Artículo 1Desaplazar El Presupuesto De Gastos Para La Vigencia Fiscal De 2010, En La Suma De Cuatrocientos Cincuenta Y Nueve Mil Sesenta Y Cuatro Millones Quinientos Cincuenta Y Cinco Mil Seiscientos Noventa Y Nueve Pesos Moneda Legal ($459
°. Desaplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: DESAPLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION CTA. PROG SUBC SUBP OBJ PROY ORD SPRY SOR REC SIT CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS TOTAL 47.000.000.000 47.000.000.000 C. INVERSION 47.000.000.000 47.000.000.000 630 TRANSFERENCIAS 47.000.000.000 47.000.000.000 630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 47.000.000.000 47.000.000.000 630 1000 79 NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS – PRONE – (LEY 859 DE 2003) REGION NACIONAL. 5.000.000.000 5.000.000.000 16 FONDOS ESPECIALES 5.000.000.000 5.000.000.000 630 1000 80 SANEAMIENTO DE CARTERA HOSPITALARIA (ARTICULO 45, LEY 1151 DE 2007) REGION NACIONAL 15.000.000.000 15.000.000.000 16 FONDOS ESPECIALES 15.000.000.000 15.000.000.000 630 1000 83 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, NAVEGABILIDAD DEL RIO MAGDALENA E IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL 12.000.000.000 12.000.000.000 16 FONDOS ESPECIALES 12.000.000.000 12.000.000.000 630 1000 84 PREVENCION Y ATENCION DE DESSAASTRES NATURALES O SITUACIONES DE CALAMIDAD PUBLICA REGION NACIONAL 15.000.000.000 15.000.000.000 16 FONDOS ESPECIALES 15.000.000.000 15.000.000.000 SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TOTAL 100.000.000.000 100.000.000.000 A. FUNCIONAMIENTO 100.000.000.000 100.000.000.000 GESTION GENERAL 100.000.000.000 100.000.000.000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.000.000.000 100.000.000.000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 100.000.000.000 100.000.000.000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE 100.000.000.000 100.000.000.000 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 100.000.000.000 100.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100.000.000.000 100.000.000.000 SECCION : 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES TOTAL 1.867.716.800 1.867.716.800 A. FUNCIONAMIENTO 1.867.716.800 1.867.716.800 2 GASTOS GENERALES 1.867.716.800 1.867.716.800 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIOCIOS 1.867.716.800 1.867.716.800 10 RECURSOS CORRIESTES 1.867.716.800 1.867.716.800 SECCION; 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TOTAL 72.883.000.000 72.883.000.000 A. 37.248.996.436 37.248.996.436 UNIDAD 150101 GESTION GENERAL 8.996.000.000 8.996.000.000 2 GASTOS GENERALES 5.000.000.000 5.000.000.000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5.000.000.000 5.000.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 5.000.000.000 5.000.000.000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.996.000.000 3.996.000.000 3 6 OTRAS TRANSFERECNIAS 3.996.000.000 3.996.000.000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.996.000.000 3.996.000.000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCAIS – PREVIO CONCEPTO DGPPN 3.996.000.000 3.996.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 3.996.000.000 3.996.000.000 UNIDAD 150103 EJERCITO 3.476.996.436 3.476.996.436 2 GASTOS GENERALES 3.476.996.436 3.476.996.436 2 0 1 IMPUESTOS Y MULTAS 3.476.996.436 3.476.996.436 10 RECURSOS CORRIENTES 3.476.996.436 3.476.996.436 UNIDAD 150101 ARMADA 9.300.000.000 9.300.000.000 2 GASTOS GENERALES 5.300.000.000 5.300.000.000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2.500.000.000 2.500.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 2.500.000.000 2.500.000.000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.800.000.000 2.800.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 2.800.000.000 2.800.000.000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000.000.000 4.000.000.000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 4.000.000.000 4.000.000.000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000.000.000 4.000.000.000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 4.000.000.000 4.000.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 4.000.000.000 4.000.000.000 UNIDAD 150103 FUERZA AEREA 12.476.000.000 12.476.000.000 2 GASTOS GENERALES 12.476.000.000 12.476.000.000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12.476.000.000 12.476.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 12.476.000.000 12.476.000.000 UNIDAD 150111 SALUD 3.000.000.000 3.000.000.000 2 GASTOS GENERALES 3.000.000.000 3.000.000.000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3.000.000.000 3.000.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 3.000.000.000 3.000.000.000 C INVERSION 55.634.005.564 55.634.005.564 UNIDAD150103 EJERCITO 25.635.003.564 25.635.003.564 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 25.635.003.564 25.635.003.564 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSAS Y SEGURIDAD 12.000.000.000 12.000.000.000 211 100 2 ADQUISICION Y RENOVACION MATERIAL DE GUERRA 12.000.000.000 12.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 12.000.000.000 12.000.000.000 211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 13.635.003.564 13.635.003.564 211 101 3 ADQUISICION DE MUNICION 13.635.003.564 13.635.003.564 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 13.635.003.564 13.635.003.564 UNIDAD 150104 ARMADA 5.840.000.000 5.840.000.000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 4.840.000.000 4.840.000.000 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 4.840.000.000 4.840.000.000 211 100 42 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA A NIVEL NACIONAL 1.890.000.000 1.890.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1.890.000.000 1.890.000.000 211 100 43 ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 2.950.000.000 2.950.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2.950.000.000 2.950.000.000 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1.000.000.000 1000.000.000 212 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSAS Y SEGURIDAD 1.000.000.000 1000.000.000 212 100 4 MANTRENIMIENTO, REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 1.000.000.000 1.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1.000.000.000 1.000.000.000 UNIDAD 150105 FUERZA AEREA 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS PROPIOS DEL SECTOR 211 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 4.159.000.000 4.159.000.000 211 100 60 ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTINSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL 4.159.000.000 4.159.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 4.159.000.000 4.159.000.000 SECCION : 1601 POLICIA NACIONAL TOTAL 27.117.000.000 27.117.000.000 A. FUNCIONAMIENTO 24.320.000.000 24.320.000.000 UNIDAD 160101 GESTION GENERAL 2 GASTOS GENERALES 1.847.000.000 1.847.000.000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4.847.000.000 4.847.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 4.847.000.000 4.847.000.000 3 3 TRANSFERENCIAS DE PREVENSION Y SEGURIDAD SOCIAL 18.000.000.000 18.000.000.000 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 10.023.000.000 10.023.000.000 3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 9.033.000.000 9.023.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 9.023.000.000 9.023.000.000 3 5 1 1 5 BONOS PENSIONALES 500.000.000 500.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 500.000.000 500.000.000 3 5 1 0 CUOTAS PARTES PENIONALES 500.000.000 500.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 500.000.000 500.000.000 3 5 2 CESANTIAS 2.989.000.000 2.989.000.000 3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 2.989.000.000 2.989.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 2.989.000.000 2.989.000.000 3 5 3 OTRAS TRANFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 4.989.000.000 4.988.000.000 3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 4.989.000.000 4.988.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 4.989.000.000 4.988.000.000 UNIDAD 160102 SALUD 1.473.000.000 1.473.000.000 2 GASTOS GENERALES 1.473.000.000 1.473.000.000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.473.000.000 1.473.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 1.473.000.000 1.473.000.000 C. INVERSION 2.797.000.000 2.797.000.000 UNIDAD 160101 GESTION GENERAL 2.797.0000.000 2.797.0000.000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2.797.000.000 2.797.0000.000 221 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2.797.0000.000 2.797.0000.000 221 101 3 ADQUISICION PARA LA POLICIA DE LOS REPUESTOS AERONAUTICOS Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION BASES AEREAS DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL 2.797.0000.000 2.797.0000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2.797.0000.000 2.797.0000.000 SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL TOTAL 17.000.000.000 17.000.000.000 C. INVERSION 17.000.000.000 17.000.000.000 GESTION GENERAL 17.000.000.000 17.000.000.000 520 ADMINSITRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 17.000.000.000 17.000.000.000 520 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 17.000.000.000 17.000.000.000 520 1100 108 APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL 17.000.000.000 17.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 17.000.000.000 17.000.000.000 SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA TOTAL 650.000.000 650.000.000 C. INVERSION 650.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 UNIDAD 210101 GESTION GENERAL 650.000.000 650.000.000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 650.000.000 650.000.000 530 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 650.000.000 650.000.000 530 500 10 FORMULACION DE LA PLANEACION Y POLITICA PETROLERA NACIONAL MME 650.000.000 650.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 650.000.000 650.000.000 SECCION 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE TOTAL 39.169.000.000 39.169.000.000 C. INVERSION 39.169.000.000 39.169.000.000 UNIDAD 240101 GESTION GENERAL 38.669.000.000 38.669.000.000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIXACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 35.669.000.000 35.669.000.000 520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 35.669.000.000 35.669.000.000 520 600 15 PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSOCION Y RENOVACIOON DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL REGIONAL NACIONAL 35.669.000.000 35.669.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 35.669.000.000 35.669.000.000 630 OTRAS TRANSFERENCIAS 3.000.000.000 3.000.000.000 630 606 TRANSPORTE FLUVIAL 3.000.000.000 3.000.000.000 630 606 2 MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA NACIONAL 1.500.000.000 1.500.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1.500.000.000 1.500.000.000 630 606 3 CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE INSTALACIONES Y FACILIDADES PORTUARIAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE ACCESO, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MUELLES MALECONES NACIONAL 1.500.000.000 1.500.000.000 11 OTROS RECUERSOS DEL TESORO 1.500.000.000 1.500.000.000 UNIDAD 240104 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 500.000.000 500.000.000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 500.000.000 500.000.000 520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 500.000.000 500.000.000 520 600 1 APOYO FORTALECIMIENTO SUPERVISION VIGILADOS POR SUPER TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL (PREVIO CONCEPTO DNP) 500.000.000 500.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500.000.000 500.000.000 SECCIOION : 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TOTAL 30.971.585.763 30.971.585.763 C. INVERSIÓN 30.971.585.763 30.971.585.763 111 CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 16.000.000.000 16.000.000.000 111 601 RED TRONCAL NACIONAL 16.000.000.000 16.000.000.000 111 601 178 ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CUNDINAMARCA VIA PERIMETRAL DE LA SABANA DE BOGOTA 16.000.000.000 16.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 16.000.000.000 16.000.000.000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 14.971.585.763 14.971.585.763 113 601 RED TROPICAL NACIONAL 14.971.585.763 14.971.585.763 113 601 319 MAJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA OCCIDENTE NACIONAL 2.485.075.763 2.485.075.763 111 601 178 ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CUNDINAMARCA VIA PERIMETRAL DE LA SABANA SANTA FE DE BOGOTA 16.000.000.000 16.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 16.000.000.000 16.000.000.000 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR RED TRONCAL NACIONAL 14.971.585.763 14.971.585.763 113 601 RED TRONCAL NACIONAL 113 601 319 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA OCCIDENTE NACIONAL 2.485.075.763 2.485.075.763 16 FONDOS ESPECIALES 2.485.075.763 2.485.075.763 113 601 320 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA SUR NACIONAL 3.000.000.000 3.000.000.000 16 FONDOS ESPECIALES 3.000.000.000 3.000.000.000 113 601 321 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA ORINOQUIA REGION ORINOQUIA 2.486.510.763 2.486.510.763 16 FONDOS ESPECIALES 2.486.510.763 2.486.510.763 113 601 322 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA CENTRO ORIENTE 5.000.000.000 5.000.000.000 16 FONDOS ESPECIALES 5.000.000.000 5.000.000.000 113 601 323 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA NORTE NACIONAL 2.000.000.000 2.000.000.000 16 FONDOS ESPECIALES 2.000.000.000 2.000.000.000 SECCION 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL TOTAL 3.253.649.855 3.253.649.855 C. INVERSION 3.253.649.855 3.253.649.855 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 3.253.649.855 3.253.649.855 111 608 TRANSPORTE AEREO 3.253.649.855 3.253.649.855 111 608 504 CONSTRUCCION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE IPIALES NARIÑO PREVIO CONCEPTO DNP 3.253.649.855 3.253.649.855 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3.253.649.855 3.253.649.855 SECCION : 2701 RAMA JUDICIAL TOTAL 18.000.000.000 18.000.000.000 SECCION :3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL TOTAL 4.000.000.000 4.000.000.000 C. INVERSION 4.000.000.000 4.000.000.000 UNIDAD : 320101 GESTION GENRAL 4.000.000.000 4.000.000.000 670 APOYO 4.000.000.000 4.000.000.000 670 1200 INTERSUBSECTORAIL SANEAMIENTO BASICO 670 1200 1 IMPLEMENTACION PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA A NIVEL NACIONAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP) 4.000.000.000 4.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4.000.000.000 4.000.000.000 SECCION : 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONAVIVIENDA TOTAL 44.000.000.000 44.000.000.000 C. INVERSION 44.000.000.000 44.000.000.000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCRA PROPIA DEL SECTOR 34.000.000.000 34.000.000.000 111 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 34.000.000.000 34.000.000.000 111 1402 2 IMPLEMENTACION MICROPOYECTOS DE INTERES SOCIAL – NACIONAL VINCULADOS A SUBSIDIO DE VIVIENDA EN ESPECIE 34.000.000.000 34.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 32.415.990.000 32.415.990.000 18 PRESTAMOS DE DESTINACION NO ESPECIFICA AUTORIZADOS 1.584.010.000 1.584.010.000 670 APOYO 10.000.000.000 10.000.000.000 670 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 10.000.000.000 10.000.000.000 670 1402 1 ESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE MACROPROYECTOS URBANOS ENLAS CIUDADES COLOMBIANAS – (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP) 10.000.000.000 10.000.000.000 10 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10.000.000.000 10.000.000.000 SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA TOTAL 5.525.000.000 5.525.000.000 C. INVERSION 5.525.000.000 5.525.000.000 UNIDAD : 330101 GESTION GENRAL 5.525.000.000 5.525.000.000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 200.000.000 200.000.000 111 709 ARTE Y CULTURA 200.000.000 200.000.000 111 709 3 AMPLICIACION FISICA , MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DSE COLOMBIA 11 OTROS RECURSOS DEL TESOTRO 200.000.000 200.000.000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1.000.000.000 1.000.000.000 113 709 ARTE Y CULTURA 1.000.000.000 1.000.000.000 113 709 4 REESTRUCTURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES 1.000.000.000 1.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1.000.000.000 1.000.000.000 211 ADQUISCION Y/O PRODUCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 686.000.000 686.000.000 211 709 ARTE Y CULTURA 585.000.000 585.000.000 211 709 1 IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGIA, 211 709 1 IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGÍCA, ADQUISICION, DESARROLLO, INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, ASESORÍA Y CAPACITACION DE TECNOLOGÍA INFORMATICAS PARA MINICULTURA - GG 500.000.000 5000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500.000.000 5000.000.000 211 709 31 ADQUISICION Y RESTAURACION DE OBRAS DE ARTE 186.000.000 186.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 186.000.000 186.000.000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1.740.000.000 1.740.000.000 310 709 ARTE Y CULTURA 1.740.000.000 1.740.000.000 310 709 80 ASISTENCIA PARA LA PROMOCION DIFUSUION DE MANIFESTACIONES CULTURALES A NIVEL NACIONAL 300.000.000 300.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300.000.000 300.000.000 310 709 123 IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL 65.000.000 65.000.000 11 OTROS RECURSOS SDEL TESORO 65.000.000 65.000.000 310 709 130 IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION GERSTION Y DIFUSION DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES EN EL PAIS 200.000.000 200.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200.000.000 200.000.000 310 709 131 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA A NIVEL NACIONAL 175.000.000 175.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 175.000.000 175.000.000 310 709 132 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL PARA LAS ARTES A NIVEL NACIONAL 1.000.000.000 1.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1.000.000.000 1.000.000.000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINSTRACION DEL ESTADO 150.0000.000 150.000.000 520 709 ARTE Y CULTURA 150.000.000 150.000.000 520 709 15 RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN COLOMBIA 100.000.000 100.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 100.000.000 100.000.000 520 709 18 APOYO CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL 50.000.000 50.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50.000.000 50.000.000 620 SUBSIDIOS DIRECTOS 50.000.000 50.000.000 620 709 ARTE Y CULTURA 50.000.000 50.000.000 620 709 2 DISTRIBCION DE RECURSOS PARA OTORGAR INCENTIVOS A LA CREACION Y LA INVESTION 5.000.000 5.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5.000.000 5.000.000 650 CAPITALIZACION 1.249.000.000 1.249.000.000 650 709 ARTE Y CULTURA 1.249.000.000 1.249.000.000 650 709 5 ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFÍA COLOMBIANA 249.000.000 249.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 249.000.000 249.000.000 650 709 7 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE APOYO A LA MUSICA SINFONICA EN COLOMBIA 1.000.000.000 1.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1.000.000.000 1.000.000.000 SECCION : 3304 ARCHIVO GENERAL DE NACION TOTAL 500.000.000 5000.000.000 C. INVERSION 500.000.000 5000.000.000 221 ADQUISCION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS,. MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 100.000.000 100.000.000 221 709 ARTE Y CULTURA 100.000.000 100.000.000 221 709 1 RENOVACION E IMPLEMENTACION DE TEGNOLOGÍAS DE LA INFORMACION EN EL ARCHIVO GENRAL DE LA NACION 100.000.000 100.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100.000.000 100.000.000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 400.000.000 400.000.000 310 709 ARTE Y CULTURA 41.631.191 41.631.191 310 709 5 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS EN COLOMBIA 41.631.191 41.631.191 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 41.631.191 41.631.191 310 1602 CULTURA 358.368.809 358.368.809 310 1602 1 PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO 358.368.809 358.368.809 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 358.368.809 358.368.809 SECCION : 3306 INSTITUTO COLMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES TOTAL 438.000.000 438.000.000 C. INVERSION 438.000.000 438.000.000 310 DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO 438.000.000 438.000.000 310 708 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 438.000.000 438.000.000 310 708 135 ASISTENCIA, APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, FORMACIÓN Y GESTION DEL DEPORTE, RECREACION Y EDUCACIÓN FISICA 438.000.000 438.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 438.000.000 438.000.000 SECCION : 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO TOTAL 300.000.000 300.000.000 C. INVERSION 300.000.000 300.000.000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 300.000.000 300.000.000 113 709 ARTE Y CULTURA 300.000.000 300.000.000 113 709 1 ADECUACION MEJORAMIENTO, MANTENIENTO, Y CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EN EL MUNICIPIO DE CHIA 300.000.000 300.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300.000.000 300.000.000 SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO TOTAL : 7.537.603.281 7.537.603.281 C. INVERISION 7.537.603.281 7.537.603.281 UNIDAD : 350101 GESTION GERNERAL 7.537.603.281 7.537.603.281 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5.000.000.000 5.000.000.000 111 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 5.000.000.000 5.000.000.000 111 200 501 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA DESARROLLO REGIONAL A NIVEL NACIONAL (PREVIO CONCEPTO DNP) 5.000.000.000 5.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5.000.000.000 5.000.000.000 330 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 63.352.800 63.352.800 310 206 TURISMO 63.352.800 63.352.800 310 206 13 ASITENCIA TECNICA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD TURISTICA A NIVEL NACIONAL 63.352.800 63.352.800 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 63.352.800 63.352.800 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ARGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2.474.250.481 520 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 692.000.000 692.000.000 520 200 2 APOYO TECNICO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A NIVL NACIONAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 592.000.000 592.000.000 520 200 2 1 ASESORIA Y ASITENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LOS PLANES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD NACIONAL 592.000.000 592.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 592.000.000 592.000.000 520 200 5 APROVECHAMIENTO DEL REGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA ATRAER INVERSION EXTRANJERA A NIVEL NACIONAL 100.000.000 100.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100.000.000 100.000.000 520 201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 1.782.250.481 1.782.250.481 520 201 4 IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS - FUMIPYME 1.782.250.481 1.782.250.481 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1.782.250.481 1.782.250.481 SECCION :3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) TOTAL 25.000.000.000 25.000.000.000 C. INVERSION 25.000.000.000 25.000.000.000 221 ADQUISION Y/O PRESTACION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS ADMINSTRATIVOS 3.000.000.000 3.000.000.000 221 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 3.000.000.000 3.000.000.000 221 300 1 IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL ICBF 3.000.000.000 3.000.000.000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 3.000.000.000 3.000.000.000 320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 21.000.000.000 21.000.000.000 320 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 21.000.000.000 21.000.000.000 320 1501 150 APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACION JUVENIL A LA NIÑEZ Y ADOLECENCIA A NIVEL NACIONAL 21.000.000.000 21.000.000.000 21 OTROS RECURSOS TESORERIA 21.000.000.000 21.000.000.000 410 INVESTIGACION BASICA , APLICADA Y ESTUDIOS 600.000.000 600.000.000 410 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 600.000.000 600.000.000 410 300 6 ESTUDIOS SOCIALDES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR, LA GESTION INSTITUCIONAL 600.000.000 600.000.000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 600.000.000 600.000.000 510 ASISTENCIA TECNICA DIVULGACUION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 400.000.000 400.000.000 510 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 400.000.000 400.000.000 510 300 3 CAPACITACION DEL PERSONAL ICBF 400.000.000 400.000.000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 400.000.000 400.000.000 SECCION 33901 DEPARTARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION TOTAL 13.852.000.000 13.852.000.000 C. INVERSION 13.852.000.000 13.852.000.000 UNIDAD 390101 GESTION GENARAL 13.852..000.000 13.852..000.000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 7.000.000.000 7.000.000.000 410 1000 INTERSUBSECTORIAL 7.000.000.000 7.000.000.000 410 1000 12 INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA FINANCIACION DE PROYECTOS Y APOYO A ACTIVIDADES PRE Y POSPROYECTO 7.000.000.000 7.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7.000.000.000 7.000.000.000 630 TRANSFERENCIAS 6.852.000.000 6.852.000.000 630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6.852.000.000 6.852.000.000 630 1000 1 APOYO A LA FINANCIACION DE PROYECTOS REGIONALES DE INVERSION EN CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION ARTÍCULO 26 LEY 1286 DE 2009 FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS A NIVEL NACIONAL 6.852.000.000 6.852.000.000 16 FONDOS ESPECIALES 6.852.000.000 6.852.000.000 Artículo 2º . Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle APLAZAMIENTO - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION CTA. PROG SUBC SUBP OBJ PROY ORD SPRY SOR REC SIT CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES TOTAL 1.867.716.800 1.867.716.800 A. FUNCIONAMIENTO 1.867.716.800 1.867.716.800 3 TRANSFERENCAIS CORRIENTES 1.867.716.800 1.867.716.800 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.867.716.800 1.867.716.800 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.867.716.800 1.867.716.800 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCAIS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 1.867.716.800 1.867.716.800 10 RECURSOS CORRIENTES 1.867.716.800 1.867.716.800 SECCION : 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA TOTAL 650.000.000 650.000.000 C. INVERSION 650.000.000 650.000.000 UNIDAD : 210101 GESTION GENERAL 650.000.000 650.000.000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 650.000.000 650.000.000 221 207 MINERIA 650.000.000 650.000.000 221 207 2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y FISICA PARA LA GESTION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL 650.000.000 650.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 650.000.000 650.000.000 SECCION 3201 MINISTRERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL TOTAL 4.000.000.000 4000.000.000 C. INVERSION 4.000.000.000 4000.000.000 670 APOYO 4.000.000.000 4000.000.000 670 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 4.000.000.000 4000.000.000 670 1200 IMPLEMENTACION PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA A NIVEL NACIONAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP) 4.000.000.000 4000.000.000 14 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECÍFICA 4.000.000.000 4000.000.000 SECCION : 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL TOTAL 427.546.838.899 427.546.838.899 A. FUNCIONAMIENTO 427.546.838.899 427.546.838.899 UNIDAD 360111 INSTITUTO DE SEGUROS SOCILAES 427.546.838.899 427.546.838.899 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 427.546.838.899 427.546.838.899 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 427.546.838.899 427.546.838.899 3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 427.546.838.899 427.546.838.899 3 2 2 5 FINANCIACION PENSIONES ISS NEGOCIO DE PENSIONES - ART. 113 LEY 100 DE 1993 427.546.838.899 427.546.838.899 10 RECURSOS CORRIENTES 427.546.838.899 427.546.838.899 SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES TOTAL 25.000.000.000 25.000.000.000 A. FUNCIONAMIENTO 25.000.000.000 25.000.000.000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000.000.000 25.000.000.000 3 2 TRANSFERCIAS AL SECTOR PUBLICO 25.000.000.000 25.000.000.000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 25.000.000.000 25.000.000.000 3 2 1 47 RECURSOS A TRANFERIR A LA NACION 25.000.000.000 25.000.000.000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 25.000.000.000 25.000.000.000 TOTAL APLAZAMIENTO 434.064.555.699 25.000.000.000 459.064.555.699
Artículo 2
º . Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cuatrocientos cincuenta mil sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos moneda legal ($459.064.555.699), según el siguiente detalle: APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION CTA. PROG SUBC SUBP OBJ PROY ORD SPRY SOR REC SIT CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES TOTAL 1.867.716.800 1.867.716.800 A. FUNCIONAMIENTO 1.867.716.800 1.867.716.800 3 TRANSFERENCAIS CORRIENTES 1.867.716.800 1.867.716.800 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.867.716.800 1.867.716.800 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.867.716.800 1.867.716.800 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCAIS – DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 1.867.716.800 1.867.716.800 10 RECURSOS CORRIENTES 1.867.716.800 1.867.716.800 SECCION : 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA TOTAL 650.000.000 650.000.000 C. INVERSION 650.000.000 650.000.000 UNIDAD : 210101 GESTION GENERAL 650.000.000 650.000.000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 650.000.000 650.000.000 221 207 MINERIA 650.000.000 650.000.000 221 207 2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y FISICA PARA LA GESTION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL 650.000.000 650.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 650.000.000 650.000.000 SECCION 3201 MINISTRERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL TOTAL 4.000.000.000 4000.000.000 C. INVERSION 4.000.000.000 4000.000.000 670 APOYO 4.000.000.000 4000.000.000 670 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 4.000.000.000 4000.000.000 670 1200 IMPLEMENTACION PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA A NIVEL NACIONAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP) 4.000.000.000 4000.000.000 14 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECÍFICA 4.000.000.000 4000.000.000 SECCION : 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL TOTAL 427.546.838.899 427.546.838.899 A. FUNCIONAMIENTO 427.546.838.899 427.546.838.899 UNIDAD 360111 INSTITUTO DE SEGUROS SOCILAES 427.546.838.899 427.546.838.899 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 427.546.838.899 427.546.838.899 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 427.546.838.899 427.546.838.899 3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 427.546.838.899 427.546.838.899 3 2 2 5 FINANCIACION PENSIONES ISS NEGOCIO DE PENSIONES – ART. 113 LEY 100 DE 1993 427.546.838.899 427.546.838.899 10 RECURSOS CORRIENTES 427.546.838.899 427.546.838.899 SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES TOTAL 25.000.000.000 25.000.000.000 A. FUNCIONAMIENTO 25.000.000.000 25.000.000.000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000.000.000 25.000.000.000 3 2 TRANSFERCIAS AL SECTOR PUBLICO 25.000.000.000 25.000.000.000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 25.000.000.000 25.000.000.000 3 2 1 47 RECURSOS A TRANFERIR A LA NACION 25.000.000.000 25.000.000.000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 25.000.000.000 25.000.000.000
Artículo 3Vigencia
°. Vigencia . El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.