Micelio

decreto 325 de 2010

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El Presidente de la República de Colombia

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y CONSIDERANDO: Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación, modificación ejecución del Presupuesto General de la Nación

Considerando · 7 motivos

Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación, modificación ejecución del Presupuesto General de la Nación;

Que el Congreso de la República en virtud del artículo 349 de la Constitución Política expidió la Ley 1365 del 21 de diciembre de 2009 por la cual se decreta el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2010, el cual se liquidó por medio del Decreto 4996 del 24 de diciembre de 2009;

Que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año fiscal el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones presupuestales, entre otros, cuando la coherencia macroeconómica así lo exija, cuando se estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas o cuando no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. En tales casos el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;

Que teniendo en cuenta los efectos adversos de la economía internacional sobre la economía colombiana, especialmente en materia de crecimiento y, por esta vía, sobre el comportamiento de los ingresos tributarios, se hace indispensable realizar el aplazamiento de algunas apropiaciones de la presente vigencia fiscal, con el fin de mantener la coherencia macroeconómica y la confianza en la economía del país;

Que evaluadas las proyecciones de ingresos tributarios para el año 2010 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los ingresos que se esperan percibir no son suficientes para financiar los gastos autorizados en la ley anual del presupuesto para la vigencia fiscal de 2010;

Que el Consejo de Ministros el 21 de enero de 2010 autorizó el aplazamiento total o parcial de algunas apropiaciones presupuestales de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y facultó al Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, para emitir concepto previo de que trata el artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en el evento en que nuevas circunstancias permitan modificar o levantar el aplazamiento total o parcialmente;

Que el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales se efectuó en forma razonable y proporcionada, respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder público y entidades autónomas.

Artículo 1

° . Aplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2010, en la suma de cinco billones ochocientos veintidós mil ciento cincuenta y ocho millones setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos moneda legal ($5.822.158.789.420), según el siguiente detalle: CTA. PROG SUBC SUBP OBJG PROY ORD SPRY SOR REC SIT CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL SECCION: 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA TOTAL 14,612,986,770 14,612,986,770 SECCION: 0201PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA TOTAL 42,660,634,596 42,660,634,596 A FUNCIONAMIENTO 8,914,134,596 8,914,134,596 UNIDAD 020101GESTION GENERAL 8,914,134,596 8,914,134,596 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,914,134,596 8,914,134,596 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 8,914,134,596 8,914,134,596 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 8,914,134,596 8,914,134,596 3 1 1 1 28 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA 8,914,134,596 8,914,134,596 10 RECURSOS CORRIENTES 8,914,134,596 8,914,134,596 C INVERSION 33,746,500,000 33,746,500,000 UNIDAD 020101 GESTION GENERAL 33,746,500,000 33,746,500,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 33,746,500,000 33,746,500,000 520 1000 IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 33,746,500,000 33,746,500,000 520 1000 43 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 33,746,500,000 33,746,500,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 33,746,500,000 33,746,500,000 SECCION: 0210 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL TOTAL 138,480,926,728 138,480,926,728 A FUNCIONAMIENTO 13,480,926,728 13,480,926,728 2 GASTOS GENERALES 546,086,728 546,086,728 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 46,086,728 46,086,728 10 RECURSOS CORRIENTES 46,086,728 46,086,728 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 500,000,000 500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,934,840,000 12,934,840,000 6 3 OTRAS TRANSFERENCIAS 12,934,840,000 12,934,840,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 174,840,000 174,840,000 3 1 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 174,840,000 174,840,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 174,840,000 174,840,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,760,000,000 12,760,000,000 3 6 3 12 FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005) 360,000,000 360,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 360,000,000 360,000,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 12,000,000,000 12,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 12,000,000,000 12,000,000,000 3 6 3 62 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMISION NACIONAL DE REPARACION Y RECONCILIACION 400,000,000 400,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 400,000,000 400,000,000 C INVERSION 125,000,000,000 125,000,000,000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 125,000,000,000 125,000,000,000 530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 125,000,000,000 125,000,000,000 530 1000 14 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA FAMILIAS EN ACCION PARA POBLACION VULNERABLE - FIP 94,000,000,000 94,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 94,000,000,000 94,000,000,000 530 1000 36 IMPLANTACION PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES - FIP 31,000,000,000 31,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 31,000,000,000 31,000,000,000 SECCION: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION TOTAL 45,767,261,456 45,767,261,456 A FUNCIONAMIENTO 348,261,456 348,261,456 UNIDAD 030101 GESTION GENERAL 348,261,456 348,261,456 2 GASTOS GENERALES 167,571,456 167,571,456 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 167,571,456 167,571,456 10 RECURSOS CORRIENTES 167,571,456 167,571,456 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 180,690,000 180,690,000 5 3 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 12,319,840 12,319,840 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 12,319,840 12,319,840 3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 12,319,840 12,319,840 10 RECURSOS CORRIENTES 12,319,840 12,319,840 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 168,370,160 168,370,160 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 168,370,160 168,370,160 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 168,370,160 168,370,160 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 168,370,160 168,370,160 C INVERSION 45,419,000,000 45,419,000,000 UNIDAD 030101 GESTION GENERAL 45,419,000,000 45,419,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,000,000,000 1,000,000,000 221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000 1,000,000,000 221 1000 1 IMPLANTACION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 5,700,000,000 5,700,000,000 510 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,700,000,000 5,700,000,000 510 1000 4 ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS Y CONSULTORIAS PARA LA EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 5,700,000,000 5,700,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,700,000,000 5,700,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 3,570,000,000 3,570,000,000 520 903 MITIGACION 300,000,000 300,000,000 520 903 2 APOYO A LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL 300,000,000 300,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,270,000,000 3,270,000,000 520 1000 26 RENOVACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 1000 31 CONTROL Y SEGUIMIENTO MEDIANTE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA INVERSION DE REGALIAS DIRECTAS A MUNICIPIOS, DISTRITOS Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS 500,000,000 500,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 500,000,000 500,000,000 520 1000 34 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCION DE BENEFICIARIOS SISBEN 1,370,000,000 1,370,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,370,000,000 1,370,000,000 520 1000 35 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION YCONCESION EN INFRAESTRUCTURA PPCI TERCERA FASE A NIVEL NACIONAL 400,000,000 400,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 400,000,000 400,000,000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 2,100,000,000 2,100,000,000 530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,100,000,000 2,100,000,000 530 1000 4 FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION PUBLICA., SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA LA GESTION POR RESULTADOS EN COLOMBIA 2,100,000,000 2,100,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 2,100,000,000 2,100,000,000 630 TRANSFERENCIAS 33,049,000,000 33,049,000,000 630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 33,049,000,000 33,049,000,000 630 1000 111 APOYO A PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 33,049,000,000 33,049,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 33,049,000,000 33,049,000,000 SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS TOTAL 65,128,114,688 65,128,114,688 A FUNCIONAMIENTO 128,114,688 128,114,688 2 GASTOS GENERALES 25,958,400 25,958,400 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25,958,400 25,958,400 16 FONDOS ESPECIALES 25,958,400 25,958,400 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102,156,288 102,156,288 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 102,156,288 102,156,288 3 2 1 ORDEN NACIONAL 102,156,288 102,156,288 3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 102,156,288 102,156,288 16 FONDOS ESPECIALES 102,156,288 102,156,288 C INVERSION 65,000,000,000 65,000,000,000 630 TRANSFERENCIAS 65,000,000,000 65,000,000,000 630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 65,000,000,000 65,000,000,000 630 1000 79 NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE - (LEY 859 DE 2003) REGION NACIONA 5,000,000,000 5,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 5,000,000,000 5,000,000,000 630 1000 80 SANEAMIENTO DE CARTERA HOSPITALARIA (ARTICULO 45, LEY 1151 DE 2007)REGION NACIONAL 15,000,000,000 15,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 15,000,000,000 15,000,000,000 630 1000 83 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, NAVEGABILIDAD DEL RIO MAGDALENA E IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE A NIVEL NACIONAL 30,000,000,000 30,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 30,000,000,000 30,000,000,000 630 1000 84 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES NATURALES O SITUACIONES DE CALAMIDAD PUBLICA. REGION NACIONAL. 15,000,000,000 15,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 15,000,000,000 15,000,000,000 SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) TOTAL 6,356,813,840 6,356,813,840 A FUNCIONAMIENTO 69,813,840 69,813,840 UNIDAD 040101 GESTION GENERAL 69,813,840 69,813,840 2 GASTOS GENERALES 61,013,840 61,013,840 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 61,013,840 61,013,840 10 RECURSOS CORRIENTES 61,013,840 61,013,840 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,800,000 8,800,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,800,000 8,800,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,800,000 8,800,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,800,000 8,800,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,800,000 8,800,000 C INVERSION 6,287,000,000 6,287,000,000 UNIDAD 040101 GESTION GENERAL 6,287,000,000 6,287,000,000 430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 6,287,000,000 6,287,000,000 430 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,287,000,000 6,287,000,000 430 1000 18 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA INFORMACION BASICA NACIONAL 1,460,000,000 1,460,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,460,000,000 1,460,000,000 430 1000 19 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO NACIONAL 340,000,000 340,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 340,000,000 340,000,000 430 1000 20 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL 1,208,000,000 1,208,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,208,000,000 1,208,000,000 430 1000 22 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL 220,000,000 220,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 220,000,000 220,000,000 430 1000 23 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS SOCIO-DEMOGRAFICOS A NIVEL NACIONAL 1,359,000,000 1,359,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,359,000,000 1,359,000,000 430 1000 24 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON TEMAS AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL 50,000,000 50,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000 50,000,000 430 1000 25 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS ESPACIALES A NIVEL NACIONAL 70,000,000 70,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 70,000,000 70,000,000 430 1000 26 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLITICOS A NIVEL NACIONAL 350,000,000 350,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 350,000,000 350,000,000 430 1000 27 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON CUENTAS NACIONALES Y MACROECONOMIA A NIVEL NACIONAL 50,000,000 50,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000 50,000,000 430 1000 28 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL 300,000,000 300,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000 430 1000 39 LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION DE INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL 880,000,000 880,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 880,000,000 880,000,000 SECCION: 0403 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC TOTAL 5,947,000,000 5,947,000,000 C INVERSION 5,947,000,000 5,947,000,000 440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 5,947,000,000 5,947,000,000 440 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,947,000,000 5,947,000,000 440 1000 2 ACTUALIZACION FORMACION Y CONSERVACION CATASTRAL A NIVEL NACIONAL YREGIONAL 5,947,000,000 5,947,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,947,000,000 5,947,000,000 SECCION: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA TOTAL 170,540,112 170,540,112 A FUNCIONAMIENTO 133,540,112 133,540,112 UNIDAD 050101 GESTION GENERAL 133,540,112 133,540,112 2 GASTOS GENERALES 47,767,440 47,767,440 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,414,520 3,414,520 10 RECURSOS CORRIENTES 3,414,520 3,414,520 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 44,352,920 44,352,920 10 RECURSOS CORRIENTES 44,352,920 44,352,920 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,772,672 85,772,672 5 3 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 2,232,200 2,232,200 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,232,200 2,232,200 3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 2,232,200 2,232,200 10 RECURSOS CORRIENTES 2,232,200 2,232,200 6 3 OTRAS TRANSFERENCIAS 83,540,472 83,540,472 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 29,616,520 29,616,520 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 29,616,520 29,616,520 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,616,520 29,616,520 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,923,952 53,923,952 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 53,923,952 53,923,952 10 RECURSOS CORRIENTES 53,923,952 53,923,952 UNIDAD 050101 GESTION GENERAL 37,000,000 37,000,000 C INVERSION 37,000,000 37,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 37,000,000 37,000,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 37,000,000 37,000,000 520 1000 10 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS 37,000,000 37,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 37,000,000 37,000,000 SECCION: 0503 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP) TOTAL 7,000,000,000 7,000,000,000 C INVERSION 7,000,000,000 7,000,000,000 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,000,000,000 4,000,000,000 112 705 EDUCACION SUPERIOR 4,000,000,000 4,000,000,000 112 705 111 ADQUISICION O CONSTRUCCION Y DOTACION DE SEDES CENTRAL Y TERRITORIALES DE LA ESAP 4,000,000,000 4,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 4,000,000,000 4,000,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 3,000,000,000 3,000,000,000 520 705 EDUCACION SUPERIOR 1,600,000,000 1,600,000,000 520 705 4 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACION FORMAL 1,600,000,000 1,600,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,600,000,000 1,600,000,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,400,000,000 1,400,000,000 520 1000 102 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION ESTANDARIZACIONPUBLICACION DE TRAMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN EL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL 608,000,000 608,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 608,000,000 608,000,000 520 1000 103 CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACION DIFUSION Y MEDICION E IMPACTO DE LAS POLITICAS DE EMPLEO PUBLICO CONTROL INTERNO, RACIONALIZACION DE TRAMITES Y CALIDAD Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL EN EL ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL 660,000,000 660,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 660,000,000 660,000,000 520 1000 104 MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A TRAVES DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION TICS 132,000,000 132,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 132,000,000 132,000,000 SECCION: 0601 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) 1,646,440,560 1,646,440,560 TOTAL 1,646,440,560 1,646,440,560 A FUNCIONAMIENTO 1,646,440,560 1,646,440,560 UNIDAD 060101 GESTION GENERAL 2 GASTOS GENERALES 969,519,360 969,519,360 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 969,519,360 969,519,360 10 RECURSOS CORRIENTES 969,519,360 969,519,360 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 676,921,200 676,921,200 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 676,921,200 676,921,200 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 676,921,200 676,921,200 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 676,921,200 676,921,200 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 676,921,200 676,921,200 SECCION: 0602 FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD TOTAL 4,800,000,000 5,000,000,000 9,800,000,000 C INVERSION 4,800,000,000 5,000,000,000 9,800,000,000. 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,446,000,000 2,446,000,000 113 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,446,000,000 2,446,000,000 113 101 3 AMPLIACION Y ADECUACION DE LA SEDE PALOQUEMAO DEL DAS EN BOGOTA, D.C 2,446,000,000 2,446,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 2,446,000,000 2,446,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 4,800,000,000 4,800,000,000 211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 4,800,000,000 4,800,000,000 211 101 3 REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR EN AREAS OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. 3,000,000,000 3,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000 211 101 17 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA LA INTELIGENCIA PARA EL DAS NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] 1,800,000,000 1,800,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,800,000,000 1,800,000,000 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,054,000,000 1,054,000,000 212 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,054,000,000 1,054,000,000 212 101 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERATIVOS ESPECIALIZADOS DEL DAS 1,054,000,000 1,054,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,054,000,000 1,054,000,000 510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 500,000,000 500,000,000 510 100 1 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 500,000,000 500,000,000 510 100 CAPACITACION PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL DAS EN AREAS MISIONALES Y DE DIRECCION SUPERIOR 500,000,000 500,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 101 101 1 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,000,000,000 1,000,000,000 520 IMPLEMENTACION GESTION DOCUMENTAL INTEGRAL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 637,711,944 637,711,944 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 362,288,056 362,288,056 SECCION: 0901 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA - DANSOCIAL TOTAL 1,036,786,431 1,036,786,431 A FUNCIONAMIENTO 36,786,431 36,786,431 UNIDAD 090101 GESTION GENERAL 36,786,431 36,786,431 2 GASTOS GENERALES 35,843,549 35,843,549 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 35,843,549 35,843,549 10 RECURSOS CORRIENTES 35,843,549 35,843,549 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 942,882 942,882 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 942,882 942,882 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 942,882 942,882 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 942,882 942,882 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 942,882 942,882 C INVERSION . 1,000,000,000 1,000,000,000 UNIDAD 090101 GESTION GENERAL 1,000,000,000 1,000,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 225,000,000 225,000,000 113 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 225,000,000 225,000,000 113 1503 1 ADMINISTRACION DESARROLLO INSTITUCIONAL BOGOTA 225,000,000 225,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 225,000,000 225,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 705,000,000 705,000,000 310 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 705,000,000 705,000,000 310 1503 1 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA 605,000,000 605,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 605,000,000 605,000,000 310 1503 6 ACTUALIZACION, DISENO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE EDUCACION EN Y PARA LA SOLIDARIDAD EN COLOMBIA 100,000,000 100,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 62,080,000 62,080,000 410 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 62,080,000 62,080,000 410 1503 1 ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y CONSOLIDACION DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA 62,080,000 62,080,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 62,080,000 62,080,000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 7,920,000 7,920,000 530 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 7,920,000 7,920,000 530 1503 2 APLICACION CONSOLIDACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION A NIVEL NACIONAL 7,920,000 7,920,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,920,000 7,920,000 SECCION: 1101 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES TOTAL 233,460,000 233,460,000 A FUNCIONAMIENTO 233,460,000 233,460,000 UNIDAD 110101 GESTION GENERAL 233,460,000 233,460,000 2 GASTOS GENERALES 5,960,000 5,960,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,960,000 5,960,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,960,000 5,960,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 227,500,000 227,500,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 227,500,000 227,500,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 227,500,000 227,500,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 227,500,000 227,500,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 227,500,000 227,500,000 SECCION: 1102 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES TOTAL 8,828,528,970 8,828,528,970 A FUNCIONAMIENTO 6,302,528,970 6,302,528,970 2 GASTOS GENERALES 616,997,667 616,997,667 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 616,997,667 616,997,667 10 RECURSOS CORRIENTES 616,997,667 616,997,667 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,685,531,303 5,685,531,303 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,685,531,303 5,685,531,303 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,685,531,303 5,685,531,303 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 5,685,531,303 5,685,531,303 10 RECURSOS CORRIENTES 5,685,531,303 5,685,531,303 C INVERSION 2,526,000,000 2,526,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 146,000,000 146,000,000 211 1002 RELACIONES EXTERIORES 146,000,000 146,000,000 211 1002 2 ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE LOS DOCUMENTOS DE POLITICA EXTERIOR DE DIFUSION EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR 146,000,000 146,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 146,000,000 146,000,000 440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 333,000,000 333,000,000 440 1002 RELACIONES EXTERIORES 333,000,000 333,000,000 440 1002 1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACION DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE COLOMBIA 333,000,000 333,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 333,000,000 333,000,000 530 1002 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 1,423,000,000 1,423,000,000 530 RELACIONES EXTERIORES 1,423,000,000 1,423,000,000 530 1002 1 PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 1,423,000,000 1,423,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,423,000,000 1,423,000,000 540 COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 624,000,000 624,000,000 540 1002 RELACIONES EXTERIORES 624,000,000 624,000,000 540 1002 2 PROYECTO PROGRAMA PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO EN LAS FRONTERAS DE COLOMBIA 624,000,000 624,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 624,000,000 624,000,000 SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TOTAL 2,068,408,226,168 2,068,408,226,168 A FUNCIONAMIENTO 1,991,968,226,168 1,991,968,226,168 UNIDAD 130101 GESTION GENERAL 1,991,968,226,168 1,991,968,226,168 1 GASTOS DE PERSONAL 335,000,000,000 335,000,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 335,000,000,000 335,000,000,000 1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 335,000,000,000 335,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 335,000,000,000 335,000,000,000 2 GASTOS GENERALES 1,176,687,616 1,176,687,616 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,176,687,616 1,176,687,616 10 RECURSOS CORRIENTES 1,176,687,616 1,176,687,616 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,285,732,349,406 1,285,732,349,406 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 257,408,830,222 257,408,830,222 3 2 1 ORDEN NACIONAL 46,929,740,290 46,929,740,290 3 2 1 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 10,000,000,000 10,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 10,000,000,000 10,000,000,000 3 2 1 30 PROGRAMAS DE MODERNIZACION DEL ESTADO 24,929,740,290 24,929,740,290 10 RECURSOS CORRIENTES 24,929,740,290 24,929,740,290 3 2 1 33 RECURSOS PARA GARANTIZAR DERECHOS DE LOS PROCESADOS, DERECHOS HUMANOS Y NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO PARA DISTRIBUIR 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 3 2 1 34 TRANSFERENCIAS PARA GARANTIZAR NEGOCIACIONES DE DESMOVILIZACION DENTRO DEL PROCESO DE PAZ Y OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ 10,000,000,000 10,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 10,000,000,000 10,000,000,000 3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 200,000,000,000 200,000,000,000 3 2 2 10 OBLIGACIONES LABORALES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - ISS Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - DECRETO 1750 DE 2003, EN LIQUIDACION 200,000,000,000 200,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000 3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 413,386,089 413,386,089 3 2 3 2 COSTOS Y COMISIONES POR GESTION DE ENAJENACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN 413,386,089 413,386,089 10 RECURSOS CORRIENTES 413,386,089 413,386,089 3 2 4 DEPARTAMENTOS 9,019,703,843 9,019,703,843 3 2 4 2 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427 10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427 3 2 4 5 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427 10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427 3 2 4 6 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA. PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427 10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427 3 2 4 7 DEPARTAMENTO DEL CASANARE . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427 10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427 3 2 4 9 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427 10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427 3 2 4 11 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427 10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427 3 2 4 12 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427 10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427 3 2 4 14 DEPARTAMENTO DEL VAUPES. PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427 10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427 3 2 4 16 DEPARTAMENTO DEL VICHADA . PARTICIPACION IVA 1,001,300,427 1,001,300,427 10 RECURSOS CORRIENTES 1,001,300,427 1,001,300,427 3 2 4 17 REGALIAS DERIVADAS DE LA EXPLOTACION DE SAL -CONTRATO IFI -CONCESION SALINAS PARA TRANSFERIR A LOS DEPARTAMENTOS PRODUCTORES 8,000,000 8,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000 3 2 7 MUNICIPIOS 1,046,000,000 1,046,000,000 3 2 7 4 RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON RESGUARDOS INDIGENAS ARTICULO 24 LEY 44 DE 1990, ARTICULO 184 LEY 223 DE 1995 1,020,000,000 1,020,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,020,000,000 1,020,000,000 3 2 7 7 REGALIAS DERIVADAS DE LA EXPLOTACION DE SAL -CONTRATO IFI -CONCESION SALINAS TRANSFERIR A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES 26,000,000 26,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 26,000,000 26,000,000 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 18,794,922,152 18,794,922,152 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 18,794,922,152 18,794,922,152 3 4 1 119 ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO -ASIP, LEY 493 DE 1999. 922,152 922,152 10 RECURSOS CORRIENTES 922,152 922,152 3 4 1 123 CONVENIO PROGRAMA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA ESTRATEGICA DE INTERES REGIONAL - FONTAGRO 18,794,000,000 18,794,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 18,794,000,000 18,794,000,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 537,008,303,754 537,008,303,754 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 532,500,000,000 532,500,000,000 3 5 1 6 BONOS PENSIONALES DECRETOS1299 DE 1994, 1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995 232,000,000,000 232,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 232,000,000,000 232,000,000,000 3 5 1 18 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 300,000,000,000 300,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 300,000,000,000 300,000,000,000 3 5 1 20 GARANTIA PENSION MINIMA 500,000,000 500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 4,508,303,754 4,508,303,754 3 5 3 36 PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD (LEY 715/2001) 4,508,303,754 4,508,303,754 10 RECURSOS CORRIENTES 4,508,303,754 4,508,303,754 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 457,610,074,455 457,610,074,455 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000,000 5,000,000,000 3 6 1 3 FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 5,000,000,000 5,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000 3 6 2 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 1,815,410,688 1,815,410,688 3 6 2 1 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 1 815,410,688 1,815,410,688 10 RECURSOS CORRIENTES 1,815,410,688 1,815,410,688 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 450,794,663,767 450,794,663,767 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 448,858,296,151 448,858,296,151 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 448,858,296,151 448,858,296,151 3 6 3 112 PAGOS BENEFICIARIOS FUNDACION SAN JUAN DE DIOS DERIVADOS FALLO SU-484-2008 CORTE CONSTITUCIONAL. 1,936,367,616 1,936,367,616 10 RECURSOS CORRIENTES 1,936,367,616 1,936,367,616 3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 14,910,218,823 14,910,218,823 3 7 3 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 10,969,886,154 10,969,886,154 3 7 3 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION – PROPOSITO GENERAL , ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001 10,969,886,154 10,969,886,154 10 RECURSOS CORRIENTES 10,969,886,154 10,969,886,154 3 7 4 ASIGNACIONES ESPECIALES 3,940,332,669 3,940,332,669 3 7 4 1 PARTICIPACION RESGUARDOS INDIGENAS

Parágrafo 2

ARTICULO 2 LEY 715 DE 2001 512,243,247 512,243,247 10 RECURSOS CORRIENTES 512,243,247 512,243,247 3 7 4 2 PARTICIPACION MUNICIPIOS DE LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA .

Parágrafo 2

, ARTICULO 2 LEY 715 DE 2001 78,806,653 78,806,653 10 RECURSOS CORRIENTES 78,806,653 78,806,653 3 7 4 3 PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DISTRITOS Y MUNICIPIOS .

Parágrafo 2

, ART. 2, LEY 715 DE 2001 492,541,584 492,541,584 10 RECURSOS CORRIENTES 492,541,584 492,541,584 3 7 4 4 FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, LEY 549 DE 1999,

Parágrafo 2

, ART. 2, LEY 715 DE 2001 2,856,741,185 2,856,741,185 10 RECURSOS CORRIENTES 2,856,741,185 2,856,741,185 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 370,059,189,146 370,059,189,146 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 370,059,189,146 370,059,189,146 4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 370,059,189,146 370,059,189,146 4 2 1 3 FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES - FOFI, LEY 318 DE 1996 20,000,000,000 20,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000 4 2 1 6 GARANTIAS PARA BONOS HIPOTECARIOS Y TITULARIZACION PARA FINANCIAR CARTERA VIS. ARTICULO 30 LEY 546 DE 1999 50,962,330 50,962,330 10 RECURSOS CORRIENTES 50,962,330 50,962,330 4 2 2 9 PRESTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 8,226,816 8,226,816 10 RECURSOS CORRIENTES 8,226,816 8,226,816 4 2 1 17 FONDO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS DE COMBUSTIBLES (FEPC) 350,000,000,000 350,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 350,000,000,000 350,000,000,000 C INVERSION 76,440,000,000 76,440,000,000 UNIDAD 130101 GESTION GENERAL 76,440,000,000 76,440,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4,800,000,000 4,800,000,000 221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,800,000,000 4,800,000,000 221 1000 1 AMPLIACION , DESARROLLO, INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, SOPORTE, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS, ASESORIA Y CAPACITACION EN TECNOLOGIAS INFORMATICAS 3,000,000,000 3,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000 221 1000 7 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA GESTION PUBLICA NACIONAL - COMPONENTE SIIF 1,800,000,000 1,800,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,800,000,000 1,800,000,000 510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 600,000,000 600,000,000 510 1000 3 CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 600,000,000 600,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 31,465,000,000 31,465,000,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 31,465,000,000 31,465,000,000 520 1000 11 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE CONCESIONES Y PRIVATIZACIONES 465,000,000 465,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 465,000,000 465,000,000 520 1000 20 ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y APOYO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 1000 121 APOYO PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS ARTICULO 67 DECRETO 919 DE 1989 REGION NACIONAL-[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 30,000,000,000 30,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 30,000,000,000 30,000,000,000 630 TRANSFERENCIAS 39,575,000,000 39,575,000,000 630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 39,575,000,000 39,575,000,000 630 1000 112 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 39,575,000,000 39,575,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 39,575,000,000 39,575,000,000 SECCION: 1308 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION TOTAL 1,515,058,480 1,515,058,480 A FUNCIONAMIENTO 112,058,480 112,058,480 2 GASTOS GENERALES 69,663,879 69,663,879 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 69,663,879 69,663,879 10 RECURSOS CORRIENTES 69,663,879 69,663,879 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 42,394,601 42,394,601 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 42,394,601 42,394,601 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 26,920,000 26,920,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 26,920,000 26,920,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 26,920,000 26,920,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,474,601 15,474,601 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 15,474,601 15,474,601 10 RECURSOS CORRIENTES 15,474,601 15,474,601 C INVERSION 1,403,000,000 1,403,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 518,250,000 518,250,000 221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 518,250,000 518,250,000 221 1000 1 ADQUISICION , INSTALACION, AMPLIACION, REPOSICION, ASESORIA, CAPACITACION, IMPLANTACION, Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION 518,250,000 518,250,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 518,250,000 518,250,000 510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 884,750,000 884,750,000 510 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 884,750,000 884,750,000 510 1000 1 CAPACITACION DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA CONTABILIDAD PUBLICA 884,750,000 884,750,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 884,750,000 884,750,000 SECCION: 1309 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA TOTAL 200,000,000 200,000,000 C INVERSION 200,000,000 200,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 200,000,000 200,000,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000 520 1000 5 SISTEMATIZACION INTEGRAL DE LA INFORMACION INSTITUCIONAL 200,000,000 200,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000 SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES TOTAL 85,566,210,127 85,566,210,127 A FUNCIONAMIENTO 2,974,843,872 2,974,843,872 2 GASTOS GENERALES 1,867,716,800 1,867,716,800 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,867,716,800 1,867,716,800 10 RECURSOS CORRIENTES 1,867,716,800 1,867,716,800 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,107,127,072 1,107,127,072 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,103,821 5,103,821 3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,103,821 5,103,821 3 2 1 28 PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION EFECTIVOS POLICIA NACIONAL COMISIONADOS A PRESTAR SERVICIO EN BAHIA PORTETE - DIAN - DECRETO 827 DE MAYO 11 DE 2001 5,103,821 5,103,821 10 RECURSOS CORRIENTES 5,103,821 5,103,821 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 6,400,000 6,400,000 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 6,400,000 6,400,000 3 4 1 16 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ART. 159, LEY 223 DE 1995 3,600,000 3,600,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,600,000 3,600,000 3 4 1 67 CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA - LEY 10 DE 1992 2,800,000 2,800,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,800,000 2,800,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,095,623,251 1,095,623,251 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 476,452,000 476,452,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 476,452,000 476,452,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 476,452,000 476,452,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 619,171,251 619,171,251 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 586,503,046 586,503,046 10 RECURSOS CORRIENTES 586,503,046 586,503,046 3 6 3 22 DEVOLUCIONES 32,668,205 32,668,205 10 RECURSOS CORRIENTES 32,668,205 32,668,205 C INVERSION 82,591,366,255 82,591,366,255 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 82,591,366,255 82,591,366,255 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 82,591,366,255 82,591,366,255 520 1000 3 MEJORAMIENTO NORMALIZACION, DOTACION, CONTRATACION, CONSTRUCCION, IMPLANTACION, ADECUACION Y SOPORTE DE LA ARQUITECTURA INTEGRADA E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA AUTOGESTION ELECTRONICA 6,481,000,000 6,481,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,481,000,000 6,481,000,000 520 1000 4 IMPLANTACION PLAN ANUAL ANTIEVASION (ARTICULO 154 LEY 223 DE 1995) 66,170,000,000 66,170,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 66,170,000,000 66,170,000,000 520 100 5 IMPLANTACION DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIAN Y EL MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION CIUDADANA Y DE LOS AGENTES ECONOMICOS SOBRE LA IMAGEN Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD 1,281,000,000 1,281,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,281,000,000 1,281,000,000 520 100 6 ADECUACION, REPARACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LAS ADMINISTRACIONES DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 1,519,000,000 1,519,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,519,000,000 1,519,000,000 520 100 7 ADECUACION, ORGANIZACION, CONSTRUCCION, ADQUISICION IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 2,335,886,255 2,335,886,255 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,335,886,255 2,335,886,255 520 100 9 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA GESTION PUBLICA NACIONAL - COMPONENTE DIAN 4,804,480,000 4,804,480,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,804,480,000 4,804,480,000 SECCION: 1312 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO TOTAL 40,823,424 40,823,424 A FUNCIONAMIENTO 40,823,424 40,823,424 2 GASTOS GENERALES 40,823,424 40,823,424 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 40,823,424 40,823,424 10 RECURSOS CORRIENTES 40,823,424 40,823,424 SECCION: 1313 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TOTAL 1,000,000,000 1,000,000,000 C INVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 350,000,000 350,000,000 221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 350,000,000 350,000,000 1000 221 100 1 AMPLIACION RENOVACION E IMPLANTACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION. 350,000,000 350,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 350,000,000 350,000,000 222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 100,000,000 100,000,000 222 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 100,000,000 100,000,000 222 100 2 ADECUACION DEL ARCHIVO DOCUMENTAL A TRAVES DE LOS PROCESOS DE DEPURACION, CLASIFICACION, APLICACION DE LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL, DIGITALIZACION Y ALMACENAJE 100,000,000 100,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 300,000,000 300,000,000 310 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 300,000,000 300,000,000 310 100 1 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN SUPERVISION FINANCIERA 300,000,000 300,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 300,000,000 300,000,000 440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 100,000,000 100,000,000 440 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 100,000,000 100,000,000 400 100 1 ADECUACION , ACTUALIZACION Y MODERNIZACION DE LA BIBLIOTECA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BOGOTA 100,000,000 100,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 150,000,000 150,000,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 150,000,000 150,000,000 520 1000 3 ADECUACION , ADQUISICION E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE PRODUCTIVIDAD 150,000,000 150,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 150,000,000 150,000,000 SECCION: 1314 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL –UGPP TOTAL 203,588,000 203,588,000 A FUNCIONAMIENTO 203,588,000 203,588,000 UNIDAD 131401 GESTION GENERAL 112,608,000 112,608,000 2 GASTOS GENERALES 112,608,000 112,608,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 112,608,000 112,608,000 10 RECURSOS CORRIENTES 112,608,000 112,608,000 UNIDAD 131402 PENSIONES 90,980,000 90,980,000 2 GASTOS GENERALES 90,980,000 90,980,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 90,980,000 90,980,000 10 RECURSOS CORRIENTES 90,980,000 90,980,000 SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL TOTAL 550,000,000,000 550,000,000,000 B SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 550,000,000,000 550,000,000,000. 6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 550,000,000,000 550,000,000,000 6 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA 550,000,000,000 550,000,000,000 6 2 4 ORGANISMOS MULTILATERALES 550,000,000,000 550,000,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 550,000,000,000 550,000,000,000 SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TOTAL 245,758,106,811 245,758,106,811 A FUNCIONAMIENTO 143,431,106,811 143,431,106,811 UNIDAD 150101 GESTION GENERAL 31,707,110,375 31,707,110,375 2 GASTOS GENERALES 6,711,110,375 6,711,110,375 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 711,110,375 711,110,375 10 RECURSOS CORRIENTES 711,110,375 711,110,375 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,000,000,000 6,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 6,000,000,000 6,000,000,000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,996,000,000 24,996,000,000 6 3 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,996,000,000 24,996,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,996,000,000 24,996,000,000 3 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 24,996,000,000 24,996,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 24,996,000,000 24,996,000,000 UNIDAD 150103 EJERCITO 78,947,996,436 78,947,996,436 2 GASTOS GENERALES 78,947,996,436 78,947,996,436 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,437,996,436 4,437,996,436 10 RECURSOS CORRIENTES 4,437,996,436 4,437,996,436 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 74,510,000,000 74,510,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 74,510,000,000 74,510,000,000 UNIDAD 150104 ARMADA 9,300,000,000 9,300,000,000 2 GASTOS GENERALES 5,300,000,000 5,300,000,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,500,000,000 2,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,500,000,000 2,500,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,800,000,000 2,800,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,800,000,000 2,800,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000,000 4,000,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 4,000,000,000 4,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000 UNIDAD 150105 FUERZA AEREA 20,476,000,000 20,476,000,000 2 GASTOS GENERALES 20,476,000,000 20,476,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20,476,000,000 20,476,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,476,000,000 20,476,000,000 UNIDAD 150111 SALUD 3,000,000,000 3,000,000,000 2 GASTOS GENERALES 3,000,000,000 3,000,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,000,000,000 3,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 C INVERSION 102,327,000,000 102,327,000,000 UNIDAD 150101 GESTION GENERAL 2,500,000,000 2,500,000,000 121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2,500,000,000 2,500,000,000 121 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,500,000,000 2,500,000,000 121 1000 1 CONSTRUCCION, DISENO, ADECUACION Y DOTACION DE UN CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PARA LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA NACIONAL EN SITUACION DE DISCAPACIDAD. 2,500,000,000 2,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,500,000,000 2,500,000,000 UNIDAD 150102 COMANDO GENERAL 1,000,000,000 1,000,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 250,000,000 250,000,000 211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 250,000,000 250,000,000 211 101 29 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL PARA AREA ESTRATEGICA DEL COMANDO GENERAL BOGOTA 250,000,000 250,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 750,000,000 750,000,000 212 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 750,000,000 750,000,000 212 100 1 MANTENIMIENTO EQUIPOS CRIPTOGRAFICOS 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 212 100 2 MANTENIMIENTO DE REDES 250,000,000 250,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000 UNIDAD 150103 EJERCITO 57,035,000,000 57,035,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 57,035,000,000 57,035,000,000 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 22,035,000,000 22,035,000,000 211 100 2 ADQUISICION Y RENOVACION MATERIAL DE GUERRA 22,035,000,000 22,035,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 22,035,000,000 22,035,000,000 211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 35,000,000,000 35,000,000,000 211 101 5 ADQUISICION DE MUNICION 35,000,000,000 35,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 35,000,000,000 35,000,000,000 UNIDAD 150104 ARMADA 22,700,000,000 22,700,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIADEL SECTOR 4,505,000,000 4,505,000,000 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 4,505,000,000 4,505,000,000 111 100 111 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BRIGADA FLUVIAL A NIVEL NACIONAL 2,500,000,000 2,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,500,000,000 2,500,000,000 111 100 114 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION DE LAS INSTALACIONES DE LA I BRIGADA Y OTRAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 111 100 116 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES BASE NAVAL ARC BOLIVAR EN CARTAGENA 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 111 100 117 MEJORAMIENTO MODERNIZACION, DESARROLLO INTEGRAL Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA BN2 - BAHIA MALAGA 505,000,000 505,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 505,000,000 505,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 7,035,000,000 7,035,000,000 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 7,035,000,000 7,035,000,000 211 100 41 ADQUISICION DOTACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO MILITAR A NIVEL NACIONAL 1,035,000,000 1,035,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,035,000,000 1,035,000,000 211 100 42 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA NAVAL A NIVEL NACIONAL 1,890,000,000 1,890,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,890,000,000 1,890,000,000 211 100 43 ADQUISICION MUNICION PARA LA ARMADA NACIONAL A NIVEL NACIONAL 4,110,000,000 4,110,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,110,000,000 4,110,000,000 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 11,160,000,000 11,160,000,000 212 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 11,160,000,000 11,160,000,000 212 100 4 MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS,AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 11,160,000,000 11,160,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 11,160,000,000 11,160,000,000 UNIDAD 150105 FUERZA AEREA 19,092,000,000 19,092,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 19,092,000,000 19,092,000,000 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 19,092,000,000 19,092,000,000 211 100 52 ADQUISICION DE PLATAFORMAS AEREAS DE INTELIGENCIA 14,933,000,000 14,933,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,933,000,000 4,933,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000 10,000,000,000 211 100 60 ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC A NIVEL NACIONAL 4,159,000,000 4,159,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,159,000,000 4,159,000,000 SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL TOTAL 36,675,714,500 36,675,714,500 A FUNCIONAMIENTO 36,675,714,500 36,675,714,500 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,675,714,500 36,675,714,500 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 36,675,714,500 36,675,714,500 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 36,675,714,500 36,675,714,500 3 5 1 4 ASIGNACIONES DE RETIRO 36,675,714,500 36,675,714,500 10 RECURSOS CORRIENTES 36,675,714,500 36,675,714,500 SECCION: 1601 POLICIA NACIONAL TOTAL 61,359,000,000 61,359,000,000 A FUNCIONAMIENTO 43,186,000,000 43,186,000,000 UNIDAD 160101 GESTION GENERAL 41,713,000,000 41,713,000,000 2 GASTOS GENERALES 23,713,000,000 23,713,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 23,713,000,000 23,713,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 23,713,000,000 23,713,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,000,000,000 18,000,000,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 18,000,000,000 18,000,000,000 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 10,023,000,000 10,023,000,000 3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 9,023,000,000 9,023,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 9,023,000,000 9,023,000,000 3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 500,000,000 500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 500,000,000 500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 3 5 2 CESANTIAS 2,989,000,000 2,989,000,000 3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 2,989,000,000 2,989,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,989,000,000 2,989,000,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 4,988,000,000 4,988,000,000 3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 4,988,000,000 4,988,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,988,000,000 4,988,000,000 UNIDAD 160102 SALUD 1,473,000,000 1,473,000,000 2 GASTOS GENERALES 1,473,000,000 1,473,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,473,000,000 1,473,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,473,000,000 1,473,000,000 C INVERSION 18,173,000,000 18,173,000,000 UNIDAD 160101 GESTION GENERAL 18,173,000,000 18,173,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,000,000,000 5,000,000,000 111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 5,000,000,000 5,000,000,000 111 101 116 ADQUISICION COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPLIACION ADECUACION REMODELACION Y DOTACION ESTACIONES DE POLICIA 5,000,000,000 5,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000 123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2,420,000,000 2,420,000,000 123 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,420,000,000 2,420,000,000 123 101 1 AMPLIACION RED DE ACCESO FIJA PARA LA POLICIA NACIONAL 2,420,000,000 2,420,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,420,000,000 2,420,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 7,956,000,000 7,956,000,000 211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 7,956,000,000 7,956,000,000 211 101 1 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE ARMAMENTO 1,750,000,000 1,750,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,750,000,000 1,750,000,000 211 101 6 ADQUISICION DE EQUIPO ANTIMOTIN 1,206,000,000 1,206,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,206,000,000 1,206,000,000 211 101 113 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR 2,000,000,000 2,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,000,000,000 2,000,000,000 211 101 118 ADQUISICION CONSTRUCCION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA. 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 211 101 119 RENOVACION REDES ANALOGAS DE COMUNICACIONES -PONAL 500,000,000 500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 211 101 120 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE NAVAL Y FLUVIAL PARA LA POLICIA NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,100,000,000 1,100,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 400,000,000 400,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,797,000,000 2,797,000,000 221 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,797,000,000 2,797,000,000 221 101 3 ADQUISICION PARA LA POLICIA DE LOS REPUESTOS AERONAUTICOS Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION. BASES AEREAS DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL 2,797,000,000 2,797,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,797,000,000 2,797,000,000 SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL TOTAL 93,453,680,000 93,453,680,000 A FUNCIONAMIENTO 953,680,000 953,680,000 UNIDAD 170101 GESTION GENERAL 953,680,000 953,680,000 2 GASTOS GENERALES 223,680,000 223,680,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 110,800,000 110,800,000 10 RECURSOS CORRIENTES 110,800,000 110,800,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 112,880,000 112,880,000 10 RECURSOS CORRIENTES 112,880,000 112,880,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 730,000,000 730,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 730,000,000 730,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 730,000,000 730,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 730,000,000 730,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 730,000,000 730,000,000 C INVERSION 92,500,000,000 92,500,000,000 UNIDAD 170101 GESTION GENERAL 92,500,000,000 92,500,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 16,000,000,000 16,000,000,000 310 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 16,000,000,000 16,000,000,000 310 1100 7 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. FONDO FOMENTO AGROPECUARIO 16,000,000,000 16,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 16,000,000,000 16,000,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 76,500,000,000 76,500,000,000 520 1100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 76,500,000,000 76,500,000,000 520 1100 108 APOYO AGRO INGRESO SEGURO NACIONAL 76,500,000,000 76,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 76,500,000,000 76,500,000,000 SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) TOTAL 6,095,668,000 6,095,668,000 A FUNCIONAMIENTO 6,095,668,000 6,095,668,000 1 GASTOS DE PERSONAL 6,000,000,000 6,000,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,000,000,000 6,000,000,000 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,000,000,000 6,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 6,000,000,000 6,000,000,000 2 GASTOS GENERALES 89,668,000 89,668,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 34,000,000 34,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 34,000,000 34,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 55,668,000 55,668,000 10 RECURSOS CORRIENTES 55,668,000 55,668,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000,000 6,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,000,000 6,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,000,000 6,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 6,000,000 6,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 6,000,000 6,000,000 SECCION: 1713 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER TOTAL 16,188,836,000 16,188,836,000 A FUNCIONAMIENTO 8,688,836,000 8,688,836,000 2 GASTOS GENERALES 188,836,000 188,836,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 55,200,000 55,200,000 10 RECURSOS CORRIENTES 55,200,000 55,200,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 133,636,000 133,636,000 10 RECURSOS CORRIENTES 133,636,000 133,636,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,500,000,000 8,500,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,500,000,000 8,500,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,500,000,000 8,500,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 8,500,000,000 8,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,500,000,000 8,500,000,000 C INVERSION 7,500,000,000 7,500,000,000 320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 7,500,000,000 7,500,000,000 320 1000 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 7,500,000,000 7,500,000,000 320 100 1 IMPLEMENTACION PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL, NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 7,500,000,000 7,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,500,000,000 7,500,000,000 SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA TOTAL 133,073,000,000 133,073,000,000 A FUNCIONAMIENTO 1,618,000,000 1,618,000,000 UNIDAD 210101 GESTION GENERAL 1,618,000,000 1,618,000,000 2 GASTOS GENERALES 118,000,000 118,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 118,000,000 118,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 118,000,000 118,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,500,000,000 1,500,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 1,500,000,000 1,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 C INVERSION 131,455,000,000 131,455,000,000 UNIDAD 210101 GESTION GENERAL 131,455,000,000 131,455,000,000 121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,590,000,000 1,590,000,000 121 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,590,000,000 1,590,000,000 121 500 1 CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA BOGOTA AV EL DORADO CARRERA 50. 1,590,000,000 1,590,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,590,000,000 1,590,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4,718,000,000 4,718,000,000 221 207 MINERIA 4,100,000,000 4,100,000,000 221 207 2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y FISICA PARA LA GESTION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL 4,100,000,000 4,100,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,100,000,000 4,100,000,000 221 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 618,000,000 618,000,000 221 500 2 ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONESDEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, BOGOTA D.C. 618,000,000 618,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 618,000,000 618,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 3,725,000,000 3,725,000,000 310 202 PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 3,725,000,000 3,725,000,000 310 202 1 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD MINERA NACIONAL 3,725,000,000 3,725,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,725,000,000 3,725,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1,000,000,000 1,000,000,000 410 207 MINERIA 1,000,000,000 1,000,000,000 410 207 10 DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 3,180,000,000 3,180,000,000 430 207 MINERIA 3,180,000,000 3,180,000,000 430 207 2 CENSO MINERO NACIONAL 1,950,000,000 1,950,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,950,000,000 1,950,000,000 430 207 3 ASISTENCIA Y APOYO A LA IMPLEMENTACION TECNICA DE AREAS DE RESERVA ESPECIAL EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,050,000,000 1,050,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,050,000,000 1,050,000,000 430 207 4 ASISTENCIA TECNICA Y SOCIAL EN LA DECLARATORIA DE ZONAS MINERAS PARA LAS COMUNIDADES NEGRAS E INDIGENAS DEL TERRITORIO NACIONAL 180,000,000 180,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 180,000,000 180,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 565,000,000 565,000,000 520 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 200,000,000 200,000,000 520 500 17 ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DEL DESARROLLO DEL SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS NACIONAL 200,000,000 200,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000 520 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 365,000,000 365,000,000 520 606 1 ASESORIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y CONVENIOS DEL SUBSECTOR GAS COMBUSTIBLE NACIONAL 365,000,000 365,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 365,000,000 365,000,000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 1,000,000,000 1,000,000,000 530 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,000,000,000 1,000,000,000 530 500 10 FORMULACION DE LA PLANEACION Y POLITICA PETROLERA NACIONAL MME 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 620 SUBSIDIOS DIRECTOS 115,677,000,000 115,677,000,000 620 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 115,677,000,000 115,677,000,000 620 500 1 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 115,677,000,000 115,677,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 115,677,000,000 115,677,000,000 SECCION: 2103 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS- TOTAL 4,600,000,000 4,600,000,000 C INVERSION 4,600,000,000 4,600,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 3,300,000,000 3,300,000,000 410 207 MINERIA 3,300,000,000 3,300,000,000 410 207 20 INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE LA TIERRA 300,000,000 300,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 300,000,000 300,000,000 410 207 21 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA GESTION Y DE LOS RECURSOS DE INVESTIGACION 200,000,000 200,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000 410 207 25 AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y DEL POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION 1,000,000,000 1,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 410 207 29 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS MINERAS EN LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,800,000,000 1,800,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,800,000,000 1,800,000,000 430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 1,300,000,000 1,300,000,000 430 207 MINERIA 300,000,000 300,000,000 430 207 10 INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOCIENTIFICA NACIONAL 300,000,000 300,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 300,000,000 300,000,000 430 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 1,000,000,000 1,000,000,000 430 506 1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE LEGALIZACION DE MINERIA DE HECHO ENEL TERRITORIO NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 2109 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME TOTAL 700,000,000 700,000,000 C INVERSION 700,000,000 700,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 100,000,000 100,000,000 310 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 100,000,000 100,000,000 310 500 4 ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA 100,000,000 100,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 500,000,000 500,000,000 410 207 MINERIA 500,000,000 500,000,000 410 207 10 ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL 500,000,000 500,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 100,000,000 100,000,000 520 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 100,000,000 100,000,000 520 500 17 ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL 100,000,000 100,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 100,000,000 100,000,000 SECCION: 2110 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- TOTAL 165,000,000 2,500,000,000 2,665,000,000 A FUNCIONAMIENTO 165,000,000 165,000,000 2 GASTOS GENERALES 165,000,000 165,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 165,000,000 165,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 165,000,000 165,000,000 C INVERSION 2,500,000,000 2,500,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,385,000,000 1,385,000,000 111 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,385,000,000 1,385,000,000 111 500 3 CONSTRUCCION INTERCONEXION 34.5 KV Y SISTEMA DE GENERACION INIRIDA(COLOMBIA)-SAN FERNANDO ATABAPO (VENEZUELA) CONVENIO BINACIONAL 1,385,000,000 1,385,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,385,000,000 1,385,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1 ,115,000,000 1,115,000,000 410 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,115,000,000 1,115,000,000 410 500 1 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES ENERGETICAS A NIVEL NACIONAL 1,115,000,000 1,115,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,115,000,000 1,115,000,000 SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH TOTAL 15,000,000,000 15,000,000,000 C .INVERSION 15,000,000,000 15,000,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 15,000,000,000 15,000,000,000 410 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 15,000,000,000 15,000,000,000 410 506 1 ESTUDIOS REGIONALES PARA LA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS 15,000,000,000 15,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 15,000,000, 000 15,000,000,000 SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL TOTAL 483,786,967,458 483,786,967,458 A FUNCIONAMIENTO 377,616,211,706 377,616,211,706 UNIDAD 220101 GESTION GENERAL 377,616,211,706 377,616,211,706 2 GASTOS GENERALES 118,452,965 118,452,965 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,620,369 1,620,369 10 RECURSOS CORRIENTES 1,620,369 1,620,369 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 116,832,596 116,832,596 10 RECURSOS CORRIENTES 116,832,596 116,832,596 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 377,497,758,741 377,497,758,741 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 409,591,239 409,591,239 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLANCON EL SECTOR PRIVADO 409,591,239 409,591,239 3 1 1 7 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 120,707,595 120,707,595 10 RECURSOS CORRIENTES 120,707,595 120,707,595 3 1 1 8 EDUCACION DE NINAS Y NINOS EN SITUACIONES ESPECIALES 30,230,771 30,230,771 10 RECURSOS CORRIENTES 30,230,771 30,230,771 3 1 1 15 FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME (LEY 72/83) 175,192,587 175,192,587 10 RECURSOS CORRIENTES 175,192,587 175,192,587 3 1 1 17 MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EDUCACION BASICA 12,079,260 12,079,260 10 RECURSOS CORRIENTES 12,079,260 12,079,260 3 1 1 21 PROGRAMAS DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC 71,381,026 71,381,026 10 RECURSOS CORRIENTES 71,381,026 71,381,026 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 565,349,134 565,349,134 3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,140,426 11,140,426 32 2 1 13 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 11,140,426 11,140,426 10 RECURSOS CORRIENTES 11,140,426 11,140,426 3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 6,235,366 6,235,366 3 2 2 3 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR –CESU (LEY 30/92) 6,235,366 6,235,366 10 RECURSOS CORRIENTES 6,235,366 6,235,366 3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 547,973,342 547,973,342 3 2 10 1 COLEGIO BOYACA (DECRETO3175 DE 2005 ARTICULO 2) 87,216,949 87,216,949 10 RECURSOS CORRIENTES 87,216,949 87,216,949 3 2 10 3 LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVATORIO DEL TOLIMA 12,176,448 12,176,448 10 RECURSOS CORRIENTES 12,176,448 12,176,448 3 2 10 4 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA (DECRETO 1052 DE 2006) 46,280,869 46,280,869 10 RECURSOS CORRIENTES 46,280,869 46,280,869 3 2 10 5 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA (DECRETO 1052 DE 2006) 51,789,118 51,789,118 10 RECURSOS CORRIENTES 51,789,118 51,789,118 3 2 10 6 BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO (DECRETO 1052 DE 2006) 28,467,294 28,467,294 10 RECURSOS CORRIENTES 28,467,294 28,467,294 3 2 10 7 INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO (DECRETO 1052 DE 2006) 27,247,255 27,247,255 10 RECURSOS CORRIENTES 27,247,255 27,247,255 3 2 10 8 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA (DECRETO 1052 DE 2006) 35,325,516 35,325,516 10 RECURSOS CORRIENTES 35,325,516 35,325,516 3 2 10 9 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS (DECRETO 1052 DE 2006) 28,430,30 28,430,309 10 RECURSOS CORRIENTES 28,430,309 28,430,309 3 2 10 10 INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA DE BUGA - (DECRETO 1052 DE 2006) 38,084,101 38,084,101 10 RECURSOS CORRIENTES 38,084,101 38,084,101 3 2 10 11 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO (DECRETO 1052 DE 2006) 109,649,957 109,649,957 10 RECURSOS CORRIENTES 109,649,957 109,649,957 3 2 10 12 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR (DECRETO 1052 DE 2006) 46,066,113 46,066,113 10 RECURSOS CORRIENTES 46,066,113 46,066,113 3 2 10 13 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO -ITSA (DECRETO 1052 DE 2006) 37,239,413 37,239,413 10 RECURSOS CORRIENTES 37,239,413 37,239,413 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 28,141,709 28,141,709 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 28,141,709 28,141,709 3 4 1 10 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86) 8,735,292 8,735,292 10 RECURSOS CORRIENTES 8,735,292 8,735,292 3 4 1 127 SECRETARIA EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONVENIO ANDRES BELLO LEY 122 DE 1985; LEY 20 DE 1973 Y LEY 20 DE 1992. -SECAB. 10,480,788 10,480,788 10 RECURSOS CORRIENTES 10,480,788 10,480,788 3 4 1 128 ORGANIZACION DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEI- LEY 28 DE 1960, LEY 30 DE 1989. 5,651,452 5,651,452 10 RECURSOS CORRIENTES 5,651,452 5,651,452 3 4 1 129 COMISION FULBRIGHT -CONVENIO DE 1957. 3,274,177 3,274,177 10 RECURSOS CORRIENTES 3,274,177 3,274,177 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 86,059,242,329 86,059,242,329 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 86,059,242,329 86,059,242,329 3 5 3 19 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - APORTE PATRONAL LEY PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 34,103,542,329 34,103,542,329 10 RECURSOS CORRIENTES 34,103,542,329 34,103,542,329 3 5 3 20 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - PENSIONES Y JUBILACIONES – APORTES NACION - ARTICULO 81 LEY 812 DE 2003 36,955,700,000 36,955,700,000 10 RECURSOS CORRIENTES 36,955,700,000 36,955,700,000 3 5 3 27 RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS 15,000,000,000 15,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 15,000,000,000 15,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 231,760,298,752 231,760,298,752 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,204,280,000 2,204,280,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,204,280,000 2,204,280,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,204,280,000 2,204,280,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 229,556,018,752 229,556,018,752 3 6 3 18 LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCION CESU 13,000,000,000 13,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 13,000,000,000 13,000,000,000 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 199,372,014,025 199,372,014,025 10 RECURSOS CORRIENTES 199,372,014,025 199,372,014,025 3 6 3 27 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA -TULUA 16,385,581 16,385,581 10 RECURSOS CORRIENTES 16,385,581 16,385,581 3 6 3 28 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 123,092,785 123,092,785 10 RECURSOS CORRIENTES 123,092,785 123,092,785 3 6 3 29 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1,961,463,179 1,961,463,179 10 RECURSOS CORRIENTES 1,961,463,179 1,961,463,179 3 6 3 30 UNIVERSIDAD DE CALDAS 514,620,086 514,620,086 10 RECURSOS CORRIENTES 514,620,086 514,620,086 3 6 3 31 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 545,726,796 545,726,796 10 RECURSOS CORRIENTES 545,726,796 545,726,796 3 6 3 32 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 506,842,735 506,842,735 10 RECURSOS CORRIENTES 506,842,735 506,842,735 3 6 3 33 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 68,363,636 68,363,636 10 RECURSOS CORRIENTES 68,363,636 68,363,636 3 6 3 34 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 154,223,088 154,223,088 10 RECURSOS CORRIENTES 154,223,088 154,223,088 3 6 3 35 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 115,772,274 115,772,274 10 RECURSOS CORRIENTES 115,772,274 115,772,274 3 6 3 36 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 193,136,650 193,136,650 10 RECURSOS CORRIENTES 193,136,650 193,136,650 3 6 3 37 UNIVERSIDAD DE NARINO 407,804,203 407,804,203 10 RECURSOS CORRIENTES 407,804,203 407,804,203 3 6 3 38 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 210,069,312 210,069,312 10 RECURSOS CORRIENTES 210,069,312 210,069,312 3 6 3 39 UNIVERSIDAD DE SUCRE 111,831,818 111,831,818 10 RECURSOS CORRIENTES 111,831,818 111,831,818 3 6 3 40 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 780,854,380 780,854,380 10 RECURSOS CORRIENTES 780,854,380 780,854,380 3 6 3 41 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 666,515,414 666,515,414 10 RECURSOS CORRIENTES 666,515,414 666,515,414 3 6 3 42 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 298,490,580 298,490,580 10 RECURSOS CORRIENTES 298,490,580 298,490,580 3 6 3 43 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 68,391,716 68,391,716 10 RECURSOS CORRIENTES 68,391,716 68,391,716 3 6 3 44 10 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 339,030,159 339,030,159 3 6 3 45 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 282,087,590 282,087,590 10 RECURSOS CORRIENTES 282,087,590 282,087,590 3 6 3 46 UNIVERSIDAD DEL VALLE 1,467,804,263 1,467,804,263 10 RECURSOS CORRIENTES 1,467,804,263 1,467,804,263 3 6 3 47 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 122,794,742 122,794,742 10 RECURSOS CORRIENTES 122,794,742 122,794,742 3 6 3 48 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CUCUTA 210,060,001 210,060,001 10 RECURSOS CORRIENTES 210,060,001 210,060,001 3 6 3 49 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - OCANA 64,059,168 64,059,168 10 RECURSOS CORRIENTES 64,059,168 64,059,168 3 6 3 50 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 785,395,474 785,395,474 10 RECURSOS CORRIENTES 785,395,474 785,395,474 3 6 3 51 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 59,630,235 59,630,235 10 RECURSOS CORRIENTES 59,630,235 59,630,235 3 6 3 52 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 4,332,660,094 4,332,660,094 10 RECURSOS CORRIENTES 4,332,660,094 4,332,660,094 3 3 3 53 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 421,724,307 421,724,307 10 RECURSOS CORRIENTES 421,724,307 421,724,307 3 6 3 54 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 787,343,709 787,343,709 10 RECURSOS CORRIENTES 787,343,709 787,343,709 3 6 3 55 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 176,797,713 176,797,713 10 RECURSOS CORRIENTES 176,797,713 176,797,713 3 6 3 56 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO –DIEGO LUIS CORDOBA 274,059,659 274,059,659 10 RECURSOS CORRIENTES 274,059,659 274,059,659 3 6 3 57 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA 341,544,837 341,544,837 10 RECURSOS CORRIENTES 341,544,837 341,544,837 3 6 3 58 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 506,585,799 506,585,799 10 RECURSOS CORRIENTES 506,585,799 506,585,799 3 6 3 64 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD 220,338,864 220,338,864 10 RECURSOS CORRIENTES 220,338,864 220,338,864 3 6 3 116 PAGO SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - ICFES 48,503,880 48,503,880 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 48,503,880 48,503,880 3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 58,675,135,578 58,675,135,578 37 7 1 PARTICIPACION PARA EDUCACION 58,675,135,578 58,675,135,578 3 7 1 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACION, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 58,675,135,578 58,675,135,578 10 RECURSOS CORRIENTES 58,675,135,578 58,675,135,578 C INVERSION 106,170,755,752 106,170,755,752. UNIDAD 220101 GESTION GENERAL 106,170,755,752 106,170,755,752 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,119,552,50 4 4,119,552,504 111 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 4,119,552,504 4,119,552,504 111 700 503 CONSTRUCCION AMPLIACION MEJORAMIENTO Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS NACIONAL 4,119,552,504 4,119,552,504 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,119,552,504 4,119,552,504 121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 4,560,000,000 4,560,000,000 121 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 4,560,000,000 4,560,000,000 121 700 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION BOGOTA 4,560,000,000 4,560,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,560,000,000 4,560,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 54,755,294,789 54,755,294,789 310 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 31,374,292,827 31,374,292,827 310 700 134 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. 11,780,837,028 11,780,837,028 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 11,780,837,028 11,780,837,028 310 700 158 ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO. 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 310 700 165 CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA 10,792,582,511 10,792,582,511 18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 10,792,582,511 10,792,582,511 310 700 168 FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIAEN COLOMBIA 4,000,000,000 4,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,000,000,000 4,000,000,000 310 700 169 FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II -BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL 3,800,873,288 3,800,873,288 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 3,800,873,288 3,800,873,288 310 705 EDUCACION SUPERIOR 21,209,074,369 21,209,074,369 310 705 117 IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR 1,638,506,702 1,638,506,702 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,638,506,702 1,638,506,702 310 705 118 AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR 5,840,544,909 5,840,544,909 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,840,544,909 5,840,544,909 310 705 120 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL 2,426,384,076 2,426,384,076 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,426,384,076 2,426,384,076 310 705 122 IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA 5,975,086,829 5,975,086,829 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 5,975,086,829 5,975,086,829 310 705 129 FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA 5,328,551,853 5,328,551,853 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,328,551,853 5,328,551,853 310 706 EDUCACION DE ADULTOS 2,171,927,593 2,171,927,593 310 706 3 ALFABETIZAR JOVENES Y ADULTOS ILETRADOS 2,171,927,593 2,171,927,593 10 RECURSOS CORRIENTES 2,171,927,593 2,171,927,593 620 SUBSIDIOS DIRECTOS 42,735,908,459 42,735,908,459 620 701 EDUCACION PREESCOLAR 5,000,000,000 5,000,000,000 620 701 1 AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA PARA NINOS MENORES DE 5 ANOS - PRIMERA INFANCIA 5,000,000,000 5,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000 620 703 EDUCACION SECUNDARIA 27,435,908,459 27,435,908,459 620 703 5 AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA PARA ATENDER POBLACION VULNERABLEMEDIANTE CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 27,435,908,459 27,435,908,459 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 27,435,908,459 27,435,908,459 620 705 EDUCACION SUPERIOR 10,300,000,000 10,300,000,000 620 705 1 SUBSIDIO DE SOSTENIMIENTO Y MATRICULA DIRIGIDO A POBLACION SISBEN 1 Y 2 Y POBLACION VULNERABLE EN COLOMBIA - ICETEX 10,300,000,000 10,300,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 10,300,000,000 10,300,000,000 SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) TOTAL 7,291,926 7,291,926 A FUNCIONAMIENTO . 7,291,926 7,291,926 2 GASTOS GENERALES 7,149,736 7,149,736 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 204,501 204,501 10 RECURSOS CORRIENTES 204,501 204,501 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,945,235 6,945,235 10 RECURSOS CORRIENTES 6,945,235 6,945,235 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142,190 142,190 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 142,190 142,190 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 142,190 142,190 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 142,190 142,190 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 142,190 142,190 SECCION: 2210 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) TOTAL 12,841,695 12,841,695 A FUNCIONAMIENTO 12,841,695 12,841,695 2 GASTOS GENERALES 10,671,573 10,671,573 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 538,812 538,812 10 RECURSOS CORRIENTES 538,812 538,812 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,132,761 10,132,761 10 RECURSOS CORRIENTES 10,132,761 10,132,761 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,170,122 2,170,122 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,170,122 2,170,122 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,170,122 2,170,122 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,170,122 2,170,122 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,170,122 2,170,122 SECCION: 2234 INSTITUTO TECNICO CENTRAL TOTAL 918,129 918,129 A FUNCIONAMIENTO 918,129 918,129 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 918,129 918,129 3 3 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 918,129 918,129 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 918,129 918,129 3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 918,129 918,129 10 RECURSOS CORRIENTES 918,129 918,129 SECCION: 2235 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER TOTAL 3,993,600 3,993,600 A FUNCIONAMIENTO 3,993,600 3,993,600 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,993,600 3,993,600 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,993,600 3,993,600 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,993,600 3,993,600 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,993,600 3,993,600 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,993,600 3,993,600 SECCION: 2236 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO TOTAL 3,241,546 3,241,546 A FUNCIONAMIENTO 3,241,546 3,241,546 2 GASTOS GENERALES 3,241,546 3,241,546 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,241,546 3,241,546 10 RECURSOS CORRIENTES 3,241,546 3,241,546 SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA TOTAL 775,888 775,888 A FUNCIONAMIENTO 775,888 775,888 2 GASTOS GENERALES 775,888 775,888 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 775,888 775,888 10 RECURSOS CORRIENTES 775,888 775,888 SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CAL TOTAL 12,660,568 12,660,568 A FUNCIONAMIENTO 12,660,568 12,660,568. 2 GASTOS GENERALES 12,660,568 12,660,568 2 0 4 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,660,568 12,660,568 10 RECURSOS CORRIENTES 12,660,568 12,660,568 SECCION: 2301 TOTAL 20,585,321,600 20,585,321,600 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES A FUNCIONAMIENTO 20,585,321,600 20,585,321,600 UNIDAD 230101 GESTION GENERAL 20,585,321,600 20,585,321,600 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,585,321,600 20,585,321,600 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 8,385,600 8,385,600 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 8,385,600 8,385,600 3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 8,385,600 8,385,600 10 RECURSOS CORRIENTES 8,385,600 8,385,600 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 20,576,936,000 20,576,936,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,576,936,000 20,576,936,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 20,576,936,000 20,576,936,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,576,936,000 20,576,936,000 SECCION: 2306 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TOTAL 69,527,000,000 69,527,000,000 C INVERSION 69,527,000,000 69,527,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 52,455,000,000 52,455,000,000 211 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 52,455,000,000 52,455,000,000 211 400 16 AMPLIACION PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR 36,000,000,000 36,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 36,000,000,000 36,000,000,000 211 400 23 APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN COLOMBIA 5,000,000,000 5,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000 211 400 25 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA 8,455,000,000 8,455,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 8,455,000,000 8,455,000,000 211 400 26 MEJORAMIENTO DE CALIDAD Y COBERTURA DE LA TELEVISION PUBLICA EN COLOMBIA 1,000,000,000 1,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 211 400 29 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MASIFICACION DE COMPUTADORES EN EL TERRITORIO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 2,000,000,000 2,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 10,500,000,000 10,500,000,000 310 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 10,500,000,000 10,500,000,000 310 400 10 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO AGENDA DE CONECTIVIDAD 7,500,000,000 7,500,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 7,500,000,000 7,500,000,000 310 400 12 ASISTENCIA CAPACITACION Y APOYO PARA EL ACCESO, USO Y BENEFICIO SOCIAL DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 500,000,000 500,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 310 400 13 APROVECHAMIENTO PROMOCION, USO Y APROPIACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA 1,500,000,000 1,500,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 310 400 14 APOYO CREACION CENTRO DE FORMACION DE ALTO NIVEL EN TIC REGION NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 1,000,000,000 1,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 3,545,000,000 3,545,000,000 410 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 3,545,000,000 3,545,000,000 410 400 10 CONSTRUCCION Y DIVULGACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL SECTOR COMUNICACIONES EN COLOMBIA 545,000,000 545,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 545,000,000 545,000,000 410 400 12 APOYO A LA INNOVACION DESARROLLO E INVESTIGACION DE EXCELENCIA EN TIC EN COLOMBIA 3,000,000,000 3,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000 520 400 2 APROVECHAMIENTO ASISTENCIA AL SECTOR DE LAS TICS NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 630 TRANSFERENCIAS 2,027,000,000 2,027,000,000 630 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 2,027,000,000 2,027,000,000 630 400 2 DISTRIBUCION EXCEDENTES A NIVEL NACIONAL - DECRETO 2375 DE 1996 2,027,000,000 2,027,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,027,000,000 2,027,000,000 SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE TOTAL 65,114,148,000 65,114,148,000 A FUNCIONAMIENTO 3,045,148,000 3,045,148,000 UNIDAD 240101 GESTION GENERAL 2,956,836,000 2,956,836,000 2 GASTOS GENERALES 956,836,000 956,836,000 3 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 379,840,000 379,840,000 10 RECURSOS CORRIENTES 379,840,000 379,840,000 2 04 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 576,996,000 576,996,000 10 RECURSOS CORRIENTES 576,996,000 576,996,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,000,000,000 2,000,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIASCORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 UNIDAD 240104 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 88,312,000 88,312,000 2 GASTOS GENERALES 88,312,000 88,312,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 104,000 104,000 10 RECURSOS CORRIENTES 104,000 104,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 88,208,000 88,208,000 10 RECURSOS CORRIENTES 56,468,000 56,468,000 16 FONDOS ESPECIALES 31,740,000 31,740,000 C INVERSION 62,069,000,000 62,069,000,000 UNIDAD 240101 GESTION GENERAL 61,569,000,000 61,569,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 300,000,000 300,000,000 111 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 300,000,000 300,000,000 111 600 111 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LOS CENTROS NACIONALES DE FRONTERA - CENAF 300,000,000 300,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 20,200,000,000 20,200,000,000 113 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 20,200,000,000 20,200,000,000 113 600 1 AMPLIACION RECONSTRUCCION REMODELACION DEL EDIFICIO CENTRAL Y SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE 200,000,000 200,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000 113 600 101 APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL -SEGUNDA CALZADA- AVENIDA CIRCUNVALAR DE BARRANQUILLA ATLANTICO-[PREVIO CONCEPTO DNP] 20,000,000,000 20,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 20,000,000,000 20,000,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 800,000,000 800,000,000 221 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 800,000,000 800,000,000 221 600 2 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES, SOFTWARE, SERVICIOS E INSUMOS PARA LA SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL. 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 221 600 7 ACTUALIZACION DIVULGACION Y SOCIALIZACION DE LAS POLITICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS POR EL SECTOR TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL 300,000,000 300,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 950,000,000 950,000,000 410 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 950,000,000 950,000,000 410 600 25 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE RECOLECCION DE DATOS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 250,000,000 250,000,000 11 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 250,000,000 250,000,000 410 600 27 LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y DIVULGACION DE INFORMACION POLITICAS ACCIONES Y SERVICIOS DEL SECTOR TRANSPORTE 100,000,000 100,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000 410 600 28 ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS EN INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. REGION NACIONAL 600,000,000 600,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000 510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 100,000,000 100,000,000 510 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 100,000,000 100,000,000 510 600 3 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE. 100,000,000 100,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 36,219,000,000 36,219,000,000 520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 36,069,000,000 36,069,000,000 520 600 11 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL ENEL TERRITORIO NACIONAL 400,000,000 400,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 400,000,000 400,000,000 520 600 15 PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION YRENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL. REGION NACIONAL 35,669,000,000 35,669,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 35,669,000,000 35,669,000,000 520 604 RED URBANA 150,000,000 150,000,000 520 604 1 ASISTENCIA TECNICA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE TRANSPORTE MASIVO -SITM A NIVEL NACIONAL 150,000,000 150,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 150,000,000 150,000,000 630 TRANSFERENCIAS 3,000,000,000 3,000,000,000 630 606 TRANSPORTE FLUVIAL 3,000,000,000 3,000,000,000 630 606 2 MANTENIMIENTO DEL CANAL NAVEGABLE DEL RIO MAGDALENA NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,500,000,000 1,500,000,000 630 606 3 CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE INSTALACIONES Y FACILIDADES PORTUARIAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE ACCESO, TRANSPORTE DE PASAJEROS Y MUELLES MALECONES NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,500,000,000 1,500,000,000 UNIDAD 240104 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 500,000,000 500,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 500,000,000 500,000,000 520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 500,000,000 500,000,000 520 600 1 APOYO FORTALECIMIENTO SUPERVISION VIGILADOS POR SUPERTRANSPORTE A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TOTAL 110,065,386,396 110,065,386,396 A.FUNCIONAMIENTO 24,423,158,320 24,423,158,320 2 GASTOS GENERALES 2,387,490,800 2,387,490,800 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,973,927,600 1,973,927,600 10 RECURSOS CORRIENTES 1,973,927,600 1,973,927,600 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 413,563,200 413,563,200 10 RECURSOS CORRIENTES 413,563,200 413,563,200 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,035,667,520 22,035,667,520 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 35,667,520 35,667,520 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 35,667,520 35,667,520 3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 35,667,520 35,667,520 10 RECURSOS CORRIENTES 35,667,520 35,667,520 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,000,000,000 22,000,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,000,000,000 22,000,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 22,000,000,000 22,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 22,000,000,000 22,000,000,000 C INVERSION 85,642,228,076 85,642,228,076 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 49,866,830,000 49,866,830,000 11 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 22,866,830,000 22,866,830,000 111 600 5 CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA RED VIAL NACIONAL. 10,866,830,000 10,866,830,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,866,830,000 10,866,830,000 111 600 104 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION, ADQUISICION Y ADECUACION DE CASETAS DEPEAJE 1,000,000,000 1,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,000,000,000 1,000,000,000 11 600 113 CONSTRUCCION DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD. NACIONAL 11,000,000,000 11,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 11,000,000,000 11,000,000,000 111 601 RED TRONCAL NACIONAL 26,000,000,000 26,000,000,000 111 601 123 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA VALLEDUPAR-BADILLO-SAN JUAN DEL CESAR. CESAR-GUAJIRA 10,000,000,000 10,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000 10,000,000,000 111 601 178 ANALISIS , DISENO Y CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CUNDINAMARCA VIA PERIMETRAL DE LA SABANA EN SANTAFE DE BOGOTA 16,000,000,000 16,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 16,000,000,000 16,000,000,000 111 603 CAMINOS VECINALES 1,000,000,000 1,000,000,000 111 603 1 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTES DE LA RED TERCIARIA NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 32,275,398,076 32,275,398,076 113 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 13,803,812,313 13,803,812,313 113 600 101 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD-[PREVIO CONCEPTO DNP] 3,792,000,000 3,792,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,792,000,000 3,792,000,000 113 600 562 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO REGIONAL COLOMBIA 2,050,122,313 2,050,122,313 16 FONDOS ESPECIALES 2,050,122,313 2,050,122,313 113 600 601 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD. NACIONAL 961,690,000 961,690,000 16 FONDOS ESPECIALES 961,690,000 961,690,000 113 600 608 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA SAN DIEGO - MEDIA LUNA. MUNICIPIO DE SAN DIEGO.CESAR. 7,000,000,000 7,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000 113 601 RED TRONCAL NACIONAL 14,971,585,763 14,971,585,763 113 601 319 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA OCCIDENTE. NACIONAL 2,485,075,763 2,485,075,763 16 FONDOS ESPECIALES 2,485,075,763 2,485,075,763 113 601 320 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA SUR. NACIONAL 3,000,000,000 3,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 3,000,000,000 3,000,000,000 113 601 321 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA ORINOQUIAREGION ORINOQUIA 2,486,510,000 2,486,510,000 16 FONDOS ESPECIALES 2,486,510,000 2,486,510,000 113 601 322 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO RED VIAL PRIMARIA ZONA CENTRO ORIENTE 5,000,000,000 5,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 5,000,000,000 5,000,000,000 113 601 323 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA DE LA RED VIAL PRIMARIA ZONA NORTE. NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 2,000,000,000 2,000,000,000 113 605 TRANSPORTE FERREO 1,000,000,000 1,000,000,000 113 605 1 MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 113 606 TRANSPORTE FLUVIAL 2,500,000,000 2,500,000,000 113 606 52 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y DOTACION DE MUELLES DE INTERES NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 113 606 102 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y DOTACION DE MUELLES DE INTERES REGIONAL. 500,000,000 500,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 500,000,000 500,000,000 113 606 103 RECUPERACION DE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO META. DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE, ARAUCA Y VICHADA 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 3,000,000,000 3,000,000,000 121 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 3,000,000,000 3,000,000,000 121 600 2 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 3,000,000,000 3,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000 122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 500,000,000 500,000,000 122 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 500,000,000 500,000,000 122 600 3 ADQUISICION INSTALACION, IMPLANTACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 SECCION: 2412 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL TOTAL 8,253,649,855 8,253,649,855 C INVERSION . 8,253,649,855 8,253,649,855 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 3,253,649,855 3,253,649,855 111 608 TRANSPORTE AEREO 3,253,649,855 3,253,649,855 111 608 504 CONSTRUCCION DE LA PISTA DEL AEROPUERTO DE IPIALES NARINO PREVIO CONCEPTO DNP 3,253,649,855 3,253,649,855 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,253,649,855 3,253,649,855 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,000,000,000 5,000,000,000 113 608 TRANSPORTE AEREO 5,000,000,000 5,000,000,000 113 608 3 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.PREVIO CONCEPTO DNP. 5,000,000,000 5,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000 SECCION: 2413 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO TOTAL 1,427,320,000 1,427,320,000 C INVERSION . 1,427,320,000 1,427,320,000 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 1,427,320,000 1,427,320,000 500 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,427,320,000 1,427,320,000 530 600 3 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. 1,427,320,000 1,427,320,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,427,320,000 1,427,320,000 SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SECCION: TOTAL 13,435,560,590 13,435,560,590 SECCION: 2502 DEFENSORIA DEL PUEBLO TOTAL 9,122,835,283 9,122,835,283 SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TOTAL 13,047,090,210 13,047,090,210 SECCIO: 2602 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TOTAL 830,656,390 1,526,365,750 2,357,022,140 A FUNCIONAMIENTO 830,656,390 830,656,390 2 GASTOS GENERALES 31,604,144 31,604,144 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 31,604,144 31,604,144 10 RECURSOS CORRIENTES 31,604,144 31,604,144 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 799,052,246 799,052,246 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 799,052,246 799,052,246 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 799,052,246 799,052,246 3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 799,052,246 799,052,246 10 RECURSOS CORRIENTES 799,052,246 799,052,246 C INVERSION 1,526,365,750 1,526,365,750 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,326,365,750 1,326,365,750 111 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 1,326,365,750 1,326,365,750 111 700 1 CONSTRUCCION COLEGIO PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA BOGOTA 1,326,365,750 1,326,365,750 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,326,365,750 1,326,365,750 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 200,000,000 200,000,000 221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 200,000,000 200,000,000 221 100 2 ADQUISICION Y DESARROLLO DEL SISTEMA Y MODERNIZACION DE LA ENTIDAD REGION BOGOTA D.C. 200,000,000 200,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 200,000,000 200,000,000 SECCION: 2701 RAMA JUDICIAL TOTAL 72,016,260,229 72,016,260,229 SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL TOTAL 10,000,000,000 10,000,000,000 SECCION: 2803 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL TOTAL 96,406,697 96,406,697 A FUNCIONAMIENTO 96,406,697 96,406,697 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96,406,697 96,406,697 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 96,406,697 96,406,697 4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 96,406,697 96,406,697 4 2 1 10 PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 1010/2000) 96,406,697 96,406,697 10 RECURSOS CORRIENTES 96,406,697 96,406,697 SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION TOTAL 56,502,393,59 5 56,502,393,595 SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES TOTAL 5,053,917,646 5,053,917,646 A FUNCIONAMIENTO 2,053,917,646 2,053,917,646 1 GASTOS DE PERSONAL 1,418,675,466 1,418,675,466 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 1,418,675,466 1,418,675,466 10 RECURSOS CORRIENTES 1,418,675,466 1,418,675,466 2 GASTOS GENERALES 574,179,064 574,179,064 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,781,920 4,781,920 10 RECURSOS CORRIENTES 4,781,920 4,781,920 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 569,397,144 569,397,144 10 RECURSOS CORRIENTES 569,397,144 569,397,144 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61,063,116 61,063,116 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 16,000,000 16,000,000 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 16,000,000 16,000,000 3 1 1 25 CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 16,000,000 16,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 16,000,000 16,000,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 22,506,640 22,506,640 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 22,506,640 22,506,640 3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 22,506,640 22,506,640 10 RECURSOS CORRIENTES 22,506,640 22,506,640 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,556,476 22,556,476 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 22,556,476 22,556,476 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 22,556,476 22,556,476 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 22,556,476 22,556,476 C INVERSION 3,000,000,000 3,000,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 800,000,000 800,000,000 111 803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 800,000,000 800,000,000 111 803 35 CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA LEGAL NOR-OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 400,000,000 400,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 400,000,000 400,000,000 111 803 42 CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEDE DE MEDICINA LEGAL IBAGUE 400,000,000 400,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 400,000,000 400,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 629,000,000 629,000,000 113 803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 629,000,000 629,000,000 113 800 1 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL 629,000,000 629,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 629,000,000 629,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 500,000,000 500,000,000 211 803 21 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 500,000,000 500,000,000 211 803 21 AMPLIACION , DOTACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LABORATORIOS FORENSES A NIVEL NACIONAL 500,000,000 500,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 500,000,000 500,000,000 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 300,000,000 300,000,000 212 803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 300,000,000 300,000,000 212 803 2 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGIA, ACTUALIZACION Y REPOSICION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE LAS AREAS FORENSES A NIVEL NACIONAL 300,000,000 300,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 300,000,000 300,000,000 510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 471,000,000 471,000,000 510 803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 471,000,000 471,000,000 510 803 3 DOTACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE AREAS TECNICAS, FORENSESY ADMINISTRATIVAS A NIVEL NACIONAL 471,000,000 471,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 471,000,000 471,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 300,000,000 300,000,000 520 803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 300,000,000 300,000,000 520 803 1 SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YCIENCIAS FORENSES 300,000,000 300,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 300,000,000 300,000,000 SECCION: 3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL TOTAL 55,142,342,715 55,142,342,715 A FUNCIONAMIENTO 22,042,342,715 22,042,342,715 UNIDAD 320101 GESTION GENERAL 21,957,039,797 21,957,039,797 2 GASTOS GENERALES 181,553,127 181,553,127 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 181,553,127 181,553,127 10 RECURSOS CORRIENTES 181,553,127 181,553,127 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,775,486,670 21,775,486,670 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 645,891,712 645,891,712 3 2 1 ORDEN NACIONAL 645,891,712 645,891,712 3 2 1 123 INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 196,164,597 196,164,597 10 RECURSOS CORRIENTES 196,164,597 196,164,597 3 2 1 24 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO. 94,942,090 94,942,0903 10 RECURSOS CORRIENTES 94,942,090 94,942,090 3 2 1 25 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLOGICOS 169,498,625 169,498,625 10 RECURSOS CORRIENTES 169,498,625 169,498,625 3 2 1 26 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS 185,286,400 185,286,400 10 RECURSOS CORRIENTES 185,286,400 185,286,400 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 281,832,002 281,832,002 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 281,624,002 281,624,002 3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 281,624,002 281,624,002 10 RECURSOS CORRIENTES 281,624,002 281,624,002 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 208,000 208,000 3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 208,000 208,000 10 RECURSOS CORRIENTES 208,000 208,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 15,741,091,816 15,741,091,816 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 370,678,395 370,678,395 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 370,678,395 370,678,395 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 370,678,395 370,678,395 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,370,413,421 15,370,413,421 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 15,320,013,421 15,320,013,421 10 RECURSOS CORRIENTES 15,320,013,421 15,320,013,421 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 50,400,000 50,400,000 10 RECURSOS CORRIENTES 50,400,000 50,400,000 3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 5,106,671,140 5,106,671,140 3 7 5 PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 5,106,671,140 5,106,671,140 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, ARTICULO 1 LEY 1176 DE 2007. 5,106,671,140 5,106,671,140 10 RECURSOS CORRIENTES 5,106,671,140 5,106,671,140 UNIDAD 320102 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES 85,302,918 85,302,918 2 GASTOS GENERALES 85,302,918 85,302,918 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 85,302,918 85,302,918 10 RECURSOS CORRIENTES 85,302,918 85,302,918 C INVERSION 33,100,000,000 33,100,000,000 UNIDAD 320101 GESTION GENERAL 33,100,000,000 33,100,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 7,211,000,000 7,211,000,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 7,211,000,000 7,211,000,000 113 900 131 AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIODE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 211,000,000 211,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 11 211,000,000 211,000,000 113 900 141 RECUPERACION DE LA CUENCA DE LA LAGUNA DE FUQUENE, NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 7,000,000,000 7,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 200,000,000 200,000,000 211 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 200,000,000 200,000,000 211 900 6 RENOVACION TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL EN COLOMBIA 200,000,000 200,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,305,000,000 1,305,000,000 520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 800,000,000 800,000,000 520 900 76 APOYO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FORESTAL PARA LA CONSERVACION, RESTAURACION ECOLOGICA Y COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP] 800,000,000 800,000,000 18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 800,000,000 800,000,000 520 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 505,000,000 505,000,000 520 1402 1 TITULACION TERCERIZACION CESION A TITULO GRATUITO A NIVEL NACIONAL 505,000,000 505,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 505,000,000 505,000,000 630 TRANSFERENCIAS 84,000,000 84,000,000 630 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 84,000,000 84,000,000 630 900 11 ADMINISTRACION DEL FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE INVERSION. DISTRIBUCION COMITE FONDO ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996 EN COLOMBIA -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 84,000,000 84,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 84,000,000 84,000,000 670 APOYO 24,300,000,000 24,300,000,000 670 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 24,300,000,000 24,300,000,000 670 1200 1 IMPLEMENTACION PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA A NIVEL NACIONAL -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 6,500,000,000 6,500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,500,000,000 4,500,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 2,000,000,000 2,000,000,000 670 1200 3 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL BOLSA CONCURSO TERRITORIAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] 17,800,000,000 17,800,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 17,800,000,000 17,800,000,000 SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM TOTAL 640,744,141 640,744,141 A FUNCIONAMIENTO 640,744,141 640,744,141 2 GASTOS GENERALES 603,526,925 603,526,925 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 603,526,925 603,526,925 10 RECURSOS CORRIENTES 603,526,925 603,526,925 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,217,216 37,217,216 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 1,217,216 1,217,216 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,217,216 1,217,216 3 4 1 73 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI-CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96) 1,217,216 1,217,216 10 RECURSOS CORRIENTES 1,217,216 1,217,216 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 36,000,000 36,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 36,000,000 36,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 36,000,000 36,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 36,000,000 36,000,000 SECCION: 3204 FONDO NACIONAL AMBIENTAL TOTAL 200,000,000 416,000,000 616,000,000 C INVERSION 200,000,000 416,000,000 616,000,000 UNIDAD 320401 GESTION GENERAL 200,000,000 416,000,000 616,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 200,000,000 416,000,000 616,000,000 520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 200,000,000 416,000,000 616,000,000 520 900 5 ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA LICENCIAAMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO NACIONAL AMBIENTAL-FONAM 216,000,000 216,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 216,000,000 216,000,000 520 900 14 IMPLEMENTACION DEL FONDO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DELA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, LA GUAJIRA, CESAR Y MAGDALENA-[PREVIO CONCEPTO DNP] 200,000,000 200,000,000 400,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000 SECCION: 3208 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS) TOTAL 34,781,822 34,781,822 A FUNCIONAMIENTO 34,781,822 34,781,822 2 GASTOS GENERALES 34,781,822 34,781,822 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 34,781,822 34,781,822 10 RECURSOS CORRIENTES 34,781,822 34,781,822 SECCION: 3209 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) TOTAL 19,680,240 19,680,240 A FUNCIONAMIENTO 19,680,240 19,680,240. 2 GASTOS GENERALES 11,773,440 11,773,440 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,773,440 11,773,440 10 RECURSOS CORRIENTES 11,773,440 11,773,440 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,906,800 7,906,800 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 7,906,800 7,906,800 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 7,906,800 7,906,800 3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 7,906,800 7,906,800 10 RECURSOS CORRIENTES 7,906,800 7,906,800 SECCION: 3210 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA TOTAL 2,783,723 2,783,723 A FUNCIONAMIENTO 2,783,723 2,783,723 2 GASTOS GENERALES 2,783,723 2,783,723 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,783,723 2,783,723 10 RECURSOS CORRIENTES 2,783,723 2,783,723 SECCION: 3214 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) TOTAL 4,332,320 4,332,320 A FUNCIONAMIENTO 4,332,320 4,332,320 2 GASTOS GENERALES 4,332,320 4,332,320 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,332,320 4,332,320 10 RECURSOS CORRIENTES 4,332,320 4,332,320 SECCION: 3215 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) TOTAL 5,684,920 5,684,920 A FUNCIONAMIENTO 5,684,920 5,684,920 2 GASTOS GENERALES 5,684,920 5,684,920 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,684,920 5,684,920 10 RECURSOS CORRIENTES 5,684,920 5,684,920 SECCION: 3216 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO) TOTAL 1,892,547 1,892,547 A FUNCIONAMIENTO 1,892,547 1,892,547 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,892,547 1,892,547 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDADSOCIAL 1,892,547 1,892,547 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,892,547 1,892,547 3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,892,547 1,892,547 10 RECURSOS CORRIENTES 1,892,547 1,892,547 SECCION: 3218 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) TOTAL 15,039,781 15,039,781 A FUNCIONAMIENTO 15,039,781 15,039,781 2 GASTOS GENERALES 15,039,781 15,039,781 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15,039,781 15,039,781 10 RECURSOS CORRIENTES 15,039,781 15,039,781 SECCION: 3219 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) TOTAL 1,996,800 1,996,800 A FUNCIONAMIENTO 1,996,800 1,996,800 2 GASTOS GENERALES 1,996,800 1,996,800 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,996,800 1,996,800 10 RECURSOS CORRIENTES 1,996,800 1,996,800 SECCION: 3222 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) TOTAL 2,861,280 2,861,280 A FUNCIONAMIENTO 2,861,280 2,861,280 2 GASTOS GENERALES 2,861,280 2,861,280 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,861,280 2,861,280 10 RECURSOS CORRIENTES 2,861,280 2,861,280 SECCION: 3223 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA TOTAL 17,187,518 17,187,518 A FUNCIONAMIENTO 17,187,518 17,187,518 2 GASTOS GENERALES 17,187,518 17,187,518 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 17,187,518 17,187,518 10 RECURSOS CORRIENTES 17,187,518 17,187,518 SECCION: 3224 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA TOTAL 2,124,266 2,124,266 A FUNCIONAMIENTO 2,124,266 2,124,266 2 GASTOS GENERALES 2,124,266 2,124,266 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,124,266 2,124,266 10 RECURSOS CORRIENTES 2,124,266 2,124,266 SECCION: 3226 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – CORALINA 8,117,680 8,117,680 A. FUNCIONAMIENTO 8,117,680 8,117,680 TOTAL 8,117,680 8,117,680 2 GASTOS GENERALES 8,117,680 8,117,680 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,117,680 8,117,680 10 RECURSOS CORRIENTES 8,117,680 8,117,680 SECCION: 3227 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA. A FUNCIONAMIENTO 5,182,280 5,182,280 TOTAL 5,182,280 5,182,280 2 GASTOS GENERALES 5,182,280 5,182,280 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,182,280 5,182,280 10 RECURSOS CORRIENTES 5,182,280 5,182,280 SECCION: 3228 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA TOTA L 5,682,881 5,682,881 A FUNCIONAMIENTO 5,682,881 5,682,881 2 GASTOS GENERALES 5,682,881 5,682,881 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,682,881 5,682,881 10 RECURSOS CORRIENTES 5,682,881 5,682,881 SECCION: 3229 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) TOTAL 3,486,080 3,486,080 A FUNCIONAMIENTO 3,486,080 3,486,080 2 GASTOS GENERALES 3,486,080 3,486,080 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,486,080 3,486,080 10 RECURSOS CORRIENTES 3,486,080 3,486,080 SECCION: 3230 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) TOTAL 4,584,460 4,584,460 A FUNCIONAMIENTO 4,584,460 4,584,460. GASTOS GENERALES 4,584,460 4,584,460 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,584,460 4,584,460 10 RECURSOS CORRIENTES 4,584,460 4,584,460 SECCION: 3231 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) TOTAL 1,030,745 1,030,745 A .FUNCIONAMIENTO 1,030,745 1,030,745 GASTOS GENERALES 1,030,745 1,030,745 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,030,745 1,030,745 10 RECURSOS CORRIENTES 1,030,745 1,030,745 SECCION: 3234 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) TOTAL 3,969,173 3,969,173 A FUNCIONAMIENTO 3,969,173 3,969,173 GASTOS GENERALES 3,969,173 3,969,173 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,969,173 3,969,173 10 RECURSOS CORRIENTES 3,969,173 3,969,173 SECCION: 3235 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) TOTAL 2,996,400 2,996,400 A FUNCIONAMIENTO 2,996,400 2,996,400 GASTOS GENERALES 2,996,400 2,996,400 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,996,400 2,996,400 10 RECURSOS CORRIENTES 2,996,400 2,996,400 SECCION: 3236 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) TOTAL 2,086,656 2,086,656 A FUNCIONAMIENTO 2,086,656. 2,086,656 2 GASTOS GENERALES 2,086,656 2,086,656 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,086,656 2,086,656 10 RECURSOS CORRIENTES 2,086,656 2,086,656 SECCION: 3237 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO) TOTAL 12,519,936 12,519,936 A FUNCIONAMIENTO 12,519,936 12,519,936. 2 GASTOS GENERALES 12,519,936 12,519,936 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,519,936 12,519,936 10 RECURSOS CORRIENTES 12,519,936 12,519,936 SECCION: 3238 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) TOTAL 1,908,475 1,908,475 A FUNCIONAMIENTO 1,908,475 1,908,475. 2 GASTOS GENERALES 1,908,475 1,908,475 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,908,475 1,908,475 10 RECURSOS CORRIENTES 1,908,475 1,908,475 SECCION: 3239 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) TOTAL 2,086,656 2,086,656 A FUNCIONAMIENTO 2,086,656 2,086,656. 2 GASTOS GENERALES 2,086,656 2,086,656 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,086,656 2,086,656 10 RECURSOS CORRIENTES 2,086,656 2,086,656 SECCION: 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA TOTAL 44,008,237,363 44,008,237,363 A FUNCIONAMIENTO 8,237,363 8,237,363 2 GASTOS GENERALES 237,363 237,363 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 237,363 237,363 10 RECURSOS CORRIENTES 237,363 237,363 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,000,000 8,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,000,000 8,000,000 C INVERSION 44,000,000,000 44,000,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 34,000,000,000 34,000,000,000 6 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 34,000,000,000 34,000,000,000 111 1402 2 IMPLEMENTACION MACROPROYECTOS DE INTERES SOCIAL NACIONAL VINCULADOSA SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN ESPECIE 34,000,000,000 34,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 32,415,990,000 32,415,990,000 18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 1,584,010,000 1,584,010,000 670 APOYO 10,000,000,000 10,000,000,000 670 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 10,000,000,000 10,000,000,000 670 1402 1 ESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DE MACROPROYECTOS URBANOS EN LAS CIUDADES COLOMBIANAS -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 10,000,000,000 10,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000 10,000,000,000 SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA TOTAL 10,212,503,647 10,212,503,647 A FUNCIONAMIENTO 3,412,503,647 3,412,503,647 UNIDAD 330101 GESTION GENERAL 3,412,503,647 3,412,503,647 2 GASTOS GENERALES 371,685,844 371,685,844 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 44,000,000 44,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 44,000,000 44,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 327,685,844 327,685,844 10 RECURSOS CORRIENTES 296,038,228 296,038,228 16 FONDOS ESPECIALES 31,647,616 31,647,616 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,040,817,803 3,040,817,803 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 934,506,018 934,506,018 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 934,506,018 934,506,018 3 1 1 1 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO 934,506,018 934,506,018 10 RECURSOS CORRIENTES 934,506,018 934,506,018 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,803,769,407 1,803,769,407 3 2 1 ORDEN NACIONAL 298,093,407 298,093,407 3 2 1 2 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PUBLICO 298,093,407 298,093,407 10 RECURSOS CORRIENTES 298,093,407 298,093,407 3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 1,505,676,000 1,505,676,000 3 2 2 2 10 RECURSOS IVA TELEFONIA MOVIL LEY 788 DE 200 1,505,676,000 1,505,676,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,505,676,000 1,505,676,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 302,542,378 302,542,378 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 43,194,937 43,194,937 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 43,194,937 43,194,937 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 43,194,937 43,194,937 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 259,347,441 259,347,441 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 19,347,441 19,347,441 10 RECURSOS CORRIENTES 19,347,441 19,347,441 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 240,000,000 240,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 240,000,000 240,000,000 C INVERSION 6,800,000,000 6,800,000,000 UNIDAD 330101 GESTION GENERAL 6,800,000,000 6,800,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 700,000,000 700,000,000 111 709 ARTE Y CULTURA 700,000,000 700,000,000 111 709 3 AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 200,000,000 200,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000 111 709 4 CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL 500,000,000 500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 113 709 ARTE Y CULTURA 1,000,000,000 1,000,000,000 111 709 4 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,186,000,000 1,186,000,000 211 709 ARTE Y CULTURA 1,186,000,000 1,186,000,000 211 709 1 IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, ADQUISICION, DESARROLLO,INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS PARA MINCULTURA-GG 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 211 709 30 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE MUSICA PARA LA CONVIVENCIA, A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL 500,000,000 500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 211 709 31 ADQUISICION Y RESTAURACION OBRAS DE ARTE 186,000,000 186,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 186,000,000 186,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 2,015,000,000 2,015,000,000 310 709 ARTE Y CULTURA 2,015,000,000 2,015,000,000 310 709 80 ASISTENCIA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES A NIVEL NACIONAL 300,000,000 300,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000 310 709 123 IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL. 65,000,000 65,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 65,000,000 65,000,000 310 709 180 IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION,GESTION Y DIFUSION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL PAIS 200,000,000 200,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000 310 709 131 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA A NIVEL NACIONAL 450,000,000 450,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 450,000,000 450,000,000 310 709 132 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL PARA LAS ARTES A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 150,000,000 150,000,000 520 709 ARTE Y CULTURA 150,000,000 150,000,000 520 709 117 RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN COLOMBIA 100,000,000 100,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000 520 709 18 APOYO CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL 50,000,000 50,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000 50,000,000 620 SUBSIDIOS DIRECTOS 500,000,000 500,000,000 620 709 ARTE Y CULTURA 500,000,000 500,000,000 620 709 2 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA OTORGAR INCENTIVOS A LA CREACION Y A LA INVESTIGACION 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 650 CAPITALIZACION 1,249,000,000 1,249,000,000 650 709 ARTE Y CULTURA 1,249,000,000 1,249,000,000 650 709 5 ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFIA COLOMBIANA. 249,000,000 249,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 249,000,000 249,000,000 650 709 7 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE APOYO A LA MUSICA SINFONICA EN COLOMBIA 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 3304 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION TOTAL 522,582,005 522,582,005 A FUNCIONAMIENTO 22,582,005 22,582,005 2 GASTOS GENERALES 22,582,005 22,582,005 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,504,439 2,504,439 10 RECURSOS CORRIENTES 2,504,439 2,504,439 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20,077,566 20,077,566 10 RECURSOS CORRIENTES 20,077,566 20,077,566 C INVERSION 500,000,000 500,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 500,000,000 500,000,000 310 1602 CULTURA 500,000,000 500,000,000 310 1602 1 PRESERVACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL COLOMBIANO 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 SECCION: 3305 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA TOTAL 25,964,013 25,964,013 A FUNCIONAMIENTO 25,964,013 25,964,013 2 GASTOS GENERALES 25,964,013 25,964,013 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25,964,013 25,964,013 10 RECURSOS CORRIENTES 25,964,013 25,964,013 SECCION: 3306 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES TOTAL 17,043,082,485 17,043,082,485 A FUNCIONAMIENTO 205,082,485 205,082,485 2 GASTOS GENERALES 12,617,925 12,617,925 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,180,655 1,180,655 10 RECURSOS CORRIENTES 1,180,655 1,180,655 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,437,270 11,437,270 10 RECURSOS CORRIENTES 11,437,270 11,437,270 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192,464,560 192,464,560 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 192,464,560 192,464,560 3 2 1 ORDEN NACIONAL 192,464,560 192,464,560 3 2 1 16 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 1994 192,464,560 192,464,560 10 RECURSOS CORRIENTES 192,464,560 192,464,560 C INVERSION 16,838,000,000 16,838,000,000 11 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 10,000,000,000 10,000,000,000 111 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 10,000,000,000 10,000,000,000 111 708 20 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 111 708 26 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 111 708 27 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES 8,000,000,000 8,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000,000 8,000,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 211 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000 21 708 4 PREVENCION Y CONTROL AL DOPAJE REGION BOGOTA D.C. 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,000,000,000 1,000,000,000 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000 221 708 4 APOYO TECNOLOGICO Y ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 3,438,000,000 3,438,000,000 310 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 3,438,000,000 3,438,000,000 310 708 135 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, FORMACION Y GESTION DEL DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA 438,000,000 438,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 438,000,000 438,000,000 310 708 142 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 310 708 143 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE REGION NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 400,000,000 400,000,000 510 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 400,000,000 400,000,000 510 708 1 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL. REGION NACIONAL 400,000,000 400,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 400,000,000 400,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 3306 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE – COLDEPORTES. A FUNCIONAMIENTO 205,082,485 205,082,485 TOTAL 17,043,082,485 17,043,082,485 2 GASTOS GENERALES 12,617,925 12,617,925 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,180,655 1,180,655 10 RECURSOS CORRIENTES 1,180,655 1,180,655 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,437,270 11,437,270 10 RECURSOS CORRIENTES 11,437,270 11,437,270 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 192,464,560 192,464,560 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 192,464,560 192,464,560 3 2 1 ORDEN NACIONAL 192,464,560 192,464,560 3 2 1 16 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 1994 192,464,560 192,464,560 10 RECURSOS CORRIENTES 192,464,560 192,464,560 C INVERSION 16,838,000,000 16,838,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 10,000,000,000 10,000,000,000 111 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 10,000,000,000 10,000,000,000 111 708 20 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 111 708 26 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 111 708 27 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS JUEGOS NACIONALES 8,000,000,000 8,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000,000 8,000,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 211 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000 211 708 4 PREVENCION Y CONTROL AL DOPAJE REGION BOGOTA D.C. 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,000,000,000 1,000,000,000 708 221 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000 221 708 4 APOYO TECNOLOGICO Y ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 3,438,000,000 3,438,000,000 310 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 3,438,000,000 3,438,000,000 310 708 135 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, FORMACION Y GESTION DEL DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA 438,000,000 438,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 438,000,000 438,000,000 310 708 142 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 310 708 143 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE REGION NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2, 000,000,000 510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 400,000,000 400,000,000 510 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 400,000,000 400,000,000 510 708 1 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL. REGION NACIONAL 400,000,000 400,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 400,000,000 400,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000 520 708 1 ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOTA D.C. 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO TOTAL 322,546,020 322,546,020 A FUNCIONAMIENTO 22,546,020 22,546,020 2 GASTOS GENERALES 22,279,841 22,279,841 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,583,358 2,583,358 2 0 4 10 RECURSOS CORRIENTES 2,583,358 2,583,358 3 6 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,696,483 19,696,483 10 RECURSOS CORRIENTES 19,696,483 19,696,483 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266,179 266,179 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 266,179 266,179 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 266,179 266,179 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 266,179 266,179 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 266,179 266,179 C INVERSION 300,000,000 300,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 300,000,000 300,000,000 113 709 ARTE Y CULTURA 300,000,000 300,000,000 113 709 1 ADECUACION MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, DOTACION Y CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EN EL MUNICIPIO DE CHIA 300,000,000 300,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000 SECCION: 3401 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TOTAL 631,338,375 631,338,375 SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO TOTAL 22,703,960,000 22,703,960,000 A FUNCIONAMIENTO 1,692,960,000 1,692,960,000 UNIDAD 350101 GESTION GENERAL 1,684,600,000 1,684,600,000 2 GASTOS GENERALES 684,600,000 684,600,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 300,400,000 300,400,000 10 RECURSOS CORRIENTES 300,400,000 300,400,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 384,200,000 384,200,000 10 RECURSOS CORRIENTES 384,200,000 384,200,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,000,000,000 1,000,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 3 6 3 1 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPPN 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 UNIDAD 350104 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A 2 GASTOS GENERALES 8,360,000 8,360,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,360,000 8,360,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,360,000 8,360,000 C INVERSION 21,011,000,000 21,011,000,000 UNIDAD 350101 GESTION GENERAL 21,011,000,000 21,011,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,000,000,000 5,000,000,000 111 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 5,000,000,000 5,000,000,000 11 200 501 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA DESARROLLO REGIONAL A NIVEL NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 5,000,000,000 5,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,044,000,000 1,044,000,000 211 205 COMERCIO EXTERNO 1,044,000,000 1,044,000,000 211 205 1 APOYO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, TURISMO INTERNACIONALES INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE COLOMBIA 1,044,000,000 1,044,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,044,000,000 1,044,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 847,000,000 847,000,000 310 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 112,000,000 112,000,000 310 200 107 DIFUSION PREMIO COLOMBIANO A LA CALIDAD 112,000,000 112,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 112,000,000 112,000,000 310 206 TURISMO 85,000,000 85,000,000 310 206 13 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD TURISTICA A NIVEL NACIONAL 85,000,000 85,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 85,000,000 85,000,000 310 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 650,000,000 650,000,000 310 1000 1 1 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE DISENO INDUSTRIAL 650,000,000 650,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 650,000,000 650,000,000 430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 500,000,000 500,000,000 430 205 COMERCIO EXTERNO 500,000,000 500,000,000 430 205 5 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE IMPULSO AL COMERCIO EXTERIOR. INVESTIGACION Y ANALISIS DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 500,000,000 500,000,000 430 205 5 1 INVESTIGACION CAPACITACION Y CONFORMACION DEL EQUIPO NEGOCIADOR COLOMBIANO DEL SECTOR DE COMERCIO EXTERIOR 450,000,000 450,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 450,000,000 450,000,000 430 205 5 11 LEVANTAMIENTO ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SERVICIOS FASE II A NIVEL NACIONAL 50,000,000 50,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000 50,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 13,620,000,000 13,620,000,000 520 200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 1,100,000,000 1,100,000,000 520 200 2 APOYO TECNICO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 1,000,000,000 1,000,000,000 520 200 2 1 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNCIA PARA LA ELABORACION Y CONSOLIDACION DE LOS PLANES REGIONALES DE COMPETITIVIDAD NACIONAL 840,000,000 840,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 840,000,000 840,000,000 520 200 2 4 DIFUSION Y DIVULGACION DE LAS VENTAJAS DE LA FORMALIDAD EMPRESARIAL EN COLOMBIA 160,000,000 160,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 160,000,000 160,000,000 520 200 5 APROVECHAMIENTO DEL REGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA ATRAER INVERSION EXTRANJERA A NIVEL NACIONAL 100,000,000 100,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 100,000,000 100,000,000 520 201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL 4,520,000,000 4,520,000,000 520 201 4 IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS -FOMIPYME 4,520,000,000 4,520,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,520,000,000 4,520,000,000 520 206 TURISMO 8,000,000,000 8,000,000,000 520 206 4 APOYO PARA EL DISENO CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES PUERTA DE ORO EN BARRANQUILLA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 8,000,000,000 8,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,000,000,000 8,000,000,000 SECCION: 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL TOTAL 920,100,290,401 920,100,290,401 A FUNCIONAMIENTO 920,100,290,401 920,100,290,401 UNIDAD 360101 GESTION GENERAL 718,256,862,401 718,256,862,401 2 GASTOS GENERALES 522,396,000 522,396,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 21,248,000 21,248,000 10 RECURSOS CORRIENTES 21,248,000 21,248,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 501,148,000 501,148,000 10 RECURSOS CORRIENTES 501,148,000 501,148,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 717,734,466,401 717,734,466,401 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 53,947,000 53,947,000 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 53,947,000 53,947,000 3 5 1 1 CONVENIO HIPOLITO UNANUE LEY 41 DE 1977 7,131,000 7,131,000 10 RECURSOS CORRIENTES 7,131,000 7,131,000 3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES 17,284,000 17,284,000 10 RECURSOS CORRIENTES 17,284,000 17,284,000 3 1 1 24 TRIBUNALES DE ETICA MEDICA, ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA 29,532,000 29,532,000 10 RECURSOS CORRIENTES 29,532,000 29,532,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,891,436,000 13,891,436,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 14,072,000 14,072,000 3 2 1 8 CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 1,013,000 1,013,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,013,000 1,013,000 3 2 1 40 CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR , ART.46 LEY 643/01 13,059,000 13,059,000 10 RECURSOS CORRIENTES 13,059,000 13,059,000 3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 12,000,000,000 12,000,000,000 3 2 2 13 TRANSFERIR A LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL EICE EN LIQUIDACION - DECRETO2196 DE 2009 12,000,000,000 12,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 12,000,000,000 12,000,000,000 3 2 4 DEPARTAMENTOS 1,183,259,000 1,183,259,000 3 2 4 18 10 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS 1,183,259,000 1,183,259,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,183,259,000 1,183,259,000 3 2 5 EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO FINANCIERAS 694,105,000 694,105,000 3 2 5 1 APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD 119,488,000 119,488,000 10 RECURSOS CORRIENTES 119,488,000 119,488,000 3 2 5 2 ASISTENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y POBLACION DESPROTEGIDA 18,397,000 18,397,000 10 RECURSOS CORRIENTES 18,397,000 18,397,000 3 2 5 1 3 CAMPANA Y CONTROL ANTITUBERCULOSIS 130,502,000 130,502,000 10 RECURSOS CORRIENTES 130,502,000 130,502,000 3 2 5 4 CAMPANAS CONTROL LEPRA 58,439,000 58,439,000 10 RECURSOS CORRIENTES 58,439,000 58,439,000 3 2 5 5 PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL 363,174,000 363,174,000 10 RECURSOS CORRIENTES 363,174,000 363,174,000 3 5 5 6 PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y POBLACION DISPERSA 4,105,000 4,105,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,105,000 4,105,000 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 35,077,000 35,077,000 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 35,077,000 35,077,000 3 4 1 1 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (LEY 49 / 1919) - OIT 31,609,000 31,609,000 10 RECURSOS CORRIENTES 31,609,000 31,609,000 3 4 1 82 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981). 3,468,000 3,468,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,468,000 3,468,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 510,947,590,000 510,947,590,000 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 234,553,091,000 234,553,091,000 3 5 1 9 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINTENDENCIA DE VALORES 892,000 892,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 892,000 892,000 3 5 1 10 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CAJANAL PENSIONES 229,982,845,000 229,982,845,000 10 RECURSOS CORRIENTES 229,982,845,000 229,982,845,000 3 5 1 11 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CARBOCOL 15,700,000 15,700,000 16 FONDOS ESPECIALES 15,700,000 15,700,000 3 5 1 12 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO 999,322,000 999,322,000 10 RECURSOS CORRIENTES 999,322,000 999,322,000 3 5 1 13 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONPRENOR 40,956,000 40,956,000 16 FONDOS ESPECIALES 40,956,000 40,956,000 3 5 1 14 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO 1,357,000 1,357,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,357,000 1,357,000 3 5 1 5 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERSOCIEDADES 51,263,000 51,263,000 16 FONDOS ESPECIALES 51,263,000 51,263,000 3 5 1 16 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL -PENSIONES CVC - EPSA 106,828,000 106,828,000 16 FONDOS ESPECIALES 106,828,000 106,828,000 3 5 1 17 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA 3,004,627,000 3,004,627,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,004,627,000 3,004,627,000 3 5 1 19 FONDO PRESTACIONES DE LOS PENSIONADOS DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO 28,099,000 28,099,000 10 RECURSOS CORRIENTES 28,099,000 28,099,000 3 5 1 28 MESADAS PENSIONALES DE LAS EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOS 91,454,000 91,454,000 10 RECURSOS CORRIENTES 91,454,000 91,454,000 3 5 1 37 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES 416,000 416,000 16 FONDOS ESPECIALES 416,000 416,000 3 5 1 39 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES MINERCOL LTDA. EN LIQUIDACION 17,754,000 17,754,000 10 RECURSOS CORRIENTES 17,754,000 17,754,000 3 5 1 47 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES INCORA 211,578,000 211,578,000 10 RECURSOS CORRIENTES 211,578,000 211,578,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 276,394,499,000 276,394,499,000 3 5 3 5 ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993) 477,519,000 477,519,000 10 RECURSOS CORRIENTES 477,519,000 477,519,000 3 5 3 12 FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES (ART. 87 DCTO.1295/94) 372,555,000 372,555,000 53 FONDO ESPECIAL RIESGOS PROFESIONALES 372,555,000 372,555,000 3 5 3 35 PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS PUERTOS DE COLOMBIA 54,425,000 54,425,000 10 RECURSOS CORRIENTES 54,425,000 54,425,000 3 5 3 51 OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL 275,490,000,000 275,490,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 275,490,000,000 275,490,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 169,637,260,301 169,637,260,301 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 129,792,000 129,792,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 129,792,000 129,792,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 129,792,000 129,792,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 169,507,468,301 169,507,468,301 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 69,507,468,301 69,507,468,301 10 RECURSOS CORRIENTES 69,507,468,301 69,507,468,301 3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000,000 100,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 100,000,000,000 100,000,000,000 3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 23,169,156,100 23,169,156,100 3 7 2 PARTICIPACION PARA SALUD 23,169,156,100 23,169,156,100 3 7 2 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP 23,169,156,100 23,169,156,100 10 RECURSOS CORRIENTES 23,169,156,100 23,169,156,100 UNIDAD 360102 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 77,876,000 77,876,000 2 GASTOS GENERALES 18,316,000 18,316,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 68,000 68,000 2 0 4 16 FONDOS ESPECIALES 68,000 68,000 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 18,248,000 18,248,000 16 FONDOS ESPECIALES 18,248,000 18,248,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,560,000 59,560,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 59,560,000 59,560,000 3 2 4 DEPARTAMENTOS 29,520,000 29,520,000 3 2 4 19 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL 29,520,000 29,520,000 16 FONDOS ESPECIALES 29,520,000 29,520,000 3 2 7 MUNICIPIOS 30,040,000 30,040,000 3 2 7 3 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL 30,040,000 30,040,000 16 FONDOS ESPECIALES 30,040,000 30,040,000 UNIDAD 360103 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 443,052,000 443,052,000 2 GASTOS GENERALES 441,592,000 441,592,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 441,592,000 441,592,000 10 RECURSOS CORRIENTES 441,592,000 441,592,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,460,000 1,460,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,460,000 1,460,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,460,000 1,460,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,460,000 1,460,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,460,000 1,460,000 UNIDAD 360104 SANATORIO DE CONTRATACION 262,012,000 262,012,000 2 GASTOS GENERALES 14,808,000 14,808,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 248,000 248,000 10 RECURSOS CORRIENTES 248,000 248,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,560,000 14,560,000 10 RECURSOS CORRIENTES 14,560,000 14,560,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 247,204,000 247,204,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 247,204,000 247,204,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 247,204,000 247,204,000 3 5 3 23 SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA 420,000 420,000 10 RECURSOS CORRIENTES 420,000 420,000 3 5 3 29 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA 246,784,000 246,784,000 10 RECURSOS CORRIENTES 246,784,000 246,784,000 UNIDAD 360105 SANATORIO DE AGUA DE DIOS 779,328,000 779,328,000 2 GASTOS GENERALES 44,328,000 44,328,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,168,000 3,168,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,168,000 3,168,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 41,160,000 41,160,000 10 RECURSOS CORRIENTES 41,160,000 41,160,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 735,000,000 735,000,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 735,000,000 735,000,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 735,000,000 735,000,000 SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA 188,000 188,000 10 RECURSOS CORRIENTES 188,000 188,000 3 5 3 29 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA 734,812,000 734,812,000 10 RECURSOS CORRIENTES 734,812,000 734,812,000 UNIDAD 360107 SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 181,840,000 181,840,000 2 GASTOS GENERALES 33,464,000 33,464,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 320,000 320,000 2 0 4 16 FONDOS ESPECIALES 320,000 320,000 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 33,144,000 33,144,000 16 FONDOS ESPECIALES 33,144,000 33,144,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 148,376,000 148,376,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 148,376,000 148,376,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 46,840,000 46,840,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 46,840,000 46,840,000 16 FONDOS ESPECIALES 46,840,000 46,840,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101,536,000 101,536,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 101,536,000 101,536,000 16 FONDOS ESPECIALES 101,536,000 101,536,000 UNIDAD 360109 EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA 99,320,000 99,320,000 2 GASTOS GENERALES 99,320,000 99,320,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,720,000 4,720,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,720,000 4,720,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 94,600,000 94,600,000 10 RECURSOS CORRIENTES 94,600,000 94,600,000 UNIDAD 360111 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 200,000,000,000 200,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 200,000,000,000 200,000,000,000 3 5 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 200,000,000,000 200,000,000,000 3 5 3 30 RECURSOS PARA PENSIONES ISS POR DISTRIBUIR 200,000,000,000 200,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000 SECCION: 3602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) TOTAL 25,000,000,000 25,000,000,000 C INVERSION 25,000,000,000 25,000,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 21,000,000,000 21,000,000,000 310 704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 21,000,000,000 21,000,000,000 310 704 4 CAPACITACION SECTOR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 12,500,000,000 12,500,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 12,500,000,000 12,500,000,000 310 704 157 EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS, AREAS ADMINISTRATIVAS YDE APOYO A LA FORMACION PARA LA PRODUCCION Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 6,000,000,000 6,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 6,000,000,000 6,000,000,000 310 704 207 CAPACITACION A TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS PARA SU DESEMPENO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, Y ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EMPRESARIAL, PARA EL DESARROLLO SOCIAL, ECONOMICO Y TECNOLOGICO, A TRAVES DE LOS CENTROS DE FORMACION DEL SENA A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,000,000,000 1,000,000,000 310 704 218 CAPACITACION PARA EL TRABAJO A JOVENES RURALES Y POBLACIONES VULNERABLES EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 2,000,000,000 2,000,000,000 320 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 2,000,000,000 2,000,000,000 320 1302 1 ADMINISTRACION DE LA INVERSION DE CAPITAL PARA RESPALDAR RESERVAS YPAGO DE MESADAS PENSIONALES. 2,000,000,000 2,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,000,000,000 2,000,000,000 620 SUBSIDIOS DIRECTOS 2,000,000,000 2,000,000,000 620 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2,000,000,000 2,000,000,000 620 1300 1 APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES MEDIANTE EL FONDO EMPRENDER -FE 1,000,000,000 1,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 620 1300 2 ADMINISTRACION DE CAPITALES PARA APOYOS DE SOSTENIMIENTO PARA ALUMNOS EN FORMACION 1,000, 000,000 1,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 3603 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO TOTAL 5,001,520,862 5,001,520,862 A FUNCIONAMIENTO 5,001,520,862 5,001,520,862 UNIDAD 360303 PENSIONES 4,099,146,822 4,099,146,822 2 GASTOS GENERALES 15,411,320 15,411,320 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15,411,320 15,411,320 10 RECURSOS CORRIENTES 15,411,320 15,411,320 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,083,735,502 4,083,735,502 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 4,027,735,502 4,027,735,502 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,026,213,942 4,026,213,942 3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 4,026,213,942 4,026,213,942 10 RECURSOS CORRIENTES 4,026,213,942 4,026,213,942 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,521,560 1,521,560 3 5 3 8 BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO 1,521,560 1,521,560 10 RECURSOS CORRIENTES 1,521,560 1,521,560 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 56,000,000 56,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 56,000,000 56,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 56,000,000 56,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 56,000,000 56,000,000 UNIDAD 360304 CESANTIAS Y VIVIENDA 902,374,040 902,374,040 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 902,374,040 902,374,040 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 902,374,040 902,374,040 3 5 2 CESANTIAS 902,374,040 902,374,040 3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 622,374,040 622,374,040 10 RECURSOS CORRIENTES 622,374,040 622,374,040 3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 280,000,000 280,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 280,000,000 280,000,000 SECCION: 3605 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA TOTAL 6,182,208,461 6,182,208,461 A FUNCIONAMIENTO 6,182,208,461 6,182,208,461 UNIDAD 360502 SALUD 1,218,696,000 1,218,696,000 2 GASTOS GENERALES 25,020,000 25,020,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25,020,000 25,020,000 10 RECURSOS CORRIENTES 25,020,000 25,020,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,193,676,000 1,193,676,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,193,676,000 1,193,676,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,193,676,000 1,193,676,000 3 5 3 48 SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES 1,193,676,000 1,193,676,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,193,676,000 1,193,676,000 UNIDAD 360503 4,963,512,461 4,963,512,461 PENSIONES 2 GASTOS GENERALES 12,024,000 12,024,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,644,000 4,644,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,644,000 4,644,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,380,000 7,380,000 10 RECURSOS CORRIENTES 7,380,000 7,380,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,951,488,461 4,951,488,461 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 4,951,488,461 4,951,488,461 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,873,857,692 4,873,857,692 3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 4,845,736,538 4,845,736,538 10 RECURSOS CORRIENTES 4,845,736,538 4,845,736,538 3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 12,978,846 12,978,846 10 RECURSOS CORRIENTES 12,978,846 12,978,846 3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 15,142,308 15,142,308 10 RECURSOS CORRIENTES 15,142,308 15,142,308 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 77,630,769 77,630,769 3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 39,607,692 39,607,692 10 RECURSOS CORRIENTES 39,607,692 39,607,692 3 5 3 34 PRESTACIONES CONVENCIONALES 38,023,077 38,023,077 10 RECURSOS CORRIENTES 38,023,077 38,023,077 SECCION: 3606 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) TOTAL 60,320,000 60,320,000 A FUNCIONAMIENTO 60,320,000 60,320,000 GASTOS GENERALES 60,320,000 60,320,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,320,000 5,320,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,320,000 5,320,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 55,000,000 55,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 55,000,000 55,000,000 SECCION: 3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) TOTAL 25,000,000,000 25,000,000,000 C INVERSION 25,000,000,000 25,000,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 3,000,000,000 3,000,000,000 221 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 3,000,000,000 3,000,000,000 221 300 1 IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO DEL ICBF 3,000,000,000 3,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 3,000,000,000 3,000,000,000 320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 21,000,000,000 21,000,000,000 320 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 21,000,000,000 21,000,000,000 320 1501 150 APOYO NUTRICIONAL Y DE ORIENTACION JUVENIL A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA A NIVEL NACIONAL 21,000,000,000 21,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 21,000,000,000 21,000,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 600,000,000 600,000,000 410 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 600,000,000 600,000,000 410 300 6 ESTUDIOS SOCIALES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA GESTION INSTITUCIONAL 600,000,000 600,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 600,000,000 600,000,000 510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 400,000,000 400,000,000 510 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 400,000,000 400,000,000 510 300 2 CAPACITACION DEL PERSONAL ICBF 400,000,000 400,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 400,000,000 400,000,000 SECCION: 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA TOTAL 26,759,788,111 26,759,788,111 A FUNCIONAMIENTO 26,346,788,111 26,346,788,111 UNIDAD 370101 GESTION GENERAL 26,346,788,111 26,346,788,111 2 GASTOS GENERALES 250,947,550 250,947,550 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,715,007 1,715,007 10 RECURSOS CORRIENTES 1,715,007 1,715,007 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 249,232,543 249,232,543 10 RECURSOS CORRIENTES 249,232,543 249,232,543 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,095,840,561 26,095,840,561 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 25,664,590,871 25,664,590,871 3 2 1 ORDEN NACIONAL 25,553,951,805 25,553,951,805 3 2 1 21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON 19,689,720,000 19,689,720,000 16 FONDOS ESPECIALES 19,689,720,000 19,689,720,000 3 2 1 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 4,549,613,029 4,549,613,029 10 RECURSOS CORRIENTES 4,549,613,029 4,549,613,029 FONDO DE PROTECCION DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03 64,434,320 64,434,320 10 RECURSOS CORRIENTES 64,434,320 64,434,320 3 2 1 41 FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 1,250,184,456 1,250,184,456 10 RECURSOS CORRIENTES 1,250,184,456 1,250,184,456 3 2 4 DEPARTAMENTOS 110,639,066 110,639,066 3 2 4 4 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 27,007,360 27,007,360 10 RECURSOS CORRIENTES 27,007,360 27,007,360 3 2 4 8 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 19,189,736 19,189,736 10 RECURSOS CORRIENTES 19,189,736 19,189,736 3 2 4 10 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 14,937,849 14,937,849 10 RECURSOS CORRIENTES 14,937,849 14,937,849 3 2 4 13 DEPARTAMENTO DEL VAUPES 19,167,240 19,167,240 10 RECURSOS CORRIENTES 19,167,240 19,167,240 3 2 4 15 DEPARTAMENTO DEL VICHADA 30,336,881 30,336,881 10 RECURSOS CORRIENTES 30,336,881 30,336,881 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 327,553 327,553 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 327,553 327,553 ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE - ILANUD (LEY 43 DE 1989) 93,587 93,587 10 RECURSOS CORRIENTES 93,587 93,587 3 4 1 106 TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994) 233,966 233,966 10 RECURSOS CORRIENTES 233,966 233,966 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 46,782,000 46,782,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 46,782,000 46,782,000 3 5 3 41 IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS 46,782,000 46,782,000 10 RECURSOS CORRIENTES 46,782,000 46,782,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 384,140,137 384,140,137 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 384,140,137 384,140,137 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 384,140,137 384,140,137 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 384,140,137 384,140,137 C INVERSION 413,000,000 413,000,000 UNIDAD 370101 GESTION GENERAL 413,000,000 413,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 413,000,000 413,000,000 520 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 413,000,000 413,000,000 520 1500 1 IMPLANTACION DEL CENTRO INTEGRAL INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO . ARTICULO 6 LEY 812 DE 2003.-[PREVIO CONCEPTO DNP] 413,000,000 413,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 413,000,000 413,000,000 SECCION: 3702 FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA 59,672,264 59,672,264 TOTAL A FUNCIONAMIENTO 59,672,264 59,672,264 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,672,264 59,672,264 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 59,672,264 59,672,264 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 59,672,264 59,672,264 3 1 1 23 PROGRAMAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 59,672,264 59,672,264 10 RECURSOS CORRIENTES 59,672,264 59,672,264 SECCION: 3703 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR TOTAL 15,365,171 15,365,171 A FUNCIONAMIENTO 15,365,171 15,365,171. 2 GASTOS GENERALES 14,195,339 14,195,339 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 207,988 207,988 10 RECURSOS CORRIENTES 207,988 207,988 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13,987,351 13,987,351 10 RECURSOS CORRIENTES 13,987,351 13,987,351 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,169,832 1,169,832 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 1,169,832 1,169,832 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,169,832 1,169,832 3 4 1 89 ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- LEY 33/87 1,169,832 1,169,832 10 RECURSOS CORRIENTES 1,169,832 1,169,832 SECCION: 3704 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE TOTAL 20,474,704 20,474,704 A FUNCIONAMIENTO 20,474,704 20,474,704. 2 GASTOS GENERALES 12,474,704 12,474,704 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 187,892 187,892 10 RECURSOS CORRIENTES 187,892 187,892 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,286,812 12,286,812 10 RECURSOS CORRIENTES 12,286,812 12,286,812 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,000,000 8,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,000,000 8,000,000 SECCION: 3705 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO TOTAL 13,097,980,309 13,097,980,309 C INVERSION 13,097,980,309 13,097,980,309 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 49,701,762 49,701,762 113 8001 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 49,701,762 49,701,762 113 800 31 ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN140 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL 49,701,762 49,701,762 20 INGRESOS CORRIENTES 49,701,762 49,701,762 121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2,333,249,207 2,333,249,207 121 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 2,333,249,207 2,333,249,207 121 800 1 CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO YREGISTRO EN BOGOTA D.C. 2,333,249,207 2,333,249,207 20 INGRESOS CORRIENTES 2,333,249,207 2,333,249,207 430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 8,538,045,699 8,538,045,699 430 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 8,538,045,699 8,538,045,699 430 800 1 SISTEMATIZACION Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO A NIVEL NACIONAL 4,553,237,692 4,553,237,692 20 INGRESOS CORRIENTES 4,553,237,692 4,553,237,692 430 800 2 SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. 2,993,388,391 2,993,388,391 20 INGRESOS CORRIENTES 2,993,388,391 2,993,388,391 430 800 3 DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO TECNOLOGICO Y DE GESTION PARA LAVENTANILLA UNICA DE REGISTRO A NIVEL NACIONAL 991,419,616 991,419,616 20 INGRESOS CORRIENTES 991,419,616 991,419,616 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2,176,983,641 2,176,983,641 520 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 2,176,983,641 2,176,983,641 520 800 2 ASISTENCIA TECNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA SISTEMATIZACION DE OFICINAS DE REGISTRO 2,176,983,641 2,176,983,641 20 INGRESOS CORRIENTES 2,176,983,641 2,176,983,641 SECCION: 3706 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC TOTAL 20,545,662,701 20,545,662,701 A FUNCIONAMIENTO 10,012,662,701 10,012,662,701 2 GASTOS GENERALES 3,868,175,520 3,868,175,520 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 45,493,760 45,493,760 10 RECURSOS CORRIENTES 45,493,760 45,493,760 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,822,681,760 3,822,681,760 10 RECURSOS CORRIENTES 3,822,681,760 3,822,681,760 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,144,487,181 6,144,487,181 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 3,303,120,000 3,303,120,000 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 3,303,120,000 3,303,120,000 3 1 1 12 ALIMENTACION PARA INTERNOS 3,291,496,000 3,291,496,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,291,496,000 3,291,496,000 3 1 1 16 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO 11,624,000 11,624,000 10 RECURSOS CORRIENTES 11,624,000 11,624,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,146,039,155 1,146,039,155 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,146,039,155 1,146,039,155 3 5 3 6 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO 376,480,000 376,480,000 10 RECURSOS CORRIENTES 376,480,000 376,480,000 3 5 3 24 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO 752,880,500 752,880,500 10 RECURSOS CORRIENTES 752,880,500 752,880,500 3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 11,009,211 11,009,211 10 RECURSOS CORRIENTES 11,009,211 11,009,211 3 5 3 48 SERVICIO POSPENITENCIARIO LEY 65/93 5,669,444 5,669,444 10 RECURSOS CORRIENTES 5,669,444 5,669,444 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,695,328,026 1,695,328,026 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 975,328,026 975,328,026 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 975,328,026 975,328,026 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 975,328,026 975,328,026 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 720,000,000 720,000,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 720,000,000 720,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 720,000,000 720,000,000 C INVERSION 10,533,000,000 10,533,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 7,865,335,281 7,865,335,281 113 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 7,865,335,281 7,865,335,281 113 802 1 MANTENIMIENTO , MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURAFISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL 7,865,335,281 7,865,335,281 16 FONDOS ESPECIALES 7,865,335,28 7,865,335,281 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,453,300,000 1,453,300,000 211 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 1,453,300,000 1,453,300,000 211 802 1 DOTACION ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL 842,300,000 842,300,000 16 FONDOS ESPECIALES 842,300,000 842,300,000 211 802 3 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION DEL INGRESO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS A LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL 611,000,000 611,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 611,000,000 611,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 975,300,000 975,300,000 221 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 975,300,000 975,300,000 221 802 1 SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 975,300,000 975,300,000 16 FONDOS ESPECIALES 975,300,000 975,300,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 239,064,719 239,064,719 802 520 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 239,064,719 239,064,719 520 802 3 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO AL CIUDADANO NACIONAL-[PREVIO CONCEPTO DNP] 239,064,719 239,064,719 16 FONDOS ESPECIALES 239,064,719 239,064,719 SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES TOTAL 11,707,700 11,707,700 A FUNCIONAMIENTO 11,707,700 11,707,700 2 GASTOS GENERALES 10,466,843 10,466,843 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 939,979 939,979 10 RECURSOS CORRIENTES 939,979 939,979 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9,526,864 9,526,864 10 RECURSOS CORRIENTES 9,526,864 9,526,864 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,240,857 1,240,857 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,240,857 1,240,857 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,240,857 1,240,857 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,240,857 1,240,857 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,240,857 1,240,857 SECCION: 3801 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL TOTAL 752,744,000 3,000,000,000 3,752,744,000 A FUNCIONAMIENTO 102,744,000 3,000,000,000 3,102,744,000 2 GASTOS GENERALES 17,840,000 17,840,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 80,000 80,000 10 RECURSOS CORRIENTES 80,000 80,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 17,760,000 17,760,000 10 RECURSOS CORRIENTES 17,760,000 17,760,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,904,000 3,000,000,000 3,084,904,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 84,904,000 3,000,000,000 3,084,904,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,904,000 3,000,000,000 3,084,904,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS-PREVIO CONCEPTO DGPPN 84,904,000 3,000,000,000 3,084,904,000 10 RECURSOS CORRIENTES 84,904,000 84,904,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 C INVERSION 650,000,000 650,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 650,000,000 650,000,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 650,000,000 650,000,000 520 100 1 MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL DE LA CNSC EN BOGOTA -[PREVIO CONCEPTO DNP] 650,000,000 650,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 650,000,000 650,000,000 SECCION: 3901 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TOTAL 13,914,328,621 13,914,328,621 A FUNCIONAMIENTO 62,328,621 62,328,621 UNIDAD 390101 GESTION GENERAL 62,328,621 62,328,621 2 GASTOS GENERALES 51,908,925 51,908,925 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 51,908,925 51,908,925 10 RECURSOS CORRIENTES 51,908,925 51,908,925 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,419,696 10,419,696 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 5,222,826 5,222,826 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 5,222,826 5,222,826 3 1 1 3 CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA (DECRETO 267 DE 1984) 2,452,772 2,452,772 10 RECURSOS CORRIENTES 2,452,772 2,452,772 3 1 1 4 CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES MEDICAS. CIDEIM (DECRETO 0578 DE 1990) 2,770,054 2,770,054 10 RECURSOS CORRIENTES 2,770,054 2,770,054 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,889,771 1,889,771 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,889,771 1,889,771 3 5 3 47 SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES 1,889,771 1,889,771 10 RECURSOS CORRIENTES 1,889,771 1,889,771 3 6 1 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,307,099 3,307,099 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,307,099 3,307,099 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,307,099 3,307,099 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,307,099 3,307,099 C INVERSION 13,852,000,000 13,852,000,000 UNIDAD 390101 GESTION GENERAL 13,852,000,000 13,852,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 7,000,000,000 7,000,000,000 410 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 7,000,000,000 7,000,000,000 410 100 11 INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA FINANCIACION DE PROYECTOS Y APOYO A ACTIVIDADES PRE Y POSPROYECTO. 7,000,000,000 7,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,000,000,000 7,000,000,000 630 TRANSFERENCIAS 6,852,000,000 6,852,000,000 630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,852,000,000 6,852,000,000 630 100 1 APOYO A LA FINANCIACION DE PROYECTOS REGIONALES DE INVERSION EN CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION ARTICULO 26 LEY 1286 DE 2009 FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS – A NIVEL NACIONAL 6,852,000,000 6,852,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 6,852,000,000 6,852,000,000 TOTAL APLAZAMIENTO 5.648.591.443.361 173.567.346.059 5.822.158.789.420

Artículo 2

° . El presente decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales que respalden compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras. En los casos previstos en el inciso 2° del artículo 8° de la Ley 819 de 2002, si los compromisos no se perfeccionan la apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada. De esta situación deberá informarse al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, dentro de los tres días siguientes a su ocurrencia.

Artículo 3

° . El presente decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales indicadas en el artículo 2°, que respalden compromisos adquiridos con cargo al presupuesto de la vigencia actual debidamente perfeccionados a la fecha de su publicación.

Artículo 4

° . De conformidad con la Sentencia C-192 del 15 de abril de 1997, proferida por la Corte Constitucional, las Secciones a las cuales se les aplaza un monto global del Presupuesto de Gastos, deberán determinar las partidas específicas afectadas con tal medida y comunicarlas dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación del presente decreto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Artículo 5

° . El Gobierno Nacional, a solicitud de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, podrá sustituir una apropiación aplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo.

Artículo 6

° . El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, podrá desaplazar total o parcialmente las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2010.

Artículo 7

° . E l presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Firmas

REPÚBLICA DE COLOMBIA — GOBIERNO NACIONAL
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
El Ministro de Hacienda y Crédito Público