Micelio

decreto 4 de 2009

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El Presidente de la República de Colombia

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y CONSIDERANDO: Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación

Considerando · 7 motivos

Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presupuesto la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación, modificación y ejecución del Presupuesto General de la Nación;

Que el Congreso de la República en virtud del artículo 349 de la Constitución Política expidió la Ley 1260 del 23 de diciembre de 2008 por la cual se decreta el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2009, el cual se liquidó por medio del Decreto 4841 del 24 de diciembre de 2008;

Que de conformidad con los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cualquier mes del año fiscal, el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo de Ministros, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, entre otros, cuando la coherencia macroeconómica así lo exija, cuando se estimare que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas o cuando no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. En tales casos el Gobierno podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones;

Que teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesa la economía internacional y sus posibles repercusiones sobre la economía colombiana, especialmente en materia de crecimiento y, por esta vía sobre el comportamiento de los ingresos tributarios, lo cual puede tener efectos sobre la situación de las finanzas públicas del país, se hace indispensable realizar el aplazamiento de algunas apropiaciones de la presente vigencia fiscal. Ello con el fin de mantener la coherencia macroeconómica y la confianza en la economía colombiana;

Que evaluadas las proyecciones de ingresos tributarios para el año 2009 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los ingresos que se esperan percibir no son suficientes para financiar los gastos autorizados en la ley anual del presupuesto para la vigencia fiscal de 2009;

Que el aplazamiento de las apropiaciones presupuestales se efectuó en forma razonable y proporcionada, respetando la autonomía presupuestal de las otras ramas del poder público y entidades autónomas;

Que el Consejo de Ministros el 2 de enero de 2009 autorizó el aplazamiento total o parcial de algunas apropiaciones presupuestales de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y facultó al Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, para emitir concepto previo de que trata el artículo 76 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en el evento en que nuevas circunstancias permitan modificar o levantar el aplazamiento total o parcialmente.

Artículo 1Aplazar El Presupuesto De Gastos Para La Vigencia Fiscal De 2009, En La Suma De Tres Billones Veinticuatro Mil Setecientos Sesenta Y Nueve Millones Ciento Cuarenta Y Un Mil Ochocientos Noventa Pesos ($3

°. Aplazar el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de tres billones veinticuatro mil setecientos sesenta y nueve millones ciento cuarenta y un mil ochocientos noventa pesos ($3.024.769.141.890) moneda legal, según el siguiente detalle: Continuación del Decreto "por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de2009 y se dictan otras disposiciones" APLAZAMIENTO – PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION CTA PROG SUB SUBP OBJG PROY ORD SPRY REG CONCEPTO APORTE NACIONAL RECURSOS PROPIOS TOTAL SECCION 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA TOTAL 3,603,641,324 3,603,641,324 SECCION: 0201 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA TOTAL 30,152,826,734 30,152,826,734 A. FUNCIONAMIENTO 20,862,586,734 20,862,586,734 UNIDAD: 020101 GESTION GENERAL 20,862,586,734 20,862,586,734 2 GASTOS GENERALES 723,789,334 723,789,334 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 14,024,800 14,024,800 10 RECURSOS CORRIENTES 14,024,800 14,024,800 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 709,764,534 709,764,534 10 RECURSOS CORRIENTES 709,764,534 709,764,534 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,138,797,400 20,138,797,400 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 20,048,573,400 20,048,573,400 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 20,048,573,400 20,048,573,400 3 1 1 11 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ ( LEY 368 / 97 ) 15,000,000,000 15,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 15,000,000,000 15,000,000,000 3 1 1 18 PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 48,573,400 48,573,400 10 RECURSOS CORRIENTES 48,573,400 48,573,400 3 1 1 28 PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA (LEY 418/97 Y DECRETO 3043 DE 2006). 5,000,000,000 5,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 90,224,000 90,224,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90,224,000 90,224,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 35,884,000 35,884,000 10 RECURSOS CORRIENTES 35,884,000 35,884,000 3 6 3 69 TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 54,340,000 54,340,000 10 RECURSOS CORRIENTES 54,340,000 54,340,000 C. INVERSION 9,290,240,000 9,290,240,000 UNIDAD: 020101 GESTION GENERAL 9,290,240,000 9,290,240,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 9,290,240,000 9,290,240,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 9,290,240,000 9,290,240,000 520 1000 43 IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ. LEY 368/97 9,290,240,000 9,290,240,000 10 RECURSOS CORRIENTES 9,290,240,000 9,290,240,000 SECCION: 0210 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL - TOTAL 117,976,850,200 117,976,850,200 A. FUNCIONAMIENTO 9,304,850,000 9,304,850,000 2 GASTOS GENERALES 552,170,200 552,170,200 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,594,800 3,594,800 10 RECURSOS CORRIENTES 3,594,800 3,594,800 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 548,575,400 548,575,400 10 RECURSOS CORRIENTES 548,575,400 548,575,400 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,752,680,000 8,752,680,000 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 60,000,000 60,000,000 3 4 3 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 60,000,000 60,000,000 3 4 3 1 FONDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA INTERNACIONAL (LEY 318 DE 1996) 60,000,000 60,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 60,000,000 60,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,692,680,000 8,692,680,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 52,680,000 52,680,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 52,680,000 52,680,000 10 RECURSOS CORRIENTES 52,680,000 52,680,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,640,000,000 8,640,000,000 3 6 3 12 FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005) 320,000,000 320,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 320,000,000 320,000,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 8,000,000,000 8,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000,000 8,000,000,000 3 6 3 62 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMISION NACIONAL DE REPARACION Y RECONCILIACION 320,000,000 320,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 320,000,000 320,000,000 C. INVERSION 108,672,000,000 108,672,000,000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 108,672,000,000 108,672,000,000 530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 108,672,000,000 108,672,000,000 530 1000 1 IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DESARROLLO SOCIAL DEL PLAN COLOMBIA - FIP 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 530 1000 11 IMPLEMENTACION - OBRAS PARA LA PAZ - FIP. [PREVIO CONCEPTO DNP 102,672,000,000 102,672,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 102,672,000,000 102,672,000,000 530 1000 16 IMPLEMENTACION GENERACION DE INGRESOS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA POBLACION VULNERABLE NACIONAL - FIP 5,000,000,000 5,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000 SECCION: 0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION TOTAL 34,947,250,805 34,947,250,805 A. FUNCIONAMIENTO 336,480,000 336,480,000 UNIDAD: 030101 GESTION GENERAL 336,480,000 336,480,000 2 GASTOS GENERALES 167,840,000 167,840,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 880 880 10 RECURSOS CORRIENTES 880 880 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 166,960,000 166,960,000 10 RECURSOS CORRIENTES 166,960,000 166,960,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 168,640,000 168,640,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 168,640,000 168,640,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 168,640,000 168,640,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 168,640,000 168,640,000 10 RECURSOS CORRIENTES 168,640,000 168,640,000 C. INVERSION 34,610,770,805 34,610,770,805 UNIDAD: 030101 GESTION GENERAL 34,610,770,805 34,610,770,805 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 400,000,000 400,000,000 112 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 400,000,000 400,000,000 112 1000 1 ADQUISICION DE PISOS PARA LA SEDE DEL DNP EN BOGOTA 400,000,000 400,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 400,000,000 400,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 454,035,240 454,035,240 221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 454,035,240 454,035,240 221 1000 1 IMPLANTACION Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 454,035,240 454,035,240 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 454,035,240 454,035,240 510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 528,897,600 528,897,600 510 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 528,897,600 528,897,600 510 1000 3 ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO DE LA ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 528,897,600 528,897,600 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 528,897,600 528,897,600 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,190,000,000 1,190,000,000 520 903 MITIGACION 200,000,000 200,000,000 520 903 2 APOYO A LA SECRETARIA TECNICA DE LA COMISION NACIONAL DE COMPETITIVIDAD A NIVEL NACIONAL 200,000,000 200,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 990,000,000 990,000,000 520 1000 26 RENOVACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 220,000,000 220,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 220,000,000 220,000,000 520 1000 35 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE PRIVATIZACION Y CONCESION EN INFRAESTRUCTURA PPCI TERCERA FASE A NIVEL NACIONAL 500,000,000 500,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 500,000,000 500,000,000 520 1000 36 IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL AL GASTO QUE EJECUTAN LAS ENTIDADES TERRITORIALES CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES A NIVEL NACIONAL 270,000,000 270,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 270,000,000 270,000,000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 32,037,837,965 32,037,837,965 530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 32,037,837,965 32,037,837,965 530 1000 4 FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION PUBLICA., SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA LA GESTION POR RESULTADOS EN COLOMBIA 1,132,449,840 1,132,449,840 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,132,449,840 1,132,449,840 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,000,000,000 1,000,000,000 530 1000 5 APOYO A LA GESTION DE LA RED JUNTOS - ARTICULO 31 LEY DEL PND NACIONAL 30,905,388,125 30,905,388,125 10 RECURSOS CORRIENTES 11,000,000,000 11,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,000,000,000 8,000,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 11,905,388,125 11,905,388,125 SECCION: 0320 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA “FRANCISCO JOSE DE CALDAS” (COLCIENCIAS) TOTAL 35,746,460,013 35,746,460,013 A. FUNCIONAMIENTO 18,798,333,633 18,798,333,633 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,798,333,633 18,798,333,633 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 4,217,633 4,217,633 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 4,217,633 4,217,633 3 1 1 3 CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA (DECRETO 267 DE 1984) 2,456,702 2,456,702 10 RECURSOS CORRIENTES 2,456,702 2,456,702 3 1 1 4 CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES MEDICAS. CIDEIM (DECRETO 0578 DE 1990 1,760,931 1,760,931 10 RECURSOS CORRIENTES 1,760,931 1,760,931 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 18,794,116,000 18,794,116,000 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 18,794,116,000 18,794,116,000 3 4 1 123 CONVENIO PROGRAMA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA ESTRATEGICA DE INTERES REGIONAL - FONTAGRO 18,794,116,000 18,794,116,000 10 RECURSOS CORRIENTES 18,794,116,000 18,794,116,000 C. INVERSION 16,948,126,380 16,948,126,380 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 7,248,890,000 7,248,890,000 310 705 EDUCACION SUPERIOR 110,000,000 110,000,000 310 705 1 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO. SNCT. 110,000,000 110,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 110,000,000 110,000,000 310 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 7,138,890,000 7,138,890,000 310 1000 2 CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INVESTIGACION. 6,203,890,000 6,203,890,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,203,890,000 6,203,890,000 310 1000 4 IMPLANTACION DE UNA ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO DE JOVENES TALENTOS PARA LA INVESTIGACION. 440,000,000 440,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 440,000,000 440,000,000 310 1000 12 APOYO AL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA APROPIACION SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION - ASCTI- NIVEL NACIONAL 495,000,000 495,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 495,000,000 495,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 4,345,000,000 4,345,000,000 410 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 4,345,000,000 4,345,000,000 410 1000 5 APROVECHAMIENTO Y MOVILIDAD DE INVESTIGADORES NACIONALES Y EXTRANJEROS A INSTITUCIONES COLOMBIANAS. 110,000,000 110,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 110,000,000 110,000,000 410 1000 11 INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA FINANCIACION DE PROYECTOS Y APOYO A ACTIVIDADES PRE Y POSPROYECTO. 2,145,000,000 2,145,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,145,000,000 2,145,000,000 410 1000 108 APOYO FINANCIERO Y TECNICO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION NACIONAL 1,430,000,000 1,430,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,430,000,000 1,430,000,000 410 1000 109 APOYO A LA INNOVACION Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE COLOMBIA 660,000,000 660,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 660,000,000 660,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,354,236,380 1,354,236,380 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,354,236,380 1,354,236,380 520 1000 1 ADMINISTRACION SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 1,354,236,380 1,354,236,380 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,354,236,380 1,354,236,380 520 1000 3 IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL Y TERRITORIAL SNCT. 220,000,000 220,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 220,000,000 220,000,000 630 TRANSFERENCIAS 4,000,000,000 4,000,000,000 630 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 4,000,000,000 4,000,000,000 630 300 1 APORTES AL FONDO DE INVESTIGACION EN SALUD, ARTICULO 42,LITERAL B, LEY 643 DE 2001 4,000,000,000 4,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 4,000,000,000 4,000,000,000 SECCION: 0325 FONDO NACIONAL DE REGALIAS TOTAL 93,347,320,000 93,347,320,000 A. FUNCIONAMIENTO 102,320,000 102,320,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102,320,000 102,320,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 102,320,000 102,320,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 102,320,000 102,320,000 3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 102,320,000 102,320,000 16 FONDOS ESPECIALES 102,230,000 102,230,000 C. INVERSION 93,245,000,000 93,245,000,000 630 TRANSFERENCIA 93,245,000,000 93,245,000,000 630 100 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 93,245,000,000 93,245,000,000 630 1000 79 NORMALIZACION DE REDES ELECTRICAS - PRONE - (LEY 859 DE 2003) REGION NACIONAL 20,000,000,000 20,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 20,000,000,000 20,000,000,000 630 1000 80 SANEAMIENTO DE CARTERA HOSPITALARIA (ARTICULO45, LEY 1151 DE 2007) REGION NACIONAL 73,245,000,000 73,245,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 73,245,000,000 73,245,000,000 SECCION: 0326 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL TOTAL 148,000,000,000 148,000,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 148,000,000,000 148,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 148,000,000,000 148,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 148,000,000,000 148,000,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 148,000,000,000 148,000,000,000 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 148,000,000,000 148,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 148,000,000,000 148,000,000,000 SECCION: 0401 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE) TOTAL 10,753,111,600 10,753,111,600 A. FUNCIONAMIENTO 2,769,111,600 2,769,111,600 UNIDAD: 040101 GESTION GENERAL 2,769,111,600 2,769,111,600 2 GASTOS GENERALES 61,111,600 61,111,600 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 61,111,600 61,111,600 10 RECURSOS CORRIENTES 61,111,600 61,111,600 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,708,000,000 2,708,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,708,000,000 2,7048,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,000,000 8,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,700,000,000 2,700,000,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 2,700,000,000 2,700,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,700,000,000 2,700,000,000 C. INVERSION 7,984,000,000 7,984,000,000 UNIDAD: 040101 GESTION GENERAL 7,984,000,000 7,984,000,000 430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 7,984,000,000 7,984,000,000 430 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 7,984,000,000 7,984,000,000 430 1000 18 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA INFORMACION BASICA NACIONAL 3,325,000,000 3,325,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,325,000,000 3,325,000,000 430 1000 20 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRODUCCION COMERCIO Y SERVICIOS NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,000,000,000 2,000,000,000 430 1000 22 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON PRECIOS A NIVEL NACIONAL 1,159,000,000 1,159,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,159,000,000 1,159,000,000 430 1000 25 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON DATOS ESPACIALES A NIVEL NACIONAL 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 430 1000 26 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION RELACIONADA CON ASPECTOS CULTURALES Y POLITICOS A NIVEL NACIONAL 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 430 1000 28 LEVANTAMIENTO RECOPILACION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION RELACIONADA CON PLANIFICACION Y ARMONIZACION ESTADISTICA A NIVEL NACIONAL 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 SECCION: 0402 FONDO ROTATORIO DEL DANE TOTAL 1,000,000,000 1,000,000,000 C. INVERSION 1,000,000,000 1,000,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,000,000,000 1,000,000,000 310 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000 1,000,000,000 310 1000 1 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS DE PROPOSITOS MULTIPLES 1,000,000,000 1,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 0403 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC TOTAL 64,000,000 3,800,000,000 3,864,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 64,000,000 64,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64,000,000 64,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 64,000,000 64,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 64,000,000 64,000,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 64,000,000 64,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 64,000,000 64,000,000 C. INVERSION 3,800,000,000 3,800,000,000 430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 3,800,000,000 3,800,000,000 430 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,800,000,000 3,800,000,000 430 1000 3 INVESTIGACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA 3,800,000,000 3,800,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,800,000,000 3,800,000,000 SECCION: 0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA TOTAL 85,508,000 85,508,000 UNIDAD: 050101 GESTION GENERAL 85,508,000 85,508,000 2 GASTOS GENERALES 47,844,000 47,844,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,420,000 3,420,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,420,000 3,420,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 44,424,000 44,424,000 10 RECURSOS CORRIENTES 44,424,000 44,424,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,664,000 37,664,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 37,664,000 37,664,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 29,664,000 29,664,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 29,664,000 29,664,000 10 RECURSOS CORRIENTES 29,664,000 29,664,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 8,000,000 8,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000 SECCION: 0601 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS) TOTAL 1,276,392,136 1,276,392,136 A. FUNCIONAMIENTO 1,276,392,136 1,276,392,136 UNIDAD: 060101 GESTION GENERAL 1,276,392,136 1,276,392,136 2 GASTOS GENERALES 850,880,800 850,880,800 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 850,880,800 850,880,800 10 RECURSOS CORRIENTES 850,880,800 850,880,800 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 425,511,336 425,511,336 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 26,375,800 26,375,800 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 26,375,800 26,375,800 3 5 3 10 COMPENSACION POR MUERTE 14,922,600 14,922,600 10 RECURSOS CORRIENTES 14,922,600 14,922,600 3 5 3 39 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 11,453,200 11,453,200 10 RECURSOS CORRIENTES 11,453,200 11,453,200 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 399,135,536 399,135,536 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 399,135,536 399,135,536 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 399,135,536 399,135,536 10 RECURSOS CORRIENTES 399,135,536 399,135,536 SECCION: 0602 FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD TOTAL 4,220,000,000 4,220,000,000 C. INVERSION 4,220,000,000 4,220,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 113 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,000,000,000 1,000,000,000 113 101 1 AMPLIACION ADECUACION ,MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION Y ADQUISICION DE SEDES Y PUESTOS OPERATIVOS DEL DAS A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,000,000,000 1,000,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,000,000,000 1,000,000,000 211 101 3 REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR EN AREAS OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. 1,000,000,000 1,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 2,220,000,000 2,220,000,000 212 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,220,000,000 2,220,000,000 212 101 1 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS OPERATIVOS ESPECIALIZADOS DEL DAS 2,220,000,000 2,220,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,220,000,000 2,220,000,000 SECCION: 0901 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA - DANSOCIAL TOTAL 537,717,473 537,717,473 A. FUNCIONAMIENTO 36,807,609 36,807,609 UNIDAD: 090101 GESTION GENERAL 36,807,609 36,807,609 2 GASTOS GENERALES 35,900,991 35,900,991 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 490,363 490,363 10 RECURSOS CORRIENTES 490,363 490,363 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 35,410,628 35,410,628 10 RECURSOS CORRIENTES 35,410,628 35,410,628 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 906,618 906,618 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 906,618 906,618 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 906,618 906,618 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 906,618 906,618 10 RECURSOS CORRIENTES 906,618 906,618 C. INVERSION 500,909,864 500,909,864 UNIDAD: 090101 GESTION GENERAL 500,909,864 500,909,864 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 374,009,864 374,009,864 310 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 374,009,864 374,009,864 310 1503 1 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA 260,609,864 260,609,864 10 RECURSOS CORRIENTES 260,609,864 260,609,864 310 1503 5 MEJORAMIENTO Y FORT.DE LOS SEC.AGRI, AGROINDUST., PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUICOLAS MEDIANTE LA PROMOCION CAPACITACION, ASESORIA Y ASISTENCIA TEC. Y DESARROLLO DE ORG. DE ECONOMIA SOLIDARIA A NIVEL NACIONAL 72,900,00 72,900,00 10 RECURSOS CORRIENTES 72,900,00 72,900,00 310 1503 6 ACTUALIZACION DISENO E IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE EDUCACION EN Y PARA LA SOLIDARIDAD EN COLOMBIA 40,500,000 40,500,000 10 RECURSOS CORRIENTES 40,500,000 40,500,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 40,500,000 40,500,000 410 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 40,500,000 40,500,000 410 1503 1 ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y CONSOLIDACION DE ESTADISTICAS DEL SECTOR SOLIDARIO EN COLOMBIA 40,500,000 40,500,000 10 RECURSOS CORRIENTES 40,500,000 40,500,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 43,200,000 43,200,000 520 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 43,200,000 43,200,000 520 1503 5 RECOPILACION VALORACION, ORGANIZACION, CLASIFICACION E INVENTARIO DOCUMENTAL Y TRANSFERENCIA DANSOCIAL V/S SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA. REGION BOGOTA D.C. 43,200,000 43,200,000 10 RECURSOS CORRIENTES 43,200,000 43,200,000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 43,200,000 43,200,000 530 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 43,200,000 43,200,000 530 1503 2 APLICACION CONSOLIDACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION A NIVEL NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] 43,200,000 43,200,000 10 RECURSOS CORRIENTES 43,200,000 43,200,000 SECCION: 1101 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES TOTAL 89,540,000 89,540,000 A. FUNCIONAMIENTO 89,540,000 89,540,000 UNIDAD: 110101 GESTION GENERAL 89,540,000 89,540,000 2 GASTOS GENERALES 5,940,000 5,940,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,940,000 5,940,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,940,000 5,940,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83,600,000 83,600,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 83,600,000 83,600,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 83,600,000 83,600,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 83,600,000 83,600,000 10 RECURSOS CORRIENTES 83,600,000 83,600,000 SECCION: 1102 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES TOTAL 29,030,594,058 501,000,000 29,531,594,058 A. FUNCIONAMIENTO 28,039,594,058 28,039,594,058 2 GASTOS GENERALES 1,267,024,906 1,267,024,906 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,267,024,906 1,267,024,906 10 RECURSOS CORRIENTES 1,267,024,906 1,267,024,906 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,772,569,152 26,772,569,152 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 26,223,659,765 26,223,659,765 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 26,223,659,765 26,223,659,765 3 4 1 3 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. ACNUR (LEY 13/45 Y 35/61) 51,719,500 51,719,500 10 RECURSOS CORRIENTES 51,719,500 51,719,500 3 4 1 4 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION. ALADI. (LEY 45/81) 801,695,694 801,695,694 10 RECURSOS CORRIENTES 801,695,694 801,695,694 3 4 1 5 CENTRO DE INFORMACION DE LAS NACIONES UNIDAS. CINU: (LEY 13/45) 165,502,400 165,502,400 10 RECURSOS CORRIENTES 165,502,400 165,502,400 3 4 1 6 CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA ASENTAMIENTOS URBANOS. HABITAT. (LEY 13/45) 24,825,360 24,825,360 10 RECURSOS CORRIENTES 24,825,360 24,825,360 3 4 1 7 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS BIENES CULTURALES. UNESCO.ICCROM. (LEY 8/47) 12,626,604 12,626,604 10 RECURSOS CORRIENTES 12,626,604 12,626,604 3 4 1 8 CENTRO LATINOAMERICANO DE FISICA.OLAF. (LEY 10/70) 20,687,800 20,687,800 10 RECURSOS CORRIENTES 20,687,800 20,687,800 3 4 1 9 CENTRO REGIONAL DE LA ONU PARA LA PAZ, EL DESARME Y EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA. (LEY 13/45) 5,171,950 5,171,950 10 RECURSOS CORRIENTES 5,171,950 5,171,950 3 4 1 10 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86) 78,253,672 78,253,672 10 RECURSOS CORRIENTES 78,253,672 78,253,672 3 4 1 11 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. CEPAL. (LEY 13/45) 88,957,540 88,957,540 10 RECURSOS CORRIENTES 88,957,540 88,957,540 3 4 1 13 COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR.CPPS. (LEY 7/80) 373,754,070 373,754,070 10 RECURSOS CORRIENTES 373,754,070 373,754,070 3 4 1 14 COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. CONTRIBUCION ORDINARIA. CICR. (LEY5/60) 310,317,000 310,317,000 10 RECURSOS CORRIENTES 310,317,000 310,317,000 3 4 1 17 FONDO CONVENIO VIENA PROTECCION CAPA DE OZONO. (LEY 30/90) 1,779,151 1,779,151 10 RECURSOS CORRIENTES 1,779,151 1,779,151 3 4 1 18 FONDO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN DERECHOS HUMANOS. (LEY 13/45) 20,687,800 20,687,800 10 RECURSOS CORRIENTES 20,687,800 20,687,800 3 4 1 19 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. UNICEF. (LEY 13/45) 827,512,000 827,512,000 10 RECURSOS CORRIENTES 827,512,000 827,512,000 3 4 1 20 FONDO DE PATRIMONIO MUNDIAL. (LEY 45/83). 6,626,302 6,626,302 10 RECURSOS CORRIENTES 6,626,302 6,626,302 3 4 1 21 FONDO DE POBLACION DE LA ONU. UNFPA. (LEY 13/45) 82,751,200 82,751,200 10 RECURSOS CORRIENTES 82,751,200 82,751,200 3 4 1 23 FONDO FIDUCIARIO PARA EL PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE. (LEY 13/45) 39,176,487 39,176,487 10 RECURSOS CORRIENTES 39,176,487 39,176,487 3 4 1 24 FONDO FIDUCIARIO PARA EL PLAN DE ACCION DEL PACIFICO SUDESTE. (LEY 13/45) 89,938,142 89,938,142 10 RECURSOS CORRIENTES 89,938,142 89,938,142 3 4 1 25 FONDO GENERAL DEL ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS PALESTINOS. UNRWA. OOPS. (LEY 13/45) 5,171,950 5,171,950 10 RECURSOS CORRIENTES 5,171,950 5,171,950 3 4 1 27 INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. III. (LEY 123/43) 20,687,800 20,687,800 10 RECURSOS CORRIENTES 20,687,800 20,687,800 3 4 1 28 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA. IICA. (LEY 72/79) 459,258,816 459,258,816 10 RECURSOS CORRIENTES 459,258,816 459,258,816 3 4 1 29 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA UNIFICACION DEL DERECHO PRIVADO. UNIDROIT. (LEY 32/92) 38,685,487 38,685,487 10 RECURSOS CORRIENTES 38,685,487 38,685,487 3 4 1 30 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO DE ROMA. IILA. (LEY 17/67) 30,456,579 30,456,579 10 RECURSOS CORRIENTES 30,456,579 30,456,579 3 4 1 31 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL ILPES. (LEY 13/45) 165,5024 165,5024 10 RECURSOS CORRIENTES 165,5024 165,5024 3 4 1 32 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA. IPGH. (LEY 1/51) 14,845,565 14,845,565 10 RECURSOS CORRIENTES 14,845,565 14,845,565 3 4 1 33 INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA. INTAL. (LEY 102/59) 113,782,900 113,782,900 10 RECURSOS CORRIENTES 113,782,900 113,782,900 3 4 1 34 NACIONES UNIDAS PARA TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. OMP. (LEY 13/45) 4,778,881,800 4,778,881,800 10 RECURSOS CORRIENTES 4,778,881,800 4,778,881,800 3 4 1 36 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OEA. FONDO REGULAR. (LEY 1/51, LEY 77/86) 1,374,704,310 1,374,704,310 10 RECURSOS CORRIENTES 1,374,704,310 1,374,704,310 3 4 1 37 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU. (LEY 13/45) 3,973,021,651 3,973,021,651 10 RECURSOS CORRIENTES 3,973,021,651 3,973,021,651 3 4 1 38 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. ONUDI. (LEY 46/80) 193,126,819 193,126,819 10 RECURSOS CORRIENTES 193,126,819 193,126,819 3 4 1 39 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. APORTE CONVENIO INTERNACIONAL. FAO. (LEY 181/48) 1,117,739,319 1,117,739,319 10 RECURSOS CORRIENTES 1,117,739,319 1,117,739,319 3 4 1 40 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. APORTE MISION BOGOTA. FAO. (LEY 181/48)) 2,068,780 2,068,780 10 RECURSOS CORRIENTES 2,068,780 2,068,780 3 4 1 41 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA. UNESCO. (LEY 8/47) 829,929,789 829,929,789 10 RECURSOS CORRIENTES 829,929,789 829,929,789 3 4 1 42 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. APORTE ADMINISTRACION. OIM. (LEY 13/61 Y LEY 50/88) 88,938,921 88,938,921 10 RECURSOS CORRIENTES 88,938,921 88,938,921 3 4 1 43 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60) 918,368,205 918,368,205 10 RECURSOS CORRIENTES 918,368,205 918,368,205 3 4 1 44 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL. INTERPOL. (D.L.3169/68 Y D.L. 1717/60) 178,523,301 178,523,301 10 RECURSOS CORRIENTES 178,523,301 178,523,301 3 4 1 46 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. CONTRIBUCION OPERACIONES. OIM. (LEY 13/61 Y LEY 50/88) 45,513,160 45,513,160 10 RECURSOS CORRIENTES 45,513,160 45,513,160 3 4 1 47 ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA. OLADE. (LEY 6/76) 77,242,039 77,242,039 10 RECURSOS CORRIENTES 77,242,039 77,242,039 3 4 1 48 ORGANIZACIÓN MARITIMA INTERNACIONAL.OMI.(LEY 6/74 Y LEY 45/94) 26,376,945 26,376,945 10 RECURSOS CORRIENTES 26,376,945 26,376,945 3 4 1 49 ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL. OMM. (LEY 36/61) 74,776,053 74,776,053 10 RECURSOS CORRIENTES 74,776,053 74,776,053 3 4 1 50 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. (LEY 19/59) 1,008,819,879 1,008,819,879 10 RECURSOS CORRIENTES 1,008,819,879 1,008,819,879 3 4 1 51 ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD.OPS.(LEY 51/31) 1,750,829,202 1,750,829,202 10 RECURSOS CORRIENTES 1,750,829,202 1,750,829,202 3 4 1 53 ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES EN AMERICA LATINA. OPANAL. (LEY 45/71) 33,514,236 33,514,236 10 RECURSOS CORRIENTES 33,514,236 33,514,236 3 4 1 54 PARLAMENTO ANDINO. (LEY 94/85) 103,439,000 103,439,000 10 RECURSOS CORRIENTES 103,439,000 103,439,000 3 4 1 55 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. CONTRIBUCION VOLUNTARIA. PNUD. (LEY 13/45) 724,073,000 724,073,000 10 RECURSOS CORRIENTES 724,073,000 724,073,000 3 4 1 56 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO OFICINA DE BOGOTA. PNUD. (LEY 13/45) 413,756,000 413,756,000 10 RECURSOS CORRIENTES 413,756,000 413,756,000 3 4 1 57 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. PNUMA. (LEY 13/45) 82,751,200 82,751,200 10 RECURSOS CORRIENTES 82,751,200 82,751,200 3 4 1 58 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS. PMA. (LEY 13/45) 31,031,700 31,031,700 10 RECURSOS CORRIENTES 31,031,700 31,031,700 3 4 1 59 SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO. SELA.(LEY 15/79) 271,136,893 271,136,893 10 RECURSOS CORRIENTES 271,136,893 271,136,893 3 4 1 60 SUBCOMISION REGIONAL PARA EL CARIBE Y REGIONES ADYACENTES. IOCARIBE. (LEY 76/88) 34,178,749 34,178,749 10 RECURSOS CORRIENTES 34,178,749 34,178,749 3 4 1 62 UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPANA Y PORTUGAL. UPAEP. (LEYES 60/73 Y 50/77) 200,936,464 200,936,464 10 RECURSOS CORRIENTES 200,936,464 200,936,464 3 4 1 63 UNION POSTAL UNIVERSAL. UPU. (LEY 19/78) 130,333,140 130,333,140 10 RECURSOS CORRIENTES 130,333,140 130,333,1 3 4 1 64 COMISION PREPARATORIA DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE ARMAS QUIMICAS. OPAQ. (LEY 13/45) 144,814,600 144,814,600 10 RECURSOS CORRIENTES 144,814,600 144,814,600 3 4 1 65 CUOTA CONCORDATARIA. (LEY 20/74) 28,000,000 28,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 28,000,000 28,000,000 3 4 1 68 UNION LATINA. (LEY 136/85) 51,454,696 51,454,696 10 RECURSOS CORRIENTES 51,454,696 51,454,696 3 4 1 69 DOP - ONUDI - OFICINA BOGOTA CONTRIBUCION VOLUNTARIA. (LEY 46/80) 124,126,800 124,126,800 10 RECURSOS CORRIENTES 124,126,800 124,126,800 3 4 1 70 TRIBUNAL INTENACIONAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, COMETIDAS EN EL TERRITORIO DE LA EX YUGOSLAVIA DESDE 1991.(LEY 13/45) 202,740,440 202,740,440 10 RECURSOS CORRIENTES 202,740,440 202,740,440 3 4 1 71 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEL GENOCIDIO Y OTRAS VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, COMETIDOS EN EL TERRITORIO DE RWANDA Y DE LOS CIUDADANOS RWANDESES PRESUNTAMENTE RESPONSABLES 164,339,746 164,339,746 10 RECURSOS CORRIENTES 164,339,746 164,339,746 3 4 1 75 ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE. AEC. (LEY 216/95) 383,411,818 383,411,818 10 RECURSOS CORRIENTES 383,411,818 383,411,818 3 4 1 79 INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION PARA LA PROMOCION DE LA MUJER. INSTRAW. (LEY 13/45) 4,137,560 4,137,560 10 RECURSOS CORRIENTES 4,137,560 4,137,560 3 4 1 80 ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO. OMC. (LEY 170/94) 722,656,287 722,656,287 10 RECURSOS CORRIENTES 722,656,287 722,656,287 3 4 1 81 FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL ENVEJECIMIENTO. (LEY 13/45) 2,068,780 2,068,780 10 RECURSOS CORRIENTES 2,068,780 2,068,780 3 4 1 83 CONVENCION PARA LA PROHIBICION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL ALMACENACIMIENTO DE ARMAS BACTERIOLOGICAS Y TOXINAS Y SOBRE DESTRUCCION. BCW - LEY 13/45 1,582,617 1,582,617 10 RECURSOS CORRIENTES 1,582,617 1,582,617 3 4 1 84 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION INTERNACIONAL DE LAS DROGAS. PNUFID. (LEY 13/45) 165,502,400 165,502,400 10 RECURSOS CORRIENTES 165,502,400 165,502,400 3 4 1 86 CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS PAISES NO ALINEADOS Y OTROS PAISES EN DESARROLLO. (LEY 357/97) 20,687,800 20,687,800 10 RECURSOS CORRIENTES 20,687,800 20,687,800 3 4 1 87 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE.CPA. (LEY 251/95) 10,157,387 10,157,387 10 RECURSOS CORRIENTES 10,157,387 10,157,387 3 4 1 88 COMISION INTERNACIONAL HUMANITARIA.CIH. (LEY 11/92 Y LEY 171/94) 1,096,453 1,096,453 10 RECURSOS CORRIENTES 1,096,453 1,096,453 3 4 1 92 FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - FEMCIDI. (LEY 1/51, LEY 215/95) 182,987,729 182,987,729 10 RECURSOS CORRIENTES 182,987,729 182,987,729 3 4 1 93 FONDO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS IMPEDIDOS. (LEY 13/45) 2,068,780 2,068,780 10 RECURSOS CORRIENTES 2,068,780 2,068,780 3 4 1 94 TRATADO SOBRE LA NO PROLIFERACION DE LAS ARMAS NUCLEARES. TNP. (LEY 114/85) 19,849,944 19,849,944 10 RECURSOS CORRIENTES 19,849,944 19,849,944 3 4 1 97 ORGANIZACION INTERNACIONAL HIDROGRAFICA. OIH. (LEY 408/97) 24,729,038 24,729,038 10 RECURSOS CORRIENTES 24,729,038 24,729,038 3 4 1 99 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. CEPAL. OFICINA BOGOTA. (LEY 13/45) 258,614,050 258,614,050 10 RECURSOS CORRIENTES 258,614,050 258,614,050 3 4 1 100 CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO.(LEY 164/94) 33,460,448 33,460,448 10 RECURSOS CORRIENTES 33,460,448 33,460,448 3 4 1 101 CONVENIO RELATIVO A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS. (LEY 357/97) 1,011,957 1,011,957 10 RECURSOS CORRIENTES 1,011,957 1,011,957 3 4 1 102 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DESERTIZACION.UNCLD. (LEY 461/98) 24,920,499 24,920,499 10 RECURSOS CORRIENTES 24,920,499 24,920,499 3 4 1 103 CONVENCION DE BASILEA. (LEY 253/96) 11,384,496 11,384,496 10 RECURSOS CORRIENTES 11,384,496 11,384,496 3 4 1 104 CONVENCION MINAS ANTIPERSONALES. (LEY 554 DE 2000) 1,640,543 1,640,543 10 RECURSOS CORRIENTES 1,640,543 1,640,543 3 4 1 105 PROTOCOLO DE ENMIENDA AL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA - LEY 690/01 377,213,070 377,213,070 10 RECURSOS CORRIENTES 377,213,070 377,213,070 3 4 1 107 CORTE PENAL INTERNACIONAL.CPI. (LEY 742 DE 2002) 554,513,722 554,513,722 10 RECURSOS CORRIENTES 554,513,722 554,513,722 3 4 1 109 BURO INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES (LEY 52/1930) 10,372,668 10,372,668 10 RECURSOS CORRIENTES 10,372,668 10,372,668 3 4 1 112 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OEA. GRIC.CUMBRE DE LAS AMERICAS. LEY 1/51 20,687,800 20,687,800 10 RECURSOS CORRIENTES 20,687,800 20,687,800 3 4 1 113 CENTRO MUNDIAL DE INVESTIGACION Y CAPACITACION PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS. LEY 439/98 206,878,000 206,878,000 10 RECURSOS CORRIENTES 206,878,000 206,878,000 3 4 1 116 PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS. LEY 629/2000 Y DECRETO 1546/2005 21,715,984 21,715,984 10 RECURSOS CORRIENTES 21,715,984 21,715,984 3 4 1 117 CONVENCION PARA CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES.CCW. LEY 469/98 3,502,382 3,502,382 10 RECURSOS CORRIENTES 3,502,382 3,502,382 3 4 1 125 PLAN PUEBLA PANAMA (PPP). ART. 224 CONSTITUCION POLITICA 81,923,688 81,923,688 10 RECURSOS CORRIENTES 81,923,688 81,923,688 3 4 1 126 GRUPO DE ACCION FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS - GAFISUD. (LEY 1186 DE 2008) 45,022,859 45,022,859 10 RECURSOS CORRIENTES 45,022,859 45,022,859 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 548,909,387 548,909,387 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 548,909,387 548,909,387 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 548,909,387 548,909,387 10 RECURSOS CORRIENTES 548,909,387 548,909,387 C. INVERSION 991,000,000 501,000,000 1,492,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 500,000,000 250,000,000 750,000,000 221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 500,000,000 250,000,000 750,000,000 221 1000 1 ADQUISICION Y REPOSICION DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA LA CANCILLERIA 500,000,000 250,000,000 750,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 250,000,000 250,000,000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 491,000,000 251,000,000 742,000,000 530 1002 RELACIONES EXTERIORES 491,000,000 251,000,000 742,000,000 530 1002 1 PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR 491,000,000 251,000,000 742,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 491,000,000 491,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 251,000,000 251,000,000 SECCION: 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TOTAL 433,380,042,107 433,380,042,107 A. FUNCIONAMIENTO 379,663,709,342 379,663,709,342 UNIDAD: 130101 GESTION GENERAL 379,663,709,342 379,663,709,342 1 GASTOS DE PERSONAL 25,000,000,000 25,000,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 25,000,000,000 25,000,000,000 1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN) 25,000,000,000 25,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 25,000,000,000 25,000,000,000 2 GASTOS GENERALES 1,122,240,000 1,122,240,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,948,000 4,948,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,948,000 4,948,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,117,292,000 1,117,292,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,117,292,000 1,117,292,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,031,545,342 200,031,545,342 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 98,596,560,000 98,596,560,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 44,352,640,000 44,352,640,000 3 2 1 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 30,000,000,000 30,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 30,000,000,000 30,000,000,000 3 2 1 30 PROGRAMAS DE MODERNIZACION DEL ESTADO 1,058,640,000 1,058,640,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,058,640,000 1,058,640,000 3 2 1 31 PROVISION PARA EL PROCESO ELECTORAL 418,000,000 418,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 418,000,000 418,000,000 3 2 1 33 RECURSOS PARA GARANTIZAR DERECHOS DE LOS PROCESADOS, DERECHOS HUMANOS Y NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO PARA DISTRIBUIR 10,816,000,000 10,816,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 10,816,000,000 10,816,000,000 3 2 1 34 TRANSFERENCIAS PARA GARANTIZAR NEGOCIACIONES DE DESMOVILIZACION DENTRO DEL PROCESO DE PAZY OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 3 2 1 48 TRANSFERIR A CAPRECOM, DECRETO 4602 DE 2008 60,000,000 60,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 60,000,000 60,000,000 3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 50,000,000,000 50,000,000,000 3 2 2 10 OBLIGACIONES LABORALES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS Y EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - DECRETO 1750 DE 2003, EN LIQUIDACION 50,000,000,000 50,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 50,000,000,000 50,000,000,000 3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 2,147,880,000 2,147,880,000 3 2 3 2 COSTOS Y COMISIONES POR GESTION DE ENAJENACION DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN 21,640,000 21,640,000 10 RECURSOS CORRIENTES 21,640,000 21,640,000 3 2 3 3 PARA ASEGURAR VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO, MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y VEHICULOS PARTICULARES QUE TRANSITEN POR CARRETERAS NACIONALES, CONTRA ACTOS TERRORISTAS. 1,881,000,000 1,881,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,881,000,000 1,058,640,000 3 2 3 4 PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL SECTOR EXPORTADOR 245,240,000 245,240,000 10 RECURSOS CORRIENTES 245,240,000 245,240,000 3 2 4 DEPARTAMENTOS 1,071,960,000 1,071,960,000 3 2 4 3 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (LEY 1A. DE 1972) 1,057,240,000 1,057,240,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,057,240,000 1,057,240,000 3 2 4 17 REGALIAS DERIVADAS DE LA EXPLOTACION DE SAL -CONTRATO IFI -CONCESION SALINAS PARA TRANSFERIR A LOS DEPARTAMENTOS PRODUCTORES 14,720,000 14,720,000 10 RECURSOS CORRIENTES 14,720,000 14,720,000 3 2 7 MUNICIPIOS 1,024,080,000 1,024,080,000 3 2 7 4 RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON RESGUARDOS INDIGENAS ARTICULO 24 LEY 44 DE 1990, ARTICULO 184 LEY 223 DE 1995 979,920,000 979,920,000 10 RECURSOS CORRIENTES 979,920,000 979,920,000 3 2 7 7 REGALIAS DERIVADAS DE LA EXPLOTACION DE SAL -CONTRATO IFI -CONCESION SALINAS TRANSFERIR A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES 44,160,000 44,160,000 10 RECURSOS CORRIENTES 44,160,000 44,160,000 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 800 800 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 800 800 3 4 1 119 ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO -ASIP, LEY 493 DE 1999. 800 800 10 RECURSOS CORRIENTES 800 800 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 53,554,525,342 53,554,525,342 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 49,038,996,742 49,038,996,742 3 5 1 6 BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE 1994, 1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995 37,965,320,000 37,965,320,000 10 RECURSOS CORRIENTES 37,965,320,000 37,965,320,000 3 5 1 18 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 10,921,116,742 10,921,116,742 10 RECURSOS CORRIENTES 10,921,116,742 10,921,116,742 3 5 1 20 GARANTIA PENSION MINIMA 52,600,000 52,600,000 10 RECURSOS CORRIENTES 52,600,000 52,600,000 3 5 1 34 SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES, DISENO DE ADMON FINANCIERA DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES ( ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003) 99,960,000 99,960,000 10 RECURSOS CORRIENTES 99,960,000 99,960,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 4,515,528,600 4,515,528,600 3 5 3 36 PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD (LEY 715/2001) 4,515,528,600 4,515,528,600 10 RECURSOS CORRIENTES 44,160,000 44,160,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 47,879,660,000 47,879,660,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 10,642,840,000 10,642,840,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,690,840,000 1,690,840,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,690,840,000 1,690,840,000 3 6 1 3 FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 1,672,000,000 1,672,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,672,000,000 1,672,000,000 3 6 1 5 TRANSFERENCIA AL FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS -FOGAFIN PARA PAGO FALLO DE LA SECCION CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2007 7,280,000,000 7,280,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 7,280,000,000 7,280,000,000 3 6 2 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 1,818,320,000 1,818,320,000 3 6 2 1 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 1,818,320,000 1,818,320,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,818,320,000 1,818,320,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,418,500,000 35,418,500,000 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 35,034,500,000 35,034,500,000 10 RECURSOS CORRIENTES 35,034,500,000 35,034,500,000 3 6 3 114 GASTOS INHERENTES A LA INTERVENCION ADMINISTRATIVA, DECRETOS 4334 Y 4705 DE 2008 384,000,000 384,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 384,000,000 384,000,000 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 153,509,924,000 153,509,924,000 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 153,509,924,000 153,509,924,000 4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 153,509,924,000 153,509,924,000 4 2 1 1 APORTES A FINDETER - SUBSIDIOS PARA OPERACIONES DE REDESCUENTO PARA PROYECTOS EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO BASICO Y REESTRUCTURACION DE HOSPITALES.

Parágrafo UNICO

, NUMERAL 3 ART. 270 DEL ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO 2,152,880,000 2,152,880,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,152,880,000 2,152,880,000 4 2 1 2 FONDO DE DESARROLLO PARA LA GUAJIRA - FONDEG, ARTICULO 19 LEY 677 DE 2001 547,760,000 547,760,000 10 RECURSOS CORRIENTES 547,760,000 547,760,000 4 2 1 3 FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES - FOFI, LEY 318 DE 1996 50,000,000,000 50,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 50,000,000,000 50,000,000,000 4 2 1 6 GARANTIAS PARA BONOS HIPOTECARIOS Y TITULARIZACION PARA FINANCIAR CARTERA VIS. ARTICULO 30 LEY 546 DE 1999 51,044,000 51,044,000 10 RECURSOS CORRIENTES 51,044,000 51,044,000 4 2 1 9 PRESTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 8,240,000 8,240,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,240,000 8,240,000 4 2 1 13 TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1 LEY 101/93; LEY 795/03 100,750,000,000 100,750,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 100,750,000,000 100,750,000,000 C. INVERSION 53,716,332,765 53,716,332,765 UNIDAD: 130101 GESTION GENERAL 53,716,332,765 53,716,332,765 123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2,100,000,000 2,100,000,000 123 100 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,100,000,000 2,100,000,000 123 100 1 AMPLIACION, REMODELACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. REGION BOGOTA D.C. 2,100,000,000 2,100,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,100,000,000 2,100,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1,000,000,000 1,000,000,000 221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,000,000,000 1,000,000,000 221 1000 1 AMPLIACION , DESARROLLO, INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, SOPORTE, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS, ASESORIA Y CAPACITACION EN TECNOLOGIAS INFORMATICAS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CR REGION BOGOTA D.C. 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 616,332,765 616,332,765 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 616,332,765 616,332,765 520 1000 20 ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y APOYO AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. -[PREVIO CONCEPTO DNP] 616,332,765 616,332,765 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 616,332,765 616,332,765 630 TRANSFERENCIAS 50,000,000,000 50,000,000,000 630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 50,000,000,000 50,000,000,000 630 1000 13 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL CON RECURSOS POR VENTA DE ACTIVOS DE LA NACION -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 50,000,000,000 50,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50,000,000,000 50,000,000,000 SECCION: 1308 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION TOTAL 151,009,920 151,009,920 A. FUNCIONAMIENTO 151,009,920 151,009,920 2 GASTOS GENERALES 69,775,520 69,775,520 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 147,96 147,96 10 RECURSOS CORRIENTES 147,96 147,96 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 69,627,560 69,627,560 10 RECURSOS CORRIENTES 69,627,560 69,627,560 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,234,400 81,234,400 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 81,234,400 81,234,400 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,234,400 81,234,400 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 81,234,400 81,234,400 10 RECURSOS CORRIENTES 81,234,400 81,234,400 SECCION: 1309 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA TOTAL 100,000,000 100,000,000 C. INVERSION 100,000,000 100,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 100,000,000 100,000,000 520 1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS 100,000,000 100,000,000 520 1503 1 CONTROL Y PREVENCION DE RIESGOS JURIDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS A NIVEL NACIONAL 100,000,000 100,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000 SECCION: 1310 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES TOTAL 47,940,912,348 47,940,912,348 A. FUNCIONAMIENTO 8,581,240,000 8,581,240,000 2 GASTOS GENERALES 1,775,000,000 1,775,000,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 68,480,000 68,480,000 10 RECURSOS CORRIENTES 68,480,000 68,480,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,706,520,000 1,706,520,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,706,520,000 1,706,520,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,806,240,000 6,806,240,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,112,000 5,112,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,112,000 5,112,000 3 2 1 28 PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION EFECTIVOS POLICIA NACIONAL COMISIONADOS A PRESTAR SERVICIO EN BAHIA PORTETE - DIAN - DECRETO 827 DE MAYO 11 DE 2001 5,112,000 5,112,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,112,000 5,112,000 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 7,428,000 7,428,000 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 7,428,000 7,428,000 3 4 1 16 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ART. 159, LEY 223 DE 1995 4,252,000 4,252,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,252,000 4,252,000 3 4 1 67 CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA - LEY 10 DE 1992 3,176,000 3,176,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,176,000 3,176,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,793,700,000 6,793,700,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 261,136,000 261,136,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 261,136,000 261,136,000 10 RECURSOS CORRIENTES 261,136,000 261,136,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,532,564,000 6,532,564,000 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 6,500,000,000 6,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 6,500,000,000 6,500,000,000 3 6 3 22 DEVOLUCIONES 32,564,000 32,564,000 10 RECURSOS CORRIENTES 32,564,000 32,564,000 C. INVERSION 39,359,672,348 39,359,672,348 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,091,402,267 1,091,402,267 111 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,091,402,267 1,091,402,267 111 1000 1 CONSTRUCCION, DISENO, CONTRATACION NORMALIZACION, ADECUACION, DOTACION E IMPLANTACION DEL LABORATORIO NACIONAL DE ADUANAS EN UN PREDIO PROPIEDAD DE LA DIAN 1,091,402,267 1,091,402,267 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,091,402,267 1,091,402,267 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 439,273,562 439,273,562 112 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 439,273,562 439,273,562 112 1000 4 ADQUISICION, ADECUACION, REPARACION, DOTACION Y PUESTA EN SERVICIO DE INMUEBLES PARA LAS ADMINISTRACIONES DE LA DIAN EN GIRARDOT POPAYAN, PALMIRA Y BARRANQUILLA 439,273,562 439,273,562 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 439,273,562 439,273,562 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 37,828,996,519 37,828,996,519 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 37,828,996,519 37,828,996,519 520 1000 3 MEJORAMIENTO NORMALIZACION, DOTACION, CONTRATACION, CONSTRUCCION, IMPLANTACION, ADECUACION Y SOPORTE DE LA ARQUITECTURA INTEGRADA E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA LA AUTOGESTION ELECTRONICA A NIVEL NACIONAL 1,110,424,215 1,110,424,215 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,110,424,215 1,110,424,215 520 1000 4 IMPLANTACION PLAN ANUAL ANTIEVASION (ARTICULO154 LEY 223 DE 1995) 35,288,404,596 35,288,404,596 10 RECURSOS CORRIENTES 35,288,404,596 35,288,404,596 520 1000 5 IMPLANTACION DEL PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIAN Y EL MEJORAMIENTO DE LA PERCEPCION CIUDADANA Y DE LOS AGENTES ECONOMICOS SOBRE LA IMAGEN Y LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD A NIVEL NACIONAL 441,216,410 441,216,410 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 441,216,410 441,216,410 520 1000 6 ADECUACION, REPARACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LAS DIFERENTES SEDES DE LAS ADMINISTRACIONES DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 593,175,889 593,175,889 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 593,175,889 593,175,889 520 1000 7 ADECUACION, ORGANIZACION, CONSTRUCCION, ADQUISICION IMPLANTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL EN LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES NACIONAL 255,445,231 255,445,231 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 255,445,231 255,445,231 520 1000 8 IMPLANTACION PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO (MAFP II) 140,330,178 140,330,178 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 140,330,178 140,330,178 SECCION: 1312 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO TOTAL 40,888,846 40,888,846 A. FUNCIONAMIENTO 40,888,846 40,888,846 2 GASTOS GENERALES 40,888,846 40,888,846 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 427,457 427,457 10 RECURSOS CORRIENTES 427,457 427,457 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 40,461,389 40,461,389 10 RECURSOS CORRIENTES 40,461,389 40,461,389 SECCION: 1313 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA TOTAL 7,240,320,000 7,240,320,000 A. FUNCIONAMIENTO 7,240,320,000 7,240,320,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,240,320,000 7,240,320,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,240,320,000 7,240,320,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,240,320,000 7,240,320,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,240,320,000 7,240,320,000 10 RECURSOS CORRIENTES 7,240,320,000 7,240,320,000 C. INVERSION 1,226,000,000 1,226,000,000 123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 700,000,000 700,000,000 123 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 700,000,000 700,000,000 123 1000 2 REPARACION, CONSERVACION , MANTENIMIENTO , AMPLIACION, APROVECHAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BOGOTA 700,000,000 700,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 700,000,000 700,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 526,000,000 526,000,000 310 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 526,000,000 526,000,000 310 1000 1 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN SUPERVISION FINANCIERA 526,000,000 526,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 526,000,000 526,000,000 SECCION: 1314 UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PARAFISCALES - UGOPP TOTAL 113,840,000 113,840,000 A. FUNCIONAMIENTO 113,840,000 113,840,000 UNIDAD: 131401 GESTION GENERAL 89,708,000 89,708,000 2 GASTOS GENERALES 88,712,000 88,712,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 452 452 10 RECURSOS CORRIENTES 452 452 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 88,260,000 88,260,000 10 RECURSOS CORRIENTES 88,260,000 88,260,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 996 996 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 996 996 3 2 1 ORDEN NACIONAL 996 996 3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 996 996 10 RECURSOS CORRIENTES 996 996 UNIDAD: 131402 PENSIONES 24,132,000 24,132,000 2 GASTOS GENERALES 23,528,000 23,528,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 68 68 10 RECURSOS CORRIENTES 68 68 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 23,460,000 23,460,000 10 RECURSOS CORRIENTES 23,460,000 23,460,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 604 604 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 604 604 3 2 1 ORDEN NACIONAL 604 604 3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 604 604 2 10 RECURSOS CORRIENTES 604 604 SECCION: 1401 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL TOTAL 120,000,000,000 120,000,000,000 B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 120,000,000,000 7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 120,000,000,000 120,000,000,000 7 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA 120,000,000,000 120,000,000,000 7 2 6 TITULOS VALORES 120,000,000,000 120,000,000,000 7 2 6 3 TITULOS VALORES 120,000,000,000 120,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 120,000,000,000 120,000,000,000 SECCION: 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TOTAL 313,613,727,105 313,613,727,105 A. FUNCIONAMIENTO 163,222,393,238 163,222,393,238 UNIDAD: 150101 GESTION GENERAL 41,724,799,038 41,724,799,038 2 GASTOS GENERALES 2,687,985,600 2,687,985,600 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 35,613,600 35,613,600 10 RECURSOS CORRIENTES 35,613,600 35,613,600 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,652,372,000 2,652,372,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,652,372,000 2,652,372,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,036,813,438 39,036,813,438 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 508,880,000 508,880,000 3 5 2 CESANTIAS 150,367,200 150,367,200 3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 33,619,800 33,619,800 10 RECURSOS CORRIENTES 33,619,800 33,619,800 3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 108,680,000 108,680,000 10 RECURSOS CORRIENTES 108,680,000 108,680,000 3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP 8,067,400 8,067,400 10 RECURSOS CORRIENTES 8,067,400 8,067,400 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 358,512,800 358,512,800 3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 16,552,800 16,552,800 10 RECURSOS CORRIENTES 16,552,800 16,552,800 3 5 3 42 SUBSIDIO VETERANOS GUERRA DE KOREA Y CONFLICTO CON EL PERU. LEY 683-2001 341,960,000 341,960,000 10 RECURSOS CORRIENTES 341,960,000 341,960,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 38,527,933,438 38,527,933,438 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,239,180,000 6,239,180,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,239,180,000 6,239,180,000 10 RECURSOS CORRIENTES 6,239,180,000 6,239,180,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,288,753,438 32,288,753,438 3 6 3 8 TRANSFERENCIAS PARA EL PROGRAMA DE DESMOVILIZACION 30,000,000,000 30,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 30,000,000,000 30,000,000,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 2,288,753,438 2,288,753,438 10 RECURSOS CORRIENTES 2,288,753,438 2,288,753,438 UNIDAD: 150102 COMANDO GENERAL 564,127,000 564,127,000 2 GASTOS GENERALES 542,391,000 542,391,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,135,000 3,135,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,135,000 3,135,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 539,256,000 539,256,000 10 RECURSOS CORRIENTES 539,256,000 539,256,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,736,000 21,736,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 21,736,000 21,736,000 10 RECURSOS CORRIENTES 16,552,800 16,552,800 3 5 2 CESANTIAS 17,138,000 17,138,000 3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 6,270,000 6,270,000 10 RECURSOS CORRIENTES 6,270,000 6,270,000 3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 8,360,000 8,360,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,360,000 8,360,000 3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP 2,508,000 2,508,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,508,000 2,508,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 4,598,000 4,598,000 3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 4,598,000 4,598,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,598,000 4,598,000 UNIDAD: 150103 EJERCITO 83,143,464,200 83,143,464,200 2 GASTOS GENERALES 37,975,600,000 37,975,600,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 622,232,000 622,232,000 10 RECURSOS CORRIENTES 622,232,000 622,232,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 37,353,368,000 37,353,368,000 10 RECURSOS CORRIENTES 37,353,368,000 37,353,368,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45,167,864,200 45,167,864,200 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 25,167,864,200 25,167,864,200 3 5 2 CESANTIAS 21,375,070,400 21,375,070,400 3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 1,830,880,000 1,830,880,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,830,880,000 1,830,880,000 3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 206,408,400 206,408,400 10 RECURSOS CORRIENTES 206,408,400 206,408,400 3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP 793,782,000 793,782,000 10 RECURSOS CORRIENTES 793,782,000 793,782,000 3 5 2 5 DEUDA CESANTIAS SOLDADOS PROFESIONALES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP 18,544,000,000 18,544,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 18,544,000,000 18,544,000,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 3,792,793,800 3,792,793,800 3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 3,792,793,800 3,792,793,800 10 RECURSOS CORRIENTES 3,792,793,800 3,792,793,800 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 20,000,000,000 20,000,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 20,000,000,000 20,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000 UNIDAD: 150104 ARMADA 9,808,471,000 9,808,471,000 2 GASTOS GENERALES 8,326,621,600 8,326,621,600 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 559,536,000 559,536,000 10 RECURSOS CORRIENTES 559,536,000 559,536,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,767,085,600 7,767,085,600 10 RECURSOS CORRIENTES 7,767,085,600 7,767,085,600 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,481,849,400 1,481849,400 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,481,849,400 1,481,849,400 3 5 2 CESANTIAS 1,025,017,400 1,025,017,400 3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 480,000,000 480,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 480,000,000 480,000,000 3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 262,660,400 262,660,400 10 RECURSOS CORRIENTES 262,660,400 262,660,400 3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP 254,560,000 254,560,000 10 RECURSOS CORRIENTES 254,560,000 254,560,000 3 5 2 5 DEUDA CESANTIAS SOLDADOS PROFESIONALES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP 27,797,000 27,797,000 10 RECURSOS CORRIENTES 27,797,000 27,797,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 456,832,000 456,832,000 3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 456,832,000 456,832,000 10 RECURSOS CORRIENTES 456,832,000 456,832,000 UNIDAD: 150105 FUERZA AEREA 19,605,412,000 19,605,412,000 2 GASTOS GENERALES 18,993,836,000 18,993,836,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 45,560,000 45,560,000 10 RECURSOS CORRIENTES 45,560,000 45,560,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 18,948,276,000 18,948,276,000 10 RECURSOS CORRIENTES 18,948,276,000 18,948,276,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 611,576,000 611,576,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 611,576,000 611,576,000 3 5 2 CESANTIAS 442,368,000 442,368,000 3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 267,812,000 267,812,000 10 RECURSOS CORRIENTES 267,812,000 267,812,000 3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 83,640,000 83,640,000 10 RECURSOS CORRIENTES 83,640,000 83,640,000 3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP 90,916,000 90,916,000 10 RECURSOS CORRIENTES 90,916,000 90,916,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 169,208,000 169,208,000 3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 169,208,000 169,208,000 10 RECURSOS CORRIENTES 169,208,000 169,208,000 UNIDAD: 150111 SALUD 8,376,120,000 8,376,120,000 2 GASTOS GENERALES 3,376,120,000 3,376,120,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,376,120,000 3,376,120,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,376,120,000 3,376,120,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000,000,000 5,000,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 5,000,000,000 5,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 5,000,000,000 5,000,000,000 C. INVERSION 150,391,333,867 150,391,333,867 UNIDAD: 150101 GESTION GENERAL 870,000,000 870,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 500,000,000 500,000,000 111 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 500,000,000 500,000,000 111 1400 1 CONSTRUCCION Y COMPRA DE TERRRENOS PARA VIVIENDA FISCAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DISTRIBUCION 500,000,000 500,000,000 50 FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL 500,000,000 500,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 370,000,000 370,000,000 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 370,000,000 370,000,000 211 100 6 ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS CON DESTINO A LA RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO A NIVEL NACIONAL Y APORTES DE CAPITAL PARA LA MODERNIZACION TECNOLOGICA 370,000,000 370,000,000 50 FONDO ESPECIAL DEFENSA NACIONAL 370,000,000 370,000,000 UNIDAD: 150102 COMANDO GENERAL 1,650,000,000 1,650,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,050,000,000 1,050,000,000 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 600,000,000 600,000,000 211 100 6 AMPLIACION DESARROLLO E INTEGRACION DE LA INFORMATICA EN EL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES 600,000,000 600,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000 211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 450,000,000 450,000,000 211 101 29 IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL PARA AREA ESTRATEGICA DEL COMANDO GENERAL BOGOTA 450,000,000 450,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 450,000,000 450,000,000 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 600,000,000 600,000,000 212 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 600,000,000 600,000,000 212 100 2 MANTENIMIENTO DE REDES 600,000,000 600,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 600,000,000 600,000,000 UNIDAD: 150103 EJERCITO 104,164,000,000 104,164,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 7,304,000,000 7,304,000,000 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 7,304,000,000 7,304,000,000 111 100 104 AMPLIACION REUBICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CANTONES MILITARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA 7,304,000,000 7,304,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,304,000,000 7,304,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4,611,000,000 4,611,000,000 113 1201 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4,611,000,000 4,611,000,000 113 1201 3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO- ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL EJERCITO 4,611,000,000 4,611,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,611,000,000 4,611,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 88,249,000,000 88,249,000,000 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 27,000,000,000 27,000,000,000 211 100 2 ADQUISICION Y RENOVACION MATERIAL DE GUERRA. 27,000,000,000 27,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 27,000,000,000 27,000,000,000 211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 61,249,000,000 61,249,000,000 211 101 3 ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE. 10,000,000,000 10,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 10,000,000,000 10,000,000,000 211 101 5 ADQUISICION DE MUNICION 51,249,000,000 51,249,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 51,249,000,000 51,249,000,000 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 4,000,000,000 4,000,000,000 212 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 4,000,000,000 4,000,000,000 212 101 4 MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO DE TRANSPORTES DEL EJERCITO 4,000,000,000 4,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,000,000,000 4,000,000,000 UNIDAD: 150104 ARMADA 25,039,600,000 25,039,600,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 10,039,600,000 10,039,600,000 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 10,039,600,000 10,039,600,000 111 100 110 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA - CARTAGENA 1,305,000,000 1,305,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,305,000,000 1,305,000,000 212 101 4 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 4,000,000,000 4,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,000,000,000 4,000,000,000 UNIDAD: 150104 ARMADA 25,039,600,000 25,039,600,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 10,039,600,000 10,039,600,000 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 10,039,600,000 10,039,600,000 111 100 110 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA - CARTAGENA 1,305,000,000 1,305,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,305,000,000 1,305,000,000 111 100 111 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BRIGADA FLUVIAL A NIVEL NACIONAL 2,204,600,000 2,204,600,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,204,600,000 2,204,600,000 111 100 113 CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DEL CENTRO DE FORMACION Y ENTRENAMIENTO DE I.M. - COVENAS. 2,000,000,000 2,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,000,000,000 2,000,000,000 111 100 116 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTALACIONES BASE NAVAL ARC BOLIVAR EN CARTAGENA 1,150,000,000 1,150,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,150,000,000 1,150,000,000 111 100 120 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTOS MILITARES A NIVEL NACIONAL 3,380,000,000 3,380,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,380,000,000 3,380,000,000 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 15,000,000,000 15,000,000,000 212 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 15,000,000,000 15,000,000,000 212 100 4 MANTENIMIENTO , REPARACION Y DOTACION UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AEREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL 15,000,000,000 15,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 15,000,000,000 15,000,000,000 UNIDAD: 150105 FUERZA AEREA 18,233,833,867 18,233,833,867 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 6,080,000,000 6,080,000,000 111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 6,080,000,000 6,080,000,000 111 101 5 CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL 6,080,000,000 6,080,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,580,000,000 3,580,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 2,500,000,000 2,500,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 8,243,260,653 8,243,260,653 113 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 876,405,386 876,405,386 113 100 8 CONSTRUCCION Y MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLES DE AVIACION EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA 876,405,386 876,405,386 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 876,405,386 876,405,386 113 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 7,366,855,267 7,366,855,267 113 101 21 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD REPARADORA DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO Y EQUIPOS DE RAMPA DE LAS UNIDADES FAC A NIVEL NACIONAL 704,000,000 704,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 704,000,000 704,000,000 113 101 22 AMPLIACION CONSTRUCCION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL 6,662,855,267 6,662,855,267 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,662,855,267 6,662,855,267 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 2,547,116,441 2,547,116,441 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 495,261,428 495,261,428 211 100 2 ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA 495,261,428 495,261,428 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 495,261,428 495,261,428 211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,051,855,013 2,051,855,013 211 101 53 ADQUISICION SISTEMAS (EQUIPO) DE AVIONICA PARA AERONAVES FAC 861,000,000 861,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 861,000,000 861,000,000 211 101 55 REPOSICION EQUIPO AUTOMOTOR TERRESTRE DE LA FAC 1,190,855,013 1,190,855,013 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,190,855,013 1,190,855,013 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,363,456,773 1,363,456,773 212 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,363,456,773 1,363,456,773 212 101 8 MANTENIMIENTO MAYOR AERONAVES Y COMPONENTES FAC 1,363,456,773 1,363,456,773 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,363,456,773 1,363,456,773 UNIDAD: 150112 DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR 433,900,000 433,900,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 433,900,000 433,900,000 211 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 433,900,000 433,900,000 211 100 3 ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL MARITIMA 433,900,000 433,900,000 16 FONDOS ESPECIALES 433,900,000 433,900,000 SECCION: 1507 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO TOTAL 475,000,000 475,000,000 C. INVERSION 475,000,000 475,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 475,000,000 475,000,000 113 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 475,000,000 475,000,000 113 1400 1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIAN DE VIVIENDAS FISCALES EN EL PAIS 475,000,000 475,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 475,000,000 475,000,000 SECCION: 1508 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA TOTAL 560,160,000 560,160,000 A. FUNCIONAMIENTO 560,160,000 560,160,000 2 GASTOS GENERALES 33,440,000 33,440,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,200,000 2,200,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,200,000 2,200,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 31,240,000 31,240,000 10 RECURSOS CORRIENTES 31,240,000 31,240,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 526,720,000 526,720,000 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 500,000,000 500,000,000 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 500,000,000 500,000,000 3 1 1 13 FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA 500,000,000 500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 8,000,000 8,000,000 3 5 2 CESANTIAS 8,000,000 8,000,000 3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 4,800,000 4,800,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,800,000 4,800,000 3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 3,200,000 3,200,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,200,000 3,200,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 18,720,000 18,720,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 18,720,000 18,720,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 18,720,000 18,720,000 10 RECURSOS CORRIENTES 18,720,000 18,720,000 SECCION: 1510 CLUB MILITAR DE OFICIALES TOTAL 122,000,000 122,000,000 C. INVERSION 122,000,000 122,000,000 123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 122,000,000 122,000,000 123 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 122,000,000 122,000,000 123 100 1 AMPLIACION Y ADECUACION DE LAS AREAS RECREATIVAS Y DE SERVICIO SEDES SOCIALES DEL CLUB MILITAR 122,000,000 122,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 122,000,000 122,000,000 SECCION: 1511 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL TOTAL 10,000,000,000 10,000,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 10,000,000,000 10,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000,000 10,000,000,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 10,000,000,000 10,000,000,000 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 10,000,000,000 10,000,000,000 3 5 1 4 ASIGNACIONES DE RETIRO 10,000,000,000 10,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 10,000,000,000 10,000,000,000 SECCION: 1516 SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA TOTAL 29,280,000 29,280,000 A. FUNCIONAMIENTO 29,280,000 29,280,000 2 GASTOS GENERALES 29,280,000 29,280,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 29,280,000 29,280,000 10 RECURSOS CORRIENTES 29,280,000 29,280,000 SECCION: 1519 HOSPITAL MILITAR TOTAL 1,470,500,000 1,470,500,000 C. INVERSION 1,470,500,000 1,470,500,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,470,500,000 1,470,500,000 111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,470,500,000 1,470,500,000 111 101 2 MANTENIMIENTO Y ADECUACION INSTALACIONES HOSMIL REGION BOGOTA D.C. -[PREVIO CONCEPTO DNP] 1,470,500,000 1,470,500,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,470,500,000 1,470,500,000 SECCION: 1601 POLICIA NACIONAL TOTAL 80,673,586,969 80,673,586,969 A. FUNCIONAMIENTO 62,121,686,562 62,121,686,562 UNIDAD: 160101 GESTION GENERAL 59,375,566,562 59,375,566,562 2 GASTOS GENERALES 19,479,566,562 19,479,566,562 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 187,080,000 187,080,000 10 RECURSOS CORRIENTES 187,080,000 187,080,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,292,486,562 19,292,486,562 10 RECURSOS CORRIENTES 19,292,486,562 19,292,486,562 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,896,000,000 39,896,000,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,000,000,000 5,000,000,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,000,000,000 5,000,000,000 3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 5,000,000,000 5,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 21,092,000,000 21,092,000,000 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 15,000,000,000 15,000,000,000 3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 15,000,000,000 15,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 15,000,000,000 15,000,000,000 3 5 2 CESANTIAS 3,288,000,000 3,288,000,000 3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 2,764,000,000 2,764,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,764,000,000 2,764,000,000 3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 284,000,000 284,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 284,000,000 284,000,000 3 5 2 4 DEUDA CESANTIAS POLICIA NACIONAL AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP 240,000,000 240,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 240,000,000 240,000,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 2,804,000,000 2,804,000,000 3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 2,804,000,000 2,804,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,804,000,000 2,804,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 13,804,000,000 13,804,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,804,000,000 2,804,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,804,000,000 2,804,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,804,000,000 2,804,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,000,000,000 11,000,000,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 11,000,000,000 11,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 11,000,000,000 11,000,000,000 UNIDAD: 160102 SALUD 2,746,120,000 2,746,120,000 2 GASTOS GENERALES 2,746,120,000 2,746,120,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,746,120,000 2,746,120,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,746,120,000 2,746,120,000 C. INVERSION 18,551,900,407 18,551,900,407 UNIDAD: 160101 GESTION GENERAL 18,257,900,407 18,257,900,407 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 13,000,000,000 13,000,000,000 111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 11,000,000,000 11,000,000,000 111 101 116 ADQUISICION COMPRA DE TERRENOS, CONSTRUCCION RECONSTRUCCION AMPLIACION ADECUACION REMODELACION Y DOTACION ESTACIONES DE POLICIA 3,000,000,000 3,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000 111 101 120 CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INSTRUCCION, ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL EN SAN LUIS TOLIMA 3,000,000,000 3,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000 111 101 122 CONSTRUCCION REFORZAMIENTO ADECUACION REMODELACION MANTENIMIENTO Y DOTACION INSTALACIONES COMPLEJO MUZU BOGOTA 5,000,000,000 5,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000 111 1400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 2,000,000,000 2,000,000,000 111 1400 1 CONSTRUCCION COMPRA DE TERRENOS, ADECUACION, DOTACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA FISCAL DE LA POLICIA A NIVEL NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 2,000,000,000 2,000,000,000 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5,257,900,407 5,257,900,407 112 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 5,257,900,407 5,257,900,407 112 101 107 ADQUISICION ADECUACION Y DOTACION BIENES INMUEBLES POLICIA NACIONAL 5,257,900,407 5,257,900,407 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,257,900,407 5,257,900,407 SALUD 294,000,000 294,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 294,000,000 294,000,000 111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 294,000,000 294,000,000 111 101 2 CONSTRUCCION Y DOTACION CLINICA REGIONAL OCCIDENTE CALI.-[PREVIO CONCEPTO DNP] 294,000,000 294,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 294,000,000 294,000,000 SECCION: 1701 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL TOTAL 70,230,203,235 70,230,203,235 A. FUNCIONAMIENTO 2,429,648,000 2,429,648,000 UNIDAD: 170101 GESTION GENERAL 2,429,648,000 2,429,648,000 2 GASTOS GENERALES 223,932,000 223,932,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 106,560,000 106,560,000 10 RECURSOS CORRIENTES 106,560,000 106,560,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 117,372,000 117,372,000 10 RECURSOS CORRIENTES 117,372,000 117,372,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,205,716,000 2,205,716,000 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 1,744,480,000 1,744,480,000 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 1,744,480,000 1,744,480,000 3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES 20,800,000 20,800,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,800,000 20,800,000 3 1 1 22 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO. CONVENIO CON CORPOICA 1,723,680,000 1,723,680,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,723,680,000 1,723,680,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 51,636,000 51,636,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,436,000 5,436,000 3 2 1 19 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO LEY1279 DE 1994 5,436,000 5,436,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,436,000 5,436,000 3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 46,200,000 46,200,000 3 2 3 1 APERTURA OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO AGRARIO A NIVEL NACIONAL. LEY 795 DE 2003 46,200,000 46,200,000 10 RECURSOS CORRIENTES 46,200,000 46,200,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 409,600,000 409,600,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 309,600,000 309,600,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 309,600,000 309,600,000 10 RECURSOS CORRIENTES 309,600,000 309,600,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN 100,000,000 100,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000 C. INVERSION 67,800,555,235 67,800,555,235 UNIDAD: 170101 GESTION GENERAL 67,800,555,235 67,800,555,235 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 67,800,555,235 67,800,555,235 520 1106 COMERCIALIZACION 67,800,555,235 67,800,555,235 520 1106 1 IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A NIVEL NACIONAL 67,800,555,235 67,800,555,235 10 RECURSOS CORRIENTES 67,800,555,235 67,800,555,235 SECCION: 1702 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) TOTAL 149,880,000 149,880,000 A. FUNCIONAMIENTO 149,880,000 149,880,000 2 GASTOS GENERALES 83,760,000 83,760,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 28,000,000 28,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 28,000,000 28,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 55,760,000 55,760,000 10 RECURSOS CORRIENTES 55,760,000 55,760,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,120,000 66,120,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 45,360,000 45,360,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 45,360,000 45,360,000 3 5 3 31 PROGRAMAS DE VIVIENDA Y OTROS 45,360,000 45,360,000 10 RECURSOS CORRIENTES 45,360,000 45,360,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 20,760,000 20,760,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,760,000 20,760,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN 20,760,000 20,760,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,760,000 20,760,000 SECCION: 1713 INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER TOTAL 3,237,632,000 3,237,632,000 A. FUNCIONAMIENTO 237,632,000 237,632,000 2 GASTOS GENERALES 184,232,000 184,232,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 32,000,000 32,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 32,000,000 32,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 152,232,000 152,232,000 10 RECURSOS CORRIENTES 152,232,000 152,232,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,400,000 53,400,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 53,400,000 53,400,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 40,000,000 40,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 40,000,000 40,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 40,000,000 40,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,400,000 13,400,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN 13,400,000 13,400,000 10 RECURSOS CORRIENTES 13,400,000 13,400,000 C. INVERSION 3,000,000,000 3,000,000,000 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 2,000,000,000 2,000,000,000 112 1107 TENENCIA DE LA TIERRA 2,000,000,000 2,000,000,000 112 1107 2 TITULACION DE BALDIOS A NIVEL NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 113 1101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA 1,000,000,000 1,000,000,000 113 1101 16 ADMINISTRACION CONSERVACION Y OPERACION DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 1714 UAE UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES - UNAT TOTAL 54,136,000 54,136,000 A. FUNCIONAMIENTO 54,136,000 54,136,000 2 GASTOS GENERALES 51,376,000 51,376,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 9,576,000 9,576,000 10 RECURSOS CORRIENTES 9,576,000 9,576,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 41,800,000 41,800,000 10 RECURSOS CORRIENTES 41,800,000 41,800,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,760,000 2,760,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,760,000 2,760,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,760,000 2,760,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN 2,760,000 2,760,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,760,000 2,760,000 SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA TOTAL 45,852,880,000 45,852,880,000 A. FUNCIONAMIENTO 3,252,880,000 3,252,880,000 UNIDAD: 210101 GESTION GENERAL 3,252,880,000 3,252,880,000 2 GASTOS GENERALES 111,020,000 111,020,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,936,000 1,936,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,936,000 1,936,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 109,084,000 109,084,000 10 RECURSOS CORRIENTES 109,084,000 109,084,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,141,860,000 3,141,860,000 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 10,072,000 10,072,000 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 10,072,000 10,072,000 3 4 1 43 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60) 10,072,000 10,072,000 10 RECURSOS CORRIENTES 10,072,000 10,072,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,131,788,000 3,131,788,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 131,788,000 131,788,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 131,788,000 131,788,000 10 RECURSOS CORRIENTES 131,788,000 131,788,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN 3,000,000,000 3,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 C. INVERSION 42,600,000,000 42,600,000,000 UNIDAD: 210101 GESTION GENERAL 42,600,000,000 42,600,000,000 121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1,500,000,000 1,500,000,000 121 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,500,000,000 1,500,000,000 121 500 1 CONSTRUCCION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA BOGOTA AV EL DORADO CARRERA 50 1,500,000,000 1,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2,000,000,000 2,000,000,000 221 207 MINERIA 1,500,000,000 1,500,000,000 221 207 2 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y FISICA PARA LA GESTION MINERA EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 221 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 500,000,000 500,000,000 221 500 2 ACTUALIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, BOGOTA D.C. 500,000,000 500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 3,600,000,000 3,600,000,000 310 202 PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 3,600,000,000 3,600,000,000 310 202 1 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD MINERA NACIONAL 3,600,000,000 3,600,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,600,000,000 3,600,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1,500,000,000 1,500,000,000 410 207 MINERIA 1,500,000,000 1,500,000,000 410 207 10 DIAGNOSTICO MINERO AMBIENTAL DE LOS PASIVOS EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 1,300,000,000 1,300,000,000 430 207 MINERIA 1,300,000,000 1,300,000,000 430 207 2 CENSO MINERO NACIONAL 1,300,000,000 1,300,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,300,000,000 1,300,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,200,000,000 1,200,000,000 520 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,200,000,000 1,200,000,000 520 500 18 ASESORIA PARA LA AUDITORIA TECNICA Y EL SEGUIMIENTO EN LA APLICACION DE NORMATIVIDAD DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS DE LOS SECTORES ELECTRICO Y GAS NACIONAL 1,200,000,000 1,200,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,200,000,000 1,200,000,000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 3,500,000,000 3,500,000,000 530 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 3,500,000,000 3,500,000,000 530 500 10 FORMULACION DE LA PLANEACION Y POLITICA PETROLERA NACIONAL MME 3,500,000,000 3,500,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,500,000,000 3,500,000,000 630 TRANSFERENCIAS 28,000,000,000 28,000,000,000 630 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 28,000,000,000 28,000,000,000 630 500 9 APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONECTADAS - FAZNI 28,000,000,000 28,000,000,000 52 FONDO ESPECIAL FAZNI 28,000,000,000 28,000,000,000 SECCION: 2103 INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS- TOTAL 5,800,000,000 5,800,000,000 C. INVERSION 5,800,000,000 5,800,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 3,000,000,000 3,000,000,000 410 207 MINERIA 3,000,000,000 3,000,000,000 410 207 25 AMPLIACION DEL CONOCIMIENTO GEOLOGICO Y DEL POTENCIAL DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE LA NACION 1,000,000,000 1,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 410 207 29 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS PRACTICAS MINERAS EN LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS MINERALES EN EL TERRITORIO NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 2,800,000,000 2,800,000,000 430 207 MINERIA 1,300,000,000 1,300,000,000 430 207 10 INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL SERVICIO DE INFORMACION GEOCIENTIFICA NACIONAL 1,300,000,000 1,300,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,300,000,000 1,300,000,000 430 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 1,500,000,000 1,500,000,000 430 506 1 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE LEGALIZACION DE MINERIA DE HECHO EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000 SECCION: 2110 INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE- TOTAL 465,080,000 2,000,000,000 2,465,080,000 A. FUNCIONAMIENTO 465,080,000 465,080,000 2 GASTOS GENERALES 251,000,000 251,000,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 20,000,000 20,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 231,000,000 231,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 231,000,000 231,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 214,080,000 214,080,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 214,080,000 214,080,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 14,080,000 14,080,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 14,080,000 14,080,000 10 RECURSOS CORRIENTES 14,080,000 14,080,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN 200,000,000 200,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000 C. INVERSION 2,000,000,000 2,000,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 2,000,000,000 2,000,000,000 410 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 2,000,000,000 2,000,000,000 410 500 1 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DE SOLUCIONES ENERGETICAS A NIVEL NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,000,000,000 2,000,000,000 SECCION: 2111 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH TOTAL 74,407,000,000 74,407,000,000 C. INVERSION 74,407,000,000 74,407,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 20,800,000,000 20,800,000,000 111 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 20,800,000,000 20,800,000,000 111 506 1 CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAS SEDES DE LA ANH - BIP Y LITOTECA NACIONAL 20,800,000,000 20,800,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 20,800,000,000 20,800,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 3,000,000,000 3,000,000,000 211 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 3,000,000,000 3,000,000,000 211 506 1 ASESORIA, DISEÑO, ADQUISICION, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS 3,000,000,000 3,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 4,600,000,000 4,600,000,000 310 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 4,600,000,000 4,600,000,000 310 506 1 DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS RECURSOS HIDROCARBURIFEROS COLOMBIANOS 4,600,000,000 4,600,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 4,600,000,000 4,600,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 46,007,000,000 46,007,000,000 410 506 RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES 46,007,000,000 46,007,000,000 410 506 1 ESTUDIOS REGIONALES PARA LA EXPLORACION DE HIDROCARBUROS 42,007,000,000 42,007,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 42,007,000,000 42,007,000,000 20 506 3 ANALISIS Y GESTION DEL ENTORNO NACIONAL 4,000,000,000 4,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000 SECCION: 2201 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL TOTAL 255,417,907,210 255,417,907,210 A. FUNCIONAMIENTO 200,490,974,554 200,490,974,554 UNIDAD: 220101 GESTION GENERAL 200,490,974,554 200,490,974,554 2 GASTOS GENERALES 99,211,704 99,211,704 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,622,966 1,622,966 10 RECURSOS CORRIENTES 1,622,966 1,622,966 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 97,588,738 97,588,738 10 RECURSOS CORRIENTES 97,588,738 97,588,738 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,391,762,850 200,391,762,850 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 322,188,492 322,188,492 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 322,188,492 322,188,492 3 1 1 7 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 96,720,829 96,720,829 10 RECURSOS CORRIENTES 96,720,829 96,720,829 3 1 1 8 EDUCACION DE NINAS Y NINOS EN SITUACIONES ESPECIALES 24,223,374 24,223,374 10 RECURSOS CORRIENTES 24,223,374 24,223,374 3 1 1 15 FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME (LEY 72/83) 140,378,676 140,378,676 10 RECURSOS CORRIENTES 140,378,676 140,378,676 3 1 1 17 MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EDUCACION BASICA 9,678,893 9,678,893 10 RECURSOS CORRIENTES 9,678,893 9,678,893 3 1 1 21 PROGRAMAS DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC 51,186,720 51,186,720 10 RECURSOS CORRIENTES 51,186,720 51,186,720 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 41,387,550 51,186,720 3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,158,279 11,158,279 3 3 3 13 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 11,158,279 11,158,279 10 RECURSOS CORRIENTES 11,158,279 11,158,279 3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 6,245,359 6,245,359 3 2 2 3 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CESU (LEY 30/92) 6,245,359 6,245,359 10 RECURSOS CORRIENTES 6,245,359 6,245,359 3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL 23,983,912 23,983,912 3 2 10 3 LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVATORIO DEL TOLIMA 23,983,912 23,983,912 10 RECURSOS CORRIENTES 23,983,912 23,983,912 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 28,186,808 28,186,808 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 28,186,808 28,186,808 3 4 1 10 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86) 8,749,291 8,749,291 10 RECURSOS CORRIENTES 8,749,291 8,749,291 3 4 1 127 SECRETARIA EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONVENIO ANDRES BELLO LEY 122 DE 1985; LEY 20 DE 1973 Y LEY 20 DE 1992. -SECAB. 10,497,584 10,497,584 10 RECURSOS CORRIENTES 10,497,584 10,497,584 3 4 1 128 ORGANIZACION DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEI- LEY 28 DE 1960, LEY 30 DE 1989. 5,660,509 5,660,509 10 RECURSOS CORRIENTES 5,660,509 5,660,509 3 4 1 129 COMISION FULBRIGHT -CONVENIO DE 1957. 3,279,424 3,279,424 10 RECURSOS CORRIENTES 3,279,424 3,279,424 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 200,000,000,000 200,000,000,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 200,000,000,000 200,000,000,000 3 5 3 27 RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS 200,000,000,000 200,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000 C. INVERSION 54,926,932,656 54,926,932,656 UNIDAD: 220101 GESTION GENERAL 54,926,932,656 54,926,932,656 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 9,893,400,000 9,893,400,000 113 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 957,000,000 957,000,000 113 700 108 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES. 957,000,000 957,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 957,000,000 957,000,000 113 703 EDUCACION SECUNDARIA 8,936,400,00 8,936,400,00 113 703 1 MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982 8,936,400,00 8,936,400,00 16 FONDOS ESPECIALES 8,936,400,00 8,936,400,00 121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 965,421,944 965,421,944 121 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 965,421,944 965,421,944 121 700 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE EDUCACION BOGOTA 965,421,944 965,421,944 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 965,421,944 965,421,944 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 36,236,222,677 36,236,222,677 310 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 20,976,064,196 20,976,064,196 310 700 134 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA. 7,991,251,504 7,991,251,504 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7,991,251,504 7,991,251,504 310 700 158 ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO. 398,966,108 398,966,108 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 398,966,108 398,966,108 310 700 165 CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA 7,229,967,218 7,229,967,218 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,150,800,000 1,150,800,000 18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 6,079,167,218 6,079,167,218 310 700 168 FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA 1,850,392,060 1,850,392,060 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,850,392,060 1,850,392,060 310 700 169 FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL 3,505,487,306 3,505,487,306 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 3,505,487,306 3,505,487,306 310 705 EDUCACION SUPERIOR 15,260,158,481 15,260,158,481 310 705 117 IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR 925,196,030 925,196,030 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 925,196,030 925,196,030 310 705 120 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL 6,235,016,723 6,235,016,723 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,235,016,723 6,235,016,723 310 705 122 IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA 3,071,116,645 3,071,116,645 10 RECURSOS CORRIENTES 1,752,955,960 1,752,955,960 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 54,173,069 54,173,069 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,263,987,616 1,263,987,616 310 705 129 FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA 5,028,829,083 5,028,829,083 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,028,829,083 5,028,829,083 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 5,831,888,035 5,831,888,035 520 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 5,831,888,035 5,831,888,035 520 700 10 MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL 5,831,888,035 5,831,888,035 10 RECURSOS CORRIENTES 771,533,037 771,533,037 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,060,354,998 5,060,354,998 620 SUBSIDIOS DIRECTOS 2,000,000,000 2,000,000,000 620 703 EDUCACION SECUNDARIA 2,000,000,000 2,000,000,000 620 703 5 AMPLIACION DE COBERTURA EDUCATIVA PARA ATENDER POBLACION VULNERABLE MEDIANTE CONTRATACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 2,000,000,000 2,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 SECCION: 2202 INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES) TOTAL 61,843,081 61,843,081 C. INVERSION 61,843,081 61,843,081 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 33,807,551 33,807,551 310 705 EDUCACION SUPERIOR 33,807,551 33,807,551 310 705 13 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR. [DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 33,807,551 33,807,551 20 INGRESOS CORRIENTES 33,807,551 33,807,551 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 28,035,530 28,035,530 520 705 EDUCACION SUPERIOR 28,035,530 28,035,530 520 705 4 MODERNIZACION DEL ICFES A NIVEL NACIONAL. 28,035,530 28,035,530 20 INGRESOS CORRIENTES 28,035,530 28,035,530 SECCION: 2209 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) TOTAL 120,205,404 64,448,737 184,654,141 A. FUNCIONAMIENTO 7,303,612 7,303,612 2 GASTOS GENERALES 7,161,194 7,161,194 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 204,829 204,829 10 RECURSOS CORRIENTES 204,829 204,829 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,956,365 6,956,365 10 RECURSOS CORRIENTES 6,956,365 6,956,365 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 142,418 142,418 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 142,418 142,418 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 142,418 142,418 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 142,418 142,418 10 RECURSOS CORRIENTES 142,418 142,418 C. INVERSION 112,901,792 64,448,737 177,350,529 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 14,232,154 14,232,154 113 707 EDUCACION ESPECIAL 14,232,154 14,232,154 113 707 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSOR EN BOGOTA 14,232,154 14,232,154 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 14,232,154 14,232,154 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 24,457,940 56,202,993 80,660,933 310 707 EDUCACION ESPECIAL 24,457,940 56,202,993 80,660,933 310 707 1 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA A NIVEL NACIONAL 24,457,940 56,202,993 80,660,933 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 24,457,940 24,457,940 20 INGRESOS CORRIENTES 56,202,993 56,202,993 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 65,965,954 8,245,744 74,211,698 410 707 EDUCACION ESPECIAL 65,965,954 8,245,744 74,211,698 410 707 5 ESTUDIOS, HERRAMIENTAS Y ORIENTACIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION COLOMBIANA CON LIMITACION AUDITIVA NACIONAL 65,965,954 8,245,744 74,211,698 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 65,965,954 65,965,954 20 INGRESOS CORRIENTES 8,245,744 8,245,744 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 8,245,744 8,245,744 520 700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 8,245,744 8,245,744 520 700 1 IMPLANTACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA APLICADO AL INSOR A NIVEL NACIONAL 8,245,744 8,245,744 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8,245,744 8,245,744 SECCION: 2210 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) TOTAL 12,862,275 12,862,275 A. FUNCIONAMIENTO 12,862,275 12,862,275 2 GASTOS GENERALES 10,688,675 10,688,675 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 539,675 539,675 10 RECURSOS CORRIENTES 539,675 539,675 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,149,000 10,149,000 10 RECURSOS CORRIENTES 10,149,000 10,149,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,173,600 2,173,600 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,173,600 2,173,600 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,173,600 2,173,600 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,173,600 2,173,600 10 RECURSOS CORRIENTES 2,173,600 2,173,600 SECCION: 2211 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN TOTAL 200,161,443 200,161,443 A. FUNCIONAMIENTO 200,161,443 200,161,443 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,161,443 200,161,443 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 200,161,443 200,161,443 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,161,443 200,161,443 3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 200,161,443 200,161,443 10 RECURSOS CORRIENTES 200,161,443 200,161,443 SECCION: 2234 INSTITUTO TECNICO CENTRAL TOTAL 919,6 919,6 A. FUNCIONAMIENTO 919,6 919,6 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 919,6 919,6 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 919,6 919,6 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 919,6 919,6 3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 919,6 919,6 10 RECURSOS CORRIENTES 919,6 919,6 SECCION: 2235 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER TOTAL 4,000,000 4,000,000 A. FUNCIONAMIENTO 4,000,000 4,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000 4,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000 4,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,000,000 4,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,000,000 4,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,000,000 4,000,000 SECCION: 2236 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO TOTAL 3,246,741 3,246,741 A. FUNCIONAMIENTO 3,246,741 3,246,741 2 GASTOS GENERALES 3,246,741 3,246,741 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,246,741 3,246,741 10 RECURSOS CORRIENTES 3,246,741 3,246,741 SECCION: 2238 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA TOTAL 777,131 777,131 A. FUNCIONAMIENTO 777,131 777,131 2 GASTOS GENERALES 777,131 777,131 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 777,131 777,131 10 RECURSOS CORRIENTES 777,131 777,131 SECCION: 2242 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI TOTAL 12,680,857 12,680,857 A. FUNCIONAMIENTO 12,680,857 12,680,857 2 GASTOS GENERALES 12,680,857 12,680,857 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,680,857 12,680,857 10 RECURSOS CORRIENTES 12,680,857 12,680,857 SECCION: 2301 MINISTERIO DE COMUNICACIONES TOTAL 20,363,720,000 20,363,720,000 A. FUNCIONAMIENTO 20,363,720,000 20,363,720,000 UNIDAD: 230101 GESTION GENERAL 20,363,720,000 20,363,720,000 2 GASTOS GENERALES 3,040,000 3,040,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,040,000 3,040,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,040,000 3,040,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,360,680,000 20,360,680,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 20,360,680,000 20,360,680,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 360,680,000 360,680,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 360,680,000 360,680,000 10 RECURSOS CORRIENTES 360,680,000 360,680,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000 3 6 3 2 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 20,000,000,000 20,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,000,000,000 20,000,000,000 SECCION: 2306 FONDO DE COMUNICACIONES TOTAL 1,411,000,000 70,632,000,000 72,043,000,000 C. INVERSION 1,411,000,000 70,632,000,000 72,043,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 55,632,000,000 55,632,000,000 211 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 55,632,000,000 55,632,000,000 211 400 2 CONTROL NACIONAL DE FRECUENCIAS Y AUTOMATIZACION DE LA GESTION DEL ESPECTRO RADIOLECTRICO. 3,000,000,000 3,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 211 400 14 AMPLIACION PROGRAMA DE TELECOMUNICACIONES SOCIALES -[PREVIO CONCEPTO DNP] 38,589,000,000 38,589,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 38,589,000,000 38,589,000,000 211 400 23 APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES EN COLOMBIA 4,000,000,000 4,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000 211 400 24 IMPLEMENTACION DE UN CONVENIO PARA EL FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION EN EL TERRITORIO NACIONAL 5,000,000,000 5,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000 211 400 25 APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LAS TIC EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP] 3,043,000,000 3,043,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,043,000,000 3,043,000,000 211 400 28 ADQUISICION RECUPERACION Y EXPANSION DE LA RED DE TRANSMISION DE FRECUENCIAS DE LA RADIO NACIONAL DE COLOMBIA NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,411,000,000 8,000,000,000 9,411,000,000 310 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 1,411,000,000 8,000,000,000 9,411,000,000 310 400 10 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO AGENDA DE CONECTIVIDAD -[PREVIO CONCEPTO DNP] 3,000,000,000 3,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 310 400 12 ASISTENCIA CAPACITACION Y APOYO PARA EL ACCESO, USO Y BENEFICIO SOCIAL DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 310 400 13 APROVECHAMIENTO PROMOCION, USO Y APROPIACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA 2,000,000,000 2,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 310 400 14 APOYO CREACION CENTRO DE FORMACION DE ALTO NIVEL EN TIC REGION NACIONAL 1,411,000,000 2,000,000,000 3,411,000,000 18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA AUTORIZADOS 1,411,000,000 1,411,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 4,000,000,000 4,000,000,000 410 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 4,000,000,000 4,000,000,000 410 400 12 APOYO A LA INNOVACION DESARROLLO E INVESTIGACION DE EXCELENCIA EN TIC EN COLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP] 4,000,000,000 4,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 3,000,000,000 3,000,000,000 520 400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 3,000,000,000 3,000,000,000 520 400 2 APROVECHAMIENTO ASISTENCIA AL SECTOR DE LAS TICS NACIONAL 3,000,000,000 3,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000 3,000,000,000 SECCION: 2401 MINISTERIO DE TRANSPORTE TOTAL 35,951,160,000 35,951,160,000 A. FUNCIONAMIENTO 1,451,160,000 1,451,160,000 UNIDAD: 240101 GESTION GENERAL 1,157,920,000 1,157,920,000 2 GASTOS GENERALES 677,920,000 677,920,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 100,000,000 100,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 577,920,000 577,920,000 10 RECURSOS CORRIENTES 577,920,000 577,920,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480,000,000 480,000,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 80,000,000 80,000,000 3 2 1 ORDEN NACIONAL 80,000,000 80,000,000 3 2 1 11 CONVENIO POLICIA NACIONAL - DIVISION CARRETERAS 80,000,000 80,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 80,000,000 80,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 400,000,000 400,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 200,000,000 200,000,000 3 2 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 200,000,000 200,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN 200,000,000 200,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000 UNIDAD: 240104 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 293,240,000 293,240,000 2 GASTOS GENERALES 56,640,000 56,640,000 2 2 3 IMPUESTOS Y MULTAS 80 80 10 RECURSOS CORRIENTES 80 80 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 56,560,000 56,560,000 10 RECURSOS CORRIENTES 56,560,000 56,560,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 236,600,000 236,600,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 236,600,000 236,600,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 36,600,000 36,600,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 36,600,000 36,600,000 16 FONDOS ESPECIALES 36,600,000 36,600,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN 200,000,000 200,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000 200,000,000 C. INVERSION 34,500,000,000 34,500,000,000 UNIDAD: 240101 GESTION GENERAL 34,500,000,000 34,500,000,000 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 1,000,000,000 1,000,000,000 410 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000 410 600 28 ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS EN INFRAESTRUCTURA DE LOS MODOS DE TRANSPORTE A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA. REGION NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 33,500,000,000 33,500,000,000 520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 33,500,000,000 33,500,000,000 520 600 11 ASISTENCIA TECNICA AL PROGRAMA DE DESARROLLO VIAL DEPARTAMENTAL EN EL TERRITORIO NACIONAL 1,500,000,000 1,500,000,000 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,500,000,000 1,500,000,000 520 600 15 PROGRAMAS DE PROMOCION PARA LA REPOSICION Y RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA NACIONAL. REGION NACIONAL 32,000,000,000 32,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 32,000,000,000 32,000,000,000 SECCION: 2402 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TOTAL 96,558,180,000 96,558,180,000 A. FUNCIONAMIENTO 3,958,180,000 3,958,180,000 2 GASTOS GENERALES 1,480,892,000 1,480,892,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,412,684,000 1,412,684,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,412,684,000 1,412,684,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 68,208,000 68,208,000 10 RECURSOS CORRIENTES 68,208,000 68,208,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,477,288,000 2,477,288,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,477,288,000 2,477,288,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,477,288,000 2,477,288,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,477,288,000 2,477,288,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,477,288,000 2,477,288,000 C. INVERSION 92,600,000,000 92,600,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 3,000,000,000 3,000,000,000 111 606 TRANSPORTE FLUVIAL 3,000,000,000 3,000,000,000 111 606 126 ADECUACION MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL NACIONAL 3,000,000,000 3,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 68,000,000,000 68,000,000,000 113 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 50,000,000,000 50,000,000,000 113 600 101 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL Y VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD 15,000,000,000 15,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 15,000,000,000 15,000,000,000 113 600 562 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO REGIONAL COLOMBIA. 35,000,000,000 35,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 35,000,000,000 35,000,000,000 113 601 RED TRONCAL NACIONAL 5,000,000,000 5,000,000,000 113 601 82 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA TUMACO-MOCOA DE LA TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARIÑO-PUTUMAYO. 5,000,000,000 5,000,000,000 13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION 5,000,000,000 5,000,000,000 113 605 TRANSPORTE FERREO 3,000,000,000 3,000,000,000 113 605 1 MANTENIMIENTO DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL. 3,000,000,000 3,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3,000,000,000 3,000,000,000 113 606 TRANSPORTE FLUVIAL 10,000,000,000 10,000,000,000 113 606 52 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y DOTACION DE MUELLES DE INTERES NACIONAL 5,000,000,000 5,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000 113 606 103 RECUPERACION DE LA NAVEGABILIDAD DEL RIO META. DEPARTAMENTOS DEL META, CASANARE, ARAUCA Y VICHADA. 2,000,000,000 2,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,000,000,000 2,000,000,000 113 606 104 ADECUACION Y CANALIZACION DE LOS ESTEROS EN EL LITORAL PACIFICO NACIONAL 3,000,000,000 3,000,000,000 15 DONACIONES 3,000,000,000 3,000,000,000 121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 6,600,000,000 6,600,000,000 121 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 6,600,000,000 6,600,000,000 121 600 2 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS SEDES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 6,600,000,000 6,600,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 6,600,000,000 6,600,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 8,000,000,000 8,000,000,000 211 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 8,000,000,000 8,000,000,000 211 600 9 ADQUISICION MANTENIMIENTO Y OPERACION DE VEHICULOS Y AERONAVES 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 211 600 127 DOTACION DE SEÑALES, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS PARA SEGURIDAD VIAL. 5,000,000,000 5,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 5,000,000,000 5,000,000,000 211 600 130 APOYO Y DOTACION A LA GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD. NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,000,000,000 2,000,000,000 420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 5,000,000,000 5,000,000,000 420 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 5,000,000,000 5,000,000,000 420 600 2 ANALISIS Y ESTUDIOS VARIOS. 4,000,000,000 4,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,000,000,000 4,000,000,000 420 600 3 ANALISIS , DISEÑOS Y ESTUDIOS CORREDORES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD REGION NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2,000,000,000 2,000,000,000 520 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 2,000,000,000 2,000,000,000 520 600 21 MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 600 26 IMPLEMENTACION A LA GESTION PREDIAL POR CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION, CONSERVACION Y EMERGENCIAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSION DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 2413 INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO TOTAL 29,793,000,000 19,668,000,000 49,461,000,000 C. INVERSION 29,793,000,000 19,668,000,000 49,461,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 19,668,000,000 19,668,000,000 113 605 TRANSPORTE FERREO 19,668,000,000 19,668,000,000 113 605 7 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE CONCESIONES 19,668,000,000 19,668,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 19,668,000,000 19,668,000,000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 29,793,000,000 29,793,000,000 530 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 29,793,000,000 29,793,000,000 530 600 3 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESION. PREVIO CONCEPTO DNP 29,793,000,000 29,793,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 29,793,000,000 29,793,000,000 530 600 4 APOYO A LA GESTION DEL ESTADO. ASESORIAS Y CONSULTORIAS. CONTRATOS DE CONCESION. 400,000,000 400,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 400,000,000 400,000,000 SECCION: 2501 PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION TOTAL 2,558,824,769 2,558,824,769 SECCION: 2502 DEFENSORIA DEL PUEBLO TOTAL 4,767,845,400 4,767,845,400 SECCION: 2601 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TOTAL 3,541,918,600 3,541,918,600 SECCION: 2602 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TOTAL 857,443,400 119,000,000 976,443,400 A. FUNCIONAMIENTO 857,443,400 857,443,400 2 GASTOS GENERALES 30,388,600 30,388,600 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 30,388,600 30,388,600 10 RECURSOS CORRIENTES 30,388,600 30,388,600 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 827,054,800 827,054,800 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 496,894,800 496,894,800 3 5 2 CESANTIAS 496,894,800 496,894,800 3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 113,445,200 113,445,200 10 RECURSOS CORRIENTES 113,445,200 113,445,200 3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 383,449,600 383,449,600 10 RECURSOS CORRIENTES 187,110,800 187,110,800 16 FONDOS ESPECIALES 196,338,800 196,338,800 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 330,160,000 330,160,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,160,000 50,160,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,160,000 50,160,000 10 RECURSOS CORRIENTES 50,160,000 50,160,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 280,000,000 280,000,000 3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 280,000,000 280,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 280,000,000 280,000,000 C. INVERSION 119,000,000 119,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 119,000,000 119,000,000 111 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 119,000,000 119,000,000 111 1000 1 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO COLEGIO PARA HIJOS DE EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN BOGOTA 119,000,000 119,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 119,000,000 119,000,000 SECCION: 2701 RAMA JUDICIAL TOTAL 12,792,572,179 12,792,572,179 SECCION: 2801 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL TOTAL 6,734,317,512 6,734,317,512 SECCION: 2803 FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL TOTAL 98,773,400 98,773,400 A. FUNCIONAMIENTO 98,773,400 98,773,400 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 209 209 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 209 209 3 2 1 ORDEN NACIONAL 209 209 3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 209 209 10 RECURSOS CORRIENTES 209 209 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98,564,400 98,564,400 4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 98,564,400 98,564,400 4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 98,564,400 98,564,400 4 2 1 10 PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 1010/2000) 98,564,400 98,564,400 10 RECURSOS CORRIENTES 98,564,400 98,564,400 SECCION: 2901 FISCALIA GENERAL DE LA NACION TOTAL 12,835,521,650 12,835,521,650 SECCION: 2902 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES TOTAL 1,926,187,320 1,926,187,320 A. FUNCIONAMIENTO 474,594,924 474,594,924 2 GASTOS GENERALES 431,113,005 431,113,005 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,000,000 5,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,000,000 5,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 426,113,005 426,113,005 10 RECURSOS CORRIENTES 426,113,005 426,113,005 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43,481,919 43,481,919 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 21,945,000 21,945,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 21,945,000 21,945,000 3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 21,945,000 21,945,000 10 RECURSOS CORRIENTES 21,945,000 21,945,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 21,536,919 21,536,919 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 21,536,919 21,536,919 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 21,536,919 21,536,919 10 RECURSOS CORRIENTES 21,536,919 21,536,919 C. INVERSION 1,451,592,396 1,451,592,396 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,451,592,396 1,451,592,396 111 803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,451,592,396 1,451,592,396 111 803 42 CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA SEDE DE MEDICINA LEGAL IBAGUE 1,451,592,396 1,451,592,396 16 FONDOS ESPECIALES 1,451,592,396 1,451,592,396 SECCION: 3201 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL TOTAL 31,649,124,054 31,649,124,054 A. FUNCIONAMIENTO 949,124,054 949,124,054 UNIDAD: 320101 GESTION GENERAL 863,684,432 863,684,432 2 GASTOS GENERALES 174,570,315 174,570,315 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,029,954 3,029,954 10 RECURSOS CORRIENTES 3,029,954 3,029,954 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 171,540,361 171,540,361 10 RECURSOS CORRIENTES 171,540,361 171,540,361 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 689,114,117 689,114,117 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 621,050,117 621,050,117 3 2 1 ORDEN NACIONAL 621,050,117 621,050,117 3 2 1 23 INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS 188,619,805 188,619,805 10 RECURSOS CORRIENTES 188,619,805 188,619,805 3 2 1 24 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO. 91,290,471 91,290,471 10 RECURSOS CORRIENTES 91,290,471 91,290,471 3 2 1 25 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLOGICOS 162,979,841 162,979,841 10 RECURSOS CORRIENTES 162,979,841 162,979,841 3 2 1 26 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS 178,160,000 178,160,000 10 RECURSOS CORRIENTES 178,160,000 178,160,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 68,064,000 68,064,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 20,064,000 20,064,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 20,064,000 20,064,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,064,000 20,064,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,000,000 48,000,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 48,000,000 48,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 48,000,000 48,000,000 UNIDAD: 320102 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES 85,439,622 85,439,622 2 GASTOS GENERALES 85,439,622 85,439,622 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,434,000 5,434,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,434,000 5,434,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 80,005,622 80,005,622 10 RECURSOS CORRIENTES 80,005,622 80,005,622 C. INVERSION 30,700,000,000 30,700,000,000 UNIDAD: 320101 GESTION GENERAL 29,700,000,000 29,700,000,000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 111 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,000,000,000 1,000,000,000 111 900 108 CONSTRUCCION NUEVA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS -INVEMAR- SANTA MARTA, MAGDALENA 1,000,000,000 1,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 1,000,000,000 1,000,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 200,000,000 200,000,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 200,000,000 200,000,000 113 900 131 AMPLIACION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 200,000,000 200,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 500,000,000 5,000,000,000 211 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 500,000,000 500,000,000 211 900 6 RENOVACION TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL EN COLOMBIA 500,000,000 500,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 3,000,000,000 3,000,000,000 520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 3,000,000,000 3,000,000,000 520 900 5 ANALISIS ESTRUCTURACION Y FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL 2,000,000,000 2,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,000,000,000 2,000,000,000 520 900 71 APOYO ORDENACION, MANEJO Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS. NACIONAL 550,000,000 550,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 550,000,000 550,000,000 520 900 74 POLITICA HIDRICA NACIONAL E INSTRUMENTACION 450,000,000 450,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 450,000,000 450,000,000 670 APOYO 25,000,000,000 25,000,000,000 670 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO 25,000,000,000 25,000,000,000 670 1200 3 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO A NIVEL NACIONAL - BOLSA CONCURSO TERRITORIAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] 25,000,000,000 25,000,000,000 10 FONDOS ESPECIALES 25,000,000,000 25,000,000,000 UNIDAD: 320102 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES 1,000,000,000 1,000,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 1,000,000,000 1,000,000,000 520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,000,000,000 1,000,000,000 520 900 2 ADMINISTRACION CONSERVACION MANEJO Y PROTECCION DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA. 1,000,000,000 1,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000 SECCION: 3202 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM TOTAL 488,705,052 351,000,000 839,705,052 A. FUNCIONAMIENTO 488,705,052 488,705,052 2 GASTOS GENERALES 470,178,445 470,178,445 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,210,996 2,210,996 10 RECURSOS CORRIENTES 2,210,996 2,210,996 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 467,967,449 467,967,449 10 RECURSOS CORRIENTES 467,967,449 467,967,449 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,526,607 18,526,607 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 1,170,400 1,170,400 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,170,400 1,170,400 3 4 1 73 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI-CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96) 1,170,400 1,170,400 10 RECURSOS CORRIENTES 1,170,400 1,170,400 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 17,356,207 17,356,207 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,356,207 17,356,207 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,356,207 17,356,207 10 RECURSOS CORRIENTES 17,356,207 17,356,207 C. INVERSION 351,000,000 351,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 351,000,000 351,000,000 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 351,000,000 351,000,000 113 900 3 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS Y AMBIENTALES A NIVEL NACIONAL (CONVENIOS) 351,000,000 351,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 351,000,000 351,000,000 SECCION: 3208 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS) TOTAL 34,837,562 34,837,562 A. FUNCIONAMIENTO 34,837,562 34,837,562 2 GASTOS GENERALES 34,837,562 34,837,562 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 7,175,188 7,175,188 10 RECURSOS CORRIENTES 7,175,188 7,175,188 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 27,662,374 27,662,374 10 RECURSOS CORRIENTES 27,662,374 27,662,374 SECCION: 3209 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ) TOTAL 11,792,311 11,792,311 A. FUNCIONAMIENTO 11,792,311 11,792,311 2 GASTOS GENERALES 11,792,311 11,792,311 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 99,266 99,266 10 RECURSOS CORRIENTES 99,266 99,266 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,693,045 11,693,045 10 RECURSOS CORRIENTES 11,693,045 11,693,045 SECCION: 3210 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA TOTAL 84,341,582 84,341,582 A. FUNCIONAMIENTO 2,788,184 2,788,184 2 GASTOS GENERALES 2,788,184 2,788,184 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,788,184 2,788,184 10 RECURSOS CORRIENTES 2,788,184 2,788,184 C. INVERSION 81,553,398 81,553,398 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 42,718,447 42,718,447 520 903 MITIGACION 42,718,447 42,718,447 520 903 1 CONTROL Y RED DE MONITOREO PARA LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCION DE CORPOURABA. 42,718,447 42,718,447 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 42,718,447 42,718,447 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 38,834,951 38,834,951 530 901 CONSERVACION 38,834,951 38,834,951 530 901 1 CONSERVACION PROTECCION Y USO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA JURISDICCION DE CORPOURABA 38,834,951 38,834,951 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 38,834,951 38,834,951 SECCION: 3212 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO TOTAL 126,213,592 126,213,592 C. INVERSION 126,213,592 126,213,592 420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 38,834,951 38,834,951 420 207 MINERIA 38,834,951 38,834,951 420 207 1 FORMULACION PLAN DE ORDENAMIENTO MINERO AMBIENTAL DE LOS MUNCIPIOS DE QUIBDO, ISTMINA, CONDOTO, UNION PANAMERICANA, CANTON DEL SAN PABLO Y TADO. DEPARTAMENTO DEL CHOCO 38,834,951 38,834,951 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 38,834,951 38,834,951 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 87,378,641 87,378,641 520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 87,378,641 87,378,641 520 900 10 CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y EL AMBIENTE DEPARTAMENTO DEL CHOCO 87,378,641 87,378,641 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 87,378,641 87,378,641 SECCION: 3214 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) TOTAL 4,339,926 4,339,926 A. FUNCIONAMIENTO 4,339,926 4,339,926 2 GASTOS GENERALES 4,339,926 4,339,926 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 248,164 248,164 10 RECURSOS CORRIENTES 248,164 248,164 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,091,102 4,091,102 10 RECURSOS CORRIENTES 4,091,102 4,091,102 SECCION: 3215 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) TOTAL 5,694,041 5,694,041 A. FUNCIONAMIENTO 5,694,041 5,694,041 2 GASTOS GENERALES 5,694,041 5,694,041 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,240,822 1,240,822 10 RECURSOS CORRIENTES 1,240,822 1,240,822 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,453,219 4,453,219 10 RECURSOS CORRIENTES 4,453,219 4,453,219 SECCION: 3218 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) TOTAL 15,063,884 15,063,884 A. FUNCIONAMIENTO 15,063,884 15,063,884 2 GASTOS GENERALES 15,063,884 15,063,884 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,019,024 2,019,024 10 RECURSOS CORRIENTES 2,019,024 2,019,024 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13,044,860 13,044,860 10 RECURSOS CORRIENTES 13,044,860 13,044,860 SECCION: 3219 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) TOTAL 108,796,117 108,796,117 A. FUNCIONAMIENTO 2,000,000 2,000,000 2 GASTOS GENERALES 2,000,000 2,000,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,000,000 2,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,000,000 2,000,000 C. INVERSION 106,796,117 106,796,117 440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 106,796,117 106,796,117 440 903 MITIGACION 106,796,117 106,796,117 440 903 1 IMPLEMENTACION Y OPERACION DE LA RED DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA MINERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 106,796,117 106,796,117 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 106,796,117 106,796,117 SECCION: 3222 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) TOTAL 2,865,835 2,865,835 A. FUNCIONAMIENTO 2,865,835 2,865,835 2 GASTOS GENERALES 2,865,835 2,865,835 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 99,266 99,266 10 RECURSOS CORRIENTES 99,266 99,266 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,766,569 2,766,569 10 RECURSOS CORRIENTES 2,766,569 2,766,569 SECCION: 3223 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA TOTAL 75,467,490 75,467,490 A. FUNCIONAMIENTO 17,215,062 17,215,062 2 GASTOS GENERALES 17,215,062 17,215,062 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 17,215,062 17,215,062 10 RECURSOS CORRIENTES 17,215,062 17,215,062 C. INVERSION 58,252,428 58,252,428 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 38,834,952 38,834,952 410 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 19,417,476 19,417,476 410 900 4 APLICACION DE UN SISTEMA DE FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA AUTONOMIA DE LAS ETNIAS Y CULTURAS EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA. 19,417,476 19,417,476 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 19,417,476 19,417,476 410 902 MANEJO 19,417,476 19,417,476 410 902 1 IMPLANTACION Y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS NATURALES Y FOMENTO DE TECNOLOGIA APROPIADA PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS ECOSISTEMAS DE LA REGION 19,417,476 19,417,476 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 19,417,476 19,417,476 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 19,417,476 19,417,476 520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 19,417,476 19,417,476 520 900 2 CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA 19,417,476 19,417,476 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 19,417,476 19,417,476 SECCION: 3224 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA TOTAL 128,341,262 128,341,262 A. FUNCIONAMIENTO 2,127,670 2,127,670 2 GASTOS GENERALES 2,127,670 2,127,670 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 62,041 62,041 10 RECURSOS CORRIENTES 62,041 62,041 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,065,629 2,065,629 10 RECURSOS CORRIENTES 2,065,629 2,065,629 C. INVERSION 126,213,592 126,213,592 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 126,213,592 126,213,592 520 902 MANEJO 126,213,592 126,213,592 520 902 1 CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DE JURISDICCION DE LA CDA. 126,213,592 126,213,592 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 126,213,592 126,213,592 SECCION: 3226 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA TOTAL 134,344,273 134,344,273 A. FUNCIONAMIENTO 8,130,677 8,130,677 2 GASTOS GENERALES 8,130,677 8,130,677 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 348,159 348,159 10 RECURSOS CORRIENTES 348,159 348,159 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,782,518 7,782,518 10 RECURSOS CORRIENTES 7,782,518 7,782,518 C. INVERSION 126,213,596 126,213,596 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 23,300,971 23,300,971 310 902 MANEJO 23,300,971 23,300,971 310 902 6 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS MAS AMIGABLES CON EL AMBIENTE EN LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 23,300,971 23,300,971 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 23,300,971 23,300,971 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 50,485,440 50,485,440 410 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 29,126,214 29,126,214 410 900 5 PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS DE LA BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS DENTRO DE LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER EN SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 29,126,214 29,126,214 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,126,214 29,126,214 410 901 CONSERVACION 21,359,226 21,359,226 410 901 1 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO, CONTROL Y EVALUACION DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER. DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 21,359,226 21,359,226 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 21,359,226 21,359,226 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 52,427,185 52,427,185 520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 29,126,214 29,126,214 520 900 11 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA CORPORACION DENTRO DE LA RESERVA DE BIOSFERA SEAFLOWER SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS 29,126,214 29,126,214 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,126,214 29,126,214 520 902 MANEJO 23,300,971 23,300,971 520 902 2 PROTECCION Y MANEJO SOSTENIBLE DEL RECURSO HIDRICO EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 23,300,971 23,300,971 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 23,300,971 23,300,971 SECCION: 3227 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA TOTAL 82,860,462 82,860,462 A. FUNCIONAMIENTO 5,190,559 5,190,559 2 GASTOS GENERALES 5,190,559 5,190,559 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 141,056 141,056 10 RECURSOS CORRIENTES 141,056 141,056 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,049,503 5,049,503 10 RECURSOS CORRIENTES 5,049,503 5,049,503 C. INVERSION 77,669,903 77,669,903 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 77,669,903 77,669,903 113 901 CONSERVACION 77,669,903 77,669,903 113 901 1 CONSERVACION Y MANEJO DE LAS ZONAS VULNERABLES DE ALTO RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL META 77,669,903 77,669,903 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 77,669,903 77,669,903 SECCION: 3228 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA TOTAL 98,895,872 98,895,872 A. FUNCIONAMIENTO 5,691,988 5,691,988 2 GASTOS GENERALES 5,691,988 5,691,988 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 122,657 122,657 10 RECURSOS CORRIENTES 122,657 122,657 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,569,331 5,569,331 10 RECURSOS CORRIENTES 5,569,331 5,569,331 C. INVERSION 93,203,884 93,203,884 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 13,592,233 13,592,233 113 901 CONSERVACION 13,592,233 13,592,233 113 901 1 ADECUACION Y DOTACION PARA LA INVESTIGACION EN FAUNA CROCODYLLIA EN LA JURISDICCION DE CORPOMOJANA 13,592,233 13,592,233 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 13,592,233 13,592,233 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 19,417,476 19,417,476 410 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 19,417,476 19,417,476 410 900 2 ANALISIS Y EVALUACION DE LA DINAMICA PESQUERA EN EL BAJO SAN JORGE Y LA MOJANA, DEPARTAMENTO DE SUCRE 19,417,476 19,417,476 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 19,417,476 19,417,476 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 60,194,175 60,194,175 520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 31,067,961 31,067,961 520 900 2 DIAGNOSTICO, MANEJO Y ORDENAMIENTO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL AREA DE JURISDICCION. 31,067,961 31,067,961 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 31,067,961 31,067,961 520 902 MANEJO 29,126,214 29,126,214 520 902 1 CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EL AREA DE JURISDICCION DE CORPOMOJANA. 29,126,214 29,126,214 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,126,214 29,126,214 SECCION: 3229 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) TOTAL 3,491,684 3,491,684 A. FUNCIONAMIENTO 3,491,684 3,491,684 2 GASTOS GENERALES 3,491,684 3,491,684 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,491,684 3,491,684 10 RECURSOS CORRIENTES 3,491,684 3,491,684 SECCION: 3230 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) TOTAL 86,145,206 86,145,206 A. FUNCIONAMIENTO 4,591,807 4,591,807 2 GASTOS GENERALES 4,591,807 4,591,807 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,591,807 4,591,807 10 RECURSOS CORRIENTES 4,591,807 4,591,807 C. INVERSION 81,553,399 81,553,399 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 15,533,981 15,533,981 113 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 15,533,981 15,533,981 113 900 3 ADECUACION DOTACION E INVESTIGACION EN LA ESTACION PRIMATOLOGICA DE COLOSO-SUCRE 15,533,981 15,533,981 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 15,533,981 15,533,981 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 21,359,223 21,359,223 310 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 21,359,223 21,359,223 310 900 4 PROTECCION INTEGRAL DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LA JURISDICCION DE CARSUCRE 21,359,223 21,359,223 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 21,359,223 21,359,223 440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 15,533,981 15,533,981 440 900 NTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 15,533,981 15,533,981 440 900 1 IMPLEMENTACION SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DEL AREA DE JURISDICCION DE CARSUCRE 15,533,981 15,533,981 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 15,533,981 15,533,981 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 29,126,214 29,126,214 520 902 MANEJO 29,126,214 29,126,214 520 902 1 ADMINISTRACION CONTROL Y VIGILANCIA EN LA JURISDICCION DE CARSUCRE MUNICIPIO DE PALMITO DEPARTAMENTO DE SUCRE 29,126,214 29,126,214 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,126,214 29,126,214 SECCION: 3231 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) TOTAL 1,373,651 1,373,651 A. FUNCIONAMIENTO 1,373,651 1,373,651 2 GASTOS GENERALES 1,032,397 1,032,397 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 49,633 49,633 10 RECURSOS CORRIENTES 49,633 49,633 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 982,764 982,764 10 RECURSOS CORRIENTES 982,764 982,764 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 341,254 341,254 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 341,254 341,254 3 2 1 ORDEN NACIONAL 341,254 341,254 3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 341,254 341,254 10 RECURSOS CORRIENTES 341,254 341,254 SECCION: 3234 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) TOTAL 3,975,534 3,975,534 A. FUNCIONAMIENTO 3,975,534 3,975,534 2 GASTOS GENERALES 3,975,534 3,975,534 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 148,899 148,899 10 RECURSOS CORRIENTES 148,899 148,899 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,826,635 3,826,635 10 RECURSOS CORRIENTES 3,826,635 3,826,635 SECCION: 3235 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA) TOTAL 3,001,189 3,001,189 A. FUNCIONAMIENTO 3,001,189 3,001,189 2 GASTOS GENERALES 3,001,189 3,001,189 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 248,164 248,164 10 RECURSOS CORRIENTES 248,164 248,164 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,753,025 2,753,025 10 RECURSOS CORRIENTES 2,753,025 2,753,025 SECCION: 3236 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) TOTAL 2,090,000 2,090,000 A. FUNCIONAMIENTO 2,090,000 2,090,000 2 GASTOS GENERALES 2,090,000 2,090,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,090,000 2,090,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,090,000 2,090,000 SECCION: 3237 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO) TOTAL 12,540,000 12,540,000 A. FUNCIONAMIENTO 12,540,000 12,540,000 2 GASTOS GENERALES 12,540,000 12,540,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,540,000 12,540,000 10 RECURSOS CORRIENTES 12,540,000 12,540,000 SECCION: 3238 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) TOTAL 1,911,533 1,911,533 A. FUNCIONAMIENTO 1,911,533 1,911,533 2 GASTOS GENERALES 1,911,533 1,911,533 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 49,633 49,633 10 RECURSOS CORRIENTES 49,633 49,633 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,861,900 1,861,900 10 RECURSOS CORRIENTES 1,861,900 1,861,900 SECCION: 3239 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) TOTAL 89,468,642 89,468,642 A. FUNCIONAMIENTO 2,090,000 2,090,000 2 GASTOS GENERALES 2,090,000 2,090,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,090,000 2,090,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,090,000 2,090,000 C. INVERSION 87,378,642 87,378,642 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 15,533,981 15,533,981 111 1202 MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 15,533,981 15,533,981 111 1202 1 SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS DEL SUR DE BOLIVAR 15,533,981 15,533,981 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 15,533,981 15,533,981 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 71,844,661 71,844,661 520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 23,300,971 23,300,971 520 900 3 ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES. 23,300,971 23,300,971 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 23,300,971 23,300,971 520 902 MANEJO 48,543,690 48,543,690 520 902 1 RECUPERACION MANEJO Y REVEGETALIZACION DE CIENAGAS Y CANOS EN EL SUR DE BOLIVAR. 19,417,476 19,417,476 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 19,417,476 19,417,476 520 902 2 RECUPERACION Y MANEJO DE ZONAS EXPLOTADAS POR MINAS DE ALUVION Y VETAS EN EL SUR DE BOLIVAR 29,126,214 29,126,214 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 29,126,214 29,126,214 SECCION: 3241 FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA TOTAL 30,004,227,141 30,004,227,141 A. FUNCIONAMIENTO 4,227,141 4,227,141 2 GASTOS GENERALES 227,141 227,141 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 227,141 227,141 10 RECURSOS CORRIENTES 227,141 227,141 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,000,000 4,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000 4,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,000,000 4,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,000,000 4,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,000,000 4,000,000 C. INVERSION 30,000,000,000 30,000,000,000 670 APOYO 30,000,000,000 30,000,000,000 670 1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 30,000,000,000 30,000,000,000 670 1402 1 ESTRUCTURACION E IMPLEMENTACION DE MACROPROYECTOS URBANOS EN LAS CIUDADES COLOMBIANAS, NACIONAL.-[PREVIO CONCEPTO DNP] 30,000,000,000 30,000,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 30,000,000,000 30,000,000,000 SECCION: 3301 MINISTERIO DE CULTURA TOTAL 11,290,473,248 11,290,473,248 A. FUNCIONAMIENTO 3,006,889,572 3,006,889,572 UNIDAD: 330101 GESTION GENERAL 3,006,889,572 3,006,889,572 2 GASTOS GENERALES 295,515,297 295,515,297 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,502,649 1,502,649 10 RECURSOS CORRIENTES 1,502,649 1,502,649 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 294,012,648 294,012,648 10 RECURSOS CORRIENTES 294,012,648 294,012,648 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,711,374,275 2,711,374,275 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 683,119,008 683,119,008 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 683,119,008 683,119,008 3 1 1 1 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO 683,119,008 683,119,008 10 RECURSOS CORRIENTES 683,119,008 683,119,008 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,896,029,327 1,896,029,327 3 2 1 ORDEN NACIONAL 301,071,120 301,071,120 3 2 1 2 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PUBLICO 301,071,120 301,071,120 10 RECURSOS CORRIENTES 301,071,120 301,071,120 3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DELORDEN TERRITORIAL 1,594,958,207 1,594,958,207 3 2 10 2 RECURSOS IVA TELEFONIA MOVIL LEY 788 DE 2002 1,594,958,207 1,594,958,207 10 RECURSOS CORRIENTES 1,594,958,207 1,594,958,207 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 132,225,940 132,225,940 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 93,264,160 93,264,160 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 93,264,160 93,264,160 10 RECURSOS CORRIENTES 93,264,160 93,264,160 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 38,961,780 38,961,780 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 38,961,780 38,961,780 10 RECURSOS CORRIENTES 38,961,780 38,961,780 C. INVERSION 8,283,583,676 8,283,583,676 UNIDAD: 330101 GESTION GENERAL 8,283,583,676 8,283,583,676 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 175,000,000 175,000,000 111 709 ARTE Y CULTURA 175,000,000 175,000,000 111 709 3 AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 42,000,000 42,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 42,000,000 42,000,000 111 709 4 CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL 133,000,000 133,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 133,000,000 133,000,000 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 56,000,000 56,000,000 112 709 ARTE Y CULTURA 56,000,000 56,000,000 112 709 1 ADQUISICION DE TERRENOS E INMUEBLES PARA LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES A NIVEL NACIONAL 56,000,000 56,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 56,000,000 56,000,000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,901,984,084 1,901,984,084 113 709 ARTE Y CULTURA 1,901,984,084 1,901,984,084 113 709 1 ADECUACION , MANTENIMIENTO, DOTACION Y CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL MINISTERIO DE CULTURA EN LA CIUDAD DE BOGOTA 42,033,688 42,033,688 10 RECURSOS CORRIENTES 42,033,688 42,033,688 113 709 4 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES. 1,824,950,396 1,824,950,396 10 RECURSOS CORRIENTES 1,824,950,396 1,824,950,396 113 709 118 ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION DE ESPACIO FISICO BIBLIOTECA NACIONAL 35,000,000 35,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 35,000,000 35,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 1,378,116,450 1,378,116,450 211 709 ARTE Y CULTURA 1,378,116,450 1,378,116,450 211 709 1 IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, ADQUISICION, DESARROLLO, INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS PARA MINCULTURA-GG 92,250,450 92,250,450 10 RECURSOS CORRIENTES 92,250,450 92,250,450 211 709 20 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE LECTURA Y BIBLIOTECAS A NIVEL NACIONAL 790,000,000 790,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 790,000,000 790,000,000 211 709 30 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE MUSICA PARA LA CONVIVENCIA, A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL 481,866,000 481,866,000 10 RECURSOS CORRIENTES 481,866,000 481,866,000 211 709 31 ADQUISICION Y RESTAURACION OBRAS DE ARTE 14,000,000 14,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 14,000,000 14,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 867,576,920 867,576,920 310 709 ARTE Y CULTURA 867,576,920 867,576,920 310 709 80 ASISTENCIA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES A NIVEL NACIONAL 196,000,000 196,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 196,000,000 196,000,000 310 709 123 IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL. 35,000,000 35,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 35,000,000 35,000,000 310 709 130 IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION, GESTION Y DIFUSION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL PAIS 175,000,000 175,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 175,000,000 175,000,000 310 709 131 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA A NIVEL NACIONAL 210,000,000 210,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 210,000,000 210,000,000 310 709 132 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL PARA LAS ARTES A NIVEL NACIONAL 251,576,920 251,576,920 10 RECURSOS CORRIENTES 251,576,920 251,576,920 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 3,190,906,222 3,190,906,222 520 709 ARTE Y CULTURA 3,190,906,222 3,190,906,222 520 709 15 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS MONUMENTOS NACIONALES Y MUSEOS ADSCRITOS AL MINISTERIO DE CULTURA A NIVEL NACIONAL 90,699,097 90,699,097 10 RECURSOS CORRIENTES 90,699,097 90,699,097 520 709 16 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL A NIVEL NACIONAL 119,000,000 119,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 119,000,000 119,000,000 520 709 17 RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN COLOMBIA 56,000,000 56,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 56,000,000 56,000,000 520 709 18 APOYO CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] 2,925,207,125 2,925,207,125 10 RECURSOS CORRIENTES 2,925,207,125 2,925,207,125 620 SUBSIDIOS DIRECTOS 182,000,000 182,000,000 620 709 ARTE Y CULTURA 182,000,000 182,000,000 620 709 2 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA OTORGAR INCENTIVOS A LA CREACION Y A LA INVESTIGACION. 182,000,000 182,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 182,000,000 182,000,000 650 CAPITALIZACION 532,000,000 532,000,000 650 709 ARTE Y CULTURA 532,000,000 532,000,000 650 709 5 ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA CINEMATOGRAFIA COLOMBIANA. 193,200,000 193,200,000 10 RECURSOS CORRIENTES 193,200,000 193,200,000 650 709 7 IMPLEMENTACION DEL PLAN NACIONAL DE APOYO A LA MUSICA SINFONICA EN COLOMBIA 338,800,000 338,800,000 10 RECURSOS CORRIENTES 338,800,000 338,800,000 SECCION: 3304 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION TOTAL 22,618,193 22,618,193 A. FUNCIONAMIENTO 22,618,193 22,618,193 2 GASTOS GENERALES 22,618,193 22,618,193 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,508,452 2,508,452 10 RECURSOS CORRIENTES 2,508,452 2,508,452 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20,109,741 20,109,741 10 RECURSOS CORRIENTES 20,109,741 20,109,741 SECCION: 3305 INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA TOTAL 26,005,621 26,005,621 A. FUNCIONAMIENTO 26,005,621 26,005,621 2 GASTOS GENERALES 26,005,621 26,005,621 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26,005,621 26,005,621 10 RECURSOS CORRIENTES 26,005,621 26,005,621 SECCION: 3306 INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES TOTAL 13,484,859,293 1,042,440,000 14,527,299,293 A. FUNCIONAMIENTO 72,898,303 72,898,303 2 GASTOS GENERALES 12,638,146 12,638,146 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,182,547 1,182,547 10 RECURSOS CORRIENTES 1,182,547 1,182,547 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,455,599 11,455,599 10 RECURSOS CORRIENTES 11,455,599 11,455,599 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60,260,157 60,260,157 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 60,260,157 60,260,157 3 2 1 ORDEN NACIONAL 60,260,157 60,260,157 3 2 1 16 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 2845 DE 1994 60,260,157 60,260,157 10 RECURSOS CORRIENTES 60,260,157 60,260,157 C. INVERSION 13,411,960,990 1,042,440,000 14,454,400,990 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 8,709,500,990 21,980,000 8,731,480,990 111 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 8,709,500,990 21,980,000 8,731,480,990 111 708 14 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO. REGION NACIONAL 245,000,000 245,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 245,000,000 245,000,000 111 708 20 CONSTRUCCION ADECUACION DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA, LUDICA Y DE LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] 8,464,500,990 21,980,000 8,486,480,990 10 RECURSOS CORRIENTES 8,464,500,990 8,464,500,990 20 INGRESOS CORRIENTES 21,980,000 21,980,000 123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 14,000,000 14,000,000 123 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 14,000,000 14,000,000 123 708 1 ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION SEDE COLDEPORTES BOGOTA 14,000,000 14,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 14,000,000 14,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 168,000,000 56,000,000 224,000,000 211 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 168,000,000 56,000,000 224,000,000 211 708 4 PREVENCION Y CONTROL AL DOPAJE REGION BOGOTA D.C. 168,000,000 56,000,000 224,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 168,000,000 168,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 56,000,000 56,000,000 212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 35,000,000 7,000,000 42,000,000 212 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 35,000,000 7,000,000 42,000,000 212 708 3 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO EN COLOMBIA 35,000,000 7,000,000 42,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 35,000,000 35,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 7,000,000 7,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 189,000,000 21,000,000 210,000,000 221 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 189,000,000 21,000,000 210,000,000 221 708 4 APOYO TECNOLOGICO Y ASISTENCIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE 189,000,000 21,000,000 210,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 189,000,000 189,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 21,000,000 21,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 4,230,818,200 715,101,800 4,945,920,000 310 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 4,230,818,200 715,101,800 4,945,920,000 310 708 1 APOYO A LA REALIZACION DE LOS JUEGOS Y EVENTOS INTERNACIONALES REGION NACIONAL 210,000,000 210,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 210,000,000 210,000,000 310 708 132 APOYO A LA GESTION DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DEL SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE. 42,000,000 14,700,000 56,700,000 10 RECURSOS CORRIENTES 42,000,000 42,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 14,700,000 14,700,000 310 708 135 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACION, FORMACION Y GESTION DEL DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA REGION NACIONAL 154,000,000 91,000,000 245,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 154,000,000 154,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 91,000,000 91,000,000 310 708 142 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA REGION NACIONAL 759,500,000 154,000,000 913,500,000 10 RECURSOS CORRIENTES 759,500,000 759,500,000 20 INGRESOS CORRIENTES 154,000,000 154,000,000 310 708 143 ASISTENCIA , APOYO Y MEJORAMIENTO DEL DEPORTE REGION NACIONAL 2,968,648,200 425,301,800 3,393,950,000 10 RECURSOS CORRIENTES 2,968,648,200 2,968,648,200 20 INGRESOS CORRIENTES 425,301,800 425,301,800 310 708 144 APOYO Y MEJORAMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION A NIVEL NACIONAL 96,670,000 30,100,000 126,770,000 10 RECURSOS CORRIENTES 33,813,498 33,813,498 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 62,856,502 62,856,502 20 INGRESOS CORRIENTES 30,100,000 30,100,000 510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 29,050,000 12,950,000 42,000,000 510 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 29,050,000 12,950,000 42,000,000 510 708 1 APOYO AL DESARROLLO DEL DEPORTE A TRAVES DE CONVENIOS, INTERCAMBIOS, ACUERDOS Y PARTICIPACION INTERNACIONAL. REGION NACIONAL 29,050,000 12,950,000 42,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 29,050,000 29,050,000 20 INGRESOS CORRIENTES 12,950,000 12,950,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 36,591,800 208,408,200 245,000,000 520 708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE 36,591,800 208,408,200 245,000,000 520 708 1 ADMINISTRACION Y OPERACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA DE BOGOTA D.C. 36,591,800 208,408,200 245,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 36,591,800 36,591,800 20 INGRESOS CORRIENTES 208,408,200 208,408,200 SECCION: 3307 INSTITUTO CARO Y CUERVO TOTAL 22,582,152 22,582,152 A. FUNCIONAMIENTO 22,582,152 22,582,152 2 GASTOS GENERALES 22,315,546 22,315,546 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,587,498 2,587,498 10 RECURSOS CORRIENTES 2,587,498 2,587,498 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,728,048 19,728,048 10 RECURSOS CORRIENTES 19,728,048 19,728,048 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 266,606 266,606 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 266,606 266,606 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 266,606 266,606 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 266,606 266,606 10 RECURSOS CORRIENTES 266,606 266,606 SECCION: 3401 AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TOTAL 208,670,400 208,670,400 SECCION: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO TOTAL 20,878,451,527 20,878,451,527 A. FUNCIONAMIENTO 2,261,264,000 2,261,264,000 UNIDAD: 350101 GESTION GENERAL 2,252,884,000 2,252,884,000 2 GASTOS GENERALES 495,440,000 495,440,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 110,640,00 110,640,00 10 RECURSOS CORRIENTES 110,640,00 110,640,00 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 384,800,000 384,800,000 10 RECURSOS CORRIENTES 384,800,000 384,800,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,757,444,000 1,757,444,000 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 16,000,000 16,000,000 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 16,000,000 16,000,000 3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES 16,000,000 16,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 16,000,000 16,000,000 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 269,364,000 269,364,000 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 269,364,000 269,364,000 3 4 1 61 COMITE GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAISES EN DESARROLLO (LEY 8 DE 1992) 1,752,000 1,752,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,752,000 1,752,000 3 4 1 95 ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO O.M.T. (LEY 63 DE 1989) 9,912,000 9,912,000 10 RECURSOS CORRIENTES 9,912,000 9,912,000 3 4 1 98 SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 8 DE 1973) 206,116,000 206,116,000 10 RECURSOS CORRIENTES 206,116,000 206,116,000 3 4 1 110 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 117 DE 1980) 51,584,000 51,584,000 10 RECURSOS CORRIENTES 51,584,000 51,584,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,472,080,000 1,472,080,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 72,080,000 72,080,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 72,080,000 72,080,000 10 RECURSOS CORRIENTES 72,080,000 72,080,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,400,000,000 1,400,000,000 3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. PREVIO CONCEPTO DGPPN 1,400,000,000 1,400,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,400,000,000 1,400,000,000 UNIDAD: 350104 ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 8,380,000 8,380,000 2 GASTOS GENERALES 8,380,000 8,380,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,380,000 8,380,000 10 RECURSOS CORRIENTES 8,380,000 8,380,000 C. INVERSION 18,617,187,527 18,617,187,527 UNIDAD: 350101 GESTION GENERAL 18,617,187,527 18,617,187,527 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 18,617,187,527 18,617,187,527 211 205 COMERCIO EXTERNO 18,617,187,527 18,617,187,527 211 205 1 APOYO A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES, TURISMO INTERNACIONAL E INVERSION EXTRANJERA DIRECTA DE COLOMBIA -[PREVIO CONCEPTO DNP] 18,617,187,527 18,617,187,527 10 RECURSOS CORRIENTES 18,617,187,527 18,617,187,527 SECCION: 3601 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL TOTAL 547,942,196,723 547,942,196,723 A. FUNCIONAMIENTO 403,633,975,440 403,633,975,440 UNIDAD: 360101 GESTION GENERAL 202,803,139,440 202,803,139,440 2 GASTOS GENERALES 502,304,040 502,304,040 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 20,430,800 20,430,800 10 RECURSOS CORRIENTES 20,430,800 20,430,800 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 481,873,240 481,873,240 10 RECURSOS CORRIENTES 481,873,240 481,873,240 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 202,300,835,400 202,300,835,400 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 53,582,560 53,582,560 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 53,582,560 53,582,560 3 1 1 5 CONVENIO HIPOLITO UNANUE LEY 41 DE 1977 7,142,600 7,142,600 10 RECURSOS CORRIENTES 7,142,600 7,142,600 3 1 1 19 PROGRAMA ACTUALIZACION DE LIDERES SINDICALES 20,899,640 20,899,640 10 RECURSOS CORRIENTES 20,899,640 20,899,640 3 1 1 24 TRIBUNALES DE ETICA MEDICA, ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA 25,540,320 25,540,320 10 RECURSOS CORRIENTES 25,540,320 25,540,320 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,879,001,040 1,879,001,040 3 2 1 ORDEN NACIONAL 102,395,160 102,395,160 3 2 1 6 CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD - CEADS - CONVENIO 88,300,920 88,300,920 10 RECURSOS CORRIENTES 88,300,920 88,300,920 3 2 1 8 CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 1,014,240 1,014,240 10 RECURSOS CORRIENTES 1,014,240 1,014,240 3 2 1 40 CONSEJO NACIONAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR , ART.46 LEY 643/01 13,080,000 13,080,000 10 RECURSOS CORRIENTES 13,080,000 13,080,000 3 2 4 DEPARTAMENTOS 1,029,762,480 1,029,762,480 3 2 4 1 APORTES A PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES 874,369,800 874,369,800 10 RECURSOS CORRIENTES 874,369,800 874,369,800 3 2 4 18 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS 155,392,680 155,392,680 10 RECURSOS CORRIENTES 155,392,680 155,392,680 3 2 5 EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO FINANCIERAS 746,843,400 746,843,400 3 2 5 1 APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD 119,679,320 119,679,320 10 RECURSOS CORRIENTES 119,679,320 119,679,320 3 2 5 2 ASISTENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y POBLACION DESPROTEGIDA 18,426,800 18,426,800 10 RECURSOS CORRIENTES 18,426,800 18,426,800 3 2 5 3 CAMPANA Y CONTROL ANTITUBERCULOSIS 130,711,200 130,711,200 10 RECURSOS CORRIENTES 130,711,200 130,711,200 3 2 5 4 CAMPANAS CONTROL LEPRA 58,532,480 58,532,480 10 RECURSOS CORRIENTES 58,532,480 58,532,480 3 2 5 5 PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL 363,755,760 363,755,760 10 RECURSOS CORRIENTES 363,755,760 363,755,760 3 2 5 6 PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y POBLACION DISPERSA 4,111,880 4,111,880 10 RECURSOS CORRIENTES 4,111,880 4,111,880 3 2 5 7 PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA 51,625,960 51,625,960 10 RECURSOS CORRIENTES 51,625,960 51,625,960 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 35,132,800 35,132,800 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 35,132,800 35,132,800 3 4 1 1 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (LEY 49/ 1919) - OIT 31,659,480 31,659,480 10 RECURSOS CORRIENTES 31,659,480 31,659,480 3 4 1 82 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981). 3,473,320 3,473,320 10 RECURSOS CORRIENTES 3,473,320 3,473,320 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 200,253,119,000 200,253,119,000 3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 100,000,000,000 100,000,000,000 3 5 1 10 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CAJANAL PENSIONES 100,000,000,000 100,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 100,000,000,000 100,000,000,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 100,253,119,000 100,253,119,000 3 5 3 5 ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993) 253,119,000 253,119,000 10 RECURSOS CORRIENTES 253,119,000 253,119,000 3 5 3 51 OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL 100,000,000,000 100,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 100,000,000,000 100,000,000,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 80,000,000 80,000,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 80,000,000 80,000,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 80,000,000 80,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 80,000,000 80,000,000 UNIDAD: 360102 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES 81,348,000 81,348,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,348,000 81,348,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 59,656,000 59,656,000 3 2 4 DEPARTAMENTOS 29,568,000 29,568,000 3 2 4 19 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL 29,568,000 29,568,000 16 FONDOS ESPECIALES 29,568,000 29,568,000 3 2 7 MUNICIPIOS 30,088,000 30,088,000 3 2 7 3 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL 30,088,000 30,088,000 16 FONDOS ESPECIALES 30,088,000 30,088,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 21,692,000 21,692,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,692,000 21,692,000 3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN 21,692,000 21,692,000 10 FONDOS ESPECIALES 21,692,000 21,692,000 UNIDAD: 360103 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 443,768,000 443,768,000 2 GASTOS GENERALES 442,304,000 442,304,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 442,304,000 442,304,000 10 RECURSOS CORRIENTES 442,304,000 442,304,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,464,000 1,464,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,464,000 1,464,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,464,000 1,464,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,464,000 1,464,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,464,000 1,464,000 UNIDAD: 360104 SANATORIO DE CONTRATACION 14,832,000 14,832,000 2 GASTOS GENERALES 14,832,000 14,832,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 248 248 10 RECURSOS CORRIENTES 248 248 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,584,000 14,584,000 10 RECURSOS CORRIENTES 14,584,000 14,584,000 UNIDAD: 360105 SANATORIO DE AGUA DE DIOS 44,396,000 44,396,000 2 GASTOS GENERALES 44,396,000 44,396,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,172,000 3,172,000 10 RECURSOS CORRIENTES 3,172,000 3,172,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 41,224,000 41,224,000 10 RECURSOS CORRIENTES 41,224,000 41,224,000 UNIDAD: 360107 SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 147,004,000 147,004,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 147,004,000 147,004,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 147,004,000 147,004,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 22,496,000 22,496,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 22,496,000 22,496,000 16 FONDOS ESPECIALES 22,496,000 22,496,000 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124,508,000 124,508,000 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 124,508,000 124,508,000 16 FONDOS ESPECIALES 124,508,000 124,508,000 UNIDAD: 360109 EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD - ETESA 99,488,000 99,488,000 2 GASTOS GENERALES 99,488,000 99,488,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,736,000 4,736,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,736,000 4,736,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 94,752,000 94,752,000 10 RECURSOS CORRIENTES 94,752,000 94,752,000 UNIDAD: 360111 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 200,000,000,000 200,000,000,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 200,000,000,000 200,000,000,000 3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS 200,000,000,000 200,000,000,000 3 2 2 5 FINANCIACION PENSIONES ISS NEGOCIO DE PENSIONES - ART. 138 LEY 100 DE 1993 200,000,000,000 200,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 200,000,000,000 200,000,000,000 C. INVERSION 144,308,221,283 144,308,221,283 UNIDAD: 360101 GESTION GENERAL 137,308,221,283 137,308,221,283 620 SUBSIDIOS DIRECTOS 19,500,000,000 19,500,000,000 620 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 19,500,000,000 19,500,000,000 620 1300 1 IMPLEMENTACION FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL, SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD. 19,500,000,000 19,500,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 19,500,000,000 19,500,000,000 630 TRANSFERENCIAS 117,808,221,283 117,808,221,283 630 304 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 117,808,221,283 117,808,221,283 630 304 5 MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA 30,000,000,000 30,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 30,000,000,000 30,000,000,000 630 304 7 AMPLIACION RENOVACION DE LA AFILIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO- SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD FOSYGA 78,808,221,283 78,808,221,283 10 RECURSOS CORRIENTES 78,808,221,283 78,808,221,283 630 304 26 IMPLEMENTACION PAGO ENFERMEDADES DE ALTO COSTO - PREVIO CONCEPTO DNP - NACIONAL 9,000,000,000 9,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 9,000,000,000 9,000,000,000 UNIDAD: 360107 SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 7,000,000,000 7,000,000,000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 7,000,000,000 7,000,000,000 520 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 7,000,000,000 7,000,000,000 520 1300 1 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PARA EFECTUAR LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL HACIA LOS ENTES VIGILADOS A NIVEL NACIONAL. 7,000,000,000 7,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 7,000,000,000 7,000,000,000 SECCION: 3602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) TOTAL 32,053,600,000 32,053,600,000 C. INVERSION 32,053,600,000 32,053,600,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 3,436,000,000 3,436,000,000 211 704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 3,436,000,000 3,436,000,000 211 704 1 DOTACION Y SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA LA CAPACITACION LABORAL. 3,436,000,000 3,436,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,436,000,000 3,436,000,000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 20,997,650,000 20,997,650,000 310 704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 20,997,650,000 20,997,650,000 310 704 1 CAPACITACION JOVENES EN ACCION 8,022,551,893 8,022,551,893 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 8,022,551,893 8,022,551,893 310 704 3 ADMINISTRACION EDUCATIVA Y SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL. 1,305,698,107 1,305,698,107 20 INGRESOS CORRIENTES 1,305,698,107 1,305,698,107 310 704 4 CAPACITACION SECTOR INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. 3,436,000,000 3,436,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 3,436,000,000 3,436,000,000 310 704 121 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DE LOS SERVICIOS DEL SENA Y LA EFECTIVIDAD EN EL RECAUDO DE APORTES 6,000,000,000 6,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 2,000,000,000 2,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 4,000,000,000 4,000,000,000 310 704 157 EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO A LA FORMACION PARA LA PRODUCCION Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,233,400,000 2,233,400,000 20 INGRESOS CORRIENTES 2,233,400,000 2,233,400,000 610 CREDITOS 5,000,000,000 5,000,000,000 610 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 5,000,000,000 5,000,000,000 610 1302 1 CREDITO HIPOTECARIO PARA SUS EMPLEADOS Y PAGO DE CESANTIAS. 5,000,000,000 5,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000 610 CREDITOS 5,000,000,000 5,000,000,000 610 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 5,000,000,000 5,000,000,000 610 1302 1 CREDITO HIPOTECARIO PARA SUS EMPLEADOS Y PAGO DE CESANTIAS. 5,000,000,000 5,000,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 5,000,000,000 5,000,000,000 620 SUBSIDIOS DIRECTOS 2,619,950,000 2,619,950,000 620 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2,619,950,000 2,619,950,000 620 1300 2 ADMINISTRACION DE CAPITALES PARA APOYOS DE SOSTENIMIENTO PARA ALUMNOS EN FORMACION. 2,619,950,000 2,619,950,000 20 INGRESOS CORRIENTES 2,619,950,000 2,619,950,000 SECCION: 3603 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO TOTAL 777,314,520 777,314,520 A. FUNCIONAMIENTO 777,314,520 777,314,520 UNIDAD: 360303 PENSIONES 70,472,000 70,472,000 2 GASTOS GENERALES 15,436,000 15,436,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15,436,000 15,436,000 10 RECURSOS CORRIENTES 15,436,000 15,436,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55,036,000 55,036,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,524,000 1,524,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 1,524,000 1,524,000 3 5 3 8 BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO 1,524,000 1,524,000 10 RECURSOS CORRIENTES 1,524,000 1,524,000 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 53,512,000 53,512,000 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 53,512,000 53,512,000 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 53,512,000 53,512,000 10 RECURSOS CORRIENTES 53,512,000 53,512,000 UNIDAD: 360304 CESANTIAS Y VIVIENDA 706,842,520 706,842,520 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 706,842,520 706,842,520 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 706,842,520 706,842,520 3 5 2 CESANTIAS 706,842,520 706,842,520 3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 497,899,240 497,899,240 10 RECURSOS CORRIENTES 497,899,240 497,899,240 3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 208,943,280 208,943,280 10 RECURSOS CORRIENTES 208,943,280 208,943,280 SECCION: 3605 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA TOTAL 116,320,000 116,320,000 A. FUNCIONAMIENTO 116,320,000 116,320,000 UNIDAD: 360502 SALUD 25,060,000 25,060,000 2 GASTOS GENERALES 25,060,000 25,060,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,960,000 4,960,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,960,000 4,960,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20,100,000 20,100,000 10 RECURSOS CORRIENTES 20,100,000 20,100,000 UNIDAD: 360503 PENSIONES 91,260,000 91,260,000 2 GASTOS GENERALES 12,044,000 12,044,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,652,000 4,652,000 10 RECURSOS CORRIENTES 4,652,000 4,652,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,392,000 7,392,000 10 RECURSOS CORRIENTES 7,392,000 7,392,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,216,000 79,216,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 79,216,000 79,216,000 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 79,216,000 79,216,000 3 5 3 34 PRESTACIONES CONVENCIONALES 79,216,000 79,216,000 10 RECURSOS CORRIENTES 79,216,000 79,216,000 SECCION: 3606 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) TOTAL 44,400,000 44,400,000 A. FUNCIONAMIENTO 44,400,000 44,400,000 2 GASTOS GENERALES 44,400,000 44,400,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,320,000 5,320,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,320,000 5,320,000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 39,080,000 39,080,000 10 RECURSOS CORRIENTES 39,080,000 39,080,000 SECCION: 3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) TOTAL 58,473,395,400 58,473,395,400 C. INVERSION 58,473,395,400 58,473,395,400 123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 8,852,358,400 8,852,358,400 123 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 8,852,358,400 8,852,358,400 123 300 1 CONSTRUCCION REMODELACION, MANTENIMIENTO, DOTACION DE SEDES ADMINISTRATIVAS, REGIONALES, CENTROS ZONALES Y UNIDADES DE SERVICIO 8,852,358,400 8,852,358,400 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 8,852,358,400 8,852,358,400 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 8,852,358,400 8,852,358,400 221 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 8,852,358,400 8,852,358,400 221 300 1 IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO DEL ICBF-[PREVIO CONCEPTO DNP] 8,852,358,400 8,852,358,400 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 8,852,358,400 8,852,358,400 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 5,733,740,000 5,733,740,000 310 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 5,733,740,000 5,733,740,000 310 300 2 ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SNBF PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR 5,733,740,000 5,733,740,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 5,733,740,000 5,733,740,000 320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 35,000,000,000 35,000,000,000 320 1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 35,000,000,000 35,000,000,000 320 1501 131 ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA FAMILIA PARA POSIBILITAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 35,000,000,000 35,000,000,000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 35,000,000,000 35,000,000,000 SECCION: 3608 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD TOTAL 17,312,000 3,666,844,857 3,684,156,857 A. FUNCIONAMIENTO 17,312,000 17,312,000 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,312,000 17,312,000 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 17,312,000 17,312,000 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 17,312,000 17,312,000 3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES 17,312,000 17,312,000 10 RECURSOS CORRIENTES 17,312,000 17,312,000 C. INVERSION 3,666,844,857 3,666,844,857 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 3,666,844,857 3,666,844,857 112 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 3,666,844,857 3,666,844,857 112 300 1 ADQUISICION Y ADECUACION DE EDIFICIACION PARA SEDE DE LA SUPERSALUD EN BOGOTA DISTRITO CAPITAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] 3,666,844,857 3,666,844,857 20 INGRESOS CORRIENTES 3,666,844,857 3,666,844,857 SECCION: 3701 MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA TOTAL 15,614,543,198 15,614,543,198 A. FUNCIONAMIENTO 6,097,712,498 6,097,712,498 UNIDAD: 370101 GESTION GENERAL 6,097,712,498 6,097,712,498 2 GASTOS GENERALES 189,295,721 189,295,721 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,649,045 1,649,045 10 RECURSOS CORRIENTES 1,649,045 1,649,045 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 187,646,676 187,646,676 10 RECURSOS CORRIENTES 187,646,676 187,646,676 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,908,416,777 5,908,416,777 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 169,967,600 169,967,600 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 169,967,600 169,967,600 3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES 43,823,688 43,823,688 10 RECURSOS CORRIENTES 43,823,688 43,823,688 3 1 1 27 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACION DE LAS MINORIAS ETNICAS CON EL FIN DE GARANTIZAR SU INTEGRIDAD. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993 99,252,912 99,252,912 10 RECURSOS CORRIENTES 99,252,912 99,252,912 3 1 1 29 ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DESPLAZADA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 21,527,000 21,527,000 10 RECURSOS CORRIENTES 21,527,000 21,527,000 3 1 1 30 APOYO COMITE INTERINSTITUCIONAL DE ALERTAS TEMPRANAS CIAT SE 5,364,000 5,364,000 10 RECURSOS CORRIENTES 5,364,000 5,364,000 3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,310,393,536 5,310,393,536 3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,310,393,536 5,310,393,536 3 2 1 5 ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SNPAD 867,935,200 867,935,200 10 RECURSOS CORRIENTES 867,935,200 867,935,200 3 2 1 21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 1,680,000,000 1,680,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,680,000,000 1,680,000,000 3 2 1 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 2,700,502,259 2,700,502,259 10 RECURSOS CORRIENTES 2,700,502,259 2,700,502,259 3 2 1 37 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03 61,956,077 61,956,077 10 RECURSOS CORRIENTES 61,956,077 61,956,077 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 314,955 314,955 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 314,955 314,955 3 4 1 66 ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE - ILANUD (LEY 43 DE 1989) 89,987 89,987 10 RECURSOS CORRIENTES 89,987 89,987 3 4 1 106 TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994) 224,968 224,968 10 RECURSOS CORRIENTES 224,968 224,968 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 39,144,362 39,144,362 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 39,144,362 39,144,362 3 5 3 41 IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS 39,144,362 39,144,362 10 RECURSOS CORRIENTES 39,144,362 39,144,362 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 388,596,324 388,596,324 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 388,596,324 388,596,324 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 388,596,324 388,596,324 10 RECURSOS CORRIENTES 388,596,324 388,596,324 C. INVERSION 9,516,830,700 9,516,830,700 UNIDAD: 370101 GESTION GENERAL 9,516,830,700 9,516,830,700 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 300,000,000 300,000,000 112 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 300,000,000 300,000,000 112 1000 1 ADQUISICION Y ADECUACION DE OFICINAS DEL EDIFICIO BANCOL PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA EN BOGOTA 300,000,000 300,000,000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 748,198,885 748,198,885 211 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 513,362,738 513,362,738 211 1000 1 ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA RED DE COMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR 158,377,866 158,377,866 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 158,377,866 158,377,866 211 1000 2 ADQUISICION DE UN SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL EN INTRANET. 300,371,815 300,371,815 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,371,815 300,371,815 211 1000 3 ANALISIS , DISENO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA EN BOGOTA D.C. 54,613,057 54,613,057 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 54,613,057 54,613,057 211 1001 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 234,836,147 234,836,147 211 1001 5 IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES. 234,836,147 234,836,147 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 234,836,147 234,836,147 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 1,813,651,221 1,813,651,221 310 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 557,550,901 557,550,901 310 800 1 MEJORAMIENTO ASITENCIA TECNICA Y APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE CENTROS DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN LOS MUNICPIOS DONDE OPERA EL PROGRAMA 410,095,646 410,095,646 16 FONDOS ESPECIALES 410,095,646 410,095,646 310 800 2 IMPLANTACION DE LA JUSTICIA EN EQUIDAD PARA BRINDAR APOYO TECNICO Y OPERATIVO A LAS COMUNIDADES QUE LO REQUIERAN EN EL TERRITORIO NACIONAL 147,455,255 147,455,255 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 147,455,255 147,455,255 310 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,146,874,205 1,146,874,205 310 1000 1 ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL EN COLOMBIA 1,146,874,205 1,146,874,205 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 1,146,874,205 1,146,874,205 310 1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO 109,226,115 109,226,115 310 1500 110 MEJORAMIENTO DEL PROCESO ORGANIZATIVO Y DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION AFROCOLOMBIANA COMO GRUPO ETNICO. 109,226,115 109,226,115 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 109,226,115 109,226,115 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 136,532,643 136,532,643 410 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 136,532,643 136,532,643 410 1000 1 ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMULACION Y DEFINICION DE POLITICAS EN PREVENCION, CONSERVACION Y RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO NIVEL NACIONAL 136,532,643 136,532,643 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 136,532,643 136,532,643 510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 491,517,516 491,517,516 510 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 491,517,516 491,517,516 510 1000 1 PREVENCION A VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. 491,517,516 491,517,516 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 491,517,516 491,517,516 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 6,026,930,435 6,026,930,435 520 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 5,000,000,000 5,000,000,000 520 101 3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y SEGURIDAD - SIES DE COLOMBIA 5,000,000,000 5,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 5,000,000,000 5,000,000,000 520 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 737,276,274 737,276,274 520 800 4 IMPLANTACION , ASISTENCIA Y APOYO DE LAS CASAS DE JUSTICIA 491,517,516 491,517,516 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 491,517,516 491,517,516 520 800 7 APOYO AL FORTALECIMIENTO E INSTITUCIONALIZACION DE LA CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN DERECHO EN COLOMBIA 136,532,643 136,532,643 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 136,532,643 136,532,643 520 800 9 APOYO A LA SOLUCION CONCILIATORIA DE LOS PLEITOS CONTRA LA NACION DE COLOMBIA 109,226,115 109,226,115 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 109,226,115 109,226,115 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 289,654,161 289,654,161 520 1000 116 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA DESCENTRALIZACION. 109,226,115 109,226,115 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 109,226,115 109,226,115 520 1000 120 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SNPAD DE COLOMBIA 180,428,046 180,428,046 14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA 180,428,046 180,428,046 SECCION: 3702 FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA TOTAL 57,377,177 57,377,177 A. FUNCIONAMIENTO 57,377,177 57,377,177 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57,377,177 57,377,177 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 57,377,177 57,377,177 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 57,377,177 57,377,177 3 1 1 23 PROGRAMAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 57,377,177 57,377,177 10 RECURSOS CORRIENTES 57,377,177 57,377,177 SECCION: 3703 DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR TOTAL 13,620,356 13,620,356 A. FUNCIONAMIENTO 13,620,356 13,620,356 2 GASTOS GENERALES 12,495,518 12,495,518 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 199,988 199,988 10 RECURSOS CORRIENTES 199,988 199,988 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,295,530 12,295,530 10 RECURSOS CORRIENTES 12,295,530 12,295,530 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,124,838 1,124,838 3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 1,124,838 1,124,838 3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 1,124,838 1,124,838 3 4 1 89 ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL -OMPI- LEY 33/87 1,124,838 1,124,838 10 RECURSOS CORRIENTES 1,124,838 1,124,838 SECCION: 3704 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE TOTAL 86,815,424 86,815,424 A. FUNCIONAMIENTO 86,815,424 86,815,424 2 GASTOS GENERALES 8,148,754 8,148,754 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 180,665 180,665 10 RECURSOS CORRIENTES 180,665 180,665 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,968,089 7,968,089 10 RECURSOS CORRIENTES 7,968,089 7,968,089 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78,666,670 78,666,670 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 78,666,670 78,666,670 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 78,666,670 78,666,670 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 78,666,670 78,666,670 10 RECURSOS CORRIENTES 78,666,670 78,666,670 SECCION: 3705 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO TOTAL 29,018,539,206 29,018,539,206 C. INVERSION 29,018,539,206 29,018,539,206 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,522,385,433 1,522,385,433 113 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1,522,385,433 1,522,385,433 113 800 30 REPOSICION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGISTRAL DEL ORDEN NACIONAL 775,166,372 775,166,372 20 INGRESOS CORRIENTES 775,166,372 775,166,372 113 800 31 ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN 140 OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL 747,219,061 747,219,061 20 INGRESOS CORRIENTES 747,219,061 747,219,061 121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 19,931,612,381 19,931,612,381 121 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 19,931,612,381 19,931,612,381 121 800 1 CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO EN BOGOTA D.C. 19,931,612,381 19,931,612,381 20 INGRESOS CORRIENTES 19,931,612,381 19,931,612,381 430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 2,642,969,488 2,642,969,488 430 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 2,642,969,488 2,642,969,488 430 800 3 DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO TECNOLOGICO Y DE GESTION PARA LA VENTANILLA UNICA DE REGISTRO A NIVEL NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] 2,642,969,488 2,642,969,488 20 INGRESOS CORRIENTES 2,642,969,488 2,642,969,488 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 4,921,571,904 4,921,571,904 520 800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 4,921,571,904 4,921,571,904 520 800 2 ASISTENCIA TECNICA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL A LA SISTEMATIZACION DE OFICINAS DE REGISTRO -[PREVIO CONCEPTO DNP] 4,079,473,496 4,079,473,496 20 INGRESOS CORRIENTES 4,079,473,496 4,079,473,496 520 800 6 IMPLEMENTACION INTERRELACION CATASTRO REGISTRO NACIONAL -[PREVIO CONCEPTO DNP] 842,098,408 842,098,408 20 INGRESOS CORRIENTES 842,098,408 842,098,408 SECCION: 3706 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC TOTAL 34,819,907,697 34,819,907,697 A. FUNCIONAMIENTO 32,872,163,611 32,872,163,611 1 GASTOS DE PERSONAL 25,000,000,000 25,000,000,000 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 25,000,000,000 25,000,000,000 1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN) 25,000,000,000 25,000,000,000 10 RECURSOS CORRIENTES 25,000,000,000 25,000,000,000 2 GASTOS GENERALES 3,255,629,491 3,255,629,491 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 123,747,981 123,747,981 10 RECURSOS CORRIENTES 123,747,981 123,747,981 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,131,881,510 3,131,881,510 10 RECURSOS CORRIENTES 3,131,881,510 3,131,881,510 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,616,534,120 4,616,534,120 3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO 2,099,206,321 2,099,206,321 3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO 2,099,206,321 2,099,206,321 3 1 1 12 ALIMENTACION PARA INTERNOS 2,088,806,321 2,088,806,321 10 RECURSOS CORRIENTES 2,088,806,321 2,088,806,321 3 1 1 16 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO 10,400,000 10,400,000 10 RECURSOS CORRIENTES 10,400,000 10,400,000 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 944,363,450 944,363,450 3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 944,363,450 944,363,450 3 5 3 6 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO 362,010,444 362,010,444 10 RECURSOS CORRIENTES 362,010,444 362,010,444 3 5 3 24 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO 566,315,837 566,315,837 10 RECURSOS CORRIENTES 566,315,837 566,315,837 3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 10,585,780 10,585,780 10 RECURSOS CORRIENTES 10,585,780 10,585,780 3 5 3 46 SERVICIO POSPENITENCIARIO LEY 65/93 5,451,389 5,451,389 10 RECURSOS CORRIENTES 5,451,389 5,451,389 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,572,964,349 1,572,964,349 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 949,006,251 949,006,251 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 949,006,251 949,006,251 10 RECURSOS CORRIENTES 949,006,251 949,006,251 3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 623,958,098 623,958,098 3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 623,958,098 623,958,098 10 RECURSOS CORRIENTES 623,958,098 623,958,098 C. INVERSION 1,947,744,086 1,947,744,086 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1,000,000,000 1,000,000,000 113 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 1,000,000,000 1,000,000,000 113 802 1 MANTENIMIENTO , MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO NACIONAL 1,000,000,000 1,000,000,000 16 FONDOS ESPECIALES 1,000,000,000 1,000,000,000 211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR 416,397,501 416,397,501 211 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 416,397,501 416,397,501 211 802 1 DOTACION ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL 199,254,970 199,254,970 16 FONDOS ESPECIALES 199,254,970 199,254,970 211 802 3 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA LA DETECCION DEL INGRESO DE ELEMENTOS PROHIBIDOS A LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL 144,681,247 144,681,247 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 60,097,943 60,097,943 16 FONDOS ESPECIALES 84,583,304 84,583,304 211 802 4 ADQUISICION DE TECNOLOGIA PARA AUDIENCIAS VIRTUALES EN CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN 24 ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL 72,461,284 72,461,284 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 72,461,284 72,461,284 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 420,649,380 420,649,380 221 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 420,649,380 420,649,380 221 802 1 SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO. 420,649,380 420,649,380 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 420,649,380 420,649,380 540 COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 110,697,205 110,697,205 540 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 110,697,205 110,697,205 540 802 2 DISENO VALIDACION E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS PARA LE PROCESO DE SEGUIMIENTO EN EL TRATAMIENTO PENITENCIARIO DELA POBLACION CONDENADA EN LOS ESTABLECIMEINTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL 110,697,205 110,697,205 16 FONDOS ESPECIALES 110,697,205 110,697,205 SECCION: 3707 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES TOTAL 11,257,404 21,254,742,671 21,266,000,081 A. FUNCIONAMIENTO 11,257,404 11,257,404 2 GASTOS GENERALES 10,064,272 10,064,272 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 903,826 903,826 10 RECURSOS CORRIENTES 903,826 903,826 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9,160,446 9,160,446 10 RECURSOS CORRIENTES 9,160,446 9,160,446 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,193,132 1,193,132 3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,193,132 1,193,132 3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,193,132 1,193,132 3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,193,132 1,193,132 10 RECURSOS CORRIENTES 1,193,132 1,193,132 C. INVERSION 21,254,742,677 21,254,742,677 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 21,254,742,677 21,254,742,677 111 802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 21,254,742,677 21,254,742,677 111 802 1 IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DEL FRISCO A NIVEL NACIONAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL -[DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP] 21,254,742,677 21,254,742,677 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 21,254,742,677 21,254,742,677 SECCION: 3801 COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL TOTAL 17,140,000 7,074,000,000 7,091,140,000 A. FUNCIONAMIENTO 17,140,000 17,140,000 2 GASTOS GENERALES 17,140,000 17,140,000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 60 60 10 RECURSOS CORRIENTES 60 60 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 17,080,000 17,080,000 10 RECURSOS CORRIENTES 17,080,000 17,080,000 C. INVERSION 7,074,000,000 7,074,000,000 221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 7,074,000,000 7,074,000,000 221 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 7,074,000,000 7,074,000,000 221 1000 1 IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL POR MERITOS Y CONSOLIDACION DEL MODELO DE EVALUACION DEL DESEMPENO EN COLOMBIA 7,074,000,000 7,074,000,000 20 INGRESOS CORRIENTES 7,074,000,000 7,074,000,000 TOTAL APLAZAMIENTO 2,687,638,287,932 337,130,853,958 3,024,769,141,890

Artículo 2El Presente Decreto No Surte Efectos Fiscales Para Aquellas Apropiaciones Presupuestales Que Respalden Compromisos Adquiridos Con Cargo A Vigencias Futuras

°. El presente decreto no surte efectos fiscales para aquellas apropiaciones presupuestales que respalden compromisos adquiridos con cargo a vigencias futuras. En los casos previstos en el inciso 2° del artículo 8° de la Ley 819 de 2002, si los compromisos no se perfeccionan la apropiación presupuestal respectiva se entenderá aplazada. De esta situación deberá informarse al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, dentro de los tres días siguientes a su ocurrencia.

Artículo 3De Conformidad Con La Sentencia C-192 Del 15 De Abril De 1997, Proferida Por La Corte Constitucional, Las Secciones A Las Cuales Se Les Aplaza Un Monto Global Del Presupuesto De Gastos, Deberán Determinar Las Partidas Específicas Afectadas Con Tal Medida Y Comunicarlas Dentro De Los Quince (15) Días Siguientes A La Publicación Del Presente Decreto Al Ministerio De Hacienda Y Crédito Público - Dirección General Del Presupuesto Público Nacional

°. De conformidad con la Sentencia C-192 del 15 de abril de 1997, proferida por la Corte Constitucional, las Secciones a las cuales se les aplaza un monto global del Presupuesto de Gastos, deberán determinar las partidas específicas afectadas con tal medida y comunicarlas dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación del presente decreto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Artículo 4El Gobierno Nacional, A Solicitud De Los Órganos Que Hacen Parte Del Presupuesto General De La Nación Y Previo Concepto Del Consejo Superior De Política Fiscal, Confis, Podrá Sustituir Una Apropiación Aplazada Por Otra, Siempre Que Se Mantenga El Monto Aplazado Y El Impacto Fiscal Del Mismo

°. El Gobierno Nacional, a solicitud de los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación y previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, podrá sustituir una apropiación aplazada por otra, siempre que se mantenga el monto aplazado y el impacto fiscal del mismo.

Artículo 5El Gobierno Nacional, Previo Concepto Del Consejo Superior De Política Fiscal, Confis, Podrá Desaplazar Total O Parcialmente Las Apropiaciones De La Vigencia Fiscal De 2009

°. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, podrá desaplazar total o parcialmente las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2009.

Artículo 6El Presente Decreto Rige A Partir De La Fecha De Su Publicación

°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Firmas

REPÚBLICA DE COLOMBIA — GOBIERNO NACIONAL
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
El Viceministra General, encargada de las funciones del Despacho Ministro de Hacienda y Crédito Público