Micelio

decreto 2354 de 1998

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el Ministro de Defensa Nacional

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le confiere el Estatuto Orgánico del Presupuesto, y CONSIDERANDO: Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta al Gobierno para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación

Considerando · 3 motivos

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta al Gobierno para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación;

Que el citado artículo prevé que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo;

Que el artículo 36 de la Ley 482 de 1998 "Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1999" faculta al Gobierno Nacional para que en el decreto de liquidación clasifique y defina los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, las ubique en el sitio que corresponda;

Artículo 1º

º. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1999, en la suma de cuarenta y tres billones cuatro mil trescientos noventa y cuatro millones trescientos noventa y ocho mil ochenta y tres pesos moneda legal ($43.004.394.398.083), según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para 1999, así: RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 38,812,656,327,861

1.

INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION 17,800,383,000,000

2.

RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION 18,183,829,196,041 5. RENTAS PARAFISCALES 495,721,437,148 6. FONDOS ESPECIALES 2,332,722,694,672 II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 4,191,738,070,222 020300 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL A- INGRESOS CORRIENTES 11,400,000 032000 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS) A- INGRESOS CORRIENTES 4,718,120,183 B- RECURSOS DE CAPITAL 506,000,000 032300 AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL B- RECURSOS DE CAPITAL 19,000,000,000 040200 FONDO ROTATORIO DEL DANE A- INGRESOS CORRIENTES 14,354,619,669 B- RECURSOS DE CAPITAL 360,000,000 050300 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) A- INGRESOS CORRIENTES 35,256,786,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 650,000,000 060200 FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD A- INGRESOS CORRIENTES 13,865,213,499 B- RECURSOS DE CAPITAL 837,600,000 100300 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION A- INGRESOS CORRIENTES 210,585,589 110200 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A- INGRESOS CORRIENTES 28,181,015,604 B- RECURSOS DE CAPITAL 1,009,200,000 120400 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A- INGRESOS CORRIENTES 258,424,539,618 B- RECURSOS DE CAPITAL 2,777,408,029 120700 FONDO DE SEGURIDAD DE LA RAMA JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PUBLICO A- INGRESOS CORRIENTES 703,513,396 B- RECURSOS DE CAPITAL 606,553,445 120800 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC A- INGRESOS CORRIENTES 33,132,593,803 B- RECURSOS DE CAPITAL 810,681,498 120900 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES A- INGRESOS CORRIENTES 242,859,118 B- RECURSOS DE CAPITAL 3,126,769,487 130200 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI A- INGRESOS CORRIENTES 10,365,592,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 923,400,000 130400 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A- INGRESOS CORRIENTES 3,090,200,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 3,416,100,000 130900 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA A- INGRESOS CORRIENTES 1,417,419,557 150300 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES A- INGRESOS CORRIENTES 39,386,350,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 3,513,000,000 150400 FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO A- INGRESOS CORRIENTES 85,873,631,644 B- RECURSOS DE CAPITAL 762,932,000 150500 FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL A- INGRESOS CORRIENTES 23,148,219,606 B- RECURSOS DE CAPITAL 341,504,000 150600 FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA A- INGRESOS CORRIENTES 10,547,096,892 B- RECURSOS DE CAPITAL 1,121,000,000 150700 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO A- INGRESOS CORRIENTES 15,585,831,156 B- RECURSOS DE CAPITAL 830,584,000 150800 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA A- INGRESOS CORRIENTES 104,400,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 63,800,000 151000 CLUB MILITAR DE OFICIALES A- INGRESOS CORRIENTES 14,139,108,092 B- RECURSOS DE CAPITAL 1,008,100,000 151100 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL A- INGRESOS CORRIENTES 54,943,277,440 B- RECURSOS DE CAPITAL 2,099,000,000 151200 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA A- INGRESOS CORRIENTES 190,487,843,263 B- RECURSOS DE CAPITAL 11,839,524,240 151900 HOSPITAL MILITAR A- INGRESOS CORRIENTES 56,895,729,946 B- RECURSOS DE CAPITAL 575,000,000 170200 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) A- INGRESOS CORRIENTES 11,240,088,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 2,216,000,000 170300 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA) A- INGRESOS CORRIENTES 10,181,595,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 1,017,000,000 170500 INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT A- INGRESOS CORRIENTES 8,920,695,840 B- RECURSOS DE CAPITAL 6,194,000,000 171200 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA A- INGRESOS CORRIENTES 2,012,500,000 180300 CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL E.P.S. A- INGRESOS CORRIENTES 342,084,243,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 301,251,382,000 180400 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) A- INGRESOS CORRIENTES 33,000,200,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 43,194,000,000 C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 499,729,185,660 180500 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO A- INGRESOS CORRIENTES 17,182,395,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 102,208,000 190300 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) A- INGRESOS CORRIENTES 3,199,376,500 190400 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) A- INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 18,562,000,000 C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 835,884,860,000 191200 INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA A- INGRESOS CORRIENTES 7,473,968,259 200300 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA -INURBE- A- INGRESOS CORRIENTES 3,110,709,251 B- RECURSOS DE CAPITAL 7,501,200,000 200400 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A- INGRESOS CORRIENTES 28,368,639,200 B- RECURSOS DE CAPITAL 525,480,000 202000 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A- INGRESOS CORRIENTES 33,948,599,822 B- RECURSOS DE CAPITAL 3,500,000,000 202100 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL ICT A- INGRESOS CORRIENTES 12,032,633,600 B- RECURSOS DE CAPITAL 9,949,763,788 210300 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS MINERIA Y QUIMICA (INGEOMINAS) A- INGRESOS CORRIENTES 17,979,682,981 210900 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME A- INGRESOS CORRIENTES 9,002,950,136 B- RECURSOS DE CAPITAL 60,000,000 220200 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) A- INGRESOS CORRIENTES 28,416,688,151 220300 INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) A- INGRESOS CORRIENTES 36,241,661,667 B- RECURSOS DE CAPITAL 14,185,620,075 220500 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE Y JUNTAS ADMINISTRADORAS (COLDEPORTES) A- INGRESOS CORRIENTES 18,963,396,123 B- RECURSOS DE CAPITAL 150,000,000 220800 INSTITUTO CARO Y CUERVO A- INGRESOS CORRIENTES 91,306,891 220900 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) A- INGRESOS CORRIENTES 232,360,000 221000 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) A- INGRESOS CORRIENTES 143,000,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 7,000,000 221100 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN A- INGRESOS CORRIENTES 870,362,545 221300 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION "JORGE ELIECER GAITAN" A- INGRESOS CORRIENTES 11,921,315 222600 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD A- INGRESOS CORRIENTES 9,396,199,471 222700 COLEGIO BOYACA A- INGRESOS CORRIENTES 350,000,000 222900 RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL A- INGRESOS CORRIENTES 167,157,414 223000 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA A- INGRESOS CORRIENTES 814,061,244 223100 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR A- INGRESOS CORRIENTES 530,198,276 223200 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA A- INGRESOS CORRIENTES 249,227,586 223400 INSTITUTO TECNICO CENTRAL A- INGRESOS CORRIENTES 791,160,000 223500 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER A- INGRESOS CORRIENTES 512,115,517 223600 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO A- INGRESOS CORRIENTES 235,791,725 223700 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA A- INGRESOS CORRIENTES 161,638,861 223800 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA A- INGRESOS CORRIENTES 213,679,241 223900 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR A- INGRESOS CORRIENTES 161,860,345 224000 INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA A- INGRESOS CORRIENTES 199,204,542 224100 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL A- INGRESOS CORRIENTES 351,704,741 224200 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI A- INGRESOS CORRIENTES 389,407,828 224300 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL "ORIENTE DE CALDAS" A- INGRESOS CORRIENTES 80,487,931 224400 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA "LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO" A- INGRESOS CORRIENTES 41,275,862 224500 BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA A- INGRESOS CORRIENTES 172,628,000 225200 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO A- INGRESOS CORRIENTES 113,508,621 225400 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA A- INGRESOS CORRIENTES 89,376,000 225500 CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD - CEADS A- INGRESOS CORRIENTES 971,600,824 230600 FONDO DE COMUNICACIONES A- INGRESOS CORRIENTES 123,825,230,942 B- RECURSOS DE CAPITAL 15,469,100,000 230700 COMISION NACIONAL DE TELEVISION A- INGRESOS CORRIENTES 53,324,000,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 71,064,000,000 240200 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS A- INGRESOS CORRIENTES 300,210,100,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 12,958,400,000 240300 FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES A- INGRESOS CORRIENTES 96,314,000 241000 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA A- INGRESOS CORRIENTES 37,552,162,000 B- RECURSOS DE CAPITAL 1,713,000,000 241200 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL A- INGRESOS CORRIENTES 180,949,935,520 B- RECURSOS DE CAPITAL 13,677,688,581 260200 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A- INGRESOS CORRIENTES 4,411,874,478 B- RECURSOS DE CAPITAL 591,000,000 280200 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA A- INGRESOS CORRIENTES 11,155,569,073 B- RECURSOS DE CAPITAL 796,536,514 290200 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A- INGRESOS CORRIENTES 181,551,724 B- RECURSOS DE CAPITAL 15,000,000 300200 INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR (INCOMEX) A- INGRESOS CORRIENTES 17,981,535,583 B- RECURSOS DE CAPITAL 1,046,088,000 320200 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM A- INGRESOS CORRIENTES 1,505,790,000 320400 FONDO NACIONAL AMBIENTAL A- INGRESOS CORRIENTES 5,185,900,000 330200 INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA A- INGRESOS CORRIENTES 29,034,200 B- RECURSOS DE CAPITAL 3,200,000 SEGUNDA PARTE

Artículo 2

ARTICULO 2º . PRESUPUESTO DE GASTOS 0 LEY DE APROPIACIONES. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1999, una suma por valor de: CUARENTA Y CINCO BILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL ($45,306,394,398,083), según el detalle que se encuentra a continuación: PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION CTA PROG SUBC SUBP CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 154,962,794,179 154,962,794,179 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 154,962,794,179 154,962,794,179 SECCION: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 49,311,465,239 49,311,465,239 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 500,000,000 500,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 500,000,000 500,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 300,000,000 300,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 300,000,000 300,000,000 0121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2,500,000,000 2,500,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,500,000,000 2,500,000,000 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,500,000,000 1,500,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,500,000,000 1,500,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,800,000,000 1,800,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 800,000,000 800,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 1,000,000,000 1,000,000,000 0212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,500,000,000 1,500,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 1,500,000,000 1,500,000,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,000,000,000 1,000,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000 1,000,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 500,000,000 500,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 500,000,000 500,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 32,843,000,000 32,843,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 32,843,000,000 32,843,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS 3,932,000,000 3,932,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,932,000,000 3,932,000,000 0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 1,000,000,000 1,000,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 12,223,032,000 12,223,032,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 10,223,032,000 10,223,032,000 1106 COMERCIALIZACION 2,000,000,000 2,000,000,000 0650 CAPITALIZACION 2,000,000,000 2,000,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 2,000,000,000 2,000,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 61,598,032,000 61,598,032,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 110,909,497,239 110,909,497,239 SECCION: 0203 RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 32,675,512,665 11,400,000 32,686,912,665 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,200,000,000 1,200,000,000 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 1,200,000,000 1,200,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 69,584,310,000 69,584,310,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 69,584,310,000 69,584,310,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 5,764,490,000 5,764,490,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,500,000,000 1,500,000,000 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 4,264,490,000 4,264,490,000 0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 29,486,800,000 29,486,800,000 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 28,386,800,000 28,386,800,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 1,100,000,000 1,100,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 106,035,600,000 106,035,600,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 138,711,112,665 11,400,000 138,722,512,665 SECCION: 0205 DIRECCION NACIONAL PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,372,860,358 1,372,860,358 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,557,900,000 1,557,900,000 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 1,557,900,000 1,557,900,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 1,557,900,000 1,557,900,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,930,760,358 2,930,760,358 SECCION: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 19,027,520,397 19,027,520,397 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS. MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,000,000,000 2,000,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,000,000,000 2,000,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 200,000,000 200,000,000 0201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 100,000,000 100,000,000 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 100,000,000 100,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 41,855,000 41,855,000 0303 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD 41,855,000 41,855,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 13,576,725,000 13,576,725,000 0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 7,376,725,000 7,376,725,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,200,000,000 6,200,000,000 0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 4,609,183,000 4,609,183,000 0604 RED URBANA 2,322,183,000 2,322,183,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 950,000,000 950,000,000 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 1,337,000,000 1,337,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 5,576,538,000 5,576,538,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 300,000,000 300,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,276,538,000 5,276,538,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 47,262,367,000 47,262,367,000 0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 600,000,000 600,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 300,000,000 300,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 17,962,367,000 17,962,367,000 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 150,000,000 150,000,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 28,250,000,000 28,250,000,000 0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 3,116,000,000 3,116,000,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 3,116,000,000 3,116,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 76,382,668,000 76,382,668,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 95,410,188,397 95,410,188,397 SECCION: 0320 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 4,684,164,581 1,074,120,183 5,758,284,764 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 17,949,073,000 17,949,073,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 850,000,000 850,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 17,099,073,000 17,099,073,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 37,798,939,000 3,550,000,000 41,348,939,000 0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 2,933,500,000 2,933,500,000 0804 PREVENCION DE LA DELINCUENCIA 545,000,000 545,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 30,820,439,000 3,550,000,000 34,370,439,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 3,500,000,000 3,500,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL, PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 6,130,353,000 600,000,000 6,730,353,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,130,353,000 600,000,000 6,730,353,000 0630 TRANSFERENCIAS 175,000,000 175,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 175,000,000 175,000,000 0640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 3,000,000,000 3,000,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000 1,000,000,000 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 2,000,000,000 2,000,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 65,053,365,000 4,150,000,000 69,203,365,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 69,737,529,581 5,224,120,183 74,961,649,764 SECCION: 0323 AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,917,845,896 1,917,845,896 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 270,000,000 270,000,000 0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 270,000,000 270,000,000 0630 TRANSFERENCIAS 19,000,000,000 19,000,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 19,000,000,000 19,000,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 270,000,000 19,000,000,000 19,270,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,187,845,896 19,000,000,000 21,187,845,896 SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 14,714,006,817 14,714,006,817 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 14,714,006,817 14,714,006,817 SECCION: 0402 FONDO ROTATORIO DEL DANE A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 19,008,177 714,619,669 733,627,846 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 490,000,000 490,000,000 0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 490,000,000 490,000,300 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMAN0 14,000,000,000 14,000,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 14,000,000,000 14,000,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 3,700,000,000 3,700,000,000 0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 3,200,000,000 3,200,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 500,000,000 500,000,000 0430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 4,800,000,000 4,800,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,700,000,000 2,700,000,000 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2,100,000,000 2,100,000,000 0440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 2,000,000,000 2,000,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,000,000,000 2,000,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 200,000,000 200,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 11,190,000,000 14,000,000,000 25,190,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 11,209,008,177 14,714,619,669 25,923,627,846 SECCION: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 7,405,017,247 7,405,017,247 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 500,000,000 500,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 500,000,000 500,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 500,000,000 500,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 7,905,017,247 7,905,017,247 SECCION: 0503 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 22,122,069,000 22,122,069,000 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,067,750,000 1,067,750,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 1,067,750,000 1,067,750,000 0121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 830,000,000 830,000,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 830,000,000 830,000,000 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,081,768,000 1,081,768,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 1,081,768,000 1,081,768,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 2,809,800,000 2,809,800,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 2,809,800,000 2,809,800,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7,995,399,000 7,995,399,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 7,995,399,000 7,995,399,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 13,784,717,000 13,784,717,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 35,906,786,000 35,906,786,000 SECCION: 0601 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 121,421,450,533 121,421,450,533 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 121,421,450,533 121,421,450,533 SECCION: 0602 FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 11,189,813,499 11,189,813,499 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 100,000,000 485,000,000 585,00O,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 100,000,000 485,000,000 585,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 335,000,000 3,028,000,000 3,363,000,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 335,000,000 3,028,000,000 3,363,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 435,000,000 3,513,000,000 3,948,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 435,000,000 14,702,813,499 15,137,813,499 SECCION: 0901 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 4,565,499,891 4,565,499,891 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 4,565,499,891 4,565,499,891 SECCION: 1001 MINISTERIO DEL INTERIOR A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 49,707,902,611 49,707,902,611 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 200,000,000 200,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,600,000,000 1,600,000,000 1001 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 1,600,000,000 1,600,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 530,000,000 530,000,000 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 530,000,000 530,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 200,000,000 200,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 270,000,000 270,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 270,000,000 270,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,300,000,000 1,300,000,000 0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1,200,000,000 1,200,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 100,000,000 100,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 4,100,000,000 4,100,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 53,807,902,611 53,807,902,611 SECCION: 1002 FONDO PARA EL DESARROLLO COMUNAL Y LA PARTICIPACION A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 880,982,880 880,982,880 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 880,982,880 880,982,880 SECCION: 1003 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,483,433,822 210,585,589 2,694,019,411 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 100,000,000 100,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 100,000,000 100,000,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 50,000,000 50,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 50,000,000 50,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 80,000,000 80,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 80,000,000 80,000,000 0440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 70,000,000 70,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 70,000,000 70,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 50,000,000 50,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 50,000,000 50,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 350,000,000 350,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,833,433,822 210,585,589 3,044,019,411 SECCION: 1004 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 822,395,558 822,395,558 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 30,000,000 30,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 30,000,000 30,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 20,000,000 20,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 20,000,000 20,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 50,000,000 50,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 872,395,558 872,395,558 SECCION: 1005 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,189,161,846 1,189,161,846 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,000,000,000 5,000,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 5,000,000,000 5,000,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 5,000,000,000 5,000,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 6,189,161,846 6,189,161,846 SECCION: 1006 CORPORACION PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA LA REGION DE URABA - CONCIUDADANA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,390,842,240 1,390,842,240 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 200,000,000 200,000,000 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 200,000,000 200,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 200,000,000 200,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,590,842,240 1,590,842,240 SECCION: 1007 UNIDAD PARA LA ATENCION DE ASUNTOS INDIGENAS C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 1107 TENENCIA DE LA TIERRA 1,000,000,000 1,000,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 50,000,000 50,000,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 50,000,000 50,000,000 0122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 95,000,000 95,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 95,000,000 95,000,000 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 35,000,000 35,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 35,000,000 35,000,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 60,000,000 60,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 60,000,000 60,000,000 0222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 70,000,000 70,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 70,000,000 70,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 300,000,000 300,000,000 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 100,000,000 100,000,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 75,000,000 75,000,000 1502 PARTICIPACION COMUNITARIA 125,000,000 125,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 145,000,000 145,000,000 1001 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 15,000,000 15,000,000 1002 RELACIONES EXTERIORES 130,000,000 130,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 50,000,000 50,000,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 50,000,000 50,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 195,000,000 195,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 195,000,000 195,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 2,000,000,000 2,000,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,000,000,000 2,000,000,000 SECCION: 1101 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 91,374,842,714 91,374,842,714 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTAD0 500,000,000 500,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 100,000,000 100,000,000 1002 RELACIONES EXTERIORES 400,000,000 400,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 500,000,000 500,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 91,874,842,714 91,874,842,714 SECCION: 1102 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 47,071,739,789 25,100,735,406 72,172,475,195 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 29,480,198 29,480,198 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 4,060,000,000 4,060,000,000 1002 RELACIONES EXTERIORES 4,060,000,000 4,060,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 4,060,000,000 4,060,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 47,071,739,789 29,190,215,604 76,261,955,393 SECCION: 1201 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 12,465,459,064 12,465,459,064 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0410 INVESTIGACION BASICA APLICADA Y ESTUDIOS 216,000,000 216,000,000 0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 216,000,000 216,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 184,000,000 184,000,000 0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 184,000,000 184,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 400,000,000 400,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 12,865,459,064 12,865,459,064 SECCION: 1204 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 157,229,169,647 157,229,169,647 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 3,417,157,000 3,417,157,000 0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 3,417,157,000 3,417,157,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,091,922,000 1,091,922,000 0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1,091,922,000 1,091,922,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 307,184,000 307,184,000 0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 307,184,000 307,184,000 0430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 7,450,995,000 7,450,995,000 0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 7,450,995,000 7,450,995,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,475,211,000 1,475,211,000 0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1,475,211,000 1,475,211,000 0610 CREDITOS 11,392,709,000 11,392,709,000 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 11,392,709,000 11,392,709,000 0630 TRANSFERENCIAS 78,837,600,000 78,837,600,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 78,837,600,000 78,837,600,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 103,972,778,000 103,972,778,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 261,201,947,647 261,201,947,647 SECCION: 1207 FONDO DE SEGURIDAD DE LA RAMA JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PUBLICO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,021,443,692 1,310,066,841 3,331,510,533 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,021,443,692 1,310,066,841 3,331,510,533 SECCION: 1208 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 245,439,344,314 1,003,969,301 246,443,313,615 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,653,717,000 6,855,123,000 11,508,840,000 0802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 4,653,717,000 6,855,123,000 11,508,840,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 8,996,283,000 19,513,090,000 28,509,373,000 0802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 8,996,283,000 19,513,090,000 28,509,373,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 0802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 1,000,000,000 1,000,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,571,093,000 1,571,093,000 0802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 1,571,093,000 1,571,093,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 4,000,000,000 4,000,000,000 0802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 4,000,000,000 4,000,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 13,650,000,000 32,939,306,000 46,589,306,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 259,089,344,314 33,943,275,301 293,032,619,615 SECCION: 1209 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 3,142,640,562 3,369,628,605 6,512,269,167 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 3,142,640,562 3,369,628,605 6,512,269,167 SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 5,584,056,152,274 5,584,056,152,274 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 43,255,000,000 43,255,000,000 0604 RED URBANA 38,333,000,000 38,333,000,000 0703 EDUCACION SECUNDARIA 4,922,000,000 4,922,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 58,972,383,000 58,972,383,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 54,972,383,000 54,972,383,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,000,000,000 4,000,000,000 0122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 43,000,000 43,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 43,000,000 43,000,000 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2,000,000,000 2,000,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,000,000,000 2,000,000,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,500,000,000 3,500,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,500,000,000 3,500,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 200,000,000 200,000,000 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 200,000,000 200,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1,500,000,000 1,500,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,500,000,000 1,500,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 79,509,992,077 79,509,992,077 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 79,509,992,077 79,509,992,077 0610 CREDITOS 57,023,917,000 57,023,917,000 0500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 30,403,230,000 30,403,230,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 18,505,687,000 18,505,687,000 0605 TRANSPORTE FERREO 8,115,000,000 8,115,000,000 0630 TRANSFERENCIAS 175,871,870,000 175,871,870,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 159,518,130,000 159,518,130,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 16,353,740,000 16,353,740,000 0650 CAPITALIZACION 200,000,000 200,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 422,076,162,077 422,076,162,077 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 6,006,132,314,351 6,006,132,314,351 SECCION: 1302 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 18,802,547,000 6,511,825,000 25,314,372,000 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,302,582,000 1,302,582,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,302,582,000 1,302,582,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 359,440,000 50,000,000 409,440,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 359,440,000 50,000,000 409,440,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1,350,283,000 856,850,000 2,207,133,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,350,283,000 856,850,000 2,207,133,000 0430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 4,973,336,000 1,350,000,000 6,323,336,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,973,336,000 1,350,000,000 6,323,336,000 0440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 11,991,359,000 2,520,317,000 14,511,676,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 11,991,359,000 2,520,317,000 14,511,676,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 19,977,000,000 4,777,167,000 24,754,167,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 38,779,547,000 11,288,992,000 50,068,539,000 SECCION: 1304 CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 24,866,531,024 2,246,300,000 27,112,831,024 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 4,260,000,000 4,260,000,000 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 4,260,000,000 4,260,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 4,260,000,000 4,260,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 24,866,531,024 6,506,300,000 31,372,831,024 SECCION: 1308 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 5,245,576,000 5,245,576,000 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 400,000,000 400,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 400,000,000 400,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 400,000,000 400,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 5,645,576,000 5,645,576,000 SECCION: 1309 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,407,415,150 1,417,419,557 2,824,834,707 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,407,415,150 1,417,419,557 2,824,834,707 SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 14,508,269,785,227 14,508,269,785,227 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 14,508,269,785,227 14,508,269,785,227 SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,105,394,320,618 2,105,394,320,618 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 28,890,250,000 28,890,250,000 0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 10,270,000,000 10,270,000,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 9,500,000,000 9,500,000,000 0607 TRANSPORTE MARITIMO 550,000,000 550,000,000 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 8,570,250,000 8,570,250,000 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,299,750,000 2,299,750,000 0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 1,299,750,000 1,299,750,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,000,000,000 1,000,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 43,643,861,000 43,643,861,000 0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 31,007,931,000 31,007,931,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 6,715,930,000 6,715,930,000 0102 DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA 4,420,000,000 4,420,000,000 1201 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,500,000,000 1,500,000,000 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 600,000,000 600,000,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 600,000,000 600,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 207,415,250,000 207,415,250,000 0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 59,937,558,000 59,937,558,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 117,871,252,000 117,871,252,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,763,500,000 1,763,500,000 0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 544,940,000 544,940,000 0604 RED URBANA 100,000,000 100,000,000 0608 TRANSPORTE AEREO 27,198,000,000 27,198,000,000 0212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 45,953,810,000 45,953,810,000 0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD. 29,584,000,000 29,584,000,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 11,369,810,000 11,369,810,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 2,500,000,000 2,500,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,500,000,000 2,500,000,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,051,650,000 2,051,650,000 0406 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN COMUNICACIONES 2,051,650,000 2,051,650,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 100,000,000 100,000,000 0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 100,000,000 100,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 454,500,000 454,500,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 454,500,000 454,500,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 350,000,000 350,000,000 0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 350,000,000 350,000,000 0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 3,620,000,000 3,620,000,000 0608 TRANSPORTE AEREO 3,620,000,000 3,620,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 335,379,071,000 335,379,071,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,440,773,391,618 2,440,773,391,618 SECCION: 1503 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 427,616,602,159 42,899,350,000 470,515,952,159 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 427,616,602,159 42,899,350,000 470,515,952,159 SECCION: 1504 FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 86,636,563,644 86,636,563,644 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 86,636,563,644 86,636,563,644 SECCION: 1505 FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 23,489,723,606 23,489,723,606 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 23,489,723,606 23,489,723,606 SECCION: 1506 FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 11,668,096,892 11,668,096,892 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 11,668,096,892 11,668,096,892 SECCION: 1507 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 8,882,020,156 8,882,020,156 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,580,000,000 5,580,000,000 0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 5,580,000,000 5,580,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,954,395,000 1,954,395,000 0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 1,954,395,000 1,954,395,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 7,534,395,000 7,534,395,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 16,416,415,156 16,416,415,156 SECCION: 1508 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 5,227,882,562 168,200,000 5,396,082,562 C. PRESUPUESTO DE INVERSION' 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 396,250,000 396,250,000 0103 DEFENSA CIVIL 396,250,000 396,250,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 272,750,000 272,750,000 0103 DEFENSA CIVIL 272,750,000 272,750,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 669,000,000 669,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 5,896,882,562 168,200,000 6,065,082,562 SECCION: 1510 CLUB MILITAR DE OFICIALES A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 13,756,322,092 13,756,322,092 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 166,000,000 166,000,000 0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 166,000,000 166,000,000 0640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 1,224,886,000 1,224,886,000 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 1,224,886,000 1,224,886,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 1,390,886,000 1,390,886,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 15,147,208,092 15,147,208,092 SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 484,341,893,773 57,042,277,440 541,384,171,213 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 484,341,893,773 57,042,277,440 541,384,171,213 SECCION: 1512 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA. A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 202,327,367,503 202,327,367,503 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 202,327,367,503 202,327,367,503 SECCION: 1519 HOSPITAL MILITAR A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 8,379,679,504 57,470,729,946 65,850,409,450 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 280,000,000 280,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 280,000,000 280,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,000,000,000 1,000,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 1,280,000,000 1,280,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 9,659,679,504 57,470,729,946 67,130,409,450 SECCION: 1601 POLICIA NACIONAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,789,743,161,871 1,789,743,161,871 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 14,146,328,000 14,146,328,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 9,946,328,000 9,946,328,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,000,000,000 1,000,000,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 3,200,000,000 3,200,000,000 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 243,132,000 243,132,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 243,132,000 243,132,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,700,000,000 2,700,000,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 700,000,000 700,000,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 2,000,000,000 2,000,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 14,417,400,000 14,417,400,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 14,417,400,000 14,417,400,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,900,000,000 1,900,000,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,900,000,000 1,900,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,400,000,000 1,400,000,000 0101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 800,000,000 800,000,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 200,000,000 200,000,000 0707 EDUCACION ESPECIAL 200,000,000 200,000,000 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 200,000,000 200,000,000 0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 220,000,000 220,000,000 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 220,000,000 220,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 35,026,860,000 35,026,860,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,824,770,021,871 1,824,770,021,871 SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 98,909,266,713 98,909,266,713 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,492,000,000 2,492,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 2,492,000,000 2,492,000,000 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 100,000,000 100,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 100,000,000 100,000,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 100,000,000 100,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 100,000,000 100,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 18,353,000,000 18,353,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 17,203,000,000 17,203,000,000 1103 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 150,000,000 150,000,000 1502 PARTICIPACION COMUNITARIA 1,000,000,000 1,000,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 3,855,000,000 3,855,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 400,000,000 400,000,000 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 3,455,000,000 3,455,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 28,176,115,000 28,176,115,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 28,176,115,000 28,176,115,000 0430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 7,700,000,000 7,700,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 7,700,000,000 7,700,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 300,000,000 300,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 300,000,000 300,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7,150,000,000 7,150,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 2,150,000,000 2,150,000,000 1106 COMERCIALIZACION 5,000,000,000 5,000,000,000 0610 CREDITOS 47,953,800,000 47,953,800,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 47,953,800,000 47,953,800,000 0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 18,113,200,000 18,113,200,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 6,500,000,000 6,500,000,000 1401 SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL 11,613,200,000 11,613,200,000 0630 TRANSFERENCIAS 18,523,958,000 18,523,958,000 0902 MANEJO 14,150,000,000 14,150,000,000 1001 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 1,000,000,000 1,000,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 3,373,958,000 3,373,958,000 0650 CAPITALIZACION 1,300,000,000 1,300,000,000 1101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 1,000,000,000 1,000,000,000 1106 COMERCIALIZACION 300,000,000 300,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 154,117,073,000 154,117,073,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 253,026,339,713 253,026,339,713 SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 42,695,524,084 2,817,288,000 45,512,812,084 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 10,988,628,000 10,988,628,000 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 47,174,000 47,174,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 47,174,000 47,174,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 400,000,000 400,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 400,000,000 400,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 60,000,000 400,000,000 460,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 400,000,000 400,000,000 1102 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO PECUARIO 60,000,000 60,000,000 CTA PROG SUBC SUBP CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 10,483,000,000 9,838,800,000 20,321,800,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 10,483,000,000 9,838,800,000 20,321,800,000 0630 TRANSFERENCIAS 65,000,000 65,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 65,000,000 65,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 10,655,174,000 10,638,800,000 21,293,974,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 64,339,326,084 13,456,088,000 77,795,414,084 SECCION: 1703 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 51,760,735,412 4,081,895,000 55,842,630,412 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,404,829,240 3,404,829,240 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 16,630,000,000 4,660,000,000 21,290,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 700,000,000 700,000,000 1107 TENENCIA DE LA TIERRA 15,930,000,000 4,660,000,000 20,590,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 15,870,000,000 15,870,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 15,870,000,000 15,870,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 2,630,000,000 700,000,000 3,330,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 2,630,000,000 2,630,000,000 1107 TENENCIA DE LA TIERRA 700,000,000 700,000,000 0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 14,870,000,000 1,756,700,000 16,626,700,000 1107 TENENCIA DE LA TIERRA 14,870,000,000 1,756,700,000 16,626,700,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 50,000,000,000 7,116,700,000 57,116,700,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 105,165,564,652 11,198,595,000 116,364,159,652 SECCION: 1705 INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS - INAT A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 19,917,426,411 101,295,840 20,018,722,251 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 14,702,854,760 14,702,854,760 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 43,423,700,000 43,423,700,000 1101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 43,423,700,000 43,423,700,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 11,056,400,000 11,056,400,000 1101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 11,056,400,000 11,056,400,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 2,690,765,000 600,000,000 3,290,765,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 2,000,000,000 2,000,000,000 1101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 690,765,000 600,000,000 1,290,765,000 0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 34,600,000 3,357,000,000 3,391,600,000 1101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 34,600,000 3,357,000,000 3,391,600,000 0630 TRANSFERENCIAS 3,000,000 3,000,000 1101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 3,000,000 3,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 46,152,065,000 15,013,400,000 61,165,465,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 80,772,346,171 15,114,695,840 95,887,042,011 SECCION: 1706 FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL - DRI A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 6,284,903,756 6,284,903,756 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 26,269,300,000 26,269,300,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 26,269,300,000 26,269,300,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2,000,000,000 2,000,000,000 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 2,000,000,000 2,000,000,000 0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 5,450,000,000 5,450,000,000 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 5,450,000,000 5,450,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 33,719,300,000 33,719,300,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 40,004,203,756 40,004,203,756 SECCION: 1712 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA - INPA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 7,336,399,061 369,500,000 7,705,899,061 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 900,000,000 417,000,000 1,317,000,000 1104 PESCA Y ACUICULTURA 900,000,000 417,000,000 1,317,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,500,000,000 452,729,000 1,952,729,000 1104 PESCA Y ACUICULTURA 1,500,000,000 452,729,000 1,952,729,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1,500,000,000 458,232,000 1,958,232,000 1104 PESCA Y ACUICULTURA 1,500,000,000 458,232,000 1,958,232,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 700,000,000 700,000,000 1104 PESCA Y ACUICULTURA 700,000,000 700,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 400,000,000 315,039,000 715,039,000 1104 PESCA Y ACUICULTURA 400,000,000 315,039,000 715,039,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 5,000,000,000 1,643,000,000 6,643,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 12,336,399,061 2,012,500,000 14,348,899,061 SECCION: 1801 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,145,995,568,699 2,145,995,568,699 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 176,500,000 176,500,000 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 176,500,000 176,500,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 670,000,000 670,000,000 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 670,000,000 670,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,958,500,000 1,958,500,000 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 1,558,500,000 1,558,500,000 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 200,000,000 200,000,000 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 200,000,000 200,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 300,000,000 300,000,000 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 150,000,000 150,000,000 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 150,000,000 150,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 525,000,000 525,000,000 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 360,000,000 360,000,000 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 165,000,000 165,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 370,000,000 370,000,000 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 370,000,000 370,000,000 0630 TRANSFERENCIAS 304,868,780,000 304,868,780,000 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 304,868,780,000 304,868,780,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 308,868,780,000 308,868,780,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,454,864,348,699 2,454,864,348,699 SECCION: 1803 CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL E.P.S. A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 244,767,117,000 244,767,117,000 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 380,090,000 380,090,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 380,090,000 380,090,000 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 713,236,000 713,236,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 713,236,000 713,236,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,800,000,000 1,800,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,800,000,000 1.800,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 400,000,000 400,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 400,000,000 400,000,000 0640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 395,275,182,000 395,275,182,000 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 395,275,182,000 395,275,182,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 398,568,508,000 398,568,508,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 643,335,625,000 643,335,625,000 SECCION: 1804 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 56,504,841,000 56,504,841,000 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 115,285,660 115,285,660 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 10,446,000,000 10,446,000,000 0704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 10,446,000,000 10,446,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 15,790,070,000 15,790,070,000 0704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 15,790,070,000 15,790,070,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 363,176,189,000 363,176,189,000 0704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 349,852,189,000 349,852,189,000 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 13,324,000,000 13,324,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 44,391,000,000 44,391,000,000 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 44,391,000,000 44,391,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 57,768,000,000 57,768,000,000 0704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 57,768,000,000 57,768,000,000 0610 CREDITOS 20,772,000,000 20,772,000,000 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 20,772,000,000 20,772,000,000 0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 6,960,000,000 6,960,000,000 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 6,960,000,000 6,960,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 519,303,259,000 519,303,259,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 575,923,385,660 575,923,305,660 SECCION: 1805 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 99,613,162,000 17,284,603,000 116,897,765,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 99,613,162,000 17,284,603,000 116,897,765,000 SECCION: 1901 MINISTERIO DE SALUD A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,150,569,088,484 1,150,569,088,484 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 100,000,000 100,000,000 0303 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD 100,000,000 100,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,650,000,000 1,650,000,000 0302 SERVICIOS GENERALES DE SALUD 1,400,000,000 1,400,000,000 0303 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD 250,000,000 250,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 3,122,599,550 3,122,599,550 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 2,982,599,550 2,982,599,550 0302 SERVICIOS GENERALES DE SALUD 140,000,000 140,000,000 0212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 3,791,415,000 3,791,415,000 0303 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD 3,791,415,000 3,791,415,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 11,997,493,000 11,997,493,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 11,997,493,000 11,997,493,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 66,876,719,000 66,876,719,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 31,239,719,000 31,239,719,000 0301 PREVENCION EN SALUD 35,637,000,000 35,637,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 5,778,132,000 5,778,132,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 5,318,132,000 5,318,132,000 0303 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD 460,000,000 460,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 41,142,829,000 41,142,829,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 41,142,829,000 41,142,829,000 0630 TRANSFERENCIAS 734,166,851,000 734,166,851,000 0304 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 734,166,851,000 734,166,851,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 868,626,038,550 868,626,038,550 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,019,195,127,034 2,019,195,127,034 SECCION: 1903 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 8,616,460,791 35,539,500 8,652,000,291 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 314,000,000 120,000,000 434,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 314,000,000 120,000,000 434,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 50,000,000 330,000,000 380,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 50,000,000 330,000,000 380,000,000 0212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 583,000,000 849,837,000 1,432,837,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 583,000,000 849,837,000 1,432,837,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 206,000,000 260,000,000 466,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 206,000,000 260,000,000 466,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 60,000,000 130,000,000 190,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 60,000,000 130,000,000 190,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 580,000,000 765,000,000 1,345,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 580,000,000 765,000,000 1,345,000,000 0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 300,000,000 300,000,000 600,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 300,000,000 300,000,000 600,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 356,000,000 409,000,000 765,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 356,000,000 409,000,000 765,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 2,449,000,000 3,163,837,000 5,612,837,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 11,065,460,791 3,199,376,500 14,264,837,291 SECCION: 1904 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 119,529,200,000 119,529,200,000 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,300,000,000 1,300,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,300,000,000 1,300,000,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,500,000,000 1,500,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,500,000,000 1,500,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 2,162,013,000 2,162,013,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 2,162,013,000 2,162,013,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 11,433,703,000 729,708,831,000 741,142,534,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 16,256,642,000 16,256,642,000 0301 PREVENCION EN SALUD 19,585,314,000 19,585,314,000 0801 REHABILITACION DE MENORES 121,754,192,000 121,754,192,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 11,433,703,000 572,112,683,000 583,546,386,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1,500,000,000 1,500,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,500,000,000 1,500,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 746,816,000 746,816,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 746,816,000 746,816,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 11,433,703,000 736,917,660,000 748,351,363,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 11,433,703,000 856,446,860,000 867,880,563,000 SECCION: 1910 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 8,180,551,724 8,180,551,724 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 400,000,000 400,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 400,000,000 400,000,000 0440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 270,000,000 270,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 270,000,000 270,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 530,000,000 530,000,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 530,000,000 530,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 1,200,000,000 1,200,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 9,380,551,724 9,380,551,724 SECCION: 1912 INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 3,428,218,259 3,428,218,259 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 903,483,000 903,483,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 903,483,000 903,483,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,155,225,000 1,155,225,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,155,225,000 1,155,225,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 451,742,000 451,742,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 451,742,000 451,742,000 0430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 652,612,000 652,612,000 0301 PREVENCION EN SALUD 652,612,000 652,612,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 882,688,000 882,688,000 0301 PREVENCION EN SALUD 882,688,000 882,688,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 4,045,750,000 4,045,750,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 7,473,968,259 7,473,968,259 SECCION: 2001 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 48,113,162,451 48,113,162,451 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 59,180,800,000 59,180,800,000 0201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 1,000,000,000 1,000,000,000 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 58,180,800,000 58,180,800,000 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 760,000,000 760,000,000 0201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 760,000,000 760,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 3,975,000,000 3,975,000,000 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 3,975,000,000 3,975,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,800,000,000 1,800,000,000 0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 1,800,000,000 1,800,O00,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 480,000,000 480,000,000 0206 TURISMO 180,000,000 180,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 300,000,000 300,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 8,452,600,000 8,452,600,000 0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 1,217,600,000 1,217,600,000 0201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 1,075,000,000 1,075,000,000 0206 TURISMO 5,115,000,000 5,115,000,000 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 1,045,000,000 1,045,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 2,000,000,000 2,000,000,000 0201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 2,000,000,000 2,000,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 400,000,000 400,000,000 0204 COMERCIO INTERNO 400,000,000 400,000,000 0440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 150,000,000 150,000,000 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 150,000,000 150,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 5,187,400,000 5,187,400,000 0206 TURISMO 50,000,000 50,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 700,000,000 700,000,000 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 4,437,400,000 4,437,400,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 3,040,000,000 3,040,000,000 0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 200,000,000 200,000,000 0201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 1,390,000,000 1,390,000,000 1201 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,000,000,000 1,000,000,000 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 450,000,000 450,000,000 0650 CAPITALIZACION 1,575,000,000 1,575,000,000 0201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 1,575,000,000 1,575,000,000 0660 RESERVAS 100,000,000 100,000,000 1600 ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO DE RESERVAS 100,000,000 100,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 87,100,800,000 87,100,800,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 135,213,962,451 135,213,962,451 SECCION: 2003 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA - INURBE - A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 14,312,242,120 7,519,909,251 21,832,151,371 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 92,000,000 92,000,000 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,200,000,000 3,000,000,000 4,200,000,000 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 1,200,000,000 3,000,000,000 4,200,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,059,079,000 1,059,079,000 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 1,059,079,000 1,059,079,000 0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 40,000,000,000 40,000,000,000 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 40,000,000,000 40,000,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 42,259,079,000 3,000,000,000 45,259,079,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 56,571,321,120 10,611,909,251 67,183,230,371 SECCION: 2004 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 23,443,342,200 23,443,342,200 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 30,750,000 30,750,000 0200 INTERSURSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 30,750,000 30,750,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 4,641,427,000 4,641,427,000 0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 4,641,427,000 4,641,427,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 450,000,000 450,000,000 0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 450,000,000 450,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 328,600,000 328,600,000 0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 328,600,000 328,600,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 5,450,777,000 5,450,777,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 28,894,119,200 28,894,119,200 SECCION: 2020 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 36,813,410,822 36,813,410,822 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 635,189,000 635,189,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 635,189,000 635,189,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 635,189,000 635,189,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 37,448,599,822 37,448,599,822 SECCION: 2021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL ICT A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 4,979,397,388 4,979,397,388 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 39,420,720,000 15,000,000,000 54,420,720,000 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,100,000,000 2,003,000,000 3,103,000,000 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 1,100,000,000 2,003,000,000 3,103,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 1,100,000,000 2,003,000,000 3,103,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 40,520,720,000 21,982,397,388 62,503,117,388 SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 64,452,373,632 64,452,373,632 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 9,094,000,000 9,094,000,000 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 581,161,173,000 581,161,173,000 0207 MINERIA 64,865,630,000 64,865,630,000 0500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 106,461,715,000 106,461,755,000 0501 GENERACION ELECTRICA 17,032,253,000 17,032,253,000 0502 TRANSMISION ELECTRICA 5,500,000,000 5,500,000,000 0503 SUBTRANSMISION ELECTRICA 12,294,185,000 12,294,185,000 0504 DISTRIBUCION ELECTRICA 683,350,000 683,350,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 156,766,021,000 156,766,321,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 168,300,035,000 168,300,035,000 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 49,257,944,000 49,257,944,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,619,268,000 2,619,268,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 2,619,268,000 2,619,268,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 4,350,000,000 4,350,000,000 0207 MINERIA 350,000,000 350,000,000 0500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 4,000,000,000 4,000,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 3,000,000,000 3,000,000,000 0207 MINERIA 3,000,000,000 3,000,000,000 0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 375,000,000 375,000,000 0501 GENERACION ELECTRICA 375,000,000 375,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 5,116,000,000 5,116,000,000 0207 MINERIA 360,000,000 360,000,000 0500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 4,756,000,000 4,756,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 350,000,000 350,000,000 0500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 350,000,000 350,000,000 0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 174,805,000,000 174,805,000,000 0500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 174,805,000,000 174,805,000,000 0630 TRANSFERENCIAS 25,729,000,000 25,729,000,000 0500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 25,729,000,000 25,729,000,000 0640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 14,455,000,000 14,455,000,000 0500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 14,455,000,000 14,455,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 811,960,441,000 811,960,441,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 885,506,814,632 885,506,814,632 SECCION: 2103 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS MINERIA Y QUIMICA (INGEOMINAS) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 12,928,949,102 979,682,981 13,908,632,083 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 350,000,000 2,500,000,000 2,850,000,000 0207 MINERIA 350,000,000 2,500,000,000 2,850,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 400,000,000 400,000,000 0500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 400,000,000 400,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 4,550,000,000 14,100,000,000 18,650,000,000 0207 MINERIA 2,500,000,000 12,400,000,000 14,900,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 200,000,000 200,000,000 0903 MITIGACION 1,850,000,000 1,700,000,000 3,550,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 4,900,000,000 17,000,000,000 21,900,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 17,828,949,102 17,979,682,981 35,808,632,083 SECCION: 2109 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,527,950,136 2,527,950,136 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 900,000,000 900,000,000 0500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 900,000,000 900,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 2,095,000,000 2,095,000,000 0207 MINERIA 975,000,000 975,000,000 0500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,120,000,000 1,120,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,370,000,000 1,370,000,000 0207 MINERIA 1,370,000,000 1,370,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2,170,000,000 2,170,000,000 0500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,670,000,000 1,670,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 500,000,000 500,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 6,535,000,000 6,535,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 9,062,950,136 9,062,950,136 SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 3,791,356,025,191 3,791,356,025,191 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 23,000,000,000 23,000,000,000 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 23,000,000,000 23,000,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 2,300,000,000 2,300,000,000 0703 EDUCACION SECUNDARIA 2,300,000,000 2,300,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 65,443,000,000 65,443,000,000 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 61,443,000,000 61,443,000,000 0703 EDUCACION SECUNDARIA 4,000,000,000 4,000,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 6,292,000,000 6,292,000,000 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 6,292,000,000 6,292,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 394,000,000,000 394,000,000,000 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 394,000,000,000 394,000,000,000 0630 TRANSFERENCIAS 8,000,000,000 8,000,000,000 0703 EDUCACION SECUNDARIA 8,000,000,000 8,000,000,000 0640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 19,680,000,000 19,680,000,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 19,680,000,000 19,680,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 518,715,000,000 518,715,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 4,310,071,025,191 4,310,071,025,191 SECCION: 2202 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 20,694,788,151 20,694,788,151 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 8,485,784,231 8,485,784,231 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,420,800,000 1,420,800,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 1,420,800,000 1,420,800,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 3,143,200,000 3,143,200,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 3,143,200,000 3,143,200,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 2,100,000,000 2,100,000,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 2,100,000,000 2,100,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,057,900,000 1,057,900,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 1,057,900,000 1,057,900,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 7,721,900,000 7,721,900,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 8,485,704,231 28,416,688,151 36,902,472,382 SECCION: 2203 INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 13,439,488,075 13,439,488,075 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 14,061,667 14,061,667 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 7,672,747,000 932,679,000 8,605,426,000 0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 6,365,789,000 6,365,789,000 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 442,532,000 442,532,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 1,306,958,000 364,109,000 1,671,067,000 0709 ARTE Y CULTURA 126,038,000 126,038,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,500,000,000 1,500,000,000 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 1,500,000,000 1,500,000,000 0610 CREDITOS 18,693,042,000 34,541,053,000 53,234,095,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 18,693,042,000 34,541,053,000 53,234,095,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 26,365,789,000 36,973,732,000 63,339,521,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 26,365,789,000 50,427,281,742 76,793,070,742 SECCION: 2205 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE Y JUNTAS ADMINISTRADORAS (COLDEPORTES) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 11,419,436,803 8,037,796,123 19,457,232,926 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 9,000,000,000 9,000,000,000 0708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 9,000,000,000 9,000,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,000,000,000 4,000,000,000 0708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 4,000,000,000 4,000,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 15,000,000,000 11,075,600,000 26,075,600,000 0708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 15,000,000,000 11,075,600,000 26,075,600,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 100,000,000 100,000,000 0708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 100,000,000 100,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 28,100,000,000 11,075,600,000 39,175,600,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 39,519,436,803 19,113,396,123 58,632,832,926 SECCION: 2208 INSTITUTO CARO Y CUERVO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,174,243,601 62,306,891 2,236,550,492 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 80,000,000 19,000,000 99,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 80,000,000 19,000,000 99,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 120,000,000 120,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 120,000,000 120,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 400,000,000 10,000,000 410,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 400,000,000 10,000,000 410,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 600,000,000 29,000,000 629,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,774,243,601 91,306,891 2,865,550,492 SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,552,039,074 36,360,000 1,588,399,074 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 330,000,000 150,000,000 480,000,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 50,000,000 100,000,000 150,000,000 0707 EDUCACION ESPECIAL 280,000,000 50,000,000 330,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 60,000,000 30,000,000 90,000,000 0301 PREVENCION EN SALUD 30,000,000 20,000,000 50,000,000 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 30,000,000 10,000,000 40,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 150,000,000 16,000,000 166,000,000 0707 EDUCACION ESPECIAL 150,000,000 16,000,000 166,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 60,000,000 60,000,000 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 60,000,000 60,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 600,000,000 196,000,000 796,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,152,039,074 232,360,000 2,384,399,074 SECCION: 2210 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,257,159,706 20,000,000 2,277,159,706 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 202,500,000 28,000,000 230,500,000 0707 EDUCACION ESPECIAL 202,500,000 28,000,000 230,500,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 327,500,000 102,000,000 429,500,000 0707 EDUCACION ESPECIAL 327,500,000 102,000,000 429,500,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 70,000,000 70,000,000 0707 EDUCACION ESPECIAL 70,000,000 70,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 600,000,000 130,000,000 730,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,857,159,706 150,000,000 3,007,159,706 SECCION: 2211 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 4,875,160,298 870,362,545 5,745,522,843 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 300,571,428 300,571,428 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 5,175,731,726 870,362,545 6,046,094,271 SECCION: 2213 INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION "JORGE ELIECER GAITAN" A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 514,156,164 11,921,315 526,077,479 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 50,000,000 50,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 50,000,000 50,000,000 0212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 100,000,000 100,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 100,000,000 100,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 450,000,000 450,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 450,000,000 450,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 600,000,000 600,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,114,156,164 11,921,315 1,126,077,479 SECCION: 2226 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 7,125,794,145 4,143,694,471 11,269,488,616 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,189,505,000 2,189,505,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 2,189,505,000 2,189,505,000 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 369,000,000 369,000,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 369,000,000 369,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 300,000,000 300,000,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 300,000,000 300,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,894,000,000 1,894,000,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 1,894,000,000 1,894,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 300,000,000 300,000,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 300,000,000 300,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 200,000,000 200,000,000 0705 EDUCACION SUPERIOR 200,000,000 200,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 5,252,505,000 5,252,505,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 7,125,794,145 9,396,199,471 16,521,993,616 SECCION: 2227 COLEGIO BOYACA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,587,487,397 350,000,000 2,937,487,397 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,587,487,397 350,000,000 2,937,487,397 SECCION: 2229 RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 282,084,212 167,157,414 449,241,626 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 282,084,212 167,157,414 449,241,626 SECCION: 2230 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,359,247,326 814,061,244 3,173,308,570 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,359,247,326 814,061,244 3,173,308,570 SECCION: 2231 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,428,023,015 530,198,276 1,958,221,291 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,428,023,015 530,198,276 1,958,221,291 SECCION: 2232 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,083,143,838 249,227,586 1,332,371,424 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,083,143,838 249,227,586 1,332,371,424 SECCION: 2234 INSTITUTO TECNICO CENTRAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 3,834,274,218 791,160,000 4,625,434,218 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 3,834,274,218 791,160,000 4,625,434,218 SECCION: 2235 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,557,860,554 512,115,517 2,069,976,071 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,557,860,554 512,115,517 2,069,976,071 SECCION: 2236 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,035,178,154 235,791,725 1,270,969,879 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,035,178,154 235,791,725 1,270,969,879 SECCION: 2237 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 902,525,704 161,638,861 1,064,164,565 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 902,525,704 161,638,861 1,064,164,565 SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 631,753,487 213,679,241 845,432,728 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 631,753,487 213,679,241 845,432,728 SECCION. 2239 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 900,666,092 161,860,345 1,062,526,437 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 900,666,092 161,860,345 1,062,526,437 SECCION: 2240 INSTITUTO TECNICO AGRICOLA - ITA - DE BUGA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,884,764,689 199,204,542 2,083,969,231 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,884,764,689 199,204,542 2,083,969,231 SECCION: 2241 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 3,785,949,792 351,704,741 4,137,654,533 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 3,785,949,792 351,704,741 4,137,654,533 SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,921,438,778 389,407,828 2,310,846,606 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,921,438,778 389,407,828 2,310,846,606 SECCION: 2243 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL "ORIENTE DE CALDAS" A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 999,071,253 80,487,931 1,079,559,184 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 999,071,253 80,487,931 1,079,559,184 SECCION: 2244 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA "LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO" A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 927,678,688 41,275,862 968,954,550 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 150,000,000 150,000,000 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 150,000,000 150,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 50,000,000 50,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 50,000,000 50,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 200,000,000 200,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,127,678,688 41,275,862 1,168,954,550 SECCION: 2245 BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 699,197,317 82,628,000 781,825,317 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 250,000,000 90,000,000 340,000,000 0700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 150,000,000 50,000,000 200,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 100,000,000 40,000,000 140,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 250,000,000 90,000,000 340,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 949,197,317 172,628,000 1,121,825,317 SECCION: 2252 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 793,234,327 113,508,621 906,742,948 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 793,234,327 113,508,621 906,742,948 SECCION: 2254 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 804,184,665 89,376,000 893,560,665 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 804,184,665 99,376,000 893,560,665 SECCION: 2255 CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD - CEADS A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 876,836,764 971,600,824 1,848,437,588 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 876,836,764 971,600,824 1,848,437,588 SECCION: 2301 MINISTERIO DE COMUNICACIONES A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 38,376,374,151 38,376,374,151 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,556,000,000 1,556,000,000 0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 1,556,000,000 1,556,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 444,000,000 444,000,000 0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 444,000,000 444,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 2,000,000,000 2,000,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 40,376,374,151 40,376,374,151 SECCION: 2306 FONDO DE COMUNICACIONES A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 4,456,330,942 4,456,330,942 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 700,000,000 700,000,000 0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 700,000,000 700,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 125,642,700,000 125,642,700,000 0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 3,008,000,000 3,008,000,000 0402 TELEFONIA 122,634,700,000 122,634,700,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 4,947,000,000 4,947,000,000 0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 4,947,000,000 4,947,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 696,000,000 696,000,000 0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 696,000,000 696,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2,852,300,000 2,852,300,000 0400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 133,400,000 133,400,000 0401 CORREO 2,718,900,000 2,718,900,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 134,838,000,000 134,838,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 139,294,330,942 139,294,330,942 SECCION: 2307 COMISION NACIONAL DE TELEVISION A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 124,388,000,000 124,388,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 124,388,000,000 124,388,000,000 SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 99,230,419,413 99,230,419,413 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 8,231,723,136 8,231,723,136 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,600,000,000 2,600,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 800,000,000 800,000,000 0606 TRANSPORTE FLUVIAL 1,800,000,000 1,800,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 106,312,236,000 106,312,236,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,450,000,000 1,450,000,000 0605 TRANSPORTE FERREO 88,012,236,000 88,012,236,000 0606 TRANSPORTE FLUVIAL 10,250,000,000 10,250,000,000 0607 TRANSPORTE MARITIMO 6,600,000,000 6,600,000,000 0122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 150,000,000 150,000,000 0606 TRANSPORTE FLUVIAL 150,000,000 150,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,600,000,000 1,600,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,500,000,000 1,500,000,000 0607 TRANSPORTE MARITIMO 100,000,000 100,000,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,310,000,000 1,310,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,210,000,000 1,210,000,000 0606 TRANSPORTE FLUVIAL 100,000,000 100,000,000 0222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 300,000,000 300,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 300,000,000 300,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 100,000,000 100,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 100,000,000 100,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1,590,000,000 1,590,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 700,000,000 700,000,000 0606 TRANSPORTE FLUVIAL 360,000,000 360,000,000 0607 TRANSPORTE MARITIMO 530,000,000 530,000,000 0430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 1,300,000,000 1,300,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,300,000,000 1,300,000,000 0440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 1,200,000,000 1,200,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,200,000,000 1,200,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 500,000,000 500,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 500,000,000 500,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,750,000,000 1,750,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,150,000,000 1,150,000,000 0606 TRANSPORTE FLUVIAL 600,000,000 600,000,000 0640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 500,000,000 500,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 500,000,000 500,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 119,212,236,000 119,212,236,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 226,674,378,549 226,674,378,149 SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 31,791,244,012 5,287,200,000 37,078,444,012 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 127,393,218,280 127,393,218,280 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 460,448,070,000 78,004,620,000 538,452,690,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 6,714,360,000 49,737,410,000 56,451,770,000 0601 RED TRONCAL NACIONAL 450,733,710,000 28,267,210,000 479,000,920,000 0602 RED SECUNDARIA 3,000,000,000 3,000,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 150,414,674,855 192,435,990,000 342,850,664,855 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 55,157,034,000 51,061,690,000 106,218,724,000 0601 RED TRONCAL NACIONAL 75,971,550,000 141,374,300,000 217,345,850,000 0602 RED SECUNDARIA 19,286,090,855 19,286,090,855 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 15,725,300,000 15,725,300,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 15,725,300,000 15,725,300,000 0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 10,477,947,418 1,300,000,000 11,777,947,418 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 10,477,947,418 1,300,000,000 11,777,947,418 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 20,415,390,000 20,415,390,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 20,415,390,000 20,415,390,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 621,340,692,273 307,881,300,000 929,221,992,273 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 780,525,154,565 313,168,500,000 1,093,693,654,565 SECCION: 2403 FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 7,054,116,897 7,054,116,897 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 26,909,046,155 26,909,046,155 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 220,000,000 220,000,000 0603 CAMINOS VECINALES 220,000,000 220,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 25,597,215,000 96,314,000 25,693,529,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 2,230,000,000 52,630,000 2,282,630,000 0603 CAMINOS VECINALES 23,367,215,000 43,684,000 23,410,899,000 0212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 100,000,000 100,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 100,000,000 100,000,000 0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 50,000,000 50,000,000 0600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 50,000,000 50,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 20,000,000 20,000,000 0603 CAMINOS VECINALES 20,000,000 20,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 25,987,215,000 96,314,000 26,083,529,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 59,950,378,052 96,314,000 60,046,692,052 SECCION: 2410 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 189,652,732,882 39,265,162,000 228,917,894,882 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 189,652,732,882 39,265,162,000 228,917,894,882 SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 29,393,671,304 98,478,616,324 127,872,287,628 B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,148,807,777 3,148,807,777 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 11,461,503,000 11,461,503,000 0608 TRANSPORTE AEREO 11,461,503,000 11,461,503,000 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 3,725,000,000 3,725,000,000 0608 TRANSPORTE AEREO 3,725,000,000 3,725,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 32,350,000,000 32,350,000,000 0608 TRANSPORTE AEREO 32,350,000,000 32,350,000,000 0121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 900,000,000 900,000,000 0608 TRANSPORTE AEREO 900,000,000 900,000,000 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,000,000,000 1,000,000,000 0608 TRANSPORTE AEREO 1,000,000,000 1,000,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 24,783,697,000 24,783,697,000 0608 TRANSPORTE AEREO 24,783,697,000 24,783,697,000 0212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 12,480,000,000 12,480,000,000 0608 TRANSPORTE AEREO 12,480,000,000 12,480,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 1,000,000,000 1,000,000,000 0608 TRANSPORTE AEREO 1,000,000,000 1,000,000,000 0430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 1,200,000,000 1,200,000,000 0608 TRANSPORTE AEREO 1,200,000,000 1,200,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4,100,000,000 4,100,000,000 0608 TRANSPORTE AEREO 4,100,000,000 4,100,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 93,000,200,000 93,000,200,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 29,393,671,304 194,627,624,101 224,021,295,405 SECCION: 2501 MINISTERIO PUBLICO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 133,439,652,984 133,439,652,984 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 400,000,000 400,000,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 400,000,000 400,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 300,000,000 300,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 300,000,000 300,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 700,000,000 700,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 134,139,652,984 134,139,652,984 SECCION: 2502 DEFENSORIA DEL PUEBLO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 34,282,093,514 34,282,093,514 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 500,000,000 500,000,000 0800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 500,000,000 500,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 500,000,000 500,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 34,782,093,514 34,782,093,514 SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 121,624,162,707 121,624,162,707 C. PRESUPUESTO DE INVERSION. 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 300,000,000 300,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 300,000,000 300,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,587,010,000 1,587,010,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,587,010,000 1,587,010,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 1,887,010,000 1,887,010,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 123,511,172,707 123,511,172,707 SECCION: 2602 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 16,229,847,191 5,002,874,478 21,232,721,669 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 16,229,847,191 5,002,874,478 21,232,721,669 SECCION: 2701 RAMA JUDICIAL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 660,274,351,191 660,274,351,191 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 37,718,724,000 37,718,724,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 37,718,724,000 37,718,724,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 10,000,000,000 10,000,000,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 10,000,000,000 10,000,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 3,949,661,000 3,949,661,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 3,949,661,000 3,949,661,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 2,822,389,000 2,822,389,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2,822,389,000 2,822,389,000 0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 1,702,613,000 1,702,613,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,702,613,000 1,702,613,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 56,193,387,000 56,193,387,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 716,467,738,191 716,467,738,191 SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 82,293,926,365 82,293,926,365 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 22,386,079,000 22,386,079,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 22,386,079,000 22,386,079,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 22,386,079,000 22,386,079,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 104,680,005,365 104,680,005,365 SECCION: 2802 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 5,851,105,587 5,851,105,587 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,650,000,000 1,650,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,650,000,000 1,650,000,000 0122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,351,000,000 1,351,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,351,000,000 1,351,000,000 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 3,100,000,000 3,100,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,100,000,000 3,100,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 6,101,000,000 6,101,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 11,952,105,587 11,952,105,587 SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 541,522,014,926 541,522,014,926 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,200,000,000 5,200,000,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 5,200,000,000 5,200,000,000 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 6,553,000,000 6,553,000,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 6,553,000,000 6,553,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 7,500,000,000 7,500,000,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 3,500,000,000 3,500,000,000 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,000,000,000 4,000,000,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 6,400,000,000 6,400,000,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 6,400,000,000 6,400,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 100,000,000 100,000,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 100,000,000 100,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 100,000,000 100,000,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 100,000,000 100,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 5,564,307,000 5,564,307,300 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 5,564,307,000 5,564,307,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 31,417,307,000 31,417,307,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 572,939,321,926 572,939,321,926 SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 34,591,097,042 196,551,724 34,787,648,766 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,051,000,000 2,051,000,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2,051,000,000 2,051,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 475,103,000 475,103,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 475,103,000 475,103,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 884,000,000 884,000,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 884,000,000 884,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 197,000,000 197,000,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 197,000,000 197,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,392,897,000 1,392,897,000 0803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,392,897,000 1,392,897,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 5,000,000,000 5,000,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 39,591,097,042 196,551,724 39,787,648,766 SECCION: 3001 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 28,838,587,039 28,838,587,039 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 45,000,000 45,000,000 0205 COMERCIO EXTERNO 45,000,000 45,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 200,000,000 200,000,000 0205 COMERCIO EXTERNO 200,000,000 200,000,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 405,000,000 405,000,000 0205 COMERCIO EXTERNO 405,000,000 405,000,000 0430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 350,000,000 350,000,000 0205 COMERCIO EXTERNO 350,000,000 350,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 29,838,587,039 29,838,587,039 SECCION: 3002 INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR (INCOMEX) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 16,827,771,583 16,827,771,583 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 464,828,000 464,828,000 0205 COMERCIO EXTERNO 464,828,000 464,828,000 0123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 240,000,000 240,000,000 0205 COMERCIO EXTERNO 240,000,000 240,000,000 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 815,106,000 815,106,000 0205 COMERCIO EXTERNO 815,106,000 815,106,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 545,375,000 545,375,000 0205 COMERCIO EXTERNO 545,375,000 545,375,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 134,543,000 134,543,000 0205 COMERCIO EXTERNO 134,543,000 134,543,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 2,199,852,000 2,199,852,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 19,027,623,583 19,027,623,583 SECCION: 3201 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 41,247,875,559 41,247,875,559 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,198,107,000 5,198,107,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 5,198,107,000 5,198,107,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 18,544,446,000 18,544,446,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 17,859,046,000 17,859,046,000 0901 CONSERVACION 251,300,000 251,300,000 0902 MANEJO 138,700,000 138,700,000 1101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 275,400,000 275,400,000 1104 PESCA Y ACUICULTURA 20,000,000 20,000,000 0420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 100,000,000 100,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 100,000,000 100,000,000 0440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 250,000,000 250,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 250,000,000 250,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 100,000,000 100,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 100,000,000 100,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 23,564,184,600 23,564,184,600 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 22,684,184,600 22,684,184,600 0901 CONSERVACION 880,000,000 880,000,000 0610 CREDITOS 37,806,226,500 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 37,806,226,500 37,806,226,500 0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 499,280,000 499,280,000 0901 CONSERVACION 499,280,000 499,280,000 0630 TRANSFERENCIAS 10,563,520,000 10,563,520,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 10,563,520,000 10,563,520,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 96,625,764,100 96,625,764,100 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 137,873,639,659 137,873,639,659 SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 19,738,032,440 19,738,032,440 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,505,790,000 1,505,790,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,505,790,000 1,505,790,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 7,108,698,000 7,108,698,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 7,108,698,000 7,108,698,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 200,000,000 200,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 200,000,000 200,000,000 0440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 150,000,000 150,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 150,000,000 150,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 7,458,698,000 1,505,790,000 8,964,488,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 27,196,730,440 1,505,790,000 28,702,520,440 SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 8,400,000,000 2,053,100,000 10,453,100,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 8,400,000,000 2,053,100,000 10,453,100,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 3,132,800,000 3,132,800,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 3,132,800,000 3,132,800,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 8,400,000,000 5,185,900,000 13,585,900,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 8,400,000,000 5,185,900,000 13,585,900,000 SECCION: 3207 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC) C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 244,459,000 244,459,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 244,459,000 244,459,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 244,459,000 244,459,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 244,459,000 244,459,000 SECCION: 3208 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 91,194,143 91,194,143 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 186,419,000 186,419,000 0902 MANEJO 186,419,000 186,419,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 186,419,000 186,419,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 277,613,143 277,613,143 SECCION: 3209 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,480,419,889 2,480,419,889 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 120,000,000 120,000,000 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 120,000,000 120,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 120,000,000 120,000,000 0902 MANEJO 120,000,000 120,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 240,000,000 240,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,720,419,889 2,720,419,889 SECCION: 3210 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA -CORPOURABA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,598,802,270 1,598,802,270 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 144,895,000 144,895,000 0901 CONSERVACION 18,929,000 18,929,000 0902 MANEJO 125,966,000 125,966,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 40,000,000 40,000,000 0707 EDUCACION ESPECIAL 40,000,000 40,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 184,895,000 184,895,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,783,697,270 1,783,697,270 SECCION: 3211 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,371,664,286 1,371,664,286 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 22,932,000 22,932,000 0902 MANEJO 22,932,000 22,932,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 150,000,000 150,000,000 1502 PARTICIPACION COMUNITARIA 150,000,000 150,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 172,932,000 172,932,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,544,596,286 1,544,596,286 SECCION: 3212 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 750,151,060 750,151,060 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 150,000,000 150,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 150,000,000 150,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 75,000,000 75,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 75,000,000 75,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 268,465,000 268,465,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 268,465,000 268,465,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 493,465,000 493,465,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,243,616,060 1,243,616,060 SECCION: 3213 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 250,403,000 250,403,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 215,731,000 215,731,000 0903 MITIGACION 34,672,000 34,672,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 250,403,000 250,403,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 250,403,000 250,403,000 SECCION: 3214 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 926,571,085 926,571,085 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 473,658,000 473,658,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 200,000,000 200,000,000 0902 MANEJO 273,658,000 273,658,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 473,658,000 473,658,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,400,229,085 1,400,229,085 SECCION: 3215 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,152,314,721 1,152,314,721 C- PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 160,000,000 160,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 160,000,000 160,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 21,226,000 21,226,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 21,226,000 21,226,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 181,226,000 181,226,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,333,540,721 1,333,540,721 SECCION: 3216 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 751,547,944 751,547,944 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 370,000,000 370,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 370,000,000 370,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 813,094,000 813,094,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 813,094,000 813,094,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 114,553,000 114,553,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 114,553,000 114,553,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 1,297,647,000 1,297,647,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,049,194,944 2,049,194,944 SECCION: 3217 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,176,343,707 1,176,343,707 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 218,173,000 218,173,000 0902 MANEJO 218,173,000 218,173,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 218,173,000 218,173,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,394,516,707 1,394,516,707 SECCION: 3218 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 170,549,000 170,549,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 170,549,000 170,549,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 170,549,000 170,549,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 170,549,000 170,549,000 SECCION: 3219 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,175,304,716 1,175,304,716 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 254,579,000 254,579,000 0903 MITIGACION 254,579,000 254,579,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 254,579,000 254,579,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,429,883,716 1,429,883,716 SECCION: 3220 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS RIONEGRO Y NARE (CORNARE) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 27,640,793 27,640,793 C- PRESUPUESTO DE INVERSION 0640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 481,653,000 481,653,000 0901 CONSERVACION 481,653,000 481,653,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 481,653,000 481,653,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 509,293,793 509,293,793 SECCION: 3221 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 2,216,195,201 2,216,195,201 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 464,722,000 464,722,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 414,722,000 414,722,000 0901 CONSERVACION 50,000,000 50,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 464,722,000 464,722,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,680,917,201 2,680,917,201 SECCION: 3222 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,571,293,183 1,571,293,183 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,890,207,000 1,890,207,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,890,207,000 1,890,207,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 1,890,207,000 1,890,207,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 3,461,500,183 3,461,500,183 SECCION: 3223 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 719,371,633 719,371,633 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 120,000,000 120,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 120,000,000 120,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 120,000,000 120,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 839,371,633 839,371,633 SECCION: 3224 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 984,181,128 984,181,128 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 150,000,000 150,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 150,000,000 150,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 75,000,000 75,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 75,000,000 75,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 219,684,000 219,684,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 219,684,000 219,684,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 444,684,000 444,684,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,428,865,128 1,428,865,128 SECCION: 3226 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,023,324,027 1,023,324,027 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 100,000,000 100,000,000 0903 MITIGACION 100,000,000 100,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 100,000,000 100,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,123,324,027 1,123,324,027 SECCION: 3227 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,069,162,152 1,069,162,152 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 50,000,000 50,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 50,000,000 50,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 152,325,000 152,325,000 0901 CONSERVACION 152,325,000 152,325,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 40,000,000 40,000,000 0901 CONSERVACION 40,000,000 40,000,000 0430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 50,000,000 50,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 50,000,000 50,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 40,000,000 40,000,000 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 40,000,000 40,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 332,325,000 332,325,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,401,487,152 1,401,487,152 SECCION: 3228 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,094,910,766 1,094,910,766 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 260,300,000 260,300,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 160,300,000 160,300,000 0901 CONSERVACION 100,000,000 100,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 100,000,000 100,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 100,000,000 100,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 360,300,000 360,300,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,455,210,766 1,455,210,766 SECCION: 3229 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 952,712,566 952,712,566 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 400,000,000 400,000,000 0902 MANEJO 400,000,000 400,000,000 0610 CREDITOS 150,000,000 150,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 150,000,000 150,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 550,000,000 550,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,502,712,566 1,502,712,566 SECCION: 3230 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,078,890,778 1,078,890,778 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 139,375,000 139,375,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 139,375,000 139,375,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 139,375,000 139,375,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,218,265,778 1,218,265,778 SECCION: 3231 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 889,163,389 889,163,389 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 215,161,000 215,161,000 0902 MANEJO 215,161,000 215,161,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 215,161,000 215,161,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,104,324,389 1,104,324,389 SECCION: 3232 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,138,704,774 1,138,704,774 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 202,142,000 202,142,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 202,142,000 202,142,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 21,000,000 21,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 21,000,000 21,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 223,142,000 223,142,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,361,846,774 1,361,846,774 SECCION: 3233 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 812,920,720 812,920,720 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 150,000,000 150,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 150,000,000 150,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 150,000,000 150,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 962,920,720 962,920,720 SECCION: 3234 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,006,414,158 1,006,414,158 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 50,000,000 50,000,000 0902 MANEJO 50,000,000 50,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 100,000,000 100,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 100,000,000 100,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 150,000,000 150,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,156,414,158 1,156,414,158 SECCION: 3235 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 898,426,165 898,426,165 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 153,000,000 153,000,000 0900 MEDIO AMBIENTE 153,000,000 153,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 360,000,000 360,000,000 0902 MANEJO 360,000,000 360,000,000 0510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 9,788,000 9,788,000 0902 MANEJO 9,788,000 9,788,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 522,788,000 522,788,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,421,214,165 1,421,214,165 SECCION: 3236 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 828,134,037 828,134,037 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 152,230,000 152,230,000 0902 MANEJO 152,230,000 152,230,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 152,230,000 152,230,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 980,364,037 980,364,037 SECCION: 3237 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO) C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 165,746,000 165,746,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 165,746,000 165,746,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 165,746,000 165,746,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 165,746,000 165,746,000 SECCION: 3238 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 991,533,819 991,533,819 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 150,000,000 150,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 150,000,000 150,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 150,000,000 150,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,141,533,819 1,141,533,819 SECCION: 3239 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 842,522,079 842,522,079 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 270,293,000 270,293,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 270,293,000 270,293,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 100,000,000 100,000,000 0900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 100,000,000 100,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 370,293,000 370,293,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,212,815,079 1,212,815,079 SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 30,067,937,523 30,067,937,523 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 7,700,000,000 7,700,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 7,700,000,000 7,700,000,000 0112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 100,000,000 100,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 100,000,000 100,000,000 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 7,300,000,000 7,300,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 7,300,000,000 7,300,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 5,250,000,000 5,250,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 5,250,000,000 5,250,000,000 0212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 750,000,000 750,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 750,000,000 750,000,000 031 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 5,050,000,000 5,050,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 5,050,000,000 5,050,000,000 0320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 2,500,000,000 2,500,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 2,500,000,000 2,500,000,000 0520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,900,000,000 1,900,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 1,900,000,000 1,900,000,000 0620 SUBSIDIOS DIRECTOS 3,450,000,000 3,450,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 3,450,000,000 3,450,000,000 0650 CAPITALIZACION 6,500,000,000 6,500,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 6,500,000,000 6,500,000,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 40,500,000,000 40,500,000,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 70,567,937,523 70,567,937,523 SECCION: 3302 INSTITUTO COLOMBIANO DE CULTURA HISPANICA A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 371,368,376 25,741,200 397,109,576 C. PRESUPUESTO DE INVERSION 0113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 130,000,000 130,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 130,000,000 130,000,000 0211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 5,000,000 5,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 5,000,000 5,000,000 0310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 130,000,000 130,000,000 0709 ARTE Y CULTURA 130,000,000 130,000,000 0410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 535,000,000 6,493,000 541,493,000 0709 ARTE Y CULTURA 535,000,000 6,493,000 541,493,000 SUBTOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 800,000,000 6,493,000 806,493,000 TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,171,368,376 32,234,200 1,203,602,576 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 41,114,656,327,861 4,191,738,070,222 45,306,394,398,083

Artículo 3

ARTICULO 3º . Efectúense las siguientes ubicaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1999. CTA PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY REC CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 2,551,169,000 2,551,169,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,551,169,000 2,551,169,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 2,551,169,000 2,551,169,000 111 900 2 PREVENCION PRESERVACION, RECONSTRUCCION Y PROTECCION AMBIENTAL DE SUS RECURSOS NATURALES EN LA JURISDICION DEL MACIZO COLOMBIANO DE LAS CARS. 2,551,169,000 2,551,169,000 16 FONDOS ESPECIALES 2,551,169,000 2,551,169,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 2,551,169,000 2,551,169,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,551,169,000 2,551,169,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 2,551,169,000 2,551,169,000 113 900 2 PREVENCIOS PRESERVACION, RECONSTRUCCION Y PROTECCION AMBIENTAL DE SUS RECURSOS NATURALES EN LA JURISDICCION DEL MACIZO COLOMBIANO DE LAS CARS 2,551,169,000 2,551,169,000 16 FONDOS ESPECIALES 2,551,169,000 2,551,169,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS -CNR - 12,755,845,000 12,755,845,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 12,755,845,000 12,755,845,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 12,755,845,000 12,755,845,000 111 900 3 RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE TODO EL PAIS 12,755,845,000 12,755,845,000 16 FONDOS ESPECIALES 12,755,845,000 12,755,845,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 12,755,845,000 12,755,845,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 12,755,845,000 12,755,845,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 12,755,845,000 12,755,845,000 113 900 3 RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE TODO EL PAIS 12,755,845,000 12,755,845,000 16 FONDOS ESPECIALES 12,755,845,000 12,755,845,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 9,566,883,000 9,566,883,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 9,566,883,000 9,566,803,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 9,566,883,000 9,566,883,000 111 900 4 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA AMAZONIA, CHOCO, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, SANTA CATALINA. SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RESGUARDOS EN ZONAS DE ESPECIAL SIGNIFICADO. 9,566,883,000 9,566,883,000 16 FONDOS ESPECIALES 9,566,883,000 9,566,883,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 9,566,883,000 9,566,883,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 9,566,883,000 9,566,883,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 9,566,883,000 9,566,883,000 113 900 8 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA AMOZONIA, CHOCO, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, SANTA CATALINA, SANEAMIENTO AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RESGUARDOS EN ZONAS DE ESPECIAL SIGNIFICADO 9,566,883,000 9,566,883,000 16 FONDOS ESPECIALES 9,566,883,000 9,566,883,000 UBICACION ACTUAL: SECCION 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 11,480,260,000 11,480,260,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 11,480,260,000 11,480,260,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 11,480,260,000 11,480,260,000 111 900 5 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS AMBIENTALES PRESENTADOS POR LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LAS 15 CARS. DE MENORES INGRESOS FISCALES. 11,480,260,000 11,480,260,000 16 FONDOS ESPECIALES 11,480,260,000 11,480,260,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 11,480,260,000 11,480,260,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 11,480,260,000 11,480,260,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 11,480,260,000 11,480,260,000 113 900 9 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS AMBIENTALES PRESENTADOS POR LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LAS 15 CARS. DE ~RES INGRESOS FISCALES. 11,480,260,000 11,480,260,000 16 FONDOS ESPECIALES 11,480,260,000 11,480,260,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 6,377,922,000 6,377,922,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 6,377,922,000 6,377,922,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 6,377,922,000 6,377,922,000 111 900 6 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS AMBIENTALES PRESENTADOS POR LOS MUNICIPIOS DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES CON REGIMENES ESPECIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL 6,377,922,000 6,377,922,000 16 FONDOS ESPECIALES 6,377,922,000 6,377,922,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 6,377,922,000 6,377,922,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 6,377,922,000 6,377,922,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 6,377,922,000 6,377,922,000 113 900 10 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS AMBIENTALES PRESENTADOS POR LOS MUNICIPIOS DE LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES CON REGIMENES ESPECIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL 6,377,922,000 6,377,922,000 16 FONDOS ESPECIALES 6,377,922,000 6,377,922,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 7,653,507,000 7,653,507,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 7,653,507,000 7,653,507,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 7,653,507,000 7,653,507,000 111 900 7 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES DEL PAIS DISTINTAS A LAS ANTERIORES. 7,653,507,000 7,653,507,000 16 FONDOS ESPECIALES 7,653,507,000 7,653,507,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 7,653,507,000 7,653,507,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 7,653,507,000 7,653,507,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 7,653,507,000 7,653,507,000 113 900 11 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS AMBIENTALES EN MUNICIPIOS PERTENECIENTES A LAS CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES DEL PAIS DISTINTAS A LAS ANTERIORES 7,653,507,000 7,653,507,000 16 FONDOS ESPECIALES 7,653,507,000 7,653,507,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR. - 13,393,637,000 13,393,637,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 13,393,637,000 13,393,637,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 13,393,637,000 13,393,637,000 111 900 8 CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DEL RIO BOGOTA 13,393,637,000 13,393,637,000 16 FONDOS ESPECIALES 13,393,637,000 13,393,637,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 13,393,637,000 13,393,637,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 13,393,637,000 13,393,637,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 13,393,637,000 13,393,637,000 113 900 12 CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DEL RIO BOGOTA 13,393,637,000 13,393,637,000 16 FONDOS ESPECIALES 13,393,637,000 13,393,637,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 654,817,000 654,817,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 654,817,O00 654,817,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 654,817,000 654,817,000 111 900 9 SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION DE LOS RIOS DONDE SE EXPPLOTA ORO EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA. 654,817,000 654,817,000 16 FONDOS ESPECIALES 654,817,000 654,817,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS -CNR - 654,817,000 654,817,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 654,817,000 654,817,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 654,817,000 654,817,000 113 900 13 SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION DE LOS RIOS DONDE SE EXPLOTA ORO EN EL MUNICIPIO CAUCASIA 654,817,000 654,817,000 16 FONDOS ESPECIALES 654,817,000 654,817,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 14,405,985,000 14,405,985,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 14,405,985,000 14,405,985,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 14,405,985,000 14,405,985,000 111 900 10 SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS MUNICIPIO DONDE SE REALIZAN PROCESOS DE REFINACION PETROQUIMICA DE CRUDOS Y/O GAS Y PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE DESARROLLO 14,405,985,000 14,405,985,000 16 FONDOS ESPECIALES 14,405,985,000 14,405,985,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 14,405,985,000 14,405,985,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 14,405,985,000 14,405,985,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 14,405,985,000 14,405,985,000 113 900 14 SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE REALIZAN PROCESOS DE REFINACION PETROQUIMICA DE CRUDOS Y/O GAS Y PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE DESARROLLO 14,405,985,000 14,405,985,000 16 FONDOS ESPECIALES 14,405,985,000 14,405,985,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 4,333,737,000 4,333,737,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,333,737,000 4,333,737,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 4,333,737,000 4,333,737,000 111 900 11 RECUPERACION Y DESCONTAMINACION RESIDUAL DE LAS AGUAS DEL RIO MAGDALENA EN LA AREA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA 4,333,737,000 4,333,737,000 16 FONDOS ESPECIALES 4,333,737,000 4,333,737,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 4,333,737,000 4,333,737,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,333,737,000 4,333,737,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 4,333,737,000 4,333,737,000 113 900 15 RECUPERACION Y DESCONTAMINACION RESIDUAL DE LAS AGUAS DEL RIO MAGDALENA EN LA AREA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA 4,333,737,000 4,333,737,000 16 FONDOS ESPECIALES 4,333,737,000 4,333,737,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 6,548,175,000 6,548,175,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 6,548,175,000 6,548,175,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 6,548,175,000 6,548,175,000 111 900 12 SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DEL PAIS DONDE SE LOCALICEN SIDERURGICAS Y ACERIAS. 6,548,175,000 6,548,175,000 16 FONDOS ESPECIALES 6,548,175,000 6,548,175,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 6,548,175,000 6,548,175,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 6,548,175,000 6,548,175,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 6,548,175,000 6,548,175,000 113 900 16 SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DEL PAIS DONDE SE LOCALICEN SIDERURGICAS Y ACERIAS 6,548,175,000 6,548,175,000 16 FONDOS ESPECIALES 6,548,175,000 6,548,175,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 6,548,175,000 6,548,175,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 6,548,175,000 6,548,175,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 6,548,175,000 6,548,175,000 111 900 13 SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DEL PAIS DONDE SE LOCALICEN FABRICAS CEMENTERAS. 6,548,175,000 6,548,175,000 16 FONDOS ESPECIALES 6,548,175,000 6,548,175,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 6,548,175,000 6,548,175,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 6,548,175,000 6,548,175,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 6,548,175,000 6,548,175,000 113 900 17 SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DEL PAIS DONDE SE LOCALICEN FABRICAS CEMENTERAS 6,548,175,000 6,548,175,000 16 FONDOS ESPECIALES 6,548,175,000 6,548,175,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 6,548,175,000 6,548,175,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 6,548,175,000 6,548,175,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 6,548,175,000 6,548,175,000 111 900 14 SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 6,545,175,000 6,548,175,000 16 FONDOS ESPECIALES 6,548,175,000 6,548,175,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 6,548,175,000 6,548,175,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 6,548,175,000 6,548,175,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 6,548,175,000 6,548,175,000 113 900 18 SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 6,548,175,000 6,548,175,000 16 FONDOS ESPECIALES 6,548,175,000 6,548,175,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 2,619,270,000 2,619,270,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,619,270,000 2,619,270,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 2,619,270,000 2,619,270,000 111 900 15 SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION RESIDUAL DE LAS AGUAS DE LA BAHIA Y PARA LA DEFENSA DEL ECOSISTEMA QUE EMPEZANDO EN SU CUENCA SE EXTIENDE HASTA EL PARAMO DE LAS PAPAS EN EL MUNICIPIO DE TUMACO NARINO. 2,619,270,000 2,619,270,000 16 FONDOS ESPECIALES 2,619,270,000 2,619,270,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 2,619,270,000 2,619,270,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,619,270,000 2,619,270,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 2,619,270,000 2,619,270,000 113 900 19 SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION RESIDUAL DE LAS AGUAS DE LA BAHIA Y PARA LA DEFENSA DEL ECOSISTEMA QUE EMPEZANDO EN SU CUENCA SE EXTIENDE HASTA EL PARAMO DE LAS PAPAS EN EL MUNICIPIO DE TUMACO NARINO. 2,619,270,000 2,619,270,000 16 FONDOS ESPECIALES 2,619,270,000 2,619,270,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 654,817,000 654,817,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 654,817,000 654,817,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 654,817,000 654,817,000 111 900 16 SANEAMIENTO PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DEL MUNICIPIO DE AYAPEL. 654,817,000 654,817,000 16 FONDOS ESPECIALES 654,817,000 654,817,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 654,817,000 654,817,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 654,817,000 654,817,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 654,817,000 654,817,000 113 900 20 SANEAMIENTO PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DEL MUNICIPIO DE AYAPEL 654,817,000 654,817,000 16 FONDOS ESPECIALES 654,817,000 654,817,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 654,817,000 654,817,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 654,817,000 654,817,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 654,817,000 654,817,000 111 900 17 SANEAMIENTO PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE LORICA. 654,817,000 654,817,000 16 FONDOS ESPECIALES 654,817,000 654,817,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 654,817,000 654,817,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 654,817,000 654,817,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 654,817,000 654,817,000 113 900 21 SANEAMIENTO PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE LORICA 654,817,000 654,817,000 16 FONDOS ESPECIALES 645,817,000 654,817,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 1,309,635,000 1,309,635,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,309,635,000 1,309,635,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,309,635,000 1,309,635,000 111 900 18 CONSERVACION PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CORREGIMIENTO DE VASCONIA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA. 1,309,635,000 1,309,635,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,309,635,000 1,309,635,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 1 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 1,309,635,000 1,309,635,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,309,635,000 1,309,635,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,309,635,000 1,309,635,000 113 900 22 CONSERVACION PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL CORREGIMIENTO DE VASCONIA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 1,309,635,000 1,309,635,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,309,635,000 1,309,635,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 654,817,000 654,817,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 654,817,000 654,817,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 654,817,000 654,817,000 111 900 19 CONSERVACION, SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION PARA LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS ENTRE LAS JURIDISCIONES DE LA LAGUNA DE FUQUENE 654,817,000 654,817,000 16 FONDOS ESPECIALES 654,817,000 654,817,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS -CNR - 654,817,000 654,817,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 654,817,000 654,817,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 654,817,000 654,817,000 113 900 23 CONSERVACION, SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION PARA LOS MUNICIPIOS COMPRENDIDOS ENTRE LAS JURISDICCIONES DE LA LAGUNA DE FUQUENE 654,817,000 654,817,000 16 FONDOS ESPECIALES 654,817,000 654,817,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 327,409,000 327,409,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 327,409,000 327,409,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 327,409,000 327,409,000 111 900 20 CONSERVACION PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS DE LA LAGUNA DE COCHA DEL MUNICIPIO DE PASTO NARINO. 327,409,000 327,409,000 16 FONDOS ESPECIALES 327,409,000 327,409,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION RACIONAL DE REGALIAS - CNR - 327,409,000 327,409,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 327,409,000 327,409,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 327,409,000 327,409,000 113 900 24 CONSERVACION PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS DE LA LAGUNA DE COCHA DEL MUNICIPIO DE PASTO NARINO 327,409,000 327,409,000 16 FONDOS ESPECIALES 327,409,000 327,409,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 327,409,000 327,409,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 327,409,000 327,409,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 327,409,000 327,409,000 111 900 21 CONSERVACION PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS DE LA LAGUNA DE TOTA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA. 327,409,000 327,409,000 16 FONDOS ESPECIALES 327,409,000 327,409,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 327,409,000 327,409,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 327,409,000 327,409,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 327,409,000 327,409,000 113 900 25 CONSERVACION PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS DE LA LAGUNA DE TOTA DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA 327,409,000 327,409,000 16 FONDOS ESPECIALES 327,409,000 327,409,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 1,309,635,000 1,309,635,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,309,635,000 1,309,635,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,309,635,000 1,309,635,000 111 900 22 RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR LA MINERIA DEL BAREQUEO Y PARA FOMENTO DE LA PEQUENA MINERIA DEL ORO EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA. 1,309,635,000 1,309,635,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,309,635,000 1,309,635,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 1,309,635,000 1,309,635,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,309,635,000 1,309,635,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,309,635,000 1,309,635,000 113 900 26 RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR LA MINERIA DEL BAREQUEO Y PARA FOMENTO DE LA PEQUENA MINERIA DEL ORO EN LAS ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAINIA 1,309,635,000 1,309,635,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,309,635,000 1,309,635,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 1,309,635,000 1,309,635,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,309,635,000 1,309,635,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,309,635,000 1,309,635,000 111 900 23 RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR LA MINERIA DEL BAREQUEO Y PARA EL FOMENTO DE LA PEQUENA MINERIA DEL ORO EN ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES. 1,309,635,000 1,309,635,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,309,635,000 1,309,635,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 1,309,635,000 1,309,635,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,309,635,000 1,309,635,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,309,635,000 1,309,635,000 113 900 27 RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR LA MINERIA DEL BAREQUEO Y PARA EL FOMENTO DE LA PEQUENA MINERIA DEL ORO EN ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO DE VAUPES. 1,309,635,000 1,309,635,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,309,635,000 1,309,635,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 2,619,270,000 2,619,270,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,619,270,000 2,619,270,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 2,619,270,000 2,619,270,000 111 900 24 RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR LA MINERIA DEL BAREQUEO Y PARA FOMENTO DE LA PEQUENA MINERIA DEL ORO EN ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO. 2,619,270,000 2,619,270,000 16 FONDOS ESPECIALES 2,619,270,000 2,619,270,000 LA UBICACION CORRECTA ES:. SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 2,619,270,000 2,619,270,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,619,270,000 2,619,270,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 2,619,270,000 2,619,270,000 113 900 28 RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR LA MINERIA DEL BAREQUEO Y PARA FOMENTO DE LA PEQUENA MINERIA DEL ORO EN ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCO 2,619,270,000 2,619,270,000 16 FONDOS ESPECIALES 2,619,270,000 2,619,270,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 1,309,635,000 1,309,635,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,309,635,000 1,309,635,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,309,635,000 1,309,635,000 111 900 25 CONSERVACION PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE, PARA LOS MUNICIPIOS EN LAS JURISDICCIONES DE LOS PARQUES NATURALES, DE LOS NEVADOS DEL RUIZ, SANTA ISABEL, QUINDIO, TOLIMA Y CENTRAL. 1,309,635,000 1,309,635,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,309,635,000 1,309,635,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - -CNR - 1,309,635,000 1,309,635,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,309,635,000 1,309,635,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,309,635,000 1,309,635,000 113 900 29 CONSERVACION PRESERVACION Y DESCONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE PARA LOS MUNICIPIOS EN LAS JURISDICCIONES DE LOS PARQUES NATURALES, DE LOS NEVADOS DEL RUIZ, SANTA ISABEL, QUINDIO, TOLIMA Y CENTRAL 1,309,635,000 1,309,635,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,309,635,000 1,309,635,000 UBICACION ACTUAL: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 52,385,399,000 52,385,399,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 52,385,399,000 52,385,399,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 52,385,399,000 52,385,399,000 111 900 26 RECUPERACION DE LA NAVEGACION, CONSERVACION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS RIBERENOS DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA 52,385,399,000 52,385,399,000 16 FONDOS ESPECIALES 52,385,399,000 52,385,399,000 LA UBICACION CORRECTA ES: SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA UNIDAD: 2101 11 COMISION NACIONAL DE REGALIAS - CNR - 52,385,399,000 52,385,399,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 52,385,399,000 52,335,399,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 52,385,399,000 52,385,399,000 113 900 30 RECUPERACION DE LA NAVEGACION, CONSERVACION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS RIBERENOS DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA 52,385,399,000 52,385,399,000 16 FONDOS ESPECIALES 52,385,399,000 52,385,399,000 TERCERA PARTE Disposiciones generales

Artículo 4º

º. Las disposiciones generales de la presente ley son complementarias de la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación y deben aplicarse en armonía con éstas. CAPITULO I Del campo de aplicación

Artículo 5º

º. Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación. Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, el presente decreto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen. CAPITULO II De las rentas y recursos

Artículo 6º

º. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase «B» con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión sólo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de éstas.

Artículo 7º

º. La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los recursos de crédito externo e interno contratados directamente por los establecimientos públicos del orden nacional serán reportados por estos a la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

Artículo 8º

º. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo. Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán consignar mensualmente en la Dirección del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la Ley. CAPITULO III De los gastos

Artículo 9º

º. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.

Artículo 10

Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

Artículo 11

Los compromisos y las obligaciones de los establecimientos públicos correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.

Artículo 12

Cuando se provean empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 1999. Por medio de éste, el Jefe de Presupuesto garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 1999, por todo concepto de gastos de personal. Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales. Toda provisión de empleo que se haga con violación de este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido. La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En los contratos de prestación de servicios, incluidos los de las Unidades de Trabajo de Senadores y Representantes, no se podrán pactar prestaciones sociales.

Artículo 13

La propuesta de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Nacional-, los siguientes requisitos

1.

Exposición de motivos.

2.

Costos y gastos comparativos de las plantas vigente y propuesta.

3.

Análisis de los gastos en bienes y servicios corrientes en que se incurra con la modificación, tales como nuevos espacios físicos, equipos y servicios públicos.

4.

Efectos sobre los gastos de Inversión.

5.

Concepto previo del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de Inversión. Para todos los efectos legales, se entenderá como valor límite por servicios personales el monto de la apropiación presupuesta¡. El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional.

Artículo 14

Las Juntas o Consejos Directivos y Consejos Superiores de las Entidades Descentralizadas del orden Nacional cualquiera que sea su naturaleza y los entes universitarios autónomos no podrán expedir acuerdos o resoluciones que incrementen salarios, primas, bonificaciones, gastos de representación, viáticos, horas extras, créditos o prestaciones sociales, ni con órdenes de trabajo autorizar la ampliación en forma parcial o total de los costos de las plantas y nóminas de personal. Las entidades descentralizadas acordarán el aumento salarial de los trabajadores oficiales dentro de los límites de la Ley 4a. de 1992.

Artículo 15

Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, pensiones, servicios públicos y gastos de operación aduanera adquiridas en 1998, se podrán pagar con los recursos de la vigencia fiscal 1999.

Artículo 16

Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo. Los programas de Bienestar Social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.

Artículo 17Ningún Funcionario Podrá Devengar En Dólares Simultáneamente Sueldo Y Viáticos, Con Excepción De Los Que Estén Legalmente Autorizados Para Ello

Ningún funcionario podrá devengar en dólares simultáneamente sueldo y viáticos, con excepción de los que estén legalmente autorizados para ello.

Artículo 18

La Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.

Artículo 19

El Plan de Compras se entenderá aprobado al momento de incluir las apropiaciones en el proyecto de presupuesto correspondiente por parte de la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se entenderá modificado cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. En caso de tratarse de una modificación que no afecte el total de cada rubro presupuestal será realizada por el ordenador del gasto respectivo. Cuando los órganos de que trata el artículo 5º de la presente ley requieran adquirir vehículos deberán obtener autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptuándose los vehículos de los Presidentes de la Ramas del Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Si los vehículos se adquieren con cargo al presupuesto de gastos de inversión, se requerirá el concepto previo del Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 20

Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política. Los aportes y contribuciones de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que lo modifiquen o adicionen.

Artículo 21

En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación para el período fiscal de 1999 se tendrán en cuenta los municipios creados válidamente y reportados al Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Desarrollo Territorial, hasta el 30 de junio de 1998. Los municipios creados y reportados con posterioridad a esta fecha sólo serán tenidos en consideración en la distribución del año fiscal 2000, de conformidad con lo establecido por los Decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995. Cuando existan dudas sobre la creación de municipios la Unidad de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación se atendrá al concepto que sobre el particular expida el Ministerio del Interior. Para efectos de la distribución se utilizarán los indicadores de población, las necesidades básicas insatisfechas, pobreza y coberturas de servicios del DANE, con base en el censo de 1993 y la información financiera de los municipios, así como la estadística de población indígena y extensión de la ribera de los municipios del río Magdalena. A los nuevos municipios debidamente reportados, se les aplicarán los criterios de distribución establecidos en los Decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo girará lo que le sea reportado para tal efecto por la Unidad Administrativa Especial de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 22

Las correcciones, ajustes o modificaciones a la información reportada al Departamento Nacional de Planeación, Unidad de Desarrollo Territorial, por parte del DANE y el IGAC, realizadas una vez aprobado el Conpes de la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para 1999, sólo serán tenidas en cuenta para la distribución del año fiscal 2000.

Artículo 23

Los recursos de los municipios y resguardos indígenas, provenientes de la participación en los ingresos corrientes de la Nación y el Situado Fiscal girado a los departamentos y distritos, que al cierre de la vigencia fiscal de 1999, no se encuentren comprometidos ni ejecutados, así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados con estos mismos recursos, deberán asignarse en el año fiscal 2000, para los fines previstos constitucional y legalmente.

Artículo 24

El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado a las cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

Artículo 25

Los órganos de que trata el artículo 5 del presente decreto deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 1999, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado incluyendo las asignaciones que hayan sido incorporadas como nacionales y los proyectos cofinanciados con entidades territoriales. De igual manera y en el mismo plazo deberán remitir la regionalización del presupuesto total a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación y a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.

Artículo 26

Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimiento públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos, si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el representante legal de Éstos. Cuando en el Decreto de Liquidación se efectúen distribuciones que afecten el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, éstas servirán de base para incorporar los recursos en las respectivas entidades receptoras, debiéndose iniciar su ejecución durante la vigencia fiscal que empieza el 1o. de enero y termina el 31 de diciembre de 1999. Dichos actos administrativos requerirán para su validez de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención. Cuando se trate de apropiaciones que correspondan al Presupuesto de Inversión, se requerirá del concepto previo del Departamento Nacional de Planeación. A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para disminuir las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de éstas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales. El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar asignaciones internas de apropiación a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión de sus dependencias, seccionales o regionales.

Artículo 27

El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del representante legal y del ordenador del gasto.

Artículo 28

Con el fin de proveer el saneamiento económico y financiero de todo orden, autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas. En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación ésta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda publica, sin que implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993 y los pagarés que se emitan para el Fondo de reservas de pensiones de la Caja Agraria. Todos estos títulos deberán presupuestarse para efectos de su redención. Cuando en el proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, se compensarán las cuentas automáticamente. La pérdida o déficit de que trata el literal e) del artículo 27 de la Ley 31 de 1992 que corresponda atender a la Nación se podrá pagar con títulos emitidos por el Gobierno Nacional. CAPITULO IV De las reservas presupuestales y cuentas por pagar

Artículo 29

Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes a 1998, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de 1999 y remitirse a la Dirección General del Presupuesto Nacional en la misma fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano. Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquéllas, tanto las reservas presupuestales como las cuentas por pagar deberán constituirse, en el mismo plazo, por parte de los respectivos órganos del presupuesto nacional. Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias cuando no figuren como secciones presupuestales y a las Unidades Administrativas Especiales.

Artículo 30

Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 1998, los dineros sobrantes recibidos de la Nación por todos los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación serán reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el 25 de enero de 1999. El reintegro será refrendado por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo respectivo.

Artículo 31

Las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de 1998 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 1999 expirarán sin excepción. En consecuencia, los funcionarios de manejo de los respectivos órganos reintegrarán los dineros de la Nación a la Dirección del Tesoro Nacional, antes del 15 de enero del año 2000.

Artículo 32

Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta que se rijan por las normas de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 1999, deberán ser reintegrados por estas a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el 20 de enero del año 2000. CAPITULO V De las vigencias futuras

Artículo 33

Los compromisos adquiridos con cargo a las apropiaciones disponibles que cobijen la siguiente vigencia fiscal, no requieren autorización de vigencias futuras. Para tal efecto, deberán constituirse las reservas presupuestales.

Artículo 34

Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las obligaciones de la deuda pública externa del mes de enero del año 2000.

Artículo 35

Cuando un órgano requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, deberá obtener la autorización para comprometer vigencias futuras.

Artículo 36

Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación. CAPITULO VI Clasificación de los gastos Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para 1999 se clasifican en la siguiente forma: A - FUNCIONAMIENTO 1 GASTOS DE PERSONAL 1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1.1.1 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 1.1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 1.1.3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1.1.4 PRIMA TECNICA 1.1.5 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO 1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PÚBLICO 2. GASTOS GENERALES 3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES B - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA C - INVERSION CAPITULO VII Definición de los gastos A- FUNCIONAMIENTO Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución y la ley

1.

GASTOS DE PERSONAL Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se definen como sigue: 1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal, tales como: 1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA Pago de las remuneraciones a los servidores públicos que incluye la jornada ordinaria nocturna, las jornadas mixtas, el trabajo ordinario en días dominicales y festivos y los incrementos por antigüedad. 1.1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes. 1.1.3 INDEMNIZACION POR VACACIONES Compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al personal que se desvincula o a quienes, por necesidades del servicio, no pueden tomarlas en tiempo. Su cancelación se hará con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por el Jefe del respectivo órgano. 1.1.4 PRIMA TECNICA Reconocimiento económico a algunos servidores públicos que se pagará de acuerdo al cargo que desempeñe y una vez sea otorgada conforme a los requerimientos legales. 1.1.5 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES Son aquellos gastos por servicios personales asociados a la nómina que no se encuentran bajo las denominaciones anteriores, tales como: GASTOS DE REPRESENTACION Parte de la remuneración de ciertos servidores públicos que las disposiciones legales han previsto. BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS Pago por cada año continuo de servicios a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a los porcentajes señalados por las normas legales vigentes sobre la materia, correspondientes a la asignación básica, incrementos por antigüedad y gastos de representación. SUBSIDIO DE ALIMENTACION Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales de determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía y condiciones señaladas por la ley. Cuando el órgano suministre la alimentación a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento. AUXILIO DE TRANSPORTE Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, en la cuantía y condiciones establecidas para ello. Cuando el órgano suministre el transporte a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento. PRIMA DE SERVICIO Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre y cuando hubiesen servido cuando menos un semestre en el órgano. PRIMA DE VACACIONES Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales. Pagadera con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación, en los términos del artículo 28 del Decreto 1045 de 1978. PRIMA DE NAVIDAD Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a un mes (1) de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. PRIMAS EXTRAORDINARIAS Corresponde a los pagos por concepto de primas legalmente otorgadas que serán pagaderas únicamente en los términos, condiciones y por las veces que se establezcan en su creación. BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR Consiste en la remuneración a que tienen derecho los funcionarios del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional cuando están en comisiones diplomáticas, administrativas, de estudios, de tratamiento médico o especiales al exterior, en forma permanente o transitoria. No podrán imputarse a este rubro los viáticos, primas y bonificaciones creadas por la ley, los cuales se atenderán con cargo a los rubros correspondientes. Tampoco podrán atenderse las comisiones al exterior con cargo al rubro de sueldos de personal de nómina. 1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. Incluyen las remuneraciones especiales del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, como lo son las bonificaciones por seguro de vida colectivo, dragoneante, policía militar y guardia presidencia, buena conducta, cuerpo profesional y por licenciamiento, partida alimentación soldados, partida especial de alimentación cobertura de fronteras, primas de instalación y de alojamiento en el exterior, y el auxilio de transporte establecido en la Ley 48 de 1993. Así mismo, incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que haya lugar, tales como: JORNALES Salario estipulado por días y pagadero por períodos no mayores de una semana, por el desempeño de actividades netamente transitorias que no pueden ser desarrolladas con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias si legalmente tienen derecho a ellas, previo certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el jefe de presupuesto del órgano o quien haga sus veces. PERSONAL SUPERNUMERARIO Remuneración al personal ocasional que la ley autorice vincular para suplir a los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, o para desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias a que legalmente tengan derecho los supernumerarios. En ningún caso la vinculación de este personal excederá el término de tres (3) meses, salvo autorización de acuerdo con las normas legales. HONORARIOS Por este rubro se deberán cubrir conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. Por este rubro se podrán pagar los honorarios de los miembros de la Juntas Directivas. HONORARIOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO Por este rubro se deberán cubrir, conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por los árbitros designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para dirimir los conflictos laborales, una vez agotada la etapa de arreglo directo en la negociación colectiva. REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del órgano, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están sujetos al régimen contractual vigente. HORAS CATEDRA Se pagarán por este rubro, los profesores de cátedra u ocasionales que laboren en instituciones de educación superior a que se refieren los artículos 73 y 74 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. 1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como, Cajas de Compensación Familiar, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud privadas, así como, las administradoras privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional. 1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector público, tales como, SENA, ICBF, ESAP, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud públicas, así como, las administradoras públicas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

2.

GASTOS GENERALES Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente. 2.1 ADQUISICION DE BIENES Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano, tales como: COMPRA DE EQUIPO Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse. Las adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras. Por este rubro se debe incluir el software. MATERIALES Y SUMINISTROS Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deban inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución. Las anteriores adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras. Por este rubro se deben incluir, disquetes, llantas, repuestos y accesorios. GASTOS IMPREVISTOS Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los órganos. No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de bienes ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes. La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces. OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE BIENES Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, tales como: SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS Erogaciones por concepto de papelería y útiles de escritorio, elementos de aseo y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados. SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Gastos destinados a alimentación, compra de medicamentos, arneses, herraje, atalaje y compra de animales. GASTOS RESERVADOS Erogaciones destinadas al cubrimiento de actividades de inteligencia e investigación para la conservación y el restablecimiento del Orden Público y la represión del delito, incluye operaciones y funcionamiento de redes de inteligencia, pagos por información, de analistas y material técnico. Las operaciones de inteligencia incluyen el alquiler de vehículos, inmuebles, servicios de hoteles y restaurantes, pago de pasajes aéreos y terrestres, pago de peajes y teléfonos privados y pago de propinas especiales y material técnico necesarios para desarrollarlas. Se incluyen los gastos de operación y funcionamiento de redes de inteligencia, que son aquellas erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no pueden ser efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón a la necesidad que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad. También podrán atenderse gastos de informantes y operativos de inteligencia, tendientes a la represión del contrabando. CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS Erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que autoricen las normas legales vigentes. 2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos, tales como: MANTENIMIENTO Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles. Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo. SERVICIOS PUBLICOS Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos y demás servicios públicos domiciliarios, telefonía celular. Estas incluyen su instalación y traslado. ARRENDAMIENTOS Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de los órganos. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE Por este rubro se le reconoce a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal militar y de seguridad a su servicio. Este rubro también incluye los gastos de traslado de los empleados públicos y sus familias cuando estén autorizados para ello y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales. No se podrán imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se estipule así en el respectivo contrato. Los viáticos sólo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en el literal i) del artículo 45 del Decreto-ley 1045 de 1978. Las entidades públicas a las cuales el Departamento Administrativo de Seguridad - DAS preste servicio de protección y seguridad deberán cubrir con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquél para tal fin. IMPRESOS Y PUBLICACIONES Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos y videos de televisión. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como los de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos. Incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano. Estos compromisos serán cancelados por este rubro, cualquiera sea el año de su causación. Por este rubro se podrán imputar los gastos de transporte, en el perímetro urbano o intermunicipal cuando el desplazamiento deba realizarse a puertos, aeropuertos, almacenes generales de depósito, depósitos habilitados o zonas francas de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para las funciones de comercialización, representación externa, investigación disciplinaria, operativa, cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los tributos administrados por la entidad. De la misma manera se podrán imputar los gastos de transporte de los funcionarios que adelanten funciones operativas para llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso de recuperación de documentos e inspección de mercancías. SEGUROS Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes, muebles e inmuebles, de propiedad de la Nación o de los Establecimientos Públicos Nacionales. La administración deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la indemnización pertinente. Este incluye las pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo. GASTOS DE OPERACION ADUANERA Corresponde a aquellos gastos que, de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la Ley 6a. de 1992 y 41 del Decreto 2117 de 1992, deba realizar la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de transporte, cargue, descargue, empaque, inventarios y demás gastos necesarios para el traslado de las mercancías del lugar de aprehensión hasta el sitio donde éstas deban ser depositadas. También se atenderán por este rubro los gastos ocasionados por avalúos, análisis de mercancías, peritazgos, bodegajes y gastos orientados al alistamiento, preparación, divulgación y realización de la comercialización o disposición de las mismas por medio de la destrucción o donación. GASTOS IMPREVISTOS Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los órganos. No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de servicios ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes. La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces. OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, como los gastos funerarios, los servicios médicos, hospitalarios y servicios portuarios y aeroportuarios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como los siguientes: TRANSPORTE DE PRESOS Erogaciones por concepto de remisión y el traslado de los presos y guardianes encargados de su custodia y, excepcionalmente, de reclusos que recobren su libertad. SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS Erogaciones por concepto de agua, luz, teléfono, calefacción, gas, remoción de nieve, cafetería y jardinería, servicio de vigilancia, fotocopias, reparaciones locativas, mantenimiento de máquinas y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados. GASTOS RESERVADOS Erogaciones destinadas al cubrimiento de actividades de inteligencia e investigación para la conservación y el restablecimiento del Orden Público y la represión del delito, incluye operaciones y funcionamiento de redes de inteligencia, pagos por información, de analistas y material técnico. Las operaciones de inteligencia incluyen el alquiler de vehículos, inmuebles, servicios de hoteles y restaurantes, pago de pasajes aéreos y terrestres, pago de peajes y teléfonos privados y pago de propinas especiales y material técnico necesarios para desarrollarlas. Se incluyen los gastos de operación y funcionamiento de redes de inteligencia, que son aquellas erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no pueden ser efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón a la necesidad que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad. También podrán atenderse gastos de informantes y operativos de inteligencia, tendientes a la represión del contrabando. APOYO A OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES Son erogaciones destinadas a fortalecer el desarrollo de un operativo o plan militar, policial o de policía judicial específico, que para su eficaz cumplimiento requiere la realización de gastos ocasionales de carácter inaplazable, cuya imprescindibilidad debe ser declarada por el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía o Fiscal General de la Nación, según el caso. DEFENSA HACIENDA PUBLICA Por este rubro se atenderán los costos correspondientes a peritazgos, costos judiciales, transporte para efectuar peritazgos y diligencias judiciales, fotocopias de expedientes necesarias en los procesos e investigaciones, publicaciones acerca de remates programados y deudores morosos emplazados y demás erogaciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 6º de 1992 y 696-1 del Estatuto Tributario. CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS Erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que autoricen las normas legales vigentes. 2.3 IMPUESTOS Y MULTAS Comprende el impuesto sobre la renta y demás tributos, multas y contribuciones a que estén sujetos los órganos.

3.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma. B- SERVICIO DE LA DEUDA Los gastos por concepto del servicio de la deuda pública tanto interna como externa tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley. Los rendimientos que devenguen los títulos de Tesorería clase A y B se atenderán con cargo al Presupuesto Nacional. C- INVERSION Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social. La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social. Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito externo, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el Presupuesto, tener aprobación de la Dirección General de Crédito Público y someterse a los procedimientos de contratación administrativa.

Artículo 37

Para el cálculo de los aportes que los funcionarios del servicio exterior deban hacer por concepto de previsión social, excepto por los servicios médicos, se tomará como base de liquidación el sueldo básico, del cargo equivalente en planta interna según la nomenclatura del Departamento Administrativo de la Función Publica, al igual que para el pago de la cuota patronal, de conformidad con los artículos 76 del Decreto-ley 2016 de 1968 y 12 del Decreto 10 de 1992. Los aportes por concepto de servicios médicos de los servidores públicos que deban cumplir sus funciones en el exterior, se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1111 de 1995.

Artículo 38

Los conceptos de ingresos y de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, sólo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal. CAPITULO VIII Disposiciones varias

Artículo 39

El Gobierno Nacional en el presente decreto clasifica y define los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- hará mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.

Artículo 40

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- de oficio o a petición del Jefe del órgano respectivo hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 1999.

Artículo 41

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el CONFIS, fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.

Artículo 42

Los rendimientos financieros originados con recursos del Presupuesto Nacional, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo.

Artículo 43

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- podrá ordenar visitas, solicitar la presentación de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas presupuestales y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos que considere convenientes para la adecuada programación y ejecución de los recursos incorporados al Presupuesto.

Artículo 44

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Nacional- podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de aquellos órganos que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en el Programa Macroeconómico del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los órganos enviarán a la Dirección General del Presupuesto Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.

Artículo 45

La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 46

El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo. Cuando los jueces ordenen el embargo de rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, la Contraloría General de la República podrá abrir juicio fiscal de cuentas para recuperar los dineros embargados por cuenta del patrimonio del funcionario que ordenó el embargo.

Artículo 47

El Gobierno podrá financiar en el Presupuesto de Inversión del Instituto Nacional de Vías, proyectos de la red secundaria prioritarios en el Plan de Desarrollo, siempre y cuando interconecten redes troncales y cumplan con los requisitos de cofinanciación del artículo 24 de la Ley 188 de 1995.

Artículo 48

Los órganos a que se refiere el artículo quinto del presente decreto cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Los Establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.

Artículo 49

Los pagos por concepto de previsión social pueden cubrir obligaciones de la vigencia fiscal de 1998. Las obligaciones correspondientes a cesantías y pensiones, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y al Fondo Nacional de Ahorro, originadas en la vigencia fiscal anterior, pueden ser cubiertas con cargo a este presupuesto.

Artículo 50

La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal "Gaula" a que se refiere la Ley 282 de 1996.

Artículo 51

Las apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán reducirse ni contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la República expida la resolución en la que se fije la tarifa de control fiscal a que hace referencia el artículo 4o. de la Ley 106 de 1993.

Artículo 52

Los recursos de presupuesto nacional destinados a las entidades territoriales para la realización de proyectos de inversión social en electrificación en zonas rurales y zonas subnormales no podrán ser considerados como aportes de capital de dichas entidades en las electrificadoras que realicen tales obras.

Artículo 53

Con el propósito de sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial, se podrán emitir bonos en condiciones de mercado sin que implique operación presupuestal alguna. Estos bonos deberán presupuestarse para efectos de su redención.

Artículo 54

Para la vigencia fiscal de 1999 la Nación podrá asignar recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993.

Artículo 55

El presupuesto de inversión del Fondo Nacional de Regalías para la vigencia fiscal de 1999, incluye el monto correspondiente a la reducción considerada en el Decreto 828 del 4 de mayo de 1998, mediante autorización expresa de su artículo 3º; así como los gastos de inversión financiados con la estimación de los recaudos de 1999, producto de las regalías por la explotación de los recursos naturales no renovables y distribuidos de acuerdo con la Ley 141 de 1994 y demás normas modificatorias de la misma.

Artículo 56

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179 de 1994 y 12 de la Ley 225 de 1995, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá sustituir bienes inmuebles por las obras necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de los despachos judiciales, sin operación presupuestal alguna.

Artículo 57

A partir del 1º de enero de 1999, elimínanse las franquicias en el servicio de telegrafía.

Artículo 58

En los recortes del gasto que decrete el gobierno nacional en virtud de las autorizaciones que le confiere el estatuto orgánico del presupuesto, compilado en el decreto 111 de 1996, se considerarán como objeto de la medida, de manera prioritaria, aquellos gastos financiados con recursos del endeudamiento. En el caso del ajuste de que trata el artículo 31 de la Ley 344 de 1996, el gobierno nacional, por razones de austeridad, utilizará, en la medida de lo posible, los mismos criterios señalados en el presente artículo.

Artículo 59

Los municipios de los departamentos que de acuerdo a lo previsto en la Ley de Regalías, sean beneficiarios de los recursos de escalonamiento, podrán acceder a estos mediante la formulación, presentación y ejecución de proyectos a través de la metodología que para el efecto tiene previsto el Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 60

De los nuevos ingresos que el Gobierno Nacional recaudará en la vigencia 1999, para balancear el presupuesto nacional de 1999, se respetarán las transferencias de aporte nacional para las universidades estatales, departamentales, distritales, municipales, dando cumplimiento a la Ley 30 de 1992, artículo 86.

Parágrafo

De conformidad con este artículo el Gobierno Nacional llevará a cabo la asignación presupuestal para las universidades nacionales, departamentales, distritales, municipales, siguiendo el principio de equidad con relación a los indicadores de desempeño.

Artículo 61

Facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los excedentes de liquidez del Fondo de Reservas de Bonos pensionales en los mercados de capitales, incluidas inversiones en títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario, y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, y en títulos del Fondo de Garantías, Cooperativo.

Artículo 62

Sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo 54 de la Ley 100 de 1993, facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los recursos con destino al Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional, provenientes de la venta de EPSA, en títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin.

Artículo 63

Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del Jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 4º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos. Estas operaciones presupuestales requieren del concepto previo del Departamento Nacional de Planeación cuando afecten gastos de inversión. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Nacional, refrendará, para iniciar su ejecución los actos a que se refiere el inciso anterior, que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos. Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

Artículo 64

El 20% que determina la Ley 77 de 1981, se destinará así: de los recursos recaudados y no ejecutados hasta ahora y los que se recauden en el futuro, se destinarán para construcción y mejoramiento de vivienda de interés social e infraestructura de servicios públicos domiciliarios en los municipios del Departamento del Atlántico. Ordénese al Inurbe transferir los mencionados recursos a la gobernación del Atlántico, para su administración, mediante convenio.

Artículo 65

En la desagregación de las partidas globales incluidas en la ley de presupuesto de 1999, se conservarán como mínimo los porcentajes de distribución por departamentos que se fijaron en la asignación presupuestal de 1998, sin desconocer el índice de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas).

Artículo 66

El Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, INAT, podrá destinar los recursos necesarios para cubrir los pagos de las tasas de compensación ambiental por usos del agua, correspondientes a los distritos de riego, con destino a las Corporaciones Autónomas Regionales respectivas.

Artículo 67

El presente decreto se acompaña con un anexo que contiene el detalle del gasto para el año fiscal de 1999.

Artículo 68

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos a partir del 1º de enero de 1999. Publíquese, comuníquese y cúmplase. Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 19 de noviembre de 1998. ANDRES PASTRANA ARANGO El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Camilo Restrepo Salazar.

Firmas

REPÚBLICA DE COLOMBIA — GOBIERNO NACIONAL
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le confiere el Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
El Ministro de Hacienda y Crédito Público