,000,000,000 85,000,000,000 3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 85,000,000,000 85,000,000,000 3 2 10 7 TRANSFERENCIA A DEPARTAMENTOS, MUNICIPIOS Y FONPET, RECURSOS DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR - LEY 643 DE 2001 85,000,000,000 85,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 85,000,000,000 85,000,000,000 SECCION: 1903 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) TOTAL 4,464,400,000 4,464,400,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,464,400,000 4,464,400,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,464,400,000 4,464,400,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,464,400,000 4,464,400,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN 4,464,400,000 4,464,400,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,464,400,000 4,464,400,000 SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA TOTAL 56,657,331,706 56,657,331,706 A. FUNCIONAMIENTO 2,855,523,069 2,855,523,069 UNIDAD 210113 COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG 2,855,523,069 2,855,523,069 2 GASTOS GENERALES 2,084,067,948 2,084,067,948 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,084,067,948 2,084,067,948 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,084,067,948 2,084,067,948 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 771,455,121 771,455,121 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 771,455,121 771,455,121 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 771,455,121 771,455,121 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN 771,455,121 771,455,121 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 771,455,121 771,455,121 C. INVERSION 53,801,808,637 53,801,808,637 GESTION GENERAL 52,639,700,000 52,639,700,000 450 LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO 757,100,000 757,100,000 450 1801 MINERÍA NO ENERGÉTICA 757,100,000 757,100,000 450 8801 1 ASISTENCIA Y APOYO A LA IMPLEMENTACION TECNICA DE AREAS DE RESERVA ESPECIAL EN EL TERRITORIO NACIONAL 757,100,000 757,100,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 757,100,000 757,100,000 510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 248,000,000 248,000,000 510 1304 REGLAMENTACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LOS TRABAJADORES 248,000,000 248,000,000 510 1304 1 ASESORÍA PARA LA CONCEPTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA DEL SECTOR GAS BOGOTÁ 248,000,000 248,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 248,000,000 248,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 16,634,600,000 16,634,600,000 520 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA 10,309,000,000 10,309,000,000 520 500 16 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL 200,000,000 200,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000 520 500 17 ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL 309,000,000 309,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 309,000,000 309,000,000 520 500 22 AUDITORIA PARA EL SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SOBRE SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÌA ELECTRICA Y GAS COMBUSTIBLE DOMICIALIARIO POR RED A NIVEL NACIONAL 9,800,000,000 9,800,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 9,800,000,000 9,800,000,000 520 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 6,325,600,000 6,325,600,000 520 506 1 ASESORIA TÉCNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL 9,600,000 9,600,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 9,600,000 9,600,000 520 506 2 CONTROL OPERATIVO A LA DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, AL CONTRABANDO Y A LA DESTINACIÓN ILÍCITA DE ESTOS PRODUCTOS EN ZONAS DE FRONTERA 6,316,000,000 6,316,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,316,000,000 6,316,000,000 630 TRANSFERENCIAS 35,000,000,000 35,000,000,000 630 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA 35,000,000,000 35,000,000,000 630 500 12 DISTRIBUCION DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL (FOES) ART. 118 DE LA LEY 812 DE 2003 35,000,000,000 35,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 35,000,000,000 35,000,000,000 UNIDAD 210113 COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG 1,162,108,637 1,162,108,637 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1,162,108,637 1,162,108,637 410 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA 1,162,108,637 1,162,108,637 410 500 8 ESTUDIOS PARA REGULAR MONOPOLIO FORTALECER E INCENTIVAR MERCADOS, ESTABLECER TARIFAS A USUARIOS, ARMONIZACION DE MARCOS REGULATORIOS PARA INTERCAMBIOS INTERNACIONALES;Y COMPILAR TODA LA REGULACION VIGENTE A NIVEL NACIONAL 1,162,108,637 1,162,108,637 16 FONDOS ESPECIALES 1,162,108,637 1,162,108,637 SECCION: 2103 SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO TOTAL 178,812,398,298 178,812,398,298 A. FUNCIONAMIENTO 8,159,398,298 8,159,398,298 1 GASTOS DE PERSONAL 6,159,398,298 6,159,398,298 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,330,613,757 4,330,613,757 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,480,909,341 3,480,909,341 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 3,480,909,341 3,480,909,341 1 0 1 4 PRIMA TECNICA 70,892,027 70,892,027 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 70,892,027 70,892,027 1 0 1 5 OTROS 278,812,389 278,812,389 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 278,812,389 278,812,389 1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 500,000,000 500,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 500,000,000 500,000,000 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 1,828,784,541 1,828,784,541 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,828,784,541 1,828,784,541 2 GASTOS GENERALES 2,000,000,000 2,000,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,000,000,000 2,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 C. INVERSION 170,653,000,000 170,653,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 170,653,000,000 170,653,000,000 410 505 GENERACIÓN DE ENERGÍA NO CONVENCIONAL 160,000,000 160,000,000 410 505 2 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REACTOR NUCLEAR EN COLOMBIA 160,000,000 160,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 160,000,000 160,000,000 410 1801 MINERIA ENERGETICA 170,493,000,000 170,493,000,000 410 1801 5 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS MINERAS EN LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL 170,493,000,000 170,493,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 11,000,000,000 11,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 159,493,000,000 159,493,000,000 SECCION: 2109 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME TOTAL 880,000,000 880,000,000 C. INVERSION 880,000,000 880,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 880,000,000 880,000,000 410 1801 MINERÍA NO ENERGÉTICA 880,000,000 880,000,000 410 1801 1 ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL 880,000,000 880,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 880,000,000 880,000,000 SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH TOTAL 482,815,800,000 482,815,800,000 A. FUNCIONAMIENTO 482,565,800,000 482,565,800,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 482,565,800,000 482,565,800,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 482,565,800,000 482,565,800,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 482,565,800,000 482,565,800,000 3 2 1 17 EXCEDENTES FINANCIEROS -TRANSFERIR A LA NACION 482,565,800,000 482,565,800,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 482,565,800,000 482,565,800,000 C. INVERSION 250,000,000 250,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 250,000,000 250,000,000 410 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 250,000,000 250,000,000 410 506 3 ANALISIS Y GESTION DEL ENTORNO NACIONAL 250,000,000 250,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 250,000,000 250,000,000 SECCION: 2112 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM TOTAL 10,500,000,000 10,500,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 10,500,000,000 10,500,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 10,500,000,000 10,500,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,841,939,362 7,841,939,362 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,206,115,500 6,206,115,500 20 INGRESOS CORRIENTES ,206,115,500 ,206,115,500 1 0 1 5 OTROS 1,186,823,862 1,186,823,862 20 INGRESOS CORRIENTES 1,186,823,862 1,186,823,862 1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 449,000,000 449,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 449,000,000 449,000,000 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 2,658,060,638 2,658,060,638 20 INGRESOS CORRIENTES 2,658,060,638 2,658,060,638 SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL TOTAL 47,463,874,468 47,463,874,468 C. INVERSION 47,463,874,468 47,463,874,468 UNIDAD 220101 47,463,874,468 47,463,874,468 GESTION GENERAL 47,463,874,468 47,463,874,468 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 47,463,874,468 47,463,874,468 310 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 38,506,874,468 38,506,874,468 310 700 165 CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA 25,472,706,443 25,472,706,443 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 25,472,706,443 25,472,706,443 310 700 173 FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION EN LSO DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA 13,034,168,025 13,034,168,025 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 13,034,168,025 13,034,168,025 310 705 EDUCACIONSUPERIOR 1,957,000,000 1,957,000,000 310 705 122 IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA 1,957,000,000 1,957,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,957,000,000 1,957,000,000 310 710 EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 7,000,000,000 7,000,000,000 310 710 1 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA 7,000,000,000 7,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000 SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) TOTAL 390,000,000 390,000,000 C. INVERSION 390,000,000 390,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 250,000,000 250,000,000 310 1506 ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD 250,000,000 250,000,000 310 1506 1 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL 250,000,000 250,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 250,000,000 250,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 80,000,000 80,000,000 410 1506 ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD 80,000,000 80,000,000 410 1506 1 ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL 80,000,000 80,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 80,000,000 80,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 60,000,000 60,000,000 520 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 60,000,000 60,000,000 520 700 1 IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL 60,000,000 60,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 60,000,000 60,000,000 SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR TOTAL 15,000,000 15,000,000 C. INVERSION 15,000,000 15,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 15,000,000 15,000,000 310 705 EDUCACIÓN SUPERIOR 15,000,000 15,000,000 310 705 1 CAPACITACION EN AREAS DE FORMACION PROFESIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL INFOTEP DE SAN JUAN DEL CESAR GUAJIRA 15,000,000 15,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 15,000,000 15,000,000 SECCION: 2301 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TOTAL 220,000,000 220,000,000 C. INVERSION 220,000,000 220,000,000 UNIDAD 230103 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 220,000,000 220,000,000 510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 220,000,000 220,000,000 510 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 220,000,000 220,000,000 510 400 1 ASESORIA INVESTIGACION, CONSULTORIAS, DIVULGACION Y CAPACITACION EN TEMAS JURIDICOS, ECONOMICOS Y TECNICOS PARA LOGRAR UN MARCO REGULATORIO PARA LA CONVERGENCIA DE LOS SERVICOS DE TELECOM REGION NACIONAL 220,000,000 220,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 220,000,000 220,000,000 SECCION: 2306 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TOTAL 175,900,000,000 175,900,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 23,000,000,000 23,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,000,000,000 23,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 23,000,000,000 23,000,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,000,000,000 23,000,000,000 3 6 3 150 TRANSFERIR A LOS PROVEEDORES DE REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. LEY 1341 DE 2009. ARTICULO 69, INCISO 3o. 23,000,000,000 23,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 23,000,000,000 23,000,000,000 C. INVERSION 152,900,000,000 152,900,000,000 122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 252,464,462 252,464,462 122 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 252,464,462 252,464,462 122 400 2 ACTUALIZACION ARQUITECTURA EMPRESARIAL BOGOTA 252,464,462 252,464,462 20 INGRESOS CORRIENTES 252,464,462 252,464,462 213 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 102,271,535,538 102,271,535,538 213 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 102,271,535,538 102,271,535,538 213 400 2 AMPLIACION PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES 42,371,535,538 42,371,535,538 20 INGRESOS CORRIENTES 27,820,738,515 27,820,738,515 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 14,550,797,023 14,550,797,023 213 400 6 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA - PREVIO CONCEPTO DNP 19,500,000,000 19,500,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 19,500,000,000 19,500,000,000 213 400 13 APOYO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ADMIINSTRACIÓN PÚBLICA PARA UN BUEN GOBIERNO EN COLOMBIA 20,400,000,000 20,400,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 20,400,000,000 20,400,000,000 213 400 14 IMPLEMENTACIÓN DE 800 TECNOCENTROS NACIONAL 20,400,000,000 20,400,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 20,400,000,000 20,400,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 46,000,000,000 46,000,000,000 310 202 PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA 46,000,000,000 46,000,000,000 310 202 1 APLICACIÓN MODELO DE FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI&BPO COLOMBIA- PREVIO CONCEPTO DNP 46,000,000,000 46,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 46,000,000,000 46,000,000,000 510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 576,000,000 576,000,000 510 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 576,000,000 576,000,000 510 400 5 CAPACITACION FUNCIONARIOS MINISTERIO DE COMUNICACIONES. 576,000,000 576,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 576,000,000 576,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 3,800,000,000 3,800,000,000 520 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 3,800,000,000 3,800,000,000 520 400 3 FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTION DEL ESTADO Y LA INFORMACIÓN PUBLICA- PREVIO CONCEPTO DNP 3,800,000,000 3,800,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,800,000,000 3,800,000,000 SECCON: 2307 COMISION NACIONAL DE TELEVISION TOTAL 121,051,000,000 121,051,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 121,051,000,000 121,051,000,000 SECCON: 2309 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO TOTAL 1,429,000,000 1,429,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 1,429,000,000 1,429,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,429,000,000 1,429,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,429,000,000 1,429,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,429,000,000 1,429,000,000 3 6 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN 1,429,000,000 1,429,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,429,000,000 1,429,000,000 SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE TOTAL 7,543,000,000 7,543,000,000 C. INVERSION 7,543,000,000 7,543,000,000 UNIDAD 240101 GESTION GENERAL 7,543,000,000 7,543,000,000 11 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 111 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000 111 600 111 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LOS CENTROS NACIONALES DE FRONTERA - CENAF. 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 4,773,000,000 4,773,000,000 410 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 4,773,000,000 4,773,000,000 410 600 25 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 864,000,000 864,000,000 410 600 26 10 RECURSOS CORRIENTES 864,000,000 864,000,000 INVESTIGACION Y ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DE ESTRUCTURAS TARIFARIAS EN LOS MODOS FLUVIAL Y TERRESTRE. 650,000,000 650,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 650,000,000 650,000,000 410 600 29 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA ADMINSISTRACIÓN, GESTIÓN E IMPLEMENTACION DE POLITICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LOS MODOS DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR, TERRESTRE FÉRREO Y ACUATICO. NACIONAL 3,259,000,000 3,259,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,600,000,000 1,600,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 1,659,000,000 1,659,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1,770,000,000 1,770,000,000 520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 955,000,000 955,000,000 520 600 11 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL ENEL TERRITORIO NACIONAL 140,000,000 140,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 140,000,000 140,000,000 520 600 16 APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL 815,000,000 815,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 815,000,000 815,000,000 520 604 RED URBANA 815,000,000 815,000,000 520 604 2 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICA, LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA SU DESARROLLO Y EL SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS ESTRATEGIAS Y PROYECTOS, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO. 815,000,000 815,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 815,000,000 815,000,000 SECCION 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TOTAL 56,275,123,491 25,274,718,267 81,549,841,758 A. FUNCIONAMIENTO 6,791,268,840 6,791,268,840 2 GASTOS GENERALES 2,610,000,000 2,610,000,000 2 0 3 IMPUESTO Y MULTAS 2,610,000,000 2,610,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,610,000,000 2,610,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,181,268,840 4,181,268,840 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,181,268,840 4,181,268,840 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,181,268,840 4,181,268,840 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN 4,181,268,840 4,181,268,840 10 RECURSOS CORRIENTES 4,181,268,840 4,181,268,840 C INVERSION. 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 17,905,503,948 17,905,503,948 111 601 RED VIAL NACIONAL 17,905,503,948 17,905,503,948 111 601 95 CONSTRUCCION PUENTES DE LA RED VIAL. 4,000,000,000 4,000,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 1,000,000,000 1,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 3,000,000,000 3,000,000,000 111 601 177 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LAS ANIMAS-NUQUI-TRIBUGA CHOCO 831,403,558 831,403,558 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 831,403,558 831,403,558 111 601 183 CONSTRUCCION SEGUNDA CALZADA BUGA BUENAVENTURA VALLE 13,074,100,390 13,074,100,390 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 13,074,100,390 13,074,100,390 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,578,350,703 24,924,718,267 26,503,068,970 113 601 RED VIAL NACIONAL 78,350,703 455,718,267 534,068,970 113 601 69 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUENTE SAN MIGUEL-ESPINAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. PUTUMAYO-CAUCA-HUILA-TOLIMA. 433,561,166 433,561,166 20 INGRESOS CORRIENTES 433,561,166 433,561,166 113 601 71 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTAFE DE BOGOTA-CHIQUINQUIRA-BUCARAMANGA-SAN ALBERTO DE LA TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA-BOYACA-SANTANDER-NORTE DE SANTANDER. 2,500,000 2,500,000 16 FONDOS ESPECIALES 2,500,000 2,500,000 113 601 179 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CHINCHINA-MANIZALES. ACCESOA MANIZALES. CALDAS. 22,157,101 22,157,101 21 OTROS RECUSOS DE TESORERIA 22,157,101 22,157,101 113 601 305 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA CALI-LOBOGUERRERO. ACCESOS A CALI. 29,681,591 29,681,591 16 FONDOS ESPECIALES 29,681,591 29,681,591 113 601 336 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETRA HOBO - YAGUARA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 20,599,086 20,599,086 16 FONDOS ESPECIALES 20,599,086 20,599,086 113 601 344 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TRANSFERIDAS POR LA EMERGENCIA DEL RIO PAEZ EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA 25,570,026 25,570,026 16 FONDOS ESPECIALES 25,570,026 25,570,026 113 606 TRANSPORTE FLUVIAL 1,500,000,000 1,500,000,000 113 606 109 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCION EN RIO ATRATO. MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 1,500,000,000 1,500,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 1,500,000,000 1,500,000,000 113 607 TRANSPORTE MARITIMO 24,469,000,000 24,469,000,000 113 607 5 REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS MARITIMOS DE LA NACION. 24,469,000,000 24,469,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 24,469,000,000 24,469,000,000 420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 30,000,000,000 30,000,000,000 420 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 30,000,000,000 30,000,000,000 420 600 20 ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA INICIATIVAS O PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. - PREVIO CONCEPTO DNP 30,000,000,000 30,000,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 30,000,000,000 30,000,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 350,000,000 350,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 350,000,000 350,000,000 520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 350,000,000 350,000,000 520 600 2 CONTROL DE INVERSIONES A TRAVES DE COMISIONES DE SUPERVISION, ESTUDIOS Y DISENOS. 350,000,000 350,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 350,000,000 350,000,000 SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL TOTAL 5,341,000,000 9,989,878,098 15,330,878,098 C. INVERSION 5,341,000,000 9,989,878,098 15,330,878,098 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,341,000,000 5,341,000,000 10,682,000,000 111 608 TRANSPORTE AEREO 5,341,000,000 5,341,000,000 10,682,000,000 111 608 504 CONSTRUCCION PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO 5,341,000,000 5,341,000,000 10,682,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 5,341,000,000 5,341,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 5,341,000,000 5,341,000,000 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 112 608 TRANSPORTE AEREO 4,529,685,251 4,529,685,251 112 608 1 ADQUISICION TERRENOS PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE AEROPUERTOS 4,529,685,251 4,529,685,251 20 INGRESOS CORRIENTES 4,529,685,251 4,529,685,251 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 119,192,847 119,192,847 211 608 TRANSPORTE AEREO 119,192,847 119,192,847 211 608 31 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS 119,192,847 119,192,847 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 119,192,847 119,192,847 SECCION: 2413 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA TOTAL 32,213,226,668 32,213,226,668 C. INVERSION 32,213,226,668 32,213,226,668 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 32,213,226,668 32,213,226,668 113 605 TRANSPORTE FÉRREO 32,213,226,668 32,213,226,668 113 605 7 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES 32,213,226,668 32,213,226,668 20 INGRESOS CORRIENTES 32,213,226,668 32,213,226,668 SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN TOTAL 6,757,490,295 6,757,490,295 C. INVERSION 6,757,490,295 6,757,490,295 UNIDAD 250101 GESTION GENERAL 6,757,490,295 6,757,490,295 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,300,000,000 1,300,000,000 113 803 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1,300,000,000 1,300,000,000 113 803 14 MANTENIMIENTO, REMODELACION, REHABILITACION Y ADECUACION DE SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL 1,300,000,000 1,300,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,300,000,000 1,300,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 5,457,490,295 5,457,490,295 520 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 4,857,490,295 4,857,490,295 520 800 9 FORTALECIMIENTO DE LA FUNCION PREVENTIVA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL 2,557,490,295 2,557,490,295 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 2,557,490,295 2,557,490,295 520 800 10 IMPLANTACION POLITICA DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD POR VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO - PGN NACIONAL-PREVIO CONCEPTO DNP 1,500,000,000 1,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,500,000,000 1,500,000,000 520 800 11 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL 800,000,000 800,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 800,000,000 800,000,000 520 803 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 600,000,000 600,000,000 520 803 1 IMPLANTACION INTEGRAL DE LAS FUNCIONES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ DESDE LA COMPETENCIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y MINISTERIO PUBLICO REGION BOGOTA D.C.- PREVIO CONCEPTO DNP 600,000,000 600,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000 SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TOTAL 3,000,000,000 3,000,000,000 C. INVERSION 3,000,000,000 3,000,000,000 UNIDAD 260101 GESTION GENERAL 3,000,000,000 3,000,000,000 122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 500,000,000 500,000,000 122 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 500,000,000 500,000,000 122 1000 7 ADQUISICION DE 19 SEDES PROPIAS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ARAUCA, ARMENIA, FLORENCIA, IBAGUE, LETICIA, MANIZALES, MITU, MOCOA, PASTO, PEREIRA, POPAYAN, PUERTO CARRENOA, PUERTO INIRIDA, QUIBDO, SAN ANDRES, SAN JOSE DEL GUAVIARE 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,000,000,000 1,000,000,000 123 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000 1,000,000,000 123 1000 2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO EN LAS SEDES DE LA CGR A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1,500,000,000 1,500,000,000 520 1800 INTERSUBSECTORIAL MINERÍA 1,500,000,000 1,500,000,000 520 1800 1 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FISCAL DE LOS INGRESOS Y LA GESTION FISCAL EN EL SECTOR MINERO DE COLOMBIA 1,500,000,000 1,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,500,000,000 1,500,000,000 SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA TOTAL 3,000,000,000 3,000,000,000 C INVERSION. 3,000,000,000 3,000,000,000 121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 3,000,000,000 3,000,000,000 121 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,000,000,000 3,000,000,000 121 1000 1 CONSTRUCCION , AMPLIACIÓN Y COMPRA DE PREDIOS PARA LAS SEDES DE LA REGISTRADURIA NACIONAL 20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 SECCION: 202 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES TOTAL 1,385,040,056 1,500,000,000 2,885,040,056 C. INVERSION 1,385,040,056 1,500,000,000 2,885,040,056 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,385,040,056 1,385,040,056 111 803 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1,385,040,056 1,385,040,056 111 803 53 CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEDE SECCIONAL CHOCO DEL INMLYCF EN QUIBDO 1,385,040,056 1,385,040,056 16 FONDOS ESPECIALES 1,385,040,056 1,385,040,056 213 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,500,000,000 1,500,000,000 213 803 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ANALISIS EN PRUEBAS DE ADN A NIVEL NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM TOTAL 1,285,000,000 1,285,000,000 C. INVERSION 1,285,000,000 1,285,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1,285,000,000 1,285,000,000 520 900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE 1,285,000,000 1,285,000,000 520 900 4 FORTALECIMIENTO DE LA RED HIDROMETEOROLOGICA Y MODELACION EN CAMBIO CLIMATICO NACIONAL 1,285,000,000 1,285,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,285,000,000 1,285,000,000 SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL TOTAL 1,310,000,000 1,310,000,000 C. INVERSION 1,310,000,000 1,310,000,000 UNIDAD 320401 GESTION GENERAL 1,310,000,000 1,310,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1,310,000,000 1,310,000,000 520 900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE 1,310,000,000 1,310,000,000 520 900 5 ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM 810,000,000 810,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 810,000,000 810,000,000 520 900 14 IMPLEMENTACION DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, LA GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA-PREVIO CONCEPTO DNP 500,000,000 500,000,000 520 900 14 IMPLEMENTACION DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, LA GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA-PREVIO CONCEPTO DNP 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 SECCION: 3304 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION TOTAL 240,000,000 700,000,000 940,000,000 C. INVERSION 240,000,000 700,000,000 940,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 240,000,000 240,000,000 111 1603 ARTE Y CULTURA 240,000,000 240,000,000 111 1603 1 REMODELACION Y ADQUISICION DEL INMUEBLE ALEDANO AL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 240,000,000 240,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 240,000,000 240,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 700,000,000 700,000,000 310 1603 ARTE Y CULTURA 700,000,000 700,000,000 310 1603 1 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA. 700,000,000 700,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 700,000,000 700,000,000 SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO TOTAL 28,690,997,223 28,690,997,223 A. FUNCIONAMIENTO 21,840,505,686 21,840,505,686 UNIDAD 350101 GESTION GENERAL 21,840,505,686 21,840,505,686 2 GASTOS GENERALES 3,804,842,377 3,804,842,377 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,804,842,377 3,804,842,377 10 RECURSOS CORRIENTES 3,804,842,377 3,804,842,377 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,956,959,768 1,956,959,768 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 1,956,959,768 1,956,959,768 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,956,959,768 1,956,959,768 3 4 1 95 ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO O.M.T. (LEY 63 DE 1989) 96,376,009 96,376,009 10 RECURSOS CORRIENTES 96,376,009 96,376,009 3 4 1 98 SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 8 DE 1973) 1,405,220,000 1,405,220,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,405,220,000 1,405,220,000 3 4 1 110 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 17 DE 1980) 455,363,759 455,363,759 10 RECURSOS CORRIENTES 455,363,759 455,363,759 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,078,703,541 16,078,703,541 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 16,078,703,541 16,078,703,541 4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16,078,703,541 16,078,703,541 4 2 1 29 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BANCOLDEX CON DESTINO AL PROGRAMA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACION. ARTICULO 46 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y 113 DE LA LEY 795 DE 2003 16,078,703,541 16,078,703,541 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 16,078,703,541 16,078,703,541 C INVERSION. 6,850,491,537 6,850,491,537 UNIDAD 350101 GESTION GENERAL 6,850,491,537 6,850,491,537 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 384,751,243 384,751,243 310 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 384,751,243 384,751,243 310 200 112 ADMINISTRACIÓN DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD. 384,751,243 384,751,243 10 RECURSOS CORRIENTES 384,751,243 384,751,243 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 2,378,997,854 2,378,997,854 410 206 TURISMO 2,378,997,854 2,378,997,854 410 206 1 MEJORAMIENTO ESTADISTICAS BASICAS DE TURISMO A NIVEL NACIONAL 2,378,997,854 2,378,997,854 10 RECURSOS CORRIENTES 2,378,997,854 2,378,997,854 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 3,922,242,440 3,922,242,440 520 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 866,229,506 866,229,506 520 200 7 IMPLANTACION Y DIFUSION DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD CON REFERENTE INTERNACIONAL A NIVEL NACIONAL 56,364,506 56,364,506 10 RECURSOS CORRIENTES 56,364,506 56,364,506 520 200 12 APLICACIÓN Y CONTROL DE LA POLITICA DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS EN COLOMBIA 424,865,000 424,865,000 10 RECURSOS CORRIENTES 424,865,000 424,865,000 520 200 13 FORTALECIMIENTO SISTEMA NACIONAL DE METROLOGÍA 385,000,000 385,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 385,000,000 385,000,000 520 205 COMERCIO EXTERIOR 3,056,012,934 3,056,012,934 520 205 1 IMPLANTACIÓN DE LA POLÍTICA DE INSERCIÓN EFECTIVA DE COLOMBIA EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 520 205 3 IMPLEMENTACIÓN ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD, EN ASPECTOS TRANSVERSALES, POR PARTE DEL SECTOR PRODUCTIVO A NIVEL NACIONAL 1,056,012,934 1,056,012,934 10 RECURSOS CORRIENTES 1,056,012,934 1,056,012,934 540 COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 164,500,000 164,500,000 540 205 COMERCIO EXTERIOR 164,500,000 164,500,000 540 205 2 ASISTENCIA TECNICA AL COMERCIO EXTERIOR EN COLOMBIA 164,500,000 164,500,000 15 DONACIONES 164,500,000 164,500,000 SECCION: 3504 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES TOTAL 2,500,000,000 2,500,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 1,500,000,000 1,500,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,500,000,000 1,500,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN 1,500,000,000 1,500,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,500,000,000 1,500,000,000 C. INVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000 223 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA 1,000,000,000 1,000,000,000 223 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 1,000,000,000 1,000,000,000 223 200 1 RENOVACIÓN TARJETA PROFESIONAL CONTADOR PUBLICO BOGOTA D.C- PREVIO CONCEPTO DNP 1,000,000,000 1,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 3601 MINISTERIO DEL TRABAJO TOTAL 6,720,280,000 6,720,280,000 A. FUNCIONAMIENTO 6,720,280,000 6,720,280,000 UNIDAD 360101 GESTION GENERAL 6,720,280,000 6,720,280,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,720,280,000 6,720,280,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 6,720,280,000 6,720,280,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 6,720,280,000 6,720,280,000 3 5 3 51 OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL 6,720,280,000 6,720,280,000 10 RECURSOS CORRIENTES 6,720,280,000 6,720,280,000 SECCION 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR TOTAL 15,000,001 15,000,001 A. FUNCIONAMIENTO 15,000,001 15,000,001 UNIDAD 370101 GESTION GENERAL 15,000,001 15,000,001 GASTOS DE PERSONAL 15,000,001 15,000,001 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 15,000,001 15,000,001 0 1 5 OTROS 15,000,001 15,000,001 10 RECURSOS CORRIENTES 15,000,001 15,000,001 SECCION: 3901 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TOTAL 15,784,949,025 15,784,949,025 C. INVERSION 15,784,949,025 15,784,949,025 UNIDAD 390101 GESTION GENERAL 15,784,949,025 15,784,949,025 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 13,192,801,950 13,192,801,950 112 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 13,192,801,950 13,192,801,950 112 1000 2 ADQUISICIÓN SEDE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION-COLCIENCIAS EN BOGOTA- PREVIO CONCEPTO DNP 13,192,801,950 13,192,801,950 10 RECURSOS CORRIENTES 13,192,801,950 13,192,801,950 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1.258.528.540 1.258.528.540 410 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1.258.528.540 1.258.528.540 410 1000 108 APOYO FINANCIERO Y TÈCNICO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÌA E INNOVACIÒN NACIONAL. 1.258.528.540 1.258.528.540 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1.258.528.540 1.258.528.540 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1,333,618,535 1,333,618,535 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,333,618,535 1,333,618,535 520 1000 1 ADMINISTRACION SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1,080,000,000 1,080,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,080,000,000 1,080,000,000 520 1000 3 IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL Y TERRITORIAL.SNCT. 253,618,535 253,618,535 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 253,618,535 253,618,535 SECCION: 4001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO TOTAL 8,700,000,000 8,700,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 8,700,000,000 8,700,000,000 UNIDAD 400101 GESTION GENERAL 8,000,000,000 8,000,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 7,500,000,000 7,500,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,500,000,000 6,500,000,000 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,700,000,000 4,700,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,700,000,000 4,700,000,000 1 0 1 4 PRIMA TECNICA 900,000,000 900,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 900,000,000 900,000,000 1 0 1 5 OTROS 900,000,000 900,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 900,000,000 900,000,000 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 2 GASTOS GENERALES 500,000,000 500,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 500,000,000 500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 UNIDAD 400102 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA 700,000,000 700,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 700,000,000 700,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 503,000,000 503,000,000 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 201,000,000 201,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 201,000,000 201,000,000 1 0 1 4 PRIMA TECNICA 68,000,000 68,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 68,000,000 68,000,000 1 0 1 5 OTROS 124,000,000 124,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 124,000,000 124,000,000 1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 110,000,000 110,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 110,000,000 110,000,000 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 197,000,000 197,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 197,000,000 197,000,000 SECCION: 4106 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) TOTAL 40,000,000,000 3.307.200.000 43,307,200,000 C. INVERSION 40,000,000,000 3.307.200.000 43,307,200,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 2,504,000,000 2,504,000,000 310 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 2,504,000,000 2,504,000,000 310 300 2 ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNBF PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR. 2,504,000,000 2,504,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 669,005,528 669,005,528 27 RENTAS PARAFISCALES 1,834,994,472 1,834,994,472 320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 40,000,000,000 803,200,000 40,803,200,000 320 1504 ATENCIÓN DE LA FAMILIA, PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 40,000,000,000 803,200,000 40,803,200,000 320 1504 4 ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL. 40,000,000,000 40,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 40,000,000,000 40,000,000,000 320 1504 9 MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y SOPORTE A LOS PROYECTOS PREVENTIVOS A NIVEL NACIONAL. 803,200,000 803,200,000 27 RENTAS PARAFISCALES 803,200,000 803,200,000 SECCION: 4201 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA TOTAL 7,000,000,000 7,000,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 7,000,000,000 7,000,000,000 UNIDAD 420101 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA - GESTION GENERAL 7,000,000,000 7,000,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 7,000,000,000 7,000,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,000,000,000 3,000,000,000 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 1 0 1 5 OTROS 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 4,000,000,000 4,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000 SECCION:4301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES TOTAL 1,150,000,000 1,150,000,000 C. INVERSION 1,150,000,000 1,150,000,000 UNIDAD 430101 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL 1,150,000,000 1,150,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,150,000,000 1,150,000,000 111 1604 RECREACIÓN Y DEPORTE 1,150,000,000 1,150,000,000 111 1604 2 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO. REGION NACIONAL 1,150,000,000 1,150,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,150,000,000 1,150,000,000 TOTAL CONTRACREDITOS 3,105,358,006,987 1,154,821,947,487 4,260,179,954,474 SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA TOTAL 16,500,000,000 16,500,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 4,500,000,000 4,500,000,000 UNIDAD 010102 CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 4,500,000,000 4,500,000,000 2 GASTOS GENERALES 4,500,000,000 4,500,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,500,000,000 4,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,500,000,000 4,500,000,000 C. INVERSION 12,000,000,000 12,000,000,000 UNIDAD 010102 CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 12,000,000,000 12,000,000,000 123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 12,000,000,000 12,000,000,000 123 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 12,000,000,000 12,000,000,000 123 1000 12 RESTAURACIÓN, RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 12,000,000,000 12,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 12,000,000,000 12,000,000,000 SECCION: 0211 UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES TOTAL 50,000,000,000 50,000,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 50,000,000,000 50,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000,000,000 50,000,000,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 50,000,000,000 50,000,000,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 50,000,000,000 50,000,000,000 3 2 1 5 ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SNPAD 50,000,000,000 50,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 50,000,000,000 50,000,000,000 SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) TOTAL 1,140,800,000 1,140,800,000 C. INVERSION 1,140,800,000 1,140,800,000 UNIDAD 040101 GESTION GENERAL 1,140,800,000 1,140,800,000 450 LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO 1,140,800,000 1,140,800,000 450 1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA 1,140,800,000 1,140,800,000 450 1003 17 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LAS ESTADÍSTICAS DEL SECTOR TURISMO NACIONAL 1,140,800,000 1,140,800,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,140,800,000 1,140,800,000 SECCION 0403 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC TOTAL 4,000,000,000 4,000,000,000 C. INVERSION 4,000,000,000 4,000,000,000 450 LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO 4,000,000,000 4,000,000,000 450 1003 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA 4,000,000,000 4,000,000,000 450 1003 4 INVESTIGACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA 4,000,000,000 4,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000 SECCION: 0601 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) TOTAL 21,400,000,000 21,400,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 21,400,000,000 21,400,000,000 UNIDAD 060101 GESTION GENERAL 21,400,000,000 21,400,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,400,000,000 21,400,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 21,400,000,000 21,400,000,000 2 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 21,400,000,000 21,400,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 21,400,000,000 21,400,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 21,400,000,000 21,400,000,000 SECCION: 1102 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES TOTAL 913,623,478 87,391,016 1,001,014,494 C. INVERSION 913,623,478 87,391,016 1,001,014,494 670 APOYO 913,623,478 87,391,016 1,001,014,494 670 1002 RELACIONES EXTERIORES 913,623,478 87,391,016 1,001,014,494 670 1002 3 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN FRONTERAS PARA LA PROSPERIDAD: IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LAS ZONAS DE FRONTERA A NIVEL NACIONAL 913,623,478 87,391,016 1,001,014,494 10 RECURSOS CORRIENTES 913,623,478 913,623,478 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 87,391,016 87,391,016 SECCION: 1201 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO TOTAL 500,000,000 500,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 500,000,000 500,000,000 UNIDAD 120101 GESTION GENERAL 500,000,000 500,000,000 2 GASTOS GENERALES 500,000,000 500,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 500,000,000 500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 SECCION: 1204 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO TOTAL 109,081,800,000 109,081,800,000 A.FUNCIONAMIENTO 109,081,800,000 109,081,800,000 1 GASTOS DE PERSONAL 81,800,000 81,800,000 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 81,800,000 81,800,000 20 INGRESOS CORRIENTES 81,800,000 81,800,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 109,000,000,000 109,000,000,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 109,000,000,000 109,000,000,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 109,000,000,000 109,000,000,000 3 2 1 47 RECURSOS A TRANSFERIR A LA NACION 109,000,000,000 109,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 109,000,000,000 109,000,000,000 SECCION: 1211 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC C. INVERSION 35,903,785,364 35,903,785,364 TOTAL 35,903,785,364 35,903,785,364 213 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 35,903,785,364 35,903,785,364 213 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 35,903,785,364 35,903,785,364 213 802 5 INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA BLOQUEADOR DE SEÑALES DE TELEFONÍA MÓVIL EN 10 ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL 35,903,785,364 35,903,785,364 10 RECURSOS CORRIENTES 35,903,785,364 35,903,785,364 SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TOTAL 253,900,000,000 253,900,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 250,000,000,000 250,000,000,000 UNIDAD 130101 GESTION GENERAL 250,000,000,000 250,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250,000,000,000 250,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 250,000,000,000 250,000,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 250,000,000,000 250,000,000,000 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 250,000,000,000 250,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 250,000,000,000 250,000,000,000 C. INVERSION 3,900,000,000 3,900,000,000 UNIDAD 130101 GESTION GENERAL 3,900,000,000 3,900,000,000 630 TRANSFERENCIAS 3,900,000,000 3,900,000,000 630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,900,000,000 3,900,000,000 630 1000 14 ADMINISTRACION GESTION DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA NACION- PREVIO CONCEPTO DNP 3,900,000,000 3,900,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,900,000,000 3,900,000,000 SECCION: 1308 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION TOTAL 1,800,000,000 1,800,000,000 C. INVERSION 1,800,000,000 1,800,000,000 510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y 1,800,000,000 1,800,000,000 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1,800,000,000 1,800,000,000 510 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,800,000,000 1,800,000,000 510 1000 1 CAPACITACION, DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA 1,800,000,000 1,800,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000 SECCION 1309 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA TOTAL 450,000,000 450,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 450,000,000 450,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 450,000,000 450,000,000 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 450,000,000 450,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 450,000,000 450,000,000 SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TOTAL 53,386,350,284 53,386,350,284 A.FUNCIONAMIENTO 49,756,000,000 49,756,000,000 UNIDAD 150101 GESTION GENERAL 15,656,000,000 15,656,000,000 2 GASTOS GENERALES 15,656,000,000 15,656,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15,656,000,000 15,656,000,000 50 FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL 15,656,000,000 15,656,000,000 UNIDAD 150103 EJERCITO 18,100,000,000 18,100,000,000 2 GASTOS GENERALES 18,100,000,000 18,100,000,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,130,000,000 2,130,000,000 50 FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL 2,130,000,000 2,130,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15,970,000,000 15,970,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 15,970,000,000 15,970,000,000 50 FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL 970,000,000 970,000,000 UNIDAD 150104 ARMADA 6,000,000,000 6,000,000,000 2 GASTOS GENERALES 6,000,000,000 6,000,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,000,000,000 6,000,000,000 50 FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL 6,000,000,000 6,000,000,000 UNIDAD 150105 FUERZA AEREA 10,000,000,000 10,000,000,000 2 GASTOS GENERALES 10,000,000,000 10,000,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,000,000,000 10,000,000,000 50 FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL 10,000,000,000 10,000,000,000 C. INVERSION 3,630,350,284 3,630,350,284 UNIDAD 150111 SALUD 3,630,350,284 3,630,350,284 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 3,630,350,284 3,630,350,284 111 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 3,630,350,284 3,630,350,284 111 300 13 CONSTRUCCION DE UN CENTRO MEDICO NAVAL NIVEL II PARA LA ARC EN BOGOTA. 3,630,350,284 3,630,350,284 10 RECURSOS CORRIENTES 3,630,350,284 3,630,350,284 SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL TOTAL 109,562,949,800 109,562,949,800 A.FUNCIONAMIENTO 8,062,949,800 8,062,949,800 UNIDAD 170101 GESTION GENERAL 7,262,949,800 7,262,949,800 2 GASTOS GENERALES 262,949,800 262,949,800 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 262,949,800 262,949,800 10 RECURSOS CORRIENTES 262,949,800 262,949,800 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,000,000,000 7,000,000,000 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 7,000,000,000 7,000,000,000 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 7,000,000,000 7,000,000,000 3 1 1 22 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO. CONVENIO CON CORPOICA 7,000,000,000 7,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,000,000,000 4,000,000,000 UNIDAD 170106 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA 800,000,000 800,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 180,000,000 180,000,000 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 180,000,000 180,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 180,000,000 180,000,000 2 GASTOS GENERALES 620,000,000 620,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 620,000,000 620,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 620,000,000 620,000,000 C. INVERSION 101,500,000,000 101,500,000,000 UNIDAD 170101 GESTION GENERAL 101,500,000,000 101,500,000,000 320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 10,000,000,000 10,000,000,000 320 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 10,000,000,000 10,000,000,000 320 1100 102 IMPLEMENTACION PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSION Y CAPITALIZACION DE LOS ACTIVOS DE LAS MICROEMPRESAS RURALES. NACIONAL 10,000,000,000 10,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,000,000,000 6,000,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1,500,000,000 1,500,000,000 410 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 1,500,000,000 1,500,000,000 410 1100 105 ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL. 1,500,000,000 1,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 500,000,000 500,000,000 520 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 32,100,000,000 32,100,000,000 520 1100 108 APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL 30,100,000,000 30,100,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 25,100,000,000 25,100,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 520 1100 110 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD DE TIERRAS RURALES NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 520 1106 COMERCIALIZACIÓN 17,900,000,000 17,900,000,000 520 1106 1 IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL. 17,900,000,000 17,900,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 17,900,000,000 17,900,000,000 610 CREDITOS 40,000,000,000 40,000,000,000 610 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 610 1100 30 IMPLANTACION PROGRAMA DE REACTIVACION DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL. CONVENIO CON FINAGRO 40,000,000,000 40,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 40,000,000,000 40,000,000,000 SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) TOTAL 8,500,000,000 8,500,000,000 C INVERSION 8,500,000,000 8,500,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 8,500,000,000 8,500,000,000 520 1108 SANIDAD AGROPECUARIA 8,500,000,000 8,500,000,000 520 1100 1 PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES A NIVEL NACIONAL 8,500,000,000 8,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,500,000,000 8,500,000,000 SECCION: 1713 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER TOTAL 54,940,000,000 54,940,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 3,140,000,000 3,140,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 2,987,000,000 2,987,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,300,000,000 2,300,000,000 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,300,000,000 2,300,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,300,000,000 2,300,000,000 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 687,000,000 687,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 687,000,000 687,000,000 2 GASTOS GENERALES 153,000,000 153,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 153,000,000 153,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 153,000,000 153,000,000 C INVERSION 51,800,000,000 51,800,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,800,000,000 1,800,000,000 111 1100 PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA 1,800,000,000 1,800,000,000 111 1101 4 ANALISIS DISENO Y CONSTRUCCION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL (FONDO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS). 1,800,000,000 1,800,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,800,000,000 1,800,000,000 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 50,000,000,000 50,000,000,000 112 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 50,000,000,000 50,000,000,000 112 1100 6 ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TIERRAS COMO ALTERNATIVA DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS INTERÉTNICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIVEL NACIONAL 50,000,000,000 50,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 50,000,000,000 50,000,000,000 SECCION: 1901 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL TOTAL 20,000,000,000 20,000,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 20,000,000,000 20,000,000,000 UNIDAD 190101 GESTION GENERAL 20,000,000,000 20,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 20,000,000,000 20,000,000,000 3 2 5 EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO FINANCIERAS 20,000,000,000 20,000,000,000 3 2 5 1 APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD 20,000,000,000 20,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000 SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA TOTAL 85,001,808,637 85,001,808,637 A.FUNCIONAMIENTO 10,217,631,706 10,217,631,706 UNIDAD 210101 GESTION GENERAL 7,000,000,000 7,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 7,000,000,000 7,000,000,000 3 2 MUNICIPIOS 7,000,000,000 7,000,000,000 3 2 7 RECURSOS DE ORO Y PLATINO PARA A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES -DECRETO 2173/92 7,000,000,000 7,000,000,000 3 2 7 6 10 RECURSOS CORRIENTES 7,000,000,000 7,000,000,000 UNIDAD 210113 COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG 3,217,631,706 3,217,631,706 1 GASTOS DE PERSONAL 241,405,758 241,405,758 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 241,405,758 241,405,758 1 0 1 4 PRIMA TECNICA 241,405,758 241,405,758 16 FONDOS ESPECIALES 241,405,758 241,405,758 2 GASTOS GENERALES 2,084,067,948 2,084,067,948 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,084,067,948 2,084,067,948 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,084,067,948 2,084,067,948 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 892,158,000 892,158,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 892,158,000 892,158,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 892,158,000 892,158,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN 892,158,000 892,158,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 771,455,121 771,455,121 16 FONDOS ESPECIALES 120,702,879 120,702,879 C INVERSION 74,784,176,931 74,784,176,931 UNIDAD 210101 GESTION GENERAL 74,784,176,931 74,784,176,931 620 SUBSIDIOS 49,784,176,931 49,784,176,931 620 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA 49,784,176,931 49,784,176,931 620 500 1 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO 49,784,176,931 49,784,176,931 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 49,784,176,931 49,784,176,931 630 TRANSFERENCIAS 25,000,000,000 25,000,000,000 630 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGÍA 25,000,000,000 25,000,000,000 630 500 9 APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS -FAZNI 25,000,000,000 25,000,000,000 52 FONDO ESPECIAL FAZNI 25,000,000,000 25,000,000,000 SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH TOTAL 250,000,000 250,000,000 C. INVERSION 250,000,000 250,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 250,000,000 250,000,000 111 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 250,000,000 250,000,000 111 506 1 CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES DE LA ANH - BIP Y LITOTECA NACIONAL 250,000,000 250,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 250,000,000 250,000,000 SECCION: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL TOTAL 9,750,000,000 9,750,000,000 C. INVERSION 9,750,000,000 9,750,000,000 UNIDAD 220101 GESTION GENERAL 9,750,000,000 9,750,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 4,634,000,000 4,634,000,000 310 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 3,060,000,000 3,060,000,000 310 700 134 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. 2,360,000,000 2,360,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,360,000,000 2,360,000,000 310 700 172 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DE LA EDUCACION BASICA EN COLOMBIA 700,000,000 700,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 700,000,000 700,000,000 310 705 EDUCACIÓN SUPERIOR 1,574,000,000 1,574,000,000 310 705 118 AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR 787,000,000 787,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 787,000,000 787,000,000 310 705 729 FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA 787,000,000 787,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 787,000,000 787,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2,366,000,000 2,366,000,000 520 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 2,366,000,000 2,366,000,000 520 700 10 MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL 2,366,000,000 2,366,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,366,000,000 2,366,000,000 630 TRANSFERENCIAS 2,500,000,000 2,500,000,000 630 705 EDUCACIÓN SUPERIOR 2,500,000,000 2,500,000,000 630 705 35 ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR - ICETEX 2,500,000,000 2,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,500,000,000 2,500,000,000 640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 250,000,000 250,000,000 640 705 EDUCACIÓN SUPERIOR 250,000,000 250,000,000 640 705 4 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS 250,000,000 250,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000 SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) TOTAL 390,000,000 390,000,000 C. INVERSION 390,000,000 390,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 250,000,000 250,000,000 310 1506 ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD 250,000,000 250,000,000 310 1506 1 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL 250,000,000 250,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 250,000,000 250,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 80,000,000 80,000,000 410 1506 ATENCIÓN A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD 80,000,000 80,000,000 410 1506 1 ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL 80,000,000 80,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 80,000,000 80,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 60,000,000 60,000,000 520 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 60,000,000 60,000,000 520 700 1 IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL 60,000,000 60,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 60,000,000 60,000,000 SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA TOTAL 150,000,000 150,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 150,000,000 150,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 100,000,000 100,000,000 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 100,000,000 100,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000 2 GASTOS GENERALES 50,000,000 50,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 50,000,000 50,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 50,000,000 50,000,000 SECCION: 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR TOTAL 108,788,280 108,788,280 A.FUNCIONAMIENTO 93,788,280 93,788,280 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93,788,280 93,788,280 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 93,788,280 93,788,280 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 93,788,280 93,788,280 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 93,788,280 93,788,280 20 INGRESOS CORRIENTES 93,788,280 93,788,280 C. INVERSION 15,000,000 15,000,000 213 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 15,000,000 15,000,000 213 705 EDUCACIÓN SUPERIOR 15,000,000 15,000,000 213 705 1 REMODELACION Y DOTACION DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR - GUAJIRA. 15,000,000 15,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 15,000,000 15,000,000 SECCION 2241 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL TOTAL 200,000,000 200,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 200,000,000 200,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 15,000,000 15,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 15,000,000 15,000,000 1 0 1 5 OTROS 15,000,000 15,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 15,000,000 15,000,000 2 GASTOS GENERALES 185,000,000 185,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 185,000,000 185,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 185,000,000 185,000,000 SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI TOTAL 172,000,000 172,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 172,000,000 172,000,000 2 GASTOS DE GENERALES 172,000,000 172,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 172,000,000 172,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 172,000,000 172,000,000 SECCION: 2301 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TOTAL 220,000,000 220,000,000 C. INVERSION 220,000,000 220,000,000 UNIDAD 230103 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 220,000,000 220,000,000 213 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 220,000,000 220,000,000 213 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 220,000,000 220,000,000 213 400 2 ACTUALIZACIÓN SERVICIOS, PROCESOS Y RECURSOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. PARA LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. 220,000,000 220,000,000 12 FONDOS ESPECIALES 220,000,000 220,000,000 SECCION: 2306 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TOTAL 10,329,000,000 10,329,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 8,529,000,000 8,529,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,529,000,000 8,529,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,529,000,000 8,529,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,529,000,000 8,529,000,000 3 6 3 76 TRANSFERIR AL OPERADOR OFICIAL DE LOS SERVICIOS DE FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA 8,529,000,000 8,529,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 8,529,000,000 8,529,000,000 C. INVERSION 1,800,000,000 1,800,000,000 213 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,800,000,000 1,800,000,000 213 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 1,800,000,000 1,800,000,000 213 400 9 SISTEMATIZACION MINISTERIO DE COMUNICACIONES 1,800,000,000 1,800,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,800,000,000 1,800,000,000 SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE TOTAL 112,700,000,000 112,700,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 60,000,000,000 60,000,000,000 UNIDAD 240101 GESTION GENERAL 60,000,000,000 60,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,000,000,000 60,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 60,000,000,000 60,000,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 60,000,000,000 60,000,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 60,000,000,000 60,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 60,000,000,000 60,000,000,000 C. INVERSION 52,700,000,000 52,700,000,000 UNIDAD 240101 GESTION GENERAL 52,700,000,000 52,700,000,000 630 TRANSFERENCIAS 52,700,000,000 52,700,000,000 630 604 RED URBANA 35,000,000,000 35,000,000,000 630 604 2 APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL -SEGUNDA CALZADA- AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA ATLANTICO 35,000,000,000 35,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 25,000,000,000 25,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 10,000,000,000 10,000,000,000 630 606 TRANSPORTE FLUVIAL 17,700,000,000 17,700,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 17,700,000,000 17,700,000,000 SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TOTAL 439,078,350,703 455,718,267 439,534,068,970 C. INVERSION 439,078,350,703 455,718,267 439,534,068,970 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 54,486,100,000 54,486,100,000 111 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 35,000,000,000 35,000,000,000 111 600 5 CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RED VIAL NACIONAL. 20,000,000,000 20,000,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 20,000,000,000 20,000,000,000 111 600 118 CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN VIAL TRONCAL DEL MAGDALENA MEDIO - PUENTE GUILLERMO GAVIRIA CORREA. DEPARTAMENTO DE SANTANDER 15,000,000,000 15,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 15,000,000,000 15,000,000,000 111 601 RED VIAL NACIONAL 19,486,100,000 19,486,100,000 111 601 95 CONSTRUCCION PUENTES DE LA RED VIAL. 19,486,100,000 19,486,100,000 16 FONDOS ESPECIALES 19,486,100,000 19,486,100,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 373,592,250,703 455,718,267 374,047,968,970 113 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 366,592,250,703 455,718,267 367,047,968,970 113 600 1 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES. 78,350,703 455,718,267 534,068,970 16 FONDOS ESPECIALES 78,350,703 78,350,703 20 INGRESOS CORRIENTES 433,561,166 433,561,166 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 22,157,101 22,157,101 113 600 601 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD. NACIONAL 57,000,000,000 57,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 57,000,000,000 57,000,000,000 113 600 611 MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VIAS, CAMINOS DE PROSPERIDAD. NACIONAL 255,513,900,000 255,513,900,000 10 RECURSOS CORRIENTES 204,228,247,555 204,228,247,555 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 38,065,891,621 38,065,891,621 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 2,364,860,824 2,364,860,824 16 FONDOS ESPECIALES 10,854,900,000 10,854,900,000 113 600 618 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS PARA LA CONECTIVIDAD REGIONAL. NACION 54,000,000,000 54,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,000,000,000 6,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 48,000,000,000 48,000,000,000 113 601 RED VIAL NACIONAL 7,000,000,000 7,000,000,000 113 601 149 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRONCAL DE URABA. MEDELLIN-TURBO. ANTIOQUIA 7,000,000,000 7,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 7,000,000,000 7,000,000,000 420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 9,000,000,000 9,000,000,000 420 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 9,000,000,000 9,000,000,000 420 600 2 ANALISIS Y ESTUDIOS VARIOS. 9,000,000,000 9,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 9,000,000,000 9,000,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2,000,000,000 2,000,000,000 520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 2,000,000,000 2,000,000,000 520 600 23 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO DE INVIAS 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL TOTAL 10,000,000,000 9,989,878,098 19,989,878,098 C. INVERSION 10,000,000,000 9,989,878,098 19,989,878,098 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 10,000,000,000 9,989,878,098 19,989,878,098 111 608 TRANSPORTE AÉREO 10,000,000,000 9,989,878,098 19,989,878,098 111 608 504 CONSTRUCCION PISTA AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO 10,000,000,000 9,989,878,098 19,989,878,098 16 FONDOS ESPECIALES 10,000,000,000 10,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 9,870,685,251 9,870,685,251 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 119,192,847 119,192,847 SECCION: 2413 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA TOTAL 288,739,772,788 32,213,226,668 320M952M999M456 A FUNCIONAMIENTO 56,336,772,788 20,063,226,668 76,399,999,456 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56,336,772,788 20,063,226,668 76,399,999,456 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 56,336,772,788 20,063,226,668 76,399,999,456 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 56,336,772,788 20,063,226,668 76,399,999,456 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 56,336,772,788 20,063,226,668 76,399,999,456 10 RECURSOS CORRIENTES 29,931,268,840 29,931,268,840 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,968,730,616 4,968,730,616 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 21,436,773,332 21,436,773,332 20 INGRESOS CORRIENTES 20,063,226,668 20,063,226,668 C. INVERSION 232,403,000,000 12,150,000,000 244,553,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 12,150,000,000 12,150,000,000 520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 12,150,000,000 12,150,000,000 520 600 2 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. 12,150,000,000 12,150,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 12,150,000,000 12,150,000,000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 232,403,000,000 232,403,000,000 530 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 232,403,000,000 232,403,000,000 530 600 3 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. 232,403,000,000 232,403,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 229,114,000,000 229,114,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 3,289,000,000 3,289,000,000 SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN TOTAL 4,200,000,000 4,200,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 4,200,000,000 4,200,000,000 UNIDAD 250101 GESTION GENERAL 4,200,000,000 4,200,000,000 2 GASTOS GENERALES 700,000,000 700,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 700,000,000 700,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 700,000,000 700,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,500,000,000 3,500,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,500,000,000 3,500,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,500,000,000 3,500,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,500,000,000 3,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,500,000,000 3,500,000,000 SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TOTAL 3,000,000,000 3,000,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 3,000,000,000 3,000,000,000 UNIDAD 260101 GESTION GENERAL 3,000,000,000 3,000,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,000,000,000 2,000,000,000 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,000,000,000 2,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 2,000,000,000 2,000,000,000 2 GASTOS GENERALES 1,000,000,000 1,000,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,000,000,000 1,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL TOTAL 2,000,000,000 2,000,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 2,000,000,000 2,000,000,000 UNIDAD 280101 GESTION GENERAL 2,000,000,000 2,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,000,000,000 2,000,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,000,000,000 2,000,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA TOTAL 3,000,000,000 3,000,000,000 C. INVERSION 3,000,000,000 3,000,000,000 122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 3,000,000,000 3,000,000,000 122 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,000,000,000 3,000,000,000 122 1000 116 COMPRA DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL 3,000,000,000 3,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION TOTAL 10,000,000,000 10,000,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 10,000,000,000 10,000,000,000 UNIDAD: 290101 GESTION GENERAL 10,000,000,000 10,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000,000 10,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 10,000,000,000 10,000,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 10,000,000,000 10,000,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 10,000,000,000 10,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 10,000,000,000 10,000,000,000 SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES TOTAL 1,705,040,056 1,705,040,056 A.FUNCIONAMIENTO 320,000,000 320,000,000 2 GASTOS GENERALES 320,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 320,000,000 320,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 320,000,000 320,000,000 C. INVERSION 1,385,040,056 1,385,040,056 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 477,040,056 477,040,056 113 803 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 477,040,056 477,040,056 113 803 1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL 477,040,056 477,040,056 16 FONDOS ESPECIALES 477,040,056 477,040,056 213 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 908,000,000 908,000,000 213 803 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 908,000,000 908,000,000 213 803 5 REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A NIVEL NACIONAL 908,000,000 908,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 908,000,000 908,000,000 SECCION: 3201 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE TOTAL 2,595,000,000 2,595,000,000 C. INVERSION 2,595,000,000 2,595,000,000 UNIDAD 320101 GESTION GENERAL 500,000,000 500,000,000 213 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 500,000,000 500,000,000 900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 UNIDAD 320102 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES 2,095,000,000 2,095,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 2,095,000,000 2,095,000,000 520 906 BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 2,095,000,000 2,095,000,000 520 906 3 ADMINISTRACION CONSERVACION MANEJO Y PROTECCION DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA. 2,095,000,000 2,095,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 2,095,000,000 2,095,000,000 SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL TOTAL 1,810,000,000 1,810,000,000 C. INVERSION 1,810,000,000 1,810,000,000 UNIDAD 320401 GESTION GENERAL 1,810,000,000 1,810,000,000 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1,810,000,000 1,810,000,000 520 900 INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE 1,810,000,000 1,810,000,000 520 900 5 ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM 1,810,000,000 1,810,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,810,000,000 1,810,000,000 SECCION 3221 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) TOTAL 1,000,000,000 1,000,000,000 A,FUNCIONAMIENTO 1,000,000,000 1,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,000,000,000 1,000,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA TOTAL 41,000,000,000 41,000,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 20,000,000,000 20,000,000,000 UNIDAD: 330101 GESTION GENERAL 20,000,000,000 20,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 10,000,000,000 10,000,000,000 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 10,000,000,000 10,000,000,000 3 1 1 1 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO 10,000,000,000 10,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 10,000,000,000 10,000,000,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,000,000,000 10,000,000,000 3 2 7 MUNICIPIOS 10,000,000,000 10,000,000,000 3 2 7 8 RECURSOS A MUNICIPIOS, ESPECTACULOS PUBLICOS ART. 7 DE LA LEY 1493 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011 10,000,000,000 10,000,000,000 17 RENTAS PARAFISCALES 10,000,000,000 10,000,000,000 C. INVERSION 21,000,000,000 21,000,000,000 UNIDAD 330101 GESTION GENERAL 21,000,000,000 21,000,000,000 1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA 5,000,000,000 5,000,000,000 111 1603 ARTE Y CULTURA 5,000,000,000 5,000,000,000 111 1603 1 CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL 5,000,000,000 5,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 15,000,000,000 15,000,000,000 113 1600 INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA 15,000,000,000 15,000,000,000 113 1600 2 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES. 15,000,000,000 15,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 15,000,000,000 15,000,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 211 1600 INTERSUBSECTORIAL ARTE Y CULTURA 1,000,000,000 1,000,000,000 211 1600 1 ASISTENCIA INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 3305 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA TOTAL 90,000,000 90,000,000 C. INVERSION 90,000,000 90,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 90,000,000 90,000,000 113 1603 ARTE Y CULTURA 90,000,000 90,000,000 113 1603 1 IMPLANTACION PLAN DE EMERGENCIA PARA PRESERVACION, CONSERVACION, DOTACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MANEJO ADMINISTRATIVO DE LOS PARQUES ARQUEOLOGICOS 90,000,000 90,000,000 25 DONACIONES 90,000,000 90,000,000 SECCION: 3401 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TOTAL 3,000,000,000 3,000,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 3,000,000,000 3,000,000,000 UNIDAD 340101 GESTION GENERAL 3,000,000,000 3,000,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,516,158,584 1,516,158,584 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,516,158,584 1,516,158,584 10 RECURSOS CORRIENTES 1,516,158,584 1,516,158,584 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 483,841,416 483,841,416 10 RECURSOS CORRIENTES 483,841,416 483,841,416 2 GASTOS GENERALES 1,000,000,000 1,000,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO TOTAL 10,921,993,682 10,921,993,682 A.FUNCIONAMIENTO 10,921,993,682 10,921,993,682 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,999,999,999 8,999,999,999 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,999,999,999 8,999,999,999 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,999,999,999 8,999,999,999 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 8,999,999,999 8,999,999,999 10 RECURSOS CORRIENTES 8,999,999,999 8,999,999,999 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,921,993,683 1,921,993,683 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,921,993,683 1,921,993,683 4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,921,993,683 1,921,993,683 4 2 1 23 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES - PROEXPORT. ARTICULO 33 LEY 1328 DE 2009 1,921,993,683 1,921,993,683 10 RECURSOS CORRIENTES 1,921,993,683 1,921,993,683 SECCION: 3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO TOTAL 288,000,000 288,000,000 C. INVEERSION 288,000,000 288,000,000 213 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 288,000,000 288,000,000 213 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 288,000,000 288,000,000 213 200 5 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE COMPETENCIA 288,000,000 288,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 288,000,000 288,000,000 SECCIO: 3505 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM TOTAL 1,008,000,000 1,008,000,000 A.FUNCIONAMIENTO 200,000,000 200,000,000 1 GASTOS DE PERSONAL 30,000,000 30,000,000 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 30,000,000 30,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 30,000,000 30,000,000 2 GASTOS GENERALES 170,000,000 170,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 170,000,000 170,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 170,000,000 170,000,000 C. INVERSION 808,000,000 808,000,000 213 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 749,700,000 749,700,000 213 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 749,700,000 749,700,000 213 200 1 ADQUISICIÓN, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DEL INM 749,700,000 749,700,000 10 RECURSOS CORRIENTES 126,700,000 126,700,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 623,000,000 623,000,000 223 ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN ADMINISTRATIVA 58,300,000 58,300,000 223 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 58,300,000 58,300,000 223 200 1 ADQUISICIÓN, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DEL INM 58,300,000 58,300,000 10 RECURSOS CORRIENTES 58,300,000 58,300,000 SECCIO: 3601 MINISTERIO DEL TRABAJO TOTAL 1,506,720,280,000 1,506,720,280,000 A.FUNCIONAMIENTO 1,500,000,000,000 1,500,000,000,000 UNIDAD 360101 GESTION GENERAL 1,500,000,000,000 1,500,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000,000,000 1,500,000,000,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,500,000,000,000 1,500,000,000,000 3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 1,500,000,000,000 1,500,000,000,000 3 2 3 5 FINANCIACION PENSIONES REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA COLPENSIONES - LEY 1151 DE 2007 Y DECRETO 2011 DE 2012 1,500,000,000,000 1,500,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000,000 1,500,000,000,000 C. INVERSION 6,720,280,000 6,720,280,000 UNIDAD 360101 GESTION GENERAL 6,720,280,000 6,720,280,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 920,280,000 920,280,000 111 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 920,280,000 920,280,000 111 1300 1 ADQUISICIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO NACIONAL 920,280,000 920,280,000 10 RECURSOS CORRIENTES 920,280,000 920,280,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 5,800,000,000 5,800,000,000 310 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 5,800,000,000 5,800,000,000 310 1300 30 ASESORIA DESARROLLO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE EMPLEO A NIVEL NACIONAL 5,800,000,000 5,800,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,800,000,000 5,800,000,000 SECCION: 3612 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS TOTAL 2,878,340,805 2,878,340,805 A.FUNCIONAMIENTO 1,293,811,000 1,293,811,000 1 GASTOS DE PERSONAL 297,600,000 297,600,000 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 297,600,000 297,600,000 10 RECURSOS CORRIENTES 297,600,000 297,600,000 2 GASTOS GENERALES 554,200,000 554,200,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 9,600,000 9,600,000 10 RECURSOS CORRIENTES 9,600,000 9,600,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 544,600,000 544,600,000 10 RECURSOS CORRIENTES 544,600,000 544,600,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 442,011,000 442,011,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 442,011,000 442,011,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 442,011,000 442,011,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 442,011,000 442,011,000 10 RECURSOS CORRIENTES 442,011,000 442,011,000 C.INVERSION 1,584,529,805 1,584,529,805 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,584,529,805 1,584,529,805 310 1701 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 1,584,529,805 1,584,529,805 310 1701 2 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA 1,584,529,805 1,584,529,805 10 RECURSOS CORRIENTES 1,584,529,805 1,584,529,805 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000 SECCION: 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR TOTAL 34,266,422,377 34,266,422,377 A.FUNCIONAMIENTO 30,000,000,000 30,000,000,000 UNIDAD 370101 GESTION GENERAL 30,000,000,000 30,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,000,000,000 30,000,000,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 30,000,000,000 30,000,000,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 30,000,000,000 30,000,000,000 3 2 1 21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON 30,000,000,000 30,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 30,000,000,000 30,000,000,000 C. INVERSION 4,266,422,377 4,266,422,377 UNIDAD 370101 GESTION GENERAL 4,266,422,377 4,266,422,377 11 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 266,422,377 266,422,377 111 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 266,422,377 266,422,377 111 802 1 CONSTRUCCION Y DOTACION ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE MEDELLIN - ANTIOQUIA 26,131,670 26,131,670 10 RECURSOS CORRIENTES 26,131,670 26,131,670 111 802 3 CONSTRUCCION Y DOTACION COMPLEJO PENITENCIARIO, CARCELARIO Y RECLUSION DE MUJERES DE JAMUNDI - VALLE 80,530,368 80,530,368 10 RECURSOS CORRIENTES 80,530,368 80,530,368 111 802 5 CONSTRUCCION Y DOTACION COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE IBAGUE - TOLIMA 78,985,057 78,985,057 10 RECURSOS CORRIENTES 78,985,057 78,985,057 111 802 7 CONSTRUCCION Y DOTACION ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE GUADUAS - CUNDINAMARCA 67,665,179 67,665,179 10 RECURSOS CORRIENTES 67,665,179 67,665,179 111 802 8 CONSTRUCCION Y DOTACION COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE BOGOTA - LA PICOTA 13,110,103 13,110,103 10 RECURSOS CORRIENTES 13,110,103 13,110,103 520 ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 4,000,000,000 4,000,000,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,000,000,000 4,000,000,000 520 1000 124 APOYO A LOS PUEBLOS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES INDIGENAS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, LOS PROCESOS DE FORMACION POLITICA Y LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA A NIVEL NACIONAL 4,000,000,000 4,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,000,000,000 4,000,000,000 SECCION: 3704 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE TOTAL 4,500,000,000 4,500,000,000 C. INVERSION 4,500,000,000 4,500,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,500,000,000 4,500,000,000 111 1001 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 4,500,000,000 4,500,000,000 111 1001 3 ASISTENCIA, RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS. 4,500,000,000 4,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,500,000,000 4,500,000,000 SECCION: 3901 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TOTAL 16,634,949,025 16,634,949,025 C. INVERSION 16,634,949,025 16,634,949,025 UNIDAD 390101 GESTION GENERAL 16,634,949,025 16,634,949,025 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 16,634,949,025 16,634,949,025 310 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 16,634,949,025 16,634,949,025 310 1000 1 APOYO FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE CONOCIMIENTO A LOS ACTORES DEL SNCTI NIVEL NACIONAL 1,467,265,194 1,467,265,194 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,467,265,194 1,467,265,194 310 1000 4 IMPLANTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO DE JOVENES TALENTOS PARA LA INVESTIGACION. 14,042,801,950 14,042,801,950 10 RECURSOS CORRIENTES 13,192,801,950 13,192,801,950 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 850,000,000 850,000,000 310 1000 12 APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION - ASCTI- NIVEL NACIONAL 1,124,881,881 1,124,881,881 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,124,881,881 1,124,881,881 SECCION: 4001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO TOTAL 395,335,983,146 395,335,983,146 C. INVERSION 395,335,983,146 395,335,983,146 UNIDAD 400101 GESTION GENERAL 394,635,983,146 394,635,983,146 122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 8,000,000,000 8,000,000,000 122 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 8,000,000,000 8,000,000,000 122 1000 1 ADQUISICION DE LA NUEVA SEDE PARA EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EN BOGOTA D.C. 8,000,000,000 8,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,500,000,000 7,500,000,000 670 APOYO 386,635,983,146 386,635,983,146 670 1200 INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 386,635,983,146 386,635,983,146 670 1200 4 APOYO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LAS POLITICAS ESTRATEGICAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL 386,635,983,146 386,635,983,146 10 RECURSOS CORRIENTES 96,973,321,558 96,973,321,558 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 20,749,661,588 20,749,661,588 16 FONDOS ESPECIALES 268,913,000,000 268,913,000,000 UNIDAD 400102 COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA 700,000,000 700,000,000 122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 700,000,000 700,000,000 122 1200 INTERSUBSECTORIAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 700,000,000 700,000,000 122 1200 2 ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PARA LA SEDE ADMINSITRATIVA DE LA CRA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA 700,000,000 700,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 700,000,000 700,000,000 SECCION: 4002 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA TOTAL 85,000,000,000 85,000,000,000 C. INVERSION 85,000,000,000 85,000,000,000 620 SUBSIDIOS 85,000,000,000 85,000,000,000 620 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 85,000,000,000 85,000,000,000 620 1402 1 SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 85,000,000,000 85,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 85,000,000,000 85,000,000,000 SECCION: 4101 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL TOTAL 260,000,000,000 260,000,000,000 C. INVERSION 260,000,000,000 260,000,000,000 UNIDAD 410101 GESTION GENERAL 260,000,000,000 260,000,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 260,000,000,000 260,000,000,000 111 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 260,000,000,000 260,000,000,000 111 1000 1 IMPLEMENTACIÓN OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL NACIONAL - FIP 260,000,000,000 260,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 180,000,000,000 180,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 80,000,000,000 80,000,000,000 SECCION: 4106 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) TOTAL 40,000,000,000 3,307,200,000 43,307,200,000 C. INVERSION 40,000,000,000 3,307,200,000 43,307,200,000 223 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 40,000,000,000 1,500,000,000 41,500,000,000 223 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 40,000,000,000 1,500,000,000 41,500,000,000 223 300 1 CONSTRUCCION REMODELACION, MANTENIMIENTO, DOTACION DE SEDES ADMINISTRATIVAS, REGIONALES, CENTROS ZONALES Y UNIDADES DE SERVICIO 40,000,000,000 1,500,000,000 41,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 40,000,000,000 40,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 669,005,528 669,005,528 27 RENTAS PARAFISCALES 830,994,472 830,994,472 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,807,200,000 1,807,200,000 221 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,807,200,000 1,807,200,000 221 300 1 IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO DEL ICBF - 1,807,200,000 1,807,200,000 27 RENTAS PARAFISCALES 1,807,200,000 1,807,200,000 SECCION: 4301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES TOTAL 84,103,502,00 84,103,502,00 A. FUNCIONAMIENTO 2,467,000,000 2,467,000,000 UNIDAD 430101 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL 2,467,000,000 2,467,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,467,000,000 2,467,000,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,467,000,000 2,467,000,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,467,000,000 2,467,000,000 3 2 1 16 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 1994 2,467,000,000 2,467,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,467,000,000 2,467,000,000 UNIDAD 430101 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES - GESTIÓN GENERAL 81,636,502,000 81,636,502,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 61,426,422,000 61,426,422,000 111 1604 RECREACIÓN Y DEPORTE 61,426,422,000 61,426,422,000 111 1604 1 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL 61,426,422,000 61,426,422,000 10 RECURSOS CORRIENTES 61,426,422,000 61,426,422,000 111 1604 4 CONSTRUCCIÓN ADECUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS MUNDIALES CALI 2013 20,000,000,000 20,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000 213 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,150,000,000 1,150,000,000 213 1604 RECREACIÓN Y DEPORTE 1,150,000,000 1,150,000,000 213 1604 1 PREVENCION Y CONTROL AL DOPAJE REGION BOGOTA D.C. 1,150,000,000 1,150,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,150,000,000 1,150,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 19,060,080,000 19,060,080,000 310 1604 RECREACIÓN Y DEPORTE 19,060,080,000 19,060,080,000 310 1604 5 APOYO PREPARACION Y ORGANIZACION DE LOS JUEGOS NACIONALES 3,000,000,000 3,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 310 1604 7 APOYO A LOS PROGRAMAS DE INCLUSION AL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y LA RECREACION EN COLOMBIA 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 310 1604 8 APOYO Y FOMENTO AL DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN COLOMBIA 11,000,000,000 11,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 11,000,000,000 11,000,000,000 310 1604 9 APOYO AL POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO EN COLOMBIA 3,060,080,000 3,060,080,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,060,080,000 3,060,080,000 TOTAL CREDITOS 4,086,254,952,145 173,925,002,329 4,260,179,954,474