en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confirieren los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y CONSIDERANDO: Que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, entre otros cuando la coherencia macroeconómica así lo exija o cuando el Ministerio de Hacienda
Considerando · 15 motivos
Que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, entre otros cuando la coherencia macroeconómica así lo exija o cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de gastos y obligaciones contraídas que deban pagarse con cargo a tales recursos. En tales casos el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;
Que el Gobierno Nacional previo concepto del Consejo de Ministros, expidió el Decreto 004 de 2009 mediante el cual se aplazaron algunas apropiaciones del Presupuesto General de la Nación por la suma de $3.024,7 mil millones;
Que el Consejo de Ministros, el 2 de enero de 2009 facultó al Consejo Superior de Política Fiscal - Confis, para emitir el concepto previo de que trata el artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en el evento en que nuevas circunstancias permitan modificar o levantar el aplazamiento total o parcialmente;
Que el artículo 4° del Decreto 004 del 2 de enero de 2009, estableció que el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal - Confis, podrá sustituir una apropiación aplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo;
Que la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, mediante Comunicación número 293040829631 del 8 de julio de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Departamento Administrativo Nacional de Planeación, mediante Comunicación número SF20096800430631 del 4 de junio, de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, mediante Comunicación número 8002009EE444001 del 7 de mayo de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante Comunicación número 2.2- 014475 del 9 de julio de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante Comunicaciones número 2009EE35873 del 3 de julio de 2009 respectivamente, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Instituto Nacional para Sordos - Insor, mediante Comunicaciones números SDGI- 29-063 y SDGI-2009-065 del 19 de junio y 29 de junio de 2009 respectivamente, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Instituto Nacional de Concesiones - INCO, mediante Comunicación número 20094000053031 del 13 de mayo de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, mediante Comunicación número 2-2009- 009786 del 22 de mayo de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, mediante Comunicación número 30131 del 16 de junio de 2009, solicitó modificar el aplazamiento de algunas partidas del presupuesto de gastos de funcionamiento incluidas en el Decreto 004 de 2009;
Que el Departamento Nacional de Planeación –DNP– mediante Oficios números DIFP- 1520092610002926 del 9 de julio de 2009, DIFP-22-20092620002256 del 3 de junio de 2009, DIFP12-20092620001766 del 4 de mayo de 2009, DIFP-15-20092610002916 del 9 de julio de 2009, DIFP-24-20092610002326 del 4 de junio de 2009, DIFP-24-20092610002556 del 17 de junio de 2009, DIFP-12-20092620465781 del 1° de julio de 2009, DIFP-17-20092610002396 del 10 de junio de 2009, DIFP-17-20092610002446 del 11 de junio de 2009, emitió conceptos favorables a las modificaciones solicitadas por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, el Departamento Administrativo Nacional de Planeación, Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Educación Nacional, Instituto Nacional para Sordos - Insor, Instituto Nacional de Concesiones - INCO, Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, respectivamente;
Que el Consejo Superior de Política Fiscal - Confis, en su sesión del 9 de julio de 2009, una vez verificado que se mantiene el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo, emitió concepto favorable para modificar algunas partidas por la suma de ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos trece pesos ($134.790.463.813) moneda legal;
Artículo 1Desaplazar El Presupuesto De Gastos Para La Vigencia Fiscal De 2009, En La Suma De Ciento Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Millones Cuatrocientos Sesenta Y Tres Mil Ochocientos Trece Pesos ($134
°. Desaplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos trece pesos ($134.790.463.813) moneda legal, según el siguiente detalle: CTA PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY REC CONCEPTO APORTE NACION RECURSOS PROPIOS TOTAL SECCIÓN 0210 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL – ACCIÓN SOCIAL TOTAL 50.000.000.000 50.000.000.000 C. INVERSIÓN 50.000.000.000 50.000.000.000 530 ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO 50.000.000.000 50.000.000.000 530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 50.000.000.000 50.000.000.000 530 1000 11 IMPLEMENTACIÓN – OBRAS PARA LA PAZ – FIP. (PREVIO CONCEPTO DNP) 50.000.000.000 50.000.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 50.000.000.000 50.000.000.000 SECCIÓN 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACIÓN TOTAL 1.500.000.000 1.500.000.000 UNIDAD 030101 GESTIÓN GENERAL C. INVERSIÓN 1.500.000.000 1.500.000.000 112 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 297.067.160 297.067.160 112 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 297.067.160 297.067.160 112 1000 1 ADQUISICIÓN DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTÁ 297.067.160 297.067.160 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 297.067.160 297.067.160 221 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 454.035.240 454.035.240 221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 454.035.240 454.035.240 221 1000 1 IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL DNP 454.035.240 454.035.240 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 454.035.240 454.035.240 510 ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 528.897.600 528.897.600 510 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 528.897.600 528.897.600 510 1000 3 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL DNP 528.897.600 528.897.600 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 528.897.600 528.897.600 520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL, Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 220.000.000 220.000.000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 220.000.000 | 220.000.000 520 1000 26 RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 220.000.000 220.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 220.000.000 220.000.000 SECCIÓN 0403 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZI – IGAC TOTAL 3.800.000.000 3.800.000.000 C. INVERSIÓN 3.800.000.000 3.800.000.000 430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO 3.800.000.000 3.800.000.000 430 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3.800.000.000 3.800.000.000 430 1000 3 INVESTIGACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 3.800.000.000 3.800.000.000 20 INGRESOS CORRIENTES 3.800.000.000 3.800.000.000 SECCIÓN 2201 MINISTERIO DE EDUCACIÓN TOTAL 22.369.809.672 22.369.809.672 UNIDAD 220101 GESTIÓN GENERAL C. INVERSIÓN 22.369.809.672 22.369.809.672 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 9.893.400.000 9.893.400.000 113 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 957.000.000 957.000.000 113 700 108 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES 957.000.000 957.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 957.000.000 957.000.000 113 703 EDUCACIÓN SEGUNDARIA 8.936.400.000 8.936.400.000 113 703 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA LEY 21 DE 1982 8.936.400.000 8.936.400.000 16 FONDOS ESPECIALES 8.936.400.000 8.936.400.000 310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 10.984.409.672 10.984.409.672 310 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 9.494.409.672 9.494.409.672 310 700 134 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 7.214.251.504 7.214.251.504 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7.214.251.504 7.214.251.504 310 700 158 ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO 398.966108 398.966108 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 398.966108 398.966108 310 700 185 CRÉDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA 1.150.800.000 1.150.800.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1.150.800.000 1.150.800.000 310 700 168 FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA, Y MEDIA EN COLOMBIA 703.392.060 703.392.060 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 703.392.060 703.392.060 310 705 EDUCACIÓN SUPERIOR 1.490.000.000 1.490.000.000 310 705 117 IMPLANTACIÓN PARA UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 745.000.000 745.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 745.000.000 745.000.000 520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.492.000.000 1.492.000.000 520 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 1.492.000.000 1.492.000.000 520 700 10 MODERNIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL 1.492.000.000 1.492.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 771.533.037 771.533.037 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 720.466.963 720.466.963 SECCIÓN 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) TOTAL 120.205.404 64.448.737 184.654.141 A. FUNCIONAMIENTO 7.303.612 7.303.612 2 GASTOS GENERALES 7.161.194 7.161.194 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 204.829 204.829 10 RECURSOS CORRIENTES 204.829 204.829 2 0 4 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 6.956.365 6.956.365 10 RECURSOS CORRIENTES 6.956.365 6.956.365 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142.418 142.418 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 142.418 142.418 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 142.418 142.418 10 RECURSOS CORRIENTES 142.418 142.418 C. INVERSIÓN 112.901.792 64.448.737 117.350.529. 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 14.232.154 14.232.154 113 707 EDUCACIÓN ESPECIAL 14.232.154 14.232.154 113 707 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL INSOR EN BOGOTÁ 14.232.154 14.232.154 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 14.232.154 14.232.154 310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 24.457.940 56.202.993 80.660.933 310 707 EDUCACIÓN ESPECIAL 24.457.940 56.202.993 80.660.933 310 707 1 MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN SORDA A NIVEL NACIONAL 24.457.940 56.202.993 80.660.933 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 24.457.940 24.457.940 20 INGRESOS CORRIENTES 56.202.993 56.202.993 410 INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS 65.965.954 8.245.744 74.211.698 410 707 EDUCACIÓN ESPECIAL 65.965.954 8.245.744 74.211.698 410 707 5 ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN COLOMBIANA CON LIMITACIÓN AUDITIVA NACIONAL 65.965.954 8.245.744 74.211.698 11 OTROS RECURSOS DE TESORO 65.965.954 20 INGRESOS CORRIENTES 8.245.744 8.245.744 520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 8.245.744 8.245.744 520 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 8.245.744 8.245.744 520 700 1 IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL 8.245.744 8.245.744 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8.245.744 8.245.744 SECCIÓN 3602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) TOTAL 18.436.000.000 18.436.000.000 C. INVERSIÓN 18.436.000.000 18.436.000.000 211 ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 3.436.000.000 3.436.000.000 211 704 CAPACITACIÓN TÉCNICA NO PROFESIONAL 3.436.000.000 3.436.000.000 211 704 1 DOTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS PARA LA CAPACITACIÓN LABORAL 3.436.000.000 3.436.000.000 20 INGRESOS CORRIENTES 3.436.000.000 3.436.000.000 610 CRÉDITOS 5.000.000.000 5.000.000.000 610 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 5.000.000.000 5.000.000.000 610 1302 1 CRÉDITO HIPOTECARIO PARA SUS EMPLEADOS Y PAGO DE CESANTÍAS 5.000.000.000 5.000.000.000 20 INGRESOS CORRIENTES 5.000.000.000 5.000.000.000 620 SUBSIDIOS DIRECTOS 10.000.000.000 10.000.000.000 620 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 10.000.000.000 10.000.000.000 620 1300 1 APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES MEDIANTE EL FONDO EMPRENDER – FE 10.000.000.000 10.000.000.000 20 INGRESOS CORRIENTES 10.000.000.000 10.000.000.000 SECCIÓN 3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR TOTAL 38.500.000.000 38.500.000.000 C. INVERSIÓN 38.500.000.000 38.500.000.000 310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 5.733.740.000 5.733.740.000 310 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 5.733.740.000 5.733.740.000 310 300 2 ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNBF PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR 5.733.740.000 5.733.740.000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERÍA 5.733.740.000 5.733.740.000 320 PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 32.766.260.000 32.766.260.000 320 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 32.766.260.000 32.766.260.000 320 1501 131 ASISTENCIA A LA NIÑEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 32.766.260.000 32.766.260.000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERÍA 32.766.260.000 32.766.260.000 TOTAL DESAPLAZAMIENTO 73.990.015.076 60.800.448.737 134.790.463.813
Artículo 2Aplazar El Presupuesto De Para La Vigencia Fiscal De 2009, En La Suma De Ciento Treinta Y Cuatro Mil Setecientos Noventa Millones Cuatrocientos Sesenta Y Tres Mil Ochocientos Trece Pesos ($134
°. Aplazar el presupuesto de para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa millones cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos trece pesos ($134.790.463.813) moneda legal, según el siguiente detalle: CTA PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY REC CONCEPTO APORTE NACIÓN RECURSOS PROPIOS TOTAL SECCIÓN 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACIÓN TOTAL 1.612.901.792 1.612.901.792 UNIDAD 030101 C. INVERSIÓN 1.612.901.792 1.612.901.792 520 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 1.500.000.000 1.500.000.000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1.500.000.000 1.500.000.000 520 1000 26 RENOVACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 1.500.000.000 1.500.000.000 14 PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA 1.500.000.000 1.500.000.000 530 ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO 112.901.792 112.901.792 530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 112.901.792 112.901.792 530 1000 5 APOYO A LA GESTIÓN DE LA RED JUNTOS. ART 31 LEY DEL PND NACIONAL 112.901.792 112.901.792 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 112.901.792 112.901.792 SECCIÓN 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO TOTAL 50.000.000.000 50.000.000.000 UNIDAD 130101 GESTIÓN GENERAL C. INVERSIÓN 50.000.000.000 50.000.000.000 630 TRANSFERENCIAS 50.000.000.000 50.000.000.000 630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 50.000.000.000 50.000.000.000 630 1000 13 APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL CON RECURSOS POR VENTA DE ACTIVOS DE LA NACIÓN [DISTRIBUCIÓN PREVIO CONCEPTO DNP] 50.000.000.000 50.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50.000.000.000 50.000.000.000 SECCIÓN 2201 MINISTERIO DE EDUCACIÓN TOTAL 22.369.809.672 22.369.809.672 UNIDAD 220101 GESTIÓN GENERAL C. INVERSIÓN 22.369.809.672 22.369.809.672 310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 9.359.345.476 9.359.345.476 310 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN 9.359.345.476 9.359.345.476 310 700 165 CRÉDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA 9.264.832.782 9.264.832.782 18 PRESTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA AUTORIZADOS 9.264.832.782 9.264.832.782 310 700 159 FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II – BANCO MUNDIAL. REGIÓN NACIONAL. 94.512.694 94.512.694 14 PRESTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 94.512.694 94.512.694 620 SUBSIDIOS DIRECTOS 13.010.464.196 13.010.464.196 620 701 EDUCACIÓN PREESCOLAR 10.464.464.196 10.464.464.196 620 701 1 AMPLIACIÓN Y COBERTURA EDUCATIVA PARA NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS – PRIMERA INFANCIA 10.464.464.196 10.464.464.196 10 RECURSOS CORRIENTES 10.464.464.196 10.464.464.196 620 703 EDUCACIÓN SEGUNDARIA 2.546.000.000 2.546.000.000 602 703 5 AMPLIACIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA PARA ATENDER POBLACIÓN VULNERABLE MEDIANTE CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 2.546.000.000 2.546.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 2.546.000.000 2.546.000.000 SECCIÓN 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) TOTAL 7.303.612 7.303.612 A. FUNCIONAMIENTO 7.303.612 7.303.612 1 GASTOS DE PERSONAL 7.303.612 7.303.612 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 7.303.612 7.303.612 1 0 1 4 PRIMA TÉCNICA 7.303.612 7.303.612 10 RECURSOS CORRIENTES 7.303.612 7.303.612 SECCIÓN 2413 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES TOTAL 60.800.448.737 60.800.448.737 C. INVERSIÓN 60.800.448.737 60.800.448.737 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 60.800.448.737 60.800.448.737 113 605 TRASPORTE FÉRREO 60.800.448.737 60.800.448.737 113 605 10 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA FERROVIARIO CENTRAL NACIONAL 60.800.448.737 60.800.448.737 20 INGRESOS CORRIENTES 40.712.448.737 40.712.448.737 31 OTROS RECURSOS DE TESORERÍA 20.088.000.000 20.088.000.000 TOTAL APLAZAMIENTO 73.990.015.076 60.800.448.737 134.790.463.813
Artículo 3El Presente Decreto Rige A Partir De La Fecha De Su Publicación
°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.