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Ley 1260 De 2008

Capitulo I · Presupuesto De Rentas Y Recursos De Capital

Artículo 1

407 incisos

Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, en la suma de ciento cuarenta billones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis millones quinientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($140.494.646.516.466) moneda legal, según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2009, así:

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

I - INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL

130,624,412,703,103

INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION

75,436,451,000,000

RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION

48,304,424,024,416

RENTAS PARAFISCALES

834,992,888,559

FONDOS ESPECIALES

6,048,544,790,128

II - INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

9,870,233,813,363

021000

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL -

A- INGRESOS CORRIENTES

54,340,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

50,811,000,000

032000

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS)

A- INGRESOS CORRIENTES

3,626,726,686

B- RECURSOS DE CAPITAL

1,166,000,000

032400

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

A- INGRESOS CORRIENTES

59,919,205,826

B- RECURSOS DE CAPITAL

708,934,000

040200

FONDO ROTATORIO DEL DANE

A- INGRESOS CORRIENTES

11,131,015,000

040300

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC

A- INGRESOS CORRIENTES

40,080,510,000

050300

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)

A- INGRESOS CORRIENTES

9,983,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

15,649,274,000

C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

63,958,500,000

060200

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

A- INGRESOS CORRIENTES

83,947,658,030

B- RECURSOS DE CAPITAL

28,647,400,000

110200

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

A- INGRESOS CORRIENTES

70,735,653,123

B- RECURSOS DE CAPITAL

5,353,907,008

130900

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

A- INGRESOS CORRIENTES

6,615,134,080

B- RECURSOS DE CAPITAL

1,804,227,970

131000

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

A- INGRESOS CORRIENTES

25,121,500,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

8,793,000,000

131300

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

A- INGRESOS CORRIENTES

124,558,869,193

B- RECURSOS DE CAPITAL

3,150,000,000

131400

UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PARAFISCALES - UGOPP

A- INGRESOS CORRIENTES

2,600,000,000

150300

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

A- INGRESOS CORRIENTES

127,626,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

2,698,000,000

150700

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

A- INGRESOS CORRIENTES

27,767,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

450,000,000

150800

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

A- INGRESOS CORRIENTES

1,750,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

80,000,000

151000

CLUB MILITAR DE OFICIALES

A- INGRESOS CORRIENTES

31,881,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

613,000,000

151100

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL

A- INGRESOS CORRIENTES

126,150,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

2,806,000,000

151200

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

A- INGRESOS CORRIENTES

122,040,253,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

1,129,645,000

151600

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

A- INGRESOS CORRIENTES

5,659,000,000

151900

HOSPITAL MILITAR

A- INGRESOS CORRIENTES

145,125,480,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

1,001,110,000

152000

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

A- INGRESOS CORRIENTES

338,691,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

2,752,000,000

170200

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

A- INGRESOS CORRIENTES

30,836,100,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

11,024,900,000

171300

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

A- INGRESOS CORRIENTES

6,430,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

8,582,200,000

210300

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS-

A- INGRESOS CORRIENTES

54,211,300,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

5,979,800,000

210900

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

A- INGRESOS CORRIENTES

11,523,600,000

211000

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-

A- INGRESOS CORRIENTES

1,333,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

13,172,300,000

211100

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

A- INGRESOS CORRIENTES

325,848,070,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

649,000,000

220200

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)

A- INGRESOS CORRIENTES

60,369,655,543

B- RECURSOS DE CAPITAL

4,000,000,000

220900

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

A- INGRESOS CORRIENTES

256,835,552

221000

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

A- INGRESOS CORRIENTES

91,200,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

146,405,121

221100

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN

A- INGRESOS CORRIENTES

7,295,804,876

B- RECURSOS DE CAPITAL

585,100,000

223100

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR

A- INGRESOS CORRIENTES

1,236,572,751

B- RECURSOS DE CAPITAL

246,800,000

223400

INSTITUTO TECNICO CENTRAL

A- INGRESOS CORRIENTES

2,951,333,625

B- RECURSOS DE CAPITAL

90,000,000

223500

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER

A- INGRESOS CORRIENTES

821,161,870

B- RECURSOS DE CAPITAL

62,100,000

223600

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

A- INGRESOS CORRIENTES

576,093,767

B- RECURSOS DE CAPITAL

155,300,000

223800

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

A- INGRESOS CORRIENTES

284,155,179

223900

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

A- INGRESOS CORRIENTES

1,271,750,766

224100

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

A- INGRESOS CORRIENTES

716,392,184

224200

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI

A- INGRESOS CORRIENTES

663,011,741

B- RECURSOS DE CAPITAL

24,600,000

225400

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO, ITSA

A- INGRESOS CORRIENTES

3,089,580,336

B- RECURSOS DE CAPITAL

270,200,000

230600

FONDO DE COMUNICACIONES

A- INGRESOS CORRIENTES

633,058,700,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

206,405,200,000

230700

COMISION NACIONAL DE TELEVISION

A- INGRESOS CORRIENTES

114,433,300,000

240200

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

A- INGRESOS CORRIENTES

409,531,400,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

48,061,400,000

241200

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

A- INGRESOS CORRIENTES

310,126,200,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

95,589,800,000

241300

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO

A- INGRESOS CORRIENTES

110,882,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

23,688,000,000

260200

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

A- INGRESOS CORRIENTES

1,104,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

27,910,385,950

280200

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

A- INGRESOS CORRIENTES

21,229,700,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

9,441,300,000

280300

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

B- RECURSOS DE CAPITAL

6,933,815,160

290200

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

A- INGRESOS CORRIENTES

289,000,000

320200

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM

A- INGRESOS CORRIENTES

3,600,000,000

320400

FONDO NACIONAL AMBIENTAL

A- INGRESOS CORRIENTES

13,623,415,166

B- RECURSOS DE CAPITAL

7,802,584,834

330400

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

A- INGRESOS CORRIENTES

12,816,878,584

B- RECURSOS DE CAPITAL

965,881,000

330500

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

A- INGRESOS CORRIENTES

523,242,041

330600

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

A- INGRESOS CORRIENTES

18,541,563,339

B- RECURSOS DE CAPITAL

240,500,000

330700

INSTITUTO CARO Y CUERVO

A- INGRESOS CORRIENTES

72,674,547

350200

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

A- INGRESOS CORRIENTES

60,434,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

4,600,000,000

350300

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

A- INGRESOS CORRIENTES

37,430,830,000

350400

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

A- INGRESOS CORRIENTES

1,687,300,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

222,700,000

360200

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

A- INGRESOS CORRIENTES

130,223,100,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

125,369,007,000

C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

1,229,903,793,000

360300

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO

A- INGRESOS CORRIENTES

10,468,299,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

24,689,038,000

360500

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

A- INGRESOS CORRIENTES

50,265,400,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

2,965,000,000

360600

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

A- INGRESOS CORRIENTES

2,025,100,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

817,800,000

360700

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

A- INGRESOS CORRIENTES

2,987,000,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

642,403,000,000

C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

2,228,012,527,090

360800

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

A- INGRESOS CORRIENTES

39,763,419,857

360900

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

A- INGRESOS CORRIENTES

49,304,956,967

B- RECURSOS DE CAPITAL

8,291,578,800

361000

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES

A- INGRESOS CORRIENTES

10,599,187,000

370500

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

A- INGRESOS CORRIENTES

392,477,577,237

B- RECURSOS DE CAPITAL

168,046,838,000

370600

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

A- INGRESOS CORRIENTES

74,640,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

275,510,000

370700

DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

A- INGRESOS CORRIENTES

1,596,900,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

341,116,724,564

380100

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

A- INGRESOS CORRIENTES

61,496,320,000

B- RECURSOS DE CAPITAL

100,000,000

III - TOTAL INGRESOS

140,494,646,516,466

Recursos Subcuenta de Solidaridad del Fosyga

Capitulo II · Recursos Subcuenta De Solidaridad Del Fosyga

Artículo 2

2 incisos

Se estima la cuantía de los recursos de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, para la vigencia fiscal de 2009 en la suma de dos billones ciento cuarenta y cuatro mil trescientos setenta y un millones de pesos ($2.144.371.000.000) moneda legal.

SEGUNDA PARTE

Artículo 3

5673 incisos

Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones.Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009 una suma por valor de ciento cuarenta billones cuatrocientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis millones quinientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y seis pesos ($140.494.646.516.466) moneda legal, según el detalle que se encuentra a continuación:

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

CTA PROG

SUBC SUBP

CONCEPTO

APORTE NACIONAL

RECURSOS PROPIOS

T0TAL

SECCION: 0101

CONGRESO DE LA REPUBLICA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

305,159,350,642

305,159,350,642.

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

21,350,000,000

21,350,000,000

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

10,000,000,000

10,000,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

10,000,000,000

10,000,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

2,620,000,000

2,620,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

2,620,000,000

2,620,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

3,080,000,000

3,080,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

3,080,000,000

3,080,000,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

5,650,000,000

5,650,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

5,650,000,000

5,650,000,000

TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION

326,509,350,642

326,509,350,642

SECCION: 0201

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

266,924,622,674

266,924,622,674

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

60,237,258,295

60,237,258,295

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

1,100,000,000

1,100,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,100,000,000

1,100,000,000

121

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA

350,000,000

350,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

350,000,000

350,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

285,000,000

285,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

285,000,000

285,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1,900,000,000

1,900,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,900,000,000

1,900,000,000

320

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

3,561,160,993

3,561,160,993

700

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

623,900,993

623,900,993

1500

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

2,937,260,000

2,937,260,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

52,635,097,302

52,635,097,302

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

52,127,097,302

52,127,097,302

1500

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

508,000,000

508,000,000

640

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS

406,000,000

406,000,000

1500

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

406,000,000

406,000,000

TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION

327,161,880,969

327,161,880,969

SECCION: 0210

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL - ACCION SOCIAL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

254,187,534,637

54,340,000,000

308,527,534,637

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

1,975,407,882,086

50,811,000,000

2,026,218,882,086

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

18,000,000,000

18,000,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

6,000,000,000

6,000,000,000

1101

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA

12,000,000,000

12,000,000,000

320

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

481,500,000,000

481,500,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

100,000,000,000

100,000,000,000

1501

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

381,500,000,000

381,500,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

17,378,000,000

17,378,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

17,378,000,000

17,378,000,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

1,434,679,882,086

1,434,679,882,086

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,434,679,882,086

1,434,679,882,086

540

COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

23,850,000,000

50,811,000,000

74,661,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

23,850,000,000

50,811,000,000

74,661,000,000

TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION

2,229,595,416,723

105,151,000,000

2,334,746,416,723

SECCION: 0301

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

35,036,000,000

35,036,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

164,483,310,833

164,483,310,833

112

INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

1,000,000,000

1,000,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,000,000,000

1,000,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

4,204,030,000

4,204,030,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

4,204,030,000

4,204,030,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

19,492,200,000

19,492,200,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

19,492,200,000

19,492,200,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

60,562,416,000

60,562,416,000

903

MITIGACION

1,058,300,000

1,058,300,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

59,504,116,000

59,504,116,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

79,224,664,833

79,224,664,833

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

79,224,664,833

79,224,664,833

TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION

199,519,310,833

199,519,310,833

SECCION: 0320

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" (COLCIENCIAS)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

24,442,540,907

3,103,726,686

27,546,267,593

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

153,968,313,684

1,689,000,000

155,657,313,684

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

65,899,000,000

65,899,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

1,000,000,000

1,000,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

64,899,000,000

64,899,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS

40,704,102,450

40,704,102,450

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

40,704,102,450

40,704,102,450

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

12,365,211,234

1,689,000,000

14,054,211,234

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

12,365,211,234

1.689,000,000

14,054,211,234

610

TRANSFERENCIAS

35,000,000,000

35,000,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

35,000,000,000

35,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO DE SECCION

178,410,854,686

4,792,726,686

183,203,581,277

SECCION: 0324

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

44,676,139,826

44,676,139,826

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

15,952,000,000

15,952,000,000

122

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

800,000,000

800,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

800,000,000

800,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

70,000,000

70,000,000

200

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

70,000,000

70,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS

2,208,000,000

2,208,000,000

200

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

708,000,000

708,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,500,000,000

1,500,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

330,000,000

330,000,000

200

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

330,000,000

330,000,000

520

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

12,544,000,000

12,544,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

12,544,000,000

12,544,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

60,628,139,826

60,628,139,826

SECCION: 0325

FONDO NACIONAL DE REGALIAS

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

3,182,000,000

3,182,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

1,121,067,750,290

1,121,067,750,290

630

TRANSFERENCIAS

1,121,067,750,290

1,121,067,750,290

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,121,067,750,290

1,121,067,750,290

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,124,249,750,290

1,124,249,750,290

SECCION: 0326

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MONITOREO, SEGUIMIENTO Y CONTROL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

3,700,000,000.

3,700,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

3,700,000,000

3,700,000,000

SECCION: 0401

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

22,757,784,000.

22,757,784,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

64,610,650,000.

64,610,650,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

64,610,650,000

64,610,650,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

64,610,650,000

64,610,650,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

87,368,434,000

87,368,434,000

SECCION: 0402

FONDO ROTATORIO DEL DANE

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

126,750,000

1,130,965,000

1,257,715,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

575,350,000

10,000,050,000

10,575,400,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

10,000,050,000

10,000,050,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

10,000,050,000

10,000,050,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

575,350,000

575,350,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

575,350,000

575,350,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

702,100,000

11,131,015,000

11,833,115,000

SECCION: 0403

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

29,566,362,000

5,632,510,000

35,198,872,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

18,001,000,000

34,448,000,000

52,449,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1,300,000,000

330,000,000

1,630,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,300,000,000

330,000,000

1,630,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

210,000,000

130,000,000

340,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

210,000,000

130,000,000

340,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS

431,000,000

430,000,000

861,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

431,000,000

430,000,000

861,000,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

6,390,000,000

29,788,000,000

36,178,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

6,390,000,000

29,788,000,000

36,178,000,000

440

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

9,550,000,000

270,000,000

9,820,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

9,550,000,000

270,000,000

9,820,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

120,000,000

3,500,000,000

3,620,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

120,000,000

3,500,000,000

3,620,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

47,567,362,000

40,080,510,000

87,647,872,000

SECCION: 0501

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

9,176,308,200

9,176,308,200

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

558,412,000.

558,412,000.

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

558,412,000

558,412,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

558,412,000

558,412,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

9,734,720,200

9,734,720,200

SECCION: 0503

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

35,647,000,000

35,647,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

53,943,774,000.

53,943,774,000

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

3,200,000,000

3,200,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

3,200,000,000

3,200,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

1,439,167,500

1,439,167,500

705

EDUCACION SUPERIOR

1,439,167,500

1,439,167,500

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

159,907,500

159,907,500

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

159,907,500

159,907,500

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS

1,812,285,000

1,812,285,000

705

EDUCACION SUPERIOR

1,812,285,000

1,812,285,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

19,800,013,453

19,800,013,453

700

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

3,000,000,000

3,000,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

6,250,013,453

6,250,013,453

1501

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

10,550,000,000

10,550,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

26,744,554,047

26,744,554,047

705

EDUCACION SUPERIOR

21,573,776,437

21,573,776,437

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5

5,170,777,6105

5,170,777,6105

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

787,846,500

787,846,500

705

EDUCACION SUPERIOR

787,846,500

787,846,500

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

89,590,774,000

89,590,774,000

SECCION: 0601

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

267,843,575,452

267,843,575,452

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

267,843,575,452

267,843,575,452

SECCION: 0602

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

46,692,130,000

46,692,130,000

PRESUPUESTO DE INVERSION

18,500,000,000

65,902,928,030

84,402,928,030

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

8,922,000,000

8,922,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

8,922,000,000

8,922,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

18,500,000,000

43,124,705,183

61,624,705,183

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

18,500,000,000

43,124,705,183

61,624,705,183

212

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

10,240,952,068

10,240,952,068

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

10,240,952,068

10,240,952,068

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

3,615,270,779

3,615,270,779

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

3,615,270,779

3,615,270,779

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

18,500,000,000

112,595,058,030

131,095,058,030

SECCION: 0901

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA-DANSOCIAL

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

4,131,185,793

4,131,185,793

PRESUPUESTO DE INVERSION

4,425,091,335

4,425,091,335

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

3,250,091,335

3,250,091,335

1503

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS

3,250,091,335

3,250,091,335

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

375,000,000

375,000,000

1503

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS

375,000,000

375,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

400,000,000

400,000,000

1503

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS

400,000,000

400,000,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

400,000,000

400,000,000

1503

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS

400,000,000

400,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

8,556,277,128

8,556,277,128

SECCION: 1101

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

139,801,856,686

139,801,856,686

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

139,801,856,686

139,801,856,686

SECCION: 1102

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

58,448,191,813

71,452,760,131

129,900,951,944

C PRESUPUESTO DE INVERSION

10,103,200,000

4,636,800,000

14,740,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

340,000,000

160,000,000

500,000,000

1002

RELACIONES EXTERIORES

340,000,000

160,000,000

500,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

3,238,160,000

1,523,840,000

4,762,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

3,238,160,000

1,523,840,000

4,762,000,000

420

ESTUDIOS DE PREINVERSION

136,000,000

64,000,000

200,000,000

1002

RELACIONES EXTERIORES

136,000,000

64,000,000

200,000,000

440

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

1,379,040,000

648,960,000

2,028,000,000

1002

RELACIONES EXTERIORES

1,379,040,000

648,960,000

2,028,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

680,000,000

320,000,000

1,000,000,000

1002

RELACIONES EXTERIORES

680,000,000

320,000,000

1,000,000,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

4,330,000,000

1,920,000,000

6,250,000,000

1002

RELACIONES EXTERIORES

4,330,000,000

1,920,000,000

6,250,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

68,551,391,813

76,089,560,131

144,640,951,944

SECCION: 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

8,220,111,282,967

8,220,111,282,967

PRESUPUESTO DE INVERSION

794,264,617,932

794,264,617,932

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

5,501,617,932

5,501,617,932

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

5,501,617,932

5,501,617,932

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

5,358,678,200

5,358,678,200

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

5,358,678,200

5,358,678,200

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

21,664,025,770

21,664,025,770

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

21,664,025,770

21,664,025,770

610

CREDITOS

49,000,000,000

49,000,000,000

304

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

49,000,000,000

49,000,000,000

630

TRANSFERENCIAS

712,740,296,030

712,740,296,030

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

588,740,296,030

588,740,296,030

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

124,000,000,000

124,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

9,014,375,900,899

9,014,375,900,899

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

9,147,672,900

.9,147,672,900

PRESUPUESTO DE INVERSION

5,000,000,000

5,000,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

3,285,000,000

3,285,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

3,285,000,000

3,285,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION YCAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

1,715,000,000

1,715,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,715,000,000

1,715,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

14,147,672,900

14,147,672,900

SECCION: 1309

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

7,128,517,050

7,128,517,050

PRESUPUESTO DE INVERSION

1,290,845,000

1,290,845,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

217,000,000

217,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

217,000,000

217,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL EL ESTADO

43,643,000

43,643,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

43,643,000

43,643,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

1,030,202,000

1,030,202,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

109,620,000

109,620,000

1503

FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS

920,582,000

920,582,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

8,419,362,050

8,419,362,050

SECCION: 1310

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

PRESUPUESTO DE FUINCIONAMIENTO

359,271,300,000

33,914,500,000

393,185,800,000

PRESUPUESTO DE INVERSION

325,950,000,000

325,950,000,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

10,060,686,235

10,060,686,235

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

10,060,686,235

10,060,686,235

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

4,049,280,100

4,049,280,100

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

4,049,280,100

4,049,280,100

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

311,840,033,665

311,840,033,665

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

311,840,033,665

311,840,033,665

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

685,221,300,000

33,914,500,000

719,135,800,000

SECCION: 1312

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

5,824,208,703

5,824,208,703

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

5,824,208,703

5,824,208,703

SECCION: 1313

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

181,008,000,000

116,718,869,193

297,726,869,193

PRESUPUESTO DE INVERSION

10,990,000,000

10,990,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

2,040,000,000

2,040,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

2,040,000,000

2,040,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

6,541,145,973

6,541,145,973

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

6,541,145,973

6,541,145,973

222

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

930,854,027

930,854,027

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

930,854,027

930,854,027

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

1,193,000,000

1,193,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,193,000,000

1,193,000,000

440

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

135,000,000

135,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

135,000,000

135,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

150,000,000

150,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

150,000,000

150,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

181,008,000,000

127,708,869,193

308,716,869,193

SECCION: 1314

UNIDAD DE GESTION DE OBLIGACIONES PENSIONALES Y PARAFISCALES – UGOPP

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

12,400,000,000

2,600,000,000

15,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

12,400,000,000

2,600,000,000

15,000,000,000

SECCION: 1401

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

36,852,500,444,072

36,852,500,444,072

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

36,852,500,444,072

36,852,500,444,072

SECCION: 1501

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

A. .PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

7,658,664,068,959

7,658,664,068,959

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

2,477,805,855,013

2,477,805,855,013

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

168,090,000,000

168,090,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

120,080,900,000

120,080,900,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

15,171,100,000

15,171,100,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

25,000,000,000

25,000,000,000

607

TRANSPORTE MARITIMO

1,490,000,000

1,490,000,000

1400

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA

6,348,000,000

6,348,000,000

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

7,918,000,000

7,918,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

7,918,000,000

7,918,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

56,052,000,000

56,052,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

3,373,000,000

3,373,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

48,068,000,000

48,068,000,000

1201

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

4,611,000,000

4,611,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

1,628,316,855,013

1,628,316,855,013

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

1,204,948,000,000

1,204,948,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

391,207,855,013

391,207,855,013

102

DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA

4,911,000,000

4,911,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

16,250,000,000

16,250,000,000

608

TRANSPORTE AEREO

11,000,000,000

11,000,000,000

212

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

544,948,000,000

544,948,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

425,408,000,000

425,408,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

119,540,000,000

119,540,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

9,956,000,000

9,956,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

4,888,000,000

4,888,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

5,068,000,000

5,068,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

1,875,000,000

1,875,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

1,875,000,000

1,875,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

3,150,000,000

3,150,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

3,150,000,000

3,150,000,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

57,500,000,000

57,500,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

57,500,000,000

57,500,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

10,136,469,923,972

10,136,469,923,972

SECCION: 1503

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

A. .PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,117,517,000,000

128,824,000,000

1,246,341,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

1,500,000,000

1,500,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

1,500,000,000

1,500,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

1,500,000,000

1,500,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,117,517,000,000

130,324,000,000

1,247,841,000,000

SECCION: 1507

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

18,699,000,000

18,699,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

9,518,000,000

9,518,000,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

8,291,000,000

8,291,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

8,115,000,000

8,115,000,000

1400

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA

176,000,000

176,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

1,227,000,000

1,227,000,000

1400

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA

1,227,000,000

1,227,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

28,217,000,000

28,217,000,000

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

15,315,000,000

1,830,000,000

17,145,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

1,653,000,000

1,653,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

600,000,000

600,000,000

103

DEFENSA CIVIL

600,000,000

600,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

1,053,000,000

1,053,000,000

103

DEFENSA CIVIL

1,053,000,000

1,053,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

16,968,000,000

1,830,000,000

18,798,000,000

SECCION: 1510

CLUB MILITAR DE OFICIALES

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

27,023,000,000

27,023,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

5,471,000,000

5,471,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

4,422,000,000

4,422,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

4,422,000,000

4,422,000,000

640

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS

1,049,000,000

1,049,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

1,049,000,000

1,049,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

32,494,000,000

32,494,000,000

SECCION: 1511

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONA L

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,454,800,000,000

128,956,000,000

1,583,756,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,454,800,000,000

128,956,000,000

1,583,756,000,000

SECCION: 1512

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIAA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

123,169,898,000

123,169,898,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

123,169,898,000

123,169,898,000

SECCION: 1516

SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,971,000,000

4,459,000,000

6,430,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

150,000,000

1,200,000,000

1,350,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

150,000,000

1,200,000,000

1,350,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

150,000,000

1,200,000,000

1,350,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,121,000,000

5,659,000,000

7,780,000,000

SECCION: 1519

HOSPITAL MILITAR

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

15,854,300,000

146,126,590,000

161,980,890,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

29,410,000,000

29,410,000,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

14,056,000,000

14,056,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

14,056,000,000

14,056,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

2,707,000,000

2,707,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

2,707,000,000

2,707,000,000

122

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

1,732,000,000

1,732,000,000

304

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

1,732,000,000

1,732,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

2,000,000,000

2,000,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

2,000,000,000

2,000,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

8,712,000,000

8,712,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

8,712,000,000

8,712,000,000

212

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

203,000,000

203,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

203,000,000

203,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

45,264,300,000

146,126,590,000

191,390,890,000

SECCION: 1520

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

335,839,000,000

335,839,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

5,604,000,00

5,604,000,00

122

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA

1,276,000,000

1,276,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

1,276,000,000

1,276,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

4,328,000,000

4,328,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

4,328,000,000

4,328,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

341,443,000,000

341,443,000,000

SECCION: 1601

POLICIA NACIONAL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

4,912,506,514,041

4,912,506,514,041

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

591,240,223,486

591,240,223,486

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

86,163,000,000

86,163,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

80,456,000,000

80,456,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

7,000,000

7,000,000

1400

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA

5,700,000,000

5,700,000,000

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

9,338,000,000

9,338,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

9,338,000,000

9,338,000,000

213

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

600,000,000

600,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

600,000,000

600,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

473,168,223,486

473,168,223,486

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

469,285,000,000

469,285,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

3,883,223,486

3,883,223,486

212

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

288,000,000

288,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

288,000,000

288,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

21,058,000,000

21,058,000,000

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

21,058,000,000

21,058,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

625,000,000

625,000,000

101

625,000,000

625,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

5,503,746,737,527

5,503,746,737,527

SECCION: 1701

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

234,459,500,000

234,459,500,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

787,900,000,000

787,900,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1,000,000,000

1,000,000,000

1100

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

1,000,000,000

1,000,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

28,000,000,000

28,000,000,000

1100

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

28,000,000,000

28,000,000,000

320

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

12,000,000,000

12,000,000,000

1100

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

12,000,000,000

12,000,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

52,400,000,000

52,400,000,000

1100

INTERSUBSECTORIALAGROPECUARIO

52,400,000,000

52,400,000,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

13,500,000,000

13,500,000,000

1100

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

13,500,000,000

13,500,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

665,000,000,000

665,000,000,000

1100

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

555,000,000,000

555,000,000,000

1106

COMERCIALIZACION

110,000,000,000

110,000,000,000

620

SUBSIDIOS DIRECTOS

12,000,000,000

12,000,000,000

1401

SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL

12,000,000,000

12,000,000,000

630

TRANSFERENCIAS

4,000,000,000

4,000,000,000

1100

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

4,000,000,000

4,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,022,359,500,000

1,022,359,500,000

SECCION: 1702

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

56,454,700,000

2,840,000,000

59,294,700,000

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

260,000,000

260,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

35,565,761,200

39,021,000,000

74,586,761,200

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

10,000,000,000

10,000,000,000

1100

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

10,000,000,000

10,000,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS

2,000,000,000

2,000,000,000

1100

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

2,000,000,000

2,000,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

33,565,761,200

29,021,000,000

62,586,761,200

1100

INTERSUBSECTORIALAGROPECUARIO

29,565,761,200

27,021,000,000

56,586,761,200

1104

PESCA Y ACUICULTURA

4,000,000,000

2,000,000,000

6,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

92,280,461,200

41,861,000,000

134,141,461,200

SECCION: 1713

INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

38,095,700,000

5,012,200,000

43,107,900,000

B. .PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

51,000,000

51,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

395,597,595,000

10,000,000,000

405,597,595,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

330,037,595,000

6,000,000,000

336,037,595,000

1101

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA

330,037,595,000

6,000,000,000

336,037,595,000

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

14,000,000,000

14,000,000,000

1107

TENENCIA DE LA TIERRA

14,000,000,000

14,000,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

3,400,000,000

2,000,000,000

5,400,000,000

1101

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA

3,400,000,000

2,000,000,000

5,400,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

900,000,000

2,000,000,000

2,900,000,000

1100

INTERSUBSECTORIALAGROPECUARIO

900,000,000

2,000,000,000

2,900,000,000

520

ADMISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

2,260,000,000

2,260,000,000

1100

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

2,260,000,000

2,260,000,000

620

SUBSIDIOS DIRECTOS

45,000,000,000

45,000,000,000

1107

TENENCIA DE LA TIERRA

45,000,000,000

45,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

433,744,295,000

15,012,200,000

448,756,495,000

SECCION: 1714

UAE UNIDAD NACIONAL DE TIERRAS RURALES - UNAT

A.. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

7,774,400,000

7,774,400,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

6,000,000,000

6,000,000,000

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

5,400,000,000

5,400,000,000

1107

TENENCIA DE LA TIERRA

5,400,000,000

5,400,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS

600,000,000

600,000,000

1100

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO

600,000,000

600,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

13,774,400,000

13,774,400,000

SECCION: 2101

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

42,563,300,000

42,563,300,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

6,827,785,625,511

6,827,785,625,511

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

3,041,000,000

3,041,000,000

501

GENERACION ELECTRICA

3,041,000,000

3,041,000,000

121

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

2,566,000,000

2,566,000,000

500

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

2,566,000,000

2,566,000,000

122

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

521,000,000

521,000,000

504

DISTRIBUCION ELECTRICA

521,000,000

521,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

1,082,000,000

1,082,000,000

500

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

1,082,000,000

1,082,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

5,266,179,000

5,266,179,000

207

MINERIA

2,739,204,000

2,739,204,000

500

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

2,526,975,000

2,526,975,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

8,964,710,000

8,964,710,000

202

PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA

7,259,000,000

7,259,000,000

207

MINERIA

540,710,000

540,710,000

501

GENERACION ELECTRICA

250,000,000

250,000,000

506

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES

915,000,000

915,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

9,686,200,000

9,686,200,000

207

MINERIA

6,436,200,000

6,436,200,000

501

GENERACION ELECTRICA

1,450,000,000

1,450,000,000

504

DISTRIBUCION ELECTRICA

350,000,000

350,000,000

506

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES

1,450,000,000

1,450,000,000

420

ESTUDIOS DE PREINVERSION

2,011,140,000

2,011,140,000

207

MINERIA

761,140,000

761,140,000

504

DISTRIBUCION ELECTRICA

450,000,000

450,000,000

506

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES

800,000,000

800,000,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

2,378,260,000

2,378,260,000

207

MINERIA

2,378,260,000

2,378,260,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

400,000,000

400,000,000

1502

PARTICIPACION COMUNITARIA

400,000,000

400,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

5,100,497,000

5,100,497,000

500

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

5,100,497,000

5,100,497,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

6,000,000,000

6,000,000,000

500

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

6,000,000,000

6,000,000,000

620

SUBSIDIOS DIRECTOS

6,272,000,000,000

6,272,000,000,000

500

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

6,272,000,000,000

6,272,000,000,000

506

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES

20,000,000,000

20,000,000,000

630

TRANSFERENCIAS

488,768,639,511

488,768,639,511

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

488,768,639,511

488,768,639,511

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

6,870,348,925,511

6,870,348,925,511

SECCION: 2103

INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA -INGEOMINAS-

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

32,691,100,000

32,691,100,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

17,500,000,000

27,500,000,000

45,000,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1,550,000,000

1,550,000,000

207

MINERIA

1,550,000,000

1,550,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

13,450,000,000

18,700,000,000

32,150,000,000

207

MINERIA

12,750,000,000

18,400,000,000

31,150,000,000

903

MITIGACION

700,000,000

300,000,000

1,000,000,0000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

2,500,000,000

7,800,000,000

10,300,000,000

207

MINERIA

2,500,000,000

3,300,000,000

5,800,000,000

506

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES

4,500,000,000

4,500,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

1,000,000,000

1,000,000,000

207

MINERIA

1,000,000,000

1,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

17,500,000,000

60,191,100,000

77,691,100,000

SECCION: 2109

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

4,757,600,000

4,757,600,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

6,766,000,000

6,766,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

1,550,000,000

1,550,000,000

500

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

1,550,000,000

1,550,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

5,216,000,000

5,216,000,000

500

INTERSUBSECTORIA ENERGIA

3,360,000,000

3,360,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,856,000,000

1,856,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

11,523,600,000

11,523,600,000

SECCION: 2110

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARALAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

13,586,300,000

2,505,300,000

16,091,600,000.

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

12,000,000,000

12,000,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

1,367,000,000

1,367,000,000

500

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

1,367,000,000

1,367,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

10,633,000,000

10,633,000,000

500

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA

10,633,000,000

10,633,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

13,586,300,000

14,505,300,000

28,091,600,000

SECCION: 2111

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

37,828,000,000

37,828,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

288,669,070,000

288,669,070,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

20,800,000,000

20,800,000,000

506

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES

20,800,000,000

20,800,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

6,198,000,000

6,198,000,000

506

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES

6,198,000,000

6,198,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

10,600,000,000

10,600,000,000

506

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES

10,600,000,000

10,600,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

251,071,070,000

251,071,070,000

506

RECURSOS NATURALES ENERGETICOS NO RENOVABLES

251,071,070,000

251,071,070,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

326,497,070,000

326,497,070,000

SECCION: 2201

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

17,609,916,945,565

17,609,916,945,565

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

947,177,139,143

947,177,139,143

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

86,000,000,000

86,000,000,000

700

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

86,000,000,000

86,000,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

114,500,000,000

114,500,000,000

700

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

4,500,000,000

4,500,000,000

703

EDUCACION SECUNDARIA

110,000,000,000

110,000,000,000

121

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

4,800,000,000

4,800,000,000

700

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

4,800,000,000

4,800,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

225,648,932,390

225,648,932,390

700

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

93,046,000,000

93,046,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

102,602,932,390

102,602,932,390

706

EDUCACION DE ADULTOS

30,000,000,000

30,000,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

34,200,000,000

34,200,000,000

700

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

34,200,000,000

34,200,000,000

620

SUBSIDIOS DIRECTOS

364,486,000,000

364,486,000,000

701

EDUCACION PREESCOLAR

191,037,000,000

191,037,000,000

703

EDUCACION SECUNDARIA

89,199,000,000

89,199,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

84,250,000,000

84,250,000,000

630

TRANSFERENCIAS

63,457,000,000

63,457,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

63,457,000,000

63,457,000,000

640

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS

54,085,206,753

54,085,206,753

705

EDUCACION SUPERIOR

54,085,206,753

54,085,206,753

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

18,557,094,084,708

18,557,094,084,708

SECCION: 2202

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

42,051,655,543

42,051,655,543

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2,105,967,147

2,105,967,147

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

22,318,000,000

22,318,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

20,078,000,000

20,078,000,000

700

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

7,978,000,000

7,978,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

12,100,000,000

12,100,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

2,240,000,000

2,240,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

2,240,000,000

2,240,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,105,967,147

64,369,655,543

66,475,622,690

SECCION: 2209

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,281,671,293

50,835,552

2,332,506,845

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

755,836,928

206,000,000

961,836,928

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

30,836,928

30,836,928

707

EDUCACION ESPECIAL

30,836,928

30,836,928

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

350,000,000

160,000,000

510,000,000

707

EDUCACION ESPECIAL

350,000,000

160,000,000

510,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

205,000,000

46,000,000

251,000,000

707

EDUCACION ESPECIAL

205,000,000

46,000,000

251,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

170,000,000

170,000,000

700

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

170,000,000

170,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

3,037,508,221

256,835,552

3,294,343,773

SECCION: 2210

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,922,411,126

78,605,121

3,001,016,247

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

575,406,444

159,000,000

734,406,444

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

86,300,000

60,000,000

146,300,000

707

EDUCACION ESPECIAL

86,300,000

60,000,000

146,300,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

489,106,444

99,000,000

588,106,444

707

EDUCACION ESPECIAL

489,106,444

99,000,000

588,106,444

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

3,497,817,570

237,605,121

3,735,422,691

SECCION: 2211

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO - MEDELLIN

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

5,025,071,933

1,670,904,876

6,695,976,809

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

1,956,000,000

1,956,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

4,254,000,000

4,254,000,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

3,009,000,000

3,009,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

3,009,000,000

3,009,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

695,000,000

695,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

695,000,000

695,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

550,000,000

550,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

550,000,000

550,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

95,025,071,933

7,880,904,876

12,905,976,809

SECCION: 2231

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,039,538,830

1,432,372,751

3,471,911,581

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

51,000,000

51,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

51,000,000

51,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

51,000,000

51,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,039,538,830

1,483,372,751

3,522,911,581

SECCION: 2234

INSTITUTO TECNICO CENTRAL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

6,140,477,374

1,606,333,625

7,746,810,999

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

400,000,000

1,435,000,000

1,835,000,000.

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

400,000,000

860,000,000

1,260,000,000

700

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

400,000,000

860,000,000

1,260,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

460,200,000

460,200,000

700

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

460,200,000

460,200,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

114,800,000

114,800,000

114,800,000

114,800,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

6,540,477,374

3,041,333,625

9,581,810,999

SECCION: 2235

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA - ISER

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,735,112,290

883,261,870

2,618,374,160

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,735,112,290

883,261,870

2,618,374,160

SECCION: 2236

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,110,723,117

606,393,767

2,717,116,884

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

125,000,000

125,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

90,000,000

90,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

90,000,000

90,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

35,000,000

35,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

35,000,000

35,000,000

CTAPROG

SUBCSUBP

CONCEPTO

APORTE

NACIONAL

RECURSOS

PROPIOS

T0TAL

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,110,723,117

731,393,767

2,842,116,884

SECCION: 2238

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

809,925,828

284,155,179

1,094,081,007

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

50,000,000

50,000,000

211

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

50,000,000

50,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

50,000,000

50,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

859,925,828

284,155,179

1,144,081,007

SECCION: 2239

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,518,531,802

546,750,766

2,065,282,568

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

725,000,000

725,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

725,000,000

725,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

725,000,000

725,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,518,531,802

1,271,750,766

2,790,282,568

SECCION: 2241

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

4,109,709,163

716,392,184

4,826,101,347

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

50,000,000

50,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

50,000,000

50,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

50,000,000

50,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

4,159,709,163

716,392,184

4,876,101,347

SECCION: 2242

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,085,735,116

687,611,741

2,773,346,857

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,085,735,116

687,611,741

2,773,346,857

SECCION: 2254

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD - ATLANTICO ITSA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,800,508,612

1,512,780,336

3,313,288,948

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

1,847,000,000

1,847,000,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

500,000,000

500,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

500,000,000

500,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

1,152,000,000

1,152,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

1,152,000,000

1,152,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

134,000,000

134,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

134,000,000

134,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

61,000,000

61,000,000

705

EDUCACION SUPERIOR

61,000,000

61,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,800,508,612

3,359,780,336

5,160,288,948

SECCION: 2301

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

123,714,400,000

123,714,400,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

3,580,000,000

3,580,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

720,000,000

720,000,000

400

INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES

720,000,000

720,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

2,860,000,000

2,860,000,000

400

INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES

2,860,000,000

2,860,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

127,294,400,000

127,294,400,000

SECCION: 2306

FONDO DE COMUNICACIONES

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

185,463,900,000

185,463,900,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

9,489,000,000

654,000,000,000

654,000,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

7,500,000,000

7,500,000,000

400

NTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

7,500,000,000

7,500,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

994,000,000

994,000,000

400

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES

994,000,000

994,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

539,902,524,834

539,902,524,834

400

INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES

539,902,524,834

539,902,524,834

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

9,489,000,000

63,703,000,000

73,192,000,000

400

INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES

9,489,000,000

63,703,000,000

73,192,000,000

410

INESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

14,907,000,000

14,907,000,000

400

INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES

14,907,000,000

14,907,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

736,000,000

736,000,000

400

INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES

736,000,000

736,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

24,377,475,166

24,377,475,166

400

INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES

7,000,000,000

7,000,000,000

401

CORREO

15,497,000,000

15,497,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,880,475,166

1,880,475,166

630

TRANSFERENCIAS

1,880,000,000

1,880,000,000

400

INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES

1,880,000,000

1,880,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

9,489,000,000

839,463,900,000

848,952,900,000

SECCION: 2307

COMISION NACIONAL DE TELEVISION

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

114,433,300,000

114,433,300,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

114,433,300,000

114,433,300,000

SECCION: 2401

MINISTERIO DE TRANSPORTE

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

72,051,700,000

72,051,700,000

C. PRESUPUESTO SECCION

184,898,634,397

184,898,634,397

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

10,650,000,000

10,650,000,000

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

10,650,000,000

10,650,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

600,000,000

600,000,000

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

600,000,000

600,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2,999,634,397

2,999,634,397

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

2,999,634,397

2,999,634,397

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS

7,330,000,000

7,330,000,000

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

7,330,000,000

7,330,000,000

520

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

400,000,000

400,000,000

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

400,000,000

400,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

129,375,290,000

129,375,290,000

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

128,209,000,000

128,209,000,000

604

RED URBANA

1,166,290,000

1,166,290,000

630

TRANSFERENCIAS

33,543,710,000

33,543,710,000

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

16,183,000,000

16,183,000,000

606

TRANSPORTE FLUVIAL

17,360,710,000

17,360,710,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

256,950,334,397

256,950,334,397

SECCION: 2402

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

136,235,500,000

34,615,800,000

170,851,300,000

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

106,337,200,000

106,337,200,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

1,719,597,850,411

422,977,000,000

2,142,574,850,411

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

630,751,245,463

28,573,000,000

659,324,245,463

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

183,519,000,000

12,000,000,000

195,519,000,000

601

RED TRONCAL NACIONAL

435,032,245,463

16,573,000,000

451,605,245,463

603

CAMINOS VECINALES

6,000,000,000

6,000,000,000

606

TRANSPORTE FLUVIAL

6,200,000,000

6,200,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

1,014,846,604,948

335,477,130,000

1,350,323,734,948

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

664,017,161,918

59,967,230,000

723,984,391,918

601

RED TRONCAL NACIONAL

317,008,438,493

254,824,420,000

571,832,858,493

605

TRANSPORTE FERREO

8,000,000,000

8,000,000,000

606

TRANSPORTE FLUVIAL

25,821,004,537

25,821,004,537

607

TRANSPORTE MARITIMO

20,685,480,000

20,685,480,000

121

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

6,600,000,000

1,000,000,000

7,600,000,000

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

6,600,000,000

1,000,000,000

7,600,000,000

122

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

1,000,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

31,000,000,000

5,000,000,000

36,000,000,000

600

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

31,000,000,000

5,000,000,000

36,000,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

400,000,000

2,618,450,000

3,018,450,000

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

400,000,000

2,618,450,000

3,018,450,000

420

ESTUDIOS DE PREINVERSION

26,200,000,000

1,087,000,000

27,287,000,000

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

26,200,000,000

1,087,000,000

27,287,000,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

1,000,000,000

1,000,000,000

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

1,000,000,000

1,000,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

603,000,000

603,000,000

700

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION

603,000,000

603,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

7,800,000,000

47,618,420,000

55,418,420,000

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

7,800,000,000

47,618,420,000

55,418,420,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,962,170,550,411

457,592,800,000

2,419,763,350,411

SECCION: 2412

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

216,239,000,000

216,239,000,000

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

1,867,000,000

1,867,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

1,620,000,000

187,610,000,000

189,230,000,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

30,470,000,000

30,470,000,000

608

TRANSPORTE AEREO

30,470,000,000

30,470,000,000

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

5,137,100,000

5,137,100,000

608

TRANSPORTE AEREO

5,137,100,000

5,137,100,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

1,620,000,000

37,627,900,000

39,247,900,000

608

TRANSPORTE AEREO

1,620,000,000

37,627,900,000

39,247,900,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

3,620,000,000

3,620,000,000

608

TRANSPORTE AEREO

3,620,000,000

3,620,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

76,327,000,000

76,327,000,000

608

TRANSPORTE AEREO

76,327,000,000

76,327,000,000

212

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

24,856,000,000

24,856,000,000

608

TRANSPORTE AEREO

24,856,000,000

24,856,000,000

320

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

1,200,000,000

1,200,000,000

608

TRANSPORTE AEREO

1,200,000,000

1,200,000,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

1,472,000,000

1,472,000,000

608

TRANSPORTE AEREO

1,472,000,000

1,472,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

6,900,000,000

6,900,000,000

608

TRANSPORTE AEREO

6,900,000,000

6,900,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,620,000,000

405,716,000,000

407,336,000,000

SECCION: 2413

INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES - INCO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,153,000,000

10,570,000,000

11,723,000,000

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

69,061,400,000

69,061,400,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

591,906,080,000

124,000,000,000

715,906,080,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

381,819,940,000

117,407,735,999

499,227,675,999

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

342,611,690,000

342,611,690,000

601

RED TRONCAL NACIONAL

39,208,250,000

39,208,250,000

605

TRANSPORTE FERREO

117,407,735,999

117,407,735,999

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

210,086,140,000

6,592,264,001

216,678,404,001

600

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE

210,086,140,000

6,592,264,001

216,678,404,001

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

662,120,480,000

134,570,000,000

796,690,480,000

SECCION: 2501

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

289,581,295,844

289,581,295,844

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

14,814,162,000

14,814,162,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

300,000,000

300,000,000

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

300,000,000

300,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

2,314,404,000

2,314,404,000

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2,314,404,000

2,314,404,000

122

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

500,000,000

500,000,000

800

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

500,000,000

500,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

5,108,988,000

5,108,988,000

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

5,108,988,000

5,108,988,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

3,500,000,000

3,500,000,000

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

3,500,000,000

3,500,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

500,000,000

500,000,000

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

500,000,000

500,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

1,100,000,000

1,100,000,000

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

1,100,000,000

1,100,000,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

1,490,770,000

1,490,770,000

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

95,000,000

95,000,000

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1,395,770,000

1,395,770,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

304,395,457,844

304,395,457,844

SECCION: 2502

DEFENSORIA DEL PUEBLO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

165,239,447,789

165,239,447,789

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

10,037,640,000

10,037,640,000

122

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA

2,000,000,000

2,000,000,000

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

2,000,000,000

2,000,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

1,000,000,000

1,000,000,000

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

1,000,000,000

1,000,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

4,100,000,000

4,100,000,000

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

600,000,000

600,000,000

1500

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

3,500,000,000

3,500,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

100,000,000

100,000,000

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

100,000,000

100,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

1,437,640,000

1,437,640,000

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

987,640,000

987,640,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

450,000,000

450,000,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

700,000,000

700,000,000

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

100,000,000

100,000,000

1501

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

600,000,000

600,000,000

540

COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

700,000,000

700,000,000

100

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD

700,000,000

700,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

175,277,087,789

175,277,087,789

SECCION: 2601

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

247,331,137,414

247,331,137,414

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

39,967,450,000

39,967,450,000

122

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

1,000,000,000

1,000,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,000,000,000

1,000,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

11,000,000,000

11,000,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

11,000,000,000

11,000,000,000

211

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

2,350,000,000

2,350,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

2,350,000,000

2,350,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

1,650,000,000

1,650,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,650,000,000

1,650,000,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

23,967,450,000

23,967,450,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

23,967,450,000

23,967,450,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

287,298,587,414

287,298,587,414

SECCION: 2602

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

25,480,406,333

27,264,385,950

52,744,792,283

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

1,750,000,000

1,750,000,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

1,140,000,000

140,000,0001000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,140,000,000

140,000,0001000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

610,000,000

610,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

610,000,000

610,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

25,480,406,333

29,014,385,950

54,494,792,283

SECCION: 2701

RAMA JUDICIAL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,491,390,994,773

1,491,390,994,773

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

87,618,140,000

87,618,140,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

32,648,999,998

32,648,999,998

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

32,648,999,998

32,648,999,998

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

4,301,335,889

4,301,335,889

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

4,301,335,889

4,301,335,889

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

12,618,231,259

12,618,231,259

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

12,618,231,259

12,618,231,259

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

27,198,719,719

27,198,719,719

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

27,198,719,719

27,198,719,719

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

6,685,023,031

6,685,023,031

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

6,685,023,031

6,685,023,031

320

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

1,250,000,000

1,250,000,000

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1,250,000,000

1,250,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS

2,915,830,104

2,915,830,104

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2,915,830,104

2,915,830,104

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,579,009,134,773

1,579,009,134,773

SECCION: 2801

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

176,400,073,237

176,400,073,237

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

105,288,000,000

105,288,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

1,000,000,000

1,000,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,000,000,000

1,000,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

87,588,000,000

87,588,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

87,588,000,000

87,588,000,000

320

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

1,700,000,000

1,700,000,000

1001

ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

1,700,000,000

1,700,000,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

15,000,000,000

15,000,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

15,000,000,000

15,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

281,688,073,237

281,688,073,237

SECCION: 2802

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

14,800,000,000

14,800,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

15,871,000,000

15,871,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

1,370,998,000

1,370,998,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,370,998,000

1,370,998,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

13,983,501,000

13,983,501,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

13,983,501,000

13,983,501,000

222

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

516,501,000

516,501,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

516,501,000

516,501,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

30,671,000,000

30,671,000,000

SECCION: 2803

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,469,335,000

6,933,815,160

9,403,150,160

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,469,335,000

6,933,815,160

9,403,150,160

SECCION: 2901

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,210,868,560,653

1,210,868,560,653

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

76,502,306,624

76,502,306,624

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

14,152,153,145

14,152,153,145

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

14,152,153,145

14,152,153,145

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

8,000,000,000

8,000,000,000

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

8,000,000,000

8,000,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

25,000,000,000

25,000,000,000

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

25,000,000,000

25,000,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11,339,000,000

11,339,000,000

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

11,339,000,000

11,339,000,000

222

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

14,011,153,479

14,011,153,479

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

14,011,153,479

14,011,153,479

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

2,000,000,000

2,000,000,000

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2,000,000,000

2,000,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

2,000,000,000

2,000,000,000

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

2,000,000,000

2,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,287,370,867,277

1,287,370,867,277

SECCION: 2902

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

88,472,932,629

289,000,000

88,761,932,629

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

21,346,946,998

21,346,946,998

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

7,473,540,682

7,473,540,682

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

7,473,540,682

7,473,540,682

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

1,079,823,300

1,079,823,300

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1,079,823,300

1,079,823,300

122

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

1,007,885,195

1,007,885,195

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1,007,885,195

1,007,885,195

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

9,005,630,018

9,005,630,018

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

9,005,630,018

9,005,630,018

212

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

863,858,640

863,858,6402

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

863,858,640

863,858,640

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

1,508,226,833

1,508,226,833

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

1,508,226,833

1,508,226,833

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

407,982,330

407,982,330

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

300,000,000

300,000,000

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

107,982,330

107,982,330

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

109,819,879,627

289,000,000

110,108,879,627

SECCION: 3201

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,187,535,978,560

1,187,535,978,560

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

410,650,000,000

410,650,000,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR1

12,600,000,000

12,600,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

2,300,000,000

2,300,000,000

1200

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO

10,300,000,000

10,300,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

12,240,000,000

12,240,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

12,240,000,000

12,240,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

1,100,000,000

1,100,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

1,100,000,000

1,100,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

1,353,000,000

1,353,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

1,353,000,000

1,353,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

9,641,000,000

9,641,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

5,681,000,000

5,681,000,000

901

CONSERVACION

2,480,000,000

2,480,000,000

902

MANEJO

1,480,000,000

1,480,000,000

420

ESTUDIOS DE PREINVERSION

517,000,000

517,000,000

1400

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA

517,000,000

517,000,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

950,000,000

950,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

950,000,000

950,000,000

440

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

1,810,000,000

1,810,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

890,000,000

890,000,000

902

MANEJO

220,000,000

220,000,000

1200

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO

700,000,000

700,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

13,983,000,000

13,983,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

683,000,000

683,000,000

902

MANEJO

500,000,000

500,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

12,800,000,000

12,800,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

73,482,000,000

73,482,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

33,512,000,000

33,512,000,000

901

CONSERVACION

4,070,000,000

4,070,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

300,000,000

300,000,000

1200

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO

12,300,000,000

12,300,000,000

1400

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA

4,166,000,000

4,166,000,000

1402

SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA

19,134,000,000

19,134,000,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

2,230,000,000

2,230,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

2,230,000,000

2,230,000,000

630

TRANSFERENCIAS

24,500,000,000

24,500,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

24,500,000,000

24,500,000,000

640

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS

340,000,000

340,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

340,000,000

340,000,000

670

APOYO

255,904,000,000

255,904,000,000

1200

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO

249,500,000,000

249,500,000,000

1201

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

6,404,000,000

6,404,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,598,185,978,560

1,598,185,978,560

SECCION: 3202

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

28,721,586,936

28,721,586,936

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

5,000,000,000

3,600,000,000

8,600,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

600,000,000

1,600,000,000

2,200,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

600,000,000

1,600,000,000

2,200,000,000

122

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

350,000,000

350,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

350,000,000

350,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

450,000,000

1,000,000,000

1,450,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

450,000,000

1,000,000,000

1,450,000,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

900,000,000

600,000,000

1,500,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

900,000,000

600,000,000

1,500,000,000

440

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

1,700,000,000

400,000,000

2,100,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

1,700,000,000

400,000,000

2,100,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

600,000,000

600,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

600,000,000

600,000,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

400,000,000

400,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENT

400,000,000

400,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

33,721,586,936

3,600,000,000

37,321,586,936

SECCION: 3204

FONDO NACIONAL AMBIENTAL

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

8,700,000,000

21,426,000,000

30,126,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

115,926,7141

115,926,7141

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

115,926,7141

115,926,7141

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

1,200,000,000

21,426,000,000

22,626,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

1,200,000,000

20,363,000,000

21,563,000,000

901

CONSERVACION

1,063,000,000

1,063,000,000

670

APOYO

7,384,073,286

7,384,073,286

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

7,384,073,286

7,384,073,286

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

8,700,000,000

21,426,000,000

30,126,000,000

SECCION: 3208

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,153,594,646

2,153,594,646

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,153,594,646

2,153,594,646

SECCION: 3209

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

3,211,669,792

3,211,669,792

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

3,211,669,792

3,211,669,792

SECCION: 3210

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,230,893,530

2,230,893,530

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

600,000,000

600,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

180,000,000

180,000,000

902

MANEJO

180,000,000

180,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

220,000,000

220,000,000

903

MITIGACION

200,000,000

200,000,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

200,000,000

200,000,000

901

CONSERVACION

200,000,000

200,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,830,893,530

2,830,893,530

SECCION: 3211

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,278,728,303

2,278,728,303

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,278,728,303

2,278,728,303

SECCION: 3212

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,264,127,150

1,264,127,150

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

650,000,000

650,000,000

420

ESTUDIOS DE PREINVERSION

200,000,000

200,000,000

207

MINERIA

200,000,000

200,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

450,000,000

450,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

450,000,000

450,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,914,127,150

1,914,127,150

SECCION: 3214

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,304,573,244

1,304,573,244

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,304,573,244

1,304,573,244

SECCION: 3215

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,655,037,884

1,655,037,884

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,655,037,884

1,655,037,884

SECCION: 3216

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,540,732,861

1,540,732,861

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,540,732,861

1,540,732,861

SECCION: 3217

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,235,762,921

2,235,762,921

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,235,762,921

2,235,762,921

SECCION: 3218

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,474,394,950

2,474,394,950

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,474,394,950

2,474,394,950

SECCION: 3219

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,802,057,043

1,802,057,043

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

550,000,000

550,000,000

440

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

550,000,000

550,000,000

903

MITIGACION

550,000,000

550,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,352,057,043

2,352,057,043

SECCION: 3221

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

3,421,660,512

3,421,660,512

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

3,421,660,512

3,421,660,512

SECCION: 3222

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,313,451,724

2,313,451,724

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,313,451,724

2,313,451,724

SECCION: 3223

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA

A. .PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,509,684,066

1,509,684,066

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

300,000,000

300,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

200,000,000

200,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

100,000,000

100,000,000

902

MANEJO

100,000,000

100,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

100,000,000

100,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

100,000,000

100,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,809,684,066

1,809,684,066

SECCION: 3224

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,475,457,466

1,475,457,466

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

650,000,000

650,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

650,000,000

650,000,000

902

MANEJO

650,000,000

650,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,125,457,466

2,125,457,466

SECCION: 3226

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,458,402,456

1,458,402,456

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

650,000,000

650,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

120,000,000

120,000,000

902

MANEJO

120,000,000

120,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

260,000,000

260,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

150,000,000

150,000,000

901

CONSERVACION

110,000,000

110,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

270,000,000

270,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

150,000,000

150,000,000

902

MANEJO

120,000,000

120,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,108,402,456

2,108,402,456

SECCION: 3227

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,595,702,674

1,595,702,674

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

400,000,000

400,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

400,000,000

400,000,000

901

CONSERVACION

400,000,000

400,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,995,702,674

1,995,702,674

SECCION: 3228

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,373,680,216

1,373,680,216

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

480,000,000

480,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

70,000,000

70,000,000

901

CONSERVACION

70,000,000

70,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

100,000,000

100,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

100,000,000

100,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

310,000,000

310,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

160,000,000

160,000,000

902

MANEJO

150,000,000

150,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,853,680,216

1,853,680,216

SECCION: 3229

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,328,153,523

1,328,153,523

C. TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,328,153,523

1,328,153,523

SECCION: 3230

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,525,540,409

1,525,540,409

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

420,000,000

420,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

80,000,000

80,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

80,000,000

80,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

110,000,000

110,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

110,000,000

110,000,000

440

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

80,000,000

80,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

80,000,000

80,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

150,000,000

150,000,000

MANEJO

150,000,000

150,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,945,540,409

1,945,540,409

SECCION: 3231

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,356,355,632

1,356,355,632

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,356,355,632

1,356,355,632

SECCION: 3232

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,504,995,507

1,504,995,507

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,504,995,507

1,504,995,507

SECCION: 3233

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,302,176,251

1,302,176,251

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,302,176,251

1,302,176,251

SECCION: 3234

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,338,870,285

1,338,870,285

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,338,870,285

1,338,870,285

SECCION: 3235

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,442,925,120

1,442,925,120

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,442,925,120

1,442,925,120

SECCION: 3236

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,438,169,509

1,438,169,509.

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,438,169,509.

1,438,169,509.

SECCION: 3237

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

590,717,678

590,717,678

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

590,717,678

590,717,678

SECCION: 3238

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,449,464,507

1,449,464,507

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,449,464,507

1,449,464,507

SECCION: 3239

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,637,687,368

1,637,687,368

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

450,000,000

450,000,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

80,000,000

80,000,000

1202

MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS

80,000,000

80,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

370,000,000

370,000,000

900

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE

120,000,000

120,000,000

902

MANEJO

250,000,000

250,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,087,687,368

2,087,687,368

SECCION: 3241

FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

105,678,530

105,678,530

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

703,628,000,000

703,628,000,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

66,884,000,000

66,884,000,000

1402

SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA

66,884,000,000

66,884,000,000

620

SUBSIDIOS DIRECTOS

596,744,000,000

596,744,000,000

1402

SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA

596,744,000,000

596,744,000,000

670

APOYO

40,000,000,000

40,000,000,000

1402

SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA

40,000,000,000

40,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

703,733,678,530

703,733,678,530

SECCION: 3301

MINISTERIO DE CULTURA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

92,253,446,410

92,253,446,410

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

77,602,481,251

77,602,481,251

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

2,500,000,000

2,500,000,000

709

ARTE Y CULTURA

2,500,000,000

2,500,000,000

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

800,000,000

800,000,000

709

ARTE Y CULTURA

800,000,000

800,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

14,957,481,251

14,957,481,251

709

ARTE Y CULTURA

14,957,481,251

14,957,481,251

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

21,095,000,000

21,095,000,000

709

ARTE Y CULTURA

21,095,000,000

21,095,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

12,900,000,000

12,900,000,000

709

ARTE Y CULTURA

12,900,000,000

12,900,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

14,300,000,000

14,300,000,000

709

ARTE Y CULTURA

14,300,000,000

14,300,000,000

620

SUBSIDIOS DIRECTOS

2,600,000,000

2,600,000,000

709

ARTE Y CULTURA

2,600,000,000

2,600,000,000

650

CAPITALIZACION

8,450,000,000

8,450,000,000

709

ARTE Y CULTURA

8,450,000,000

8,450,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

169,855,927,661

169,855,927,661

SECCION: 3304

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

3,486,528,543

2,461,759,584

5,948,288,127

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

2,074,477,696

11,321,000,000

13,395,477,696

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

518,826,800

186,628,540

705,455,340

709

ARTE Y CULTURA

518,826,800

186,628,540

705,455,340

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

969,735,237

12,500,000

982,235,237

709

ARTE Y CULTURA

969,735,237

12,500,000

982,235,237

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

333,099,156

11,121,871,460

11,454,970,616

709

ARTE Y CULTURA

333,099,156

11,121,871,460

11,454,970,616

440

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

124,412,343

124,412,343

709

ARTE Y CULTURA

124,412,343

124,412,343

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

128,404,160

128,404,160

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

128,404,160

128,404,160

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

5,561,006,239

13,782,759,584

19,343,765,823

SECCION: 3305

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

3,557,234,811

323,242,041

3,880,476,852

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

988,000,000

150,000,000

1,138,000,000

709

ARTE Y CULTURA

988,000,000

150,000,000

1,138,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

215,000,000

30,000,000

245,000,000

709

ARTE Y CULTURA

215,000,000

30,000,000

245,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

220,000,000

20,000,000

240,000,000

709

ARTE Y CULTURA

220,000,000

20,000,000

240,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

577,000,000

577,000,000

709

ARTE Y CULTURA

577,000,000

577,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

5,557,234,811

523,242,041

6,080,476,852

SECCION: 3306

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE - COLDEPORTES

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

6,824,066,358

3,890,063,339

10,714,129,697

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

120,519,815,558

14,892,000,000

135,411,815,558

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

53,341,815,558

314,000,000

53,655,815,558

708

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE

53,341,815,558

314,000,000

53,655,815,558

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

200,000,000

200,000,000

708

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE

200,000,000

200,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

2,400,000,000

800,000,000

3,200,000,000

708

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE

2,400,000,000

800,000,000

3,200,000,000

212

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

500,000,000

100,000,000

600,000,000

708

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE

500,000,000

100,000,000

600,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2,700,000,000

300,000,000

3,000,000,000

708

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE

2,700,000,000

300,000,000

3,000,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

60,440,260,000

10,215,740,000

70,656,000,000

708

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE

60,440,260,000

10,215,740,000

70,656,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

415,000,000

185,000,000

600,000,000

708

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE

415,000,000

185,000,000

600,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

522,740,000

2,977,260,000

3,500,000,000

708

RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE

522,740,000

2,977,260,000

3,500,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

127,343,881,916

18,782,063,339

146,125,945,255

SECCION: 3307

INSTITUTO CARO Y CUERVO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

3,491,686,565

72,674,547

3,564,361,112

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

2,000,000,000

2,000,000,000

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

650,000,000

650,000,000

709

ARTE Y CULTURA

650,000,000

650,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

610,000,000

610,000,000

709

ARTE Y CULTURA

610,000,000

610,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS

620,000,000

620,000,000

709

ARTE Y CULTURA

620,000,000

620,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

120,000,000

120,000,000

ARTE Y CULTURA

120,000,000

120,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

5,491,686,565

72,674,547

5,564,361,112

SECCION: 3401

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

12,496,089,000

12,496,089,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

2,000,000,000

2,000,000,000

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

165,000,000

165,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

165,000,000

165,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

1,330,000,000

1,330,000,000

400

INTERSUBSECTORIALCOMUNICACIONES

1,330,000,000

1,330,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

405,000,000

405,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

405,000,000

405,000,000

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

100,000,000

100,000,000

510

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

100,000,000

100,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

14,496,089,000

14,496,089,000

SECCION: 3501

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

123,361,100,000

123,361,100,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

167,918,695,247

167,918,695,247

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

3,918,366,058

3,918,366,058

200

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

3,400,000,000

3,400,000,000

201

MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL

518,366,058

518,366,058

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

85,000,000,000

85,000,000,000

205

COMERCIO EXTERNO

85,000,000,000

85,000,000,000

212

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

541,000,000

541,000,000

205

COMERCIO EXTERNO

541,000,000

541,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

800,000,000

800,000,000

205

COMERCIO EXTERNO

800,000,000

800,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

6,105,256,562

6,105,256,562

200

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

562,000,000

562,000,000

202

PEQUENA Y MEDIANA NDUSTRIA

100,000,000

100,000,000

204

COMERCIO INTERNO

67,256,562

67,256,562

205

COMERCIO EXTERNO

626,000,000

626,000,000

206

TURISMO

3,850,000,000

3,850,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

900,000,000

900,000,000

320

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

1,785,178,000

1,785,178,000

201

MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL

1,785,178,000

1,785,178,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

3,000,000,000

3,000,000,000

205

COMERCIO EXTERNO

3,000,000,000

3,000,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

52,555,000,000

52,555,000,000

200

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

10,084,000,000

10,084,000,000

201

MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL

27,000,000,000

27,000,000,000

206

TURISMO

15,471,000,000

15,471,000,000

540

COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

14,111,394,627

14,111,394,627

202

PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA

10,987,093,220

10,987,093,220

205

COMERCIO EXTERNO

3,124,301,407

3,124,301,407

610

CREDITOS

102,500,000

102,500,000

200

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

102,500,000

102,500,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

291,279,795,247

291,279,795,247

SECCION: 3502

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

59,698,000,000

59,698,000,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

5,336,000,000

5,336,000,000

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

2,296,000,000

2,296,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

2,296,000,000

2,296,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2,040,000,000

2,040,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

2,040,000,000

2,040,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

500,000,000

500,000,000

200

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

500,000,000

500,000,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

500,000,000

500,000,000

200

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

500,000,000

500,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

65,034,000,000

65,034,000,000

SECCION: 3503

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

29,044,900,000

29,044,900,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

8,385,930,000

8,385,930,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

2,500,000,000

2,500,000,000

200

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

2,500,000,000

2,500,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

4,085,930,000

4,085,930,000

200

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

4,085,930,000

4,085,930,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

1,800,000,000

1,800,000,000

200

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

1,800,000,000

1,800,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

37,430,830,000

37,430,830,000

SECCION: 3504

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,910,000,000

1,910,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,910,000,000

1,910,000,000

SECCION: 3601

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

19,589,379,858,662

19,589,379,858,662

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

1,954,066,113,393

1,954,066,113,393

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

7,881,000,000

7,881,000,000

303

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD

7,881,000,000

7,881,000,000

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

4,600,000,000

4,600,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

1,700,000,000

1,700,000,000

1302

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES

2,900,000,000

2,900,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

17,837,700,000

17,837,700,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

11,400,000,000

11,400,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,400,000,000

1,400,000,000

1300

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2,735,900,000

2,735,900,000

1501

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

2,301,800,000

2,301,800,000

320

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

196,615,925,125

196,615,925,125

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

7,041,500,000

7,041,500,000

301

PREVENCION EN SALUD

189,574,425,125

189,574,425,125

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS

15,933,738,268

15,933,738,268

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

1,375,550,000

1,375,550,000

303

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD

13,658,188,268

13,658,188,268

1300

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

900,000,000

900,000,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

6,700,000,000

6,700,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

6,700,000,000

6,700,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

250,000,000

250,000,000

1300

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

250,000,000

250,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

9,943,200,000

9,943,200,000

301

PREVENCION EN SALUD

400,000,000

400,000,000

1300

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

9,543,200,000

9,543,200,000

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

600,000,000

600,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

300,000,000

300,000,000

1302

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES

300,000,000

300,000,000

620

SUBSIDIOS DIRECTOS

705,129,350,000

705,129,350,000

1300

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

148,000,000,000

148,000,000,000

1501

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

557,129,350,000

557,129,350,000

630

TRANSFERENCIAS

988,575,200,000

988,575,200,000

304

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

985,875,200,000

985,875,200,000

1302

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES

2,700,000,000

2,700,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

21,543,445,972,055

21,543,445,972,055

SECCION: 3602

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

56,245,200,000

56,245,200,000

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

171,700,000

171,700,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

1,429,079,000,000

1,429,079,000,000

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

25,000,000,000

25,000,000,000

704

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL

25,000,000,000

25,000,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

10,000,000,000

10,000,000,000

704

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL

10,000,000,000

10,000,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

978,473,241,400

978,473,241,400

704

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL

978,473,241,400

978,473,241,400

320

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

86,000,000,000

86,000,000,000

1302

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES

86,000,000,000

86,000,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

245,980,758,600

245,980,758,600

704

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL

245,980,758,600

245,980,758,600

610

CREDITOS

45,500,000,000

45,500,000,000

1302

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES

45,500,000,000

45,500,000,000

620

SUBSIDIOS DIRECTOS

38,125,000,000

38,125,000,000

1300

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

38,125,000,000

38,125,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,485,495,900,000

1,485,495,900,000

SECCION: 3603

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

219,089,718,189

34,507,337,000

253,597,055,189

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

486,050,000

650,000,000

1,136,050,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

486,050,000

650,000,000

1,136,050,000

1301

REGLAMENTACION DEL TRABAJO

486,050,000

650,000,000

1,136,050,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

219,575,768,189

35,157,337,000

254,733,105,189

SECCION: 3605

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

310,459,800,000

53,230,400,000

363,690,200,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

310,459,800,000

53,230,400,000

363,690,200,000

SECCION: 3606

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

12,042,700,000

1,694,900,000

13,737,600,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

24,584,676,717

1,148,000,000

25,732,676,717

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

2,500,000,000

2,500,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

2,500,000,000

2,500,000,000

212

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

952,511,116

551,211,000

1,503,722,116

CTA

PROG

SUBCSUBP

CONCEPTO

APORTE

NACIONAL

RECURSOS

PROPIOS

T0TAL

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

952,511,116

551,211,000

1,503,722,116

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1,701,682,560

235,000,000

1,936,682,560

406

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN COMUNICACIONES

1,701,682,560

235,000,000

1,936,682,560

320

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

7,630,126,333

98,390,000

7,728,516,333

301

PREVENCION EN SALUD

7,630,126,333

98,390,000

7,728,516,333

401

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

2,706,695,993

165,009,000

2,871,704,993

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

2,706,695,993

165,009,000

2,871,704,993

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

9,093,660,715

98,390,000

9,192,050,715

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

9,093,660,715

98,390,000

9,192,050,715

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

36,627,376,717

2,842,900,000

39,470,276,717

SECCION: 3607

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

242,547,550,000

242,547,550,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

27,851,688,175

2,630,854,977,090

2,658,706,665,265

123

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

102,350,000,000

102,350,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

102,350,000,000

102,350,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

29,874,000,000

29,874,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

29,874,000,000

29,874,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

31,183,000,000

31,183,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

31,183,000,000

31,183,000,000

320

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO

27,851,688,175

2,457,184,977,090

2,485,036,665,265

1501

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD

27,851,688,175

2,457,184,977,090

2,485,036,665,265

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

5,812,000,000

5,812,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

5,812,000,000

5,812,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

4,451,000,000

4,451,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

4,451,000,000

4,451,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

27,851,688,175

2,873,402,527,090

2,901,254,215,265

SECCION: 3608

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

432,800,000

32,902,772,000

33,335,572,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

2,288,497,207

6,860,647,857

9,149,145,064

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

3,666,844,857

3,666,844,857

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

3,666,844,857

3,666,844,857

440

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

2,288,497,207

3,193,803,000

5,482,300,207

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

2,288,497,207

3,193,803,000

5,482,300,207

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,288,497,207

39,763,419,857

42,484,717,064

SECCION: 3609

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

30,700,535,767

30,700,535,767

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

26,896,000,000

26,896,000,000

112

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

615,000,000

615,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

615,000,000

615,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

8,420,000,000

8,420,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

8,420,000,000

8,420,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

1,431,000,000

1,431,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

1,431,000,000

1,431,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

526,000,000

526,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

526,000,000

526,000,000

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

6,182,000,000

6,182,000,000

301

PREVENCION EN SALUD

6,182,000,000

6,182,000,000

CTA

PROG

SUBCSUBP

CONCEPTO

APORTE

NACIONAL

RECURSOS

PROPIOS

T0TAL

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

9,722,000,000

9,722,000,000

301

PREVENCION EN SALUD

9,722,000,000

9,722,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

57,596,535,767

57,596,535,767

SECCION: 3610

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION EN SALUD - CRES

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

8,599,187,000

8,599,187,000

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

2,000,000,000

2,000,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS

2,000,000,000

2,000,000,000

300

INTERSUBSECTORIAL SALUD

2,000,000,000

2,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

10,599,187,000

10,599,187,000

SECCION: 3701

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

193,137,443,115

193,137,443,115

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

277,737,468,028

277,737,468,028

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

233,556,520,000

233,556,520,000

802

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARI O

233,556,520,000

233,556,520,000

112

DQUISICION DE INFRAESTRUCTURAPROPIA DEL SECTOR

11,300,000,000

11,300,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,300,000,000

1,300,000,000

1100

INTERSUBSECTORIALAGROPECUARIO

1,500,000,000

1,500,000,000

1107

TENENCIA DE LA TIERRA

8,500,000,000

8,500,000,000

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR

2,520,000,000

2,520,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

940,000,000

940,000,000

1001

ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

1,580,000,000

1,580,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

3,320,911,349

3,320,911,349

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

1,020,911,349

1,020,911,349

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

2,100,000,000

2,100,000,000

1500

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

200,000,000

200,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS

250,000,000

250,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

250,000,000

250,000,000

510

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

1,715,000,000

1,715,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

1,715,000,000

1,715,000,000

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

25,075,036,679

25,075,036,679

101

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA

22,000,000,000

22,000,000,000

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

2,557,036,679

2,557,036,679

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

518,000,000

518,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCIO N

470,874,911,143

470,874,911,143

SECCION: 3702

FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,437,366,365

1,437,366,365

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,437,366,365

1,437,366,365

SECCION: 3703

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

2,049,245,191

2,049,245,191

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,049,245,191

2,049,245,191

SECCION: 3704

CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO

PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

3,495,935,120

3,495,935,120

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

7,490,116,565

7,490,116,565

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

7,490,116,565

7,490,116,565

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO

7,490,116,565

7,490,116,565

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

10,986,051,685

10,986,051,685

SECCION: 3705

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

260,995,555,091

260,995,555,091

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

299,528,860,146

299,528,860,146

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

2,934,136,361

2,934,136,361

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

2,934,136,361

2,934,136,361

121

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAADMINISTRATIVA

19,931,612,381

19,931,612,381

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

19,931,612,381

19,931,612,381

430

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO

48,579,700,964

48,579,700,964

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

48,579,700,964

48,579,700,964

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

9,485,484,270

9,485,484,270

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

9,485,484,270

9,485,484,270

630

TRANSFERENCIAS

218,597,926,170

218,597,926,170

803

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

218,597,926,170

218,597,926,170

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

560,524,415,237

560,524,415,237

SECCION: 3706

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

746,622,583,958

350,150,000

746,272,433,958

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

19,048,293,891

19,048,293,891

113

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

10,486,703,891

10,486,703,891

802

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

10,486,703,891

10,486,703,891

211

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROSY SERVICIOS PROPIOS DEL SECTO R

3,761,590,000

3,761,590,000

802

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

3,761,590,000

3,761,590,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

3,800,000,000

3,800,000,000

802

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

3,800,000,000

3,800,000,000

540

COORDINACION, ADMINISTRACION, PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

1,000,000,000

1,000,000,000

802

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

1,000,000,000

1,000,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

765,320,727,849

350,150,000

765,670,877,849

SECCION: 3707

DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,439,561,655

201,049,124,564

202,488,686,219

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

616,050,136

141,664,500,000

142,280,550,136

111

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

75,560,000,000

75,560,000,000

802

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO

75,560,000,000

75,560,000,000

310

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

190,000,000

190,000,000

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

190,000,000

190,000,000

410

INVESTIGACION BASICA, APLICADA YESTUDIOS

426,050,136

426,050,136

800

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA

426,050,136

426,050,136

530

ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO

66,104,500,000

66,104,500,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

66,104,500,000

66,104,500,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

2,055,611,791

342,713,624,564

344,769,236,355

SECCION: 3801

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

1,920,397,120

50,041,320,000

51,961,717,120

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

11,555,000,000

11,555,000,000

221

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11,555,000,000

11,555,000,000

1000

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

11,555,000,000

11,555,000,000

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

1,920,397,120

61,596,320,000

63,516,717,120

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL

130,624,412,703,103

9,870,233,813,363

140,494,646,516,466

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4

4 incisos

Las disposiciones generales de la presente ley son complementarias de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995 y 819 de 2003, Orgánicas del Presupuesto, y deben aplicarse en armonía con estas.

Estas normas rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y para los recursos de la Nación asignados a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas.

Los fondos sin personería jurídica deben ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la presente ley y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.

De las rentas y recursos

Capitulo I · De Las Rentas Y Recursos

Artículo 5

2 incisos

La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente.

La Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público conceptuará previamente sobre las solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por el Congreso de la República en la ley anual.

Artículo 6

1 inciso

El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentralizadas, de conformidad con las normas legales vigentes.

Artículo 7

2 incisos

Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.

Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deben consignar mensualmente, en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley.

Artículo 8

1 inciso

El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.

Artículo 9

1 inciso

El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase "B", con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto de estas.

Artículo 10

1 inciso

Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben consignarse en la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su recaudo.

Artículo 11

2 incisos1 parágrafo

Facúltase a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; y las demás que autorice el Gobierno Nacional; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado.

Parágrafo

Lo anterior aplica cuando, de acuerdo con las disposiciones legales, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional no pueda hacer unidad de caja con los recursos de los fondos que administre.

De los gastos

Capitulo II · De Los Gastos

Artículo 12

2 incisos

Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.

Artículo 13

1 inciso

Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

Artículo 14

4 incisos

Para proveer empleos vacantes se requerirá el certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2009. Por medio de este, el jefe de presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal.

Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.

Previo al reconocimiento de la prima técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de este se deberá garantizar la existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2009.

La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.

Artículo 15

2 incisos6 numerales

La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, los siguientes requisitos:

1

Exposición de motivos.

2

Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta.

3

Efectos sobre los gastos generales.

4

Concepto técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública.

5

Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de inversión.

6

Y los demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.

El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido concepto o viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Artículo 16

2 incisos

Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992, modificado por el artículo 2º de la Ley 1012 de 2006. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo.

Artículo 17

1 inciso

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, y en las entidades nacionales con régimen presupuestal de empresas industriales y comerciales del Estado con carácter no financiero, respecto de los recursos que le asigna la Nación.

Artículo 18

1 inciso

La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requiere un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas.

Artículo 19

6 incisos

Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.

En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las juntas o consejos directivos. Si no existen juntas o consejos directivos, lo hará el representante legal de estos.

Las operaciones presupuestales contenidas en los mencionados actos administrativos, se someterán a aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación- Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para realizar los ajustes correspondientes en el órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de estas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales y subproyectos.

El jefe del órgano o en quien este haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar a nivel del decreto de liquidación asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional.

Artículo 20

1 inciso

Los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, aprobado.

Artículo 21

4 incisos

El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará los ingresos y gastos y definirá estos últimos.

Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará mediante resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.

Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación.

Artículo 22

1 inciso

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional, de oficio o a petición del jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2009.

Artículo 23

1 inciso

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Público Nacional podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades de que trata el artículo 4º de la presente ley que incumplan los objetivos y metas trazados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja.

Artículo 24

2 incisos

Los órganos de que trata el artículo 4º de la presente ley enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.

Se exceptúan de esta obligación los órganos que registran su gestión financiera pública en línea, con el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.

Artículo 25

1 inciso

Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.

Artículo 26

3 incisos

Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación celebren contratos entre sí, que afecten sus presupuestos, con excepción de los de crédito, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional, las superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica, así como las señaladas en el artículo 5º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.

Los actos administrativos a que se refiere el inciso anterior deberán ser remitidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Público Nacional, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica, para la aprobación de las operaciones presupuestales en ellos contenidas, requisito sin el cual no podrán ser ejecutados. Tratándose de gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas.

Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.

Artículo 27

2 incisos

Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación posean bienes inmuebles que en la actualidad no se estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deben desarrollar todas las actividades tendientes a cumplir con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 708 de 2001 y sus decretos reglamentarios.

Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad dearrendatarios, deben efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad pública y que sea de su propiedad.

Artículo 28

3 incisos

Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.

Una vez cumplidos los requisitos del inciso anterior, previa autorización del Ministerio de RelacionesExteriores, los establecimientos públicos del orden nacional sólo podrán pagar con cargo a sus recursos propios las cuotas a dichos organismos.

Los aportes y contribuciones de la República de Colombia a los organismos financieros internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que la modifiquen o adicionen.

Artículo 29

1 inciso

Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2009, a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y a sus tesorerías cuando correspondan a recursos propios, los recursos de la Nación, incluyendo los de contrapartida, originados en convenios celebrados con organismos internacionales que no estén amparando compromisos u obligaciones, y que correspondan a apropiaciones presupuestales de vigencias fiscales anteriores, incluidos sus rendimientos financieros, diferencial cambiario, y demás réditos originados en aquellos, con el soporte correspondiente.

Artículo 30

1 inciso

Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las obligaciones del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero de 2010.

Artículo 31

1 inciso

La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda están a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Artículo 32

2 incisos

Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.

De las reservas presupuestales y cuentas por pagar

Capitulo III · De Las Reservas Presupuestales Y Cuentas Por Pagar

Artículo 33

1 inciso

Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes a la vigencia fiscal de 2008, se entenderán constituidas a más tardar el 20 de enero de 2009, de acuerdo con los saldos registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF - Nación a 31 de diciembre de 2008, así: las reservas presupuestales por la diferencia entre los compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar por la diferencia entre las obligaciones y los pagos.

Artículo 34

4 incisos1 parágrafo

Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2008, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes a la vigencia fiscal de 2008, que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2009, expiran sin excepción. En consecuencia, deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 de diciembre de 2009, deben ser reintegrados por estas a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

Parágrafo

Los reintegros de que trata el inciso primero del presente artículo deben realizarse por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo del respectivo órgano, a más tardar el 28 de enero de 2009. Los mismos funcionarios deben reintegrar los recursos a que se refieren los incisos 2º y 3º, a más tardar el 12 de enero de 2010.

De las vigencias futuras

Capitulo IV · De Las Vigencias Futuras

Artículo 35

2 incisos

Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización caducan, salvo en los casos previstos en el inciso 2º del artículo 8º de la Ley 819 de 2003.

En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación.

Artículo 36

2 incisos

Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta con régimen de aquellas, deben tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas.

Disposiciones varias

Capitulo V · Disposiciones Varias

Artículo 37

2 incisos

El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para solicitar su desembargo. Para este efecto, solicitará, a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares y el origen de los recursos que fueron embargados.

Dicha constancia de inembargabilidad se refiere a recursos y no a cuentas bancarias, y le corresponde al servidor público solicitante, en los casos en que la autoridad judicial lo requiera, tramitar, ante la entidad responsable del giro de los recursos objeto de medida cautelar, la correspondiente certificación sobre cuentas bancarias.

Artículo 38

1 inciso

Las sentencias, conciliaciones y cesantías parciales serán incorporadas al presupuesto de acuerdo con la disponibilidad de recursos, de conformidad con el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

Artículo 39

3 incisos

Los órganos a que se refiere el artículo 4º de la presente ley pagarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para pagarlos, en primera instancia se deben efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.

Los establecimientos públicos deben atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.

Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones, se podrán pagar todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento, así como las cauciones o garantías bancarias o de compañía de seguros que se requieran en procesos judiciales.

Artículo 40

1 inciso1 parágrafo

La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, deben cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos, los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, a que se refiere la Ley 282 de 1996.

Parágrafo

El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o la Policía Nacional deberán cubrir, con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido asignados al Congreso de la República para prestar los servicios de proteccióny seguridad personal a sus miembros o a esta Institución.

Artículo 41

2 incisos

El Departamento Nacional de Planeación, a más tardar un mes después de haberse expedido el Decreto de Liquidación, enviará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público un informe donde se presente la distribución indicativa del presupuesto de inversión por departamentos.

Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deben remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes siguiente alperfeccionamiento de dicha operación, para que este consolide la información y la envíe dentro de los diez (10) días siguientes a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 42

1 inciso

En lo relacionado con las cuentas por pagar, el presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2009 cumple con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 344 de 1996.

Artículo 43

3 incisos

Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones, transporte y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2008, se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2009.

Las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, la bonificación por recreación, las cesantías, las pensiones y los impuestos, se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente cualquiera sea el año de su causación.

Los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación podrán pagar, con cargo al presupuesto vigente, las obligaciones recibidas de las entidades liquidadas que fueron causadas por las mismas, correspondientes a servicios públicos domiciliarios y contribuciones inherentes a la nómina, cualquiera que sea el año de su causación, afectando el rubro que les dio origen.

Artículo 44

3 incisos

Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas, para efectuar cruces de cuentas entre sí, con entidades territoriales y sus descentralizadas y con las empresas de servicios públicos con participación estatal, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deben reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.

En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deben tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación, esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna.

Cuando concurran las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas, sin operación presupuestal alguna.

Artículo 45

3 incisos1 parágrafo

La Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo causadas o acumuladas a diciembre 31 de 1993, por concepto de pasivo por pensiones y cesantías de las personas beneficiarias del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud; para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docente no acogidos al nuevo régimen salarial.

Igualmente, podrá emitir bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, en particular para las universidades estatales.

La Nación podrá reconocer como deuda pública las obligaciones a cargo del Instituto Nacional de Concesiones "INCO", surgidas en los contratos con garantías por concepto de ingresos mínimos garantizados; en estos casos serán reconocidas mediante la emisión de bonos u otros títulos de deuda pública en condiciones de mercado, para lo cual deberá surtirse el procedimiento previsto en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y sus normas reglamentarias, en lo pertinente.

Parágrafo

La emisión de los bonos o títulos de que trata el presente artículo no implica operación presupuestal y solo debe presupuestarse para efectos de su redención. El mismo procedimiento se aplicará a los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996. Las entidades del Presupuesto General de la Nación que utilicen este mecanismo sólo procederán con los registros contables que sean del caso para extinguir dichas obligaciones en virtud de los acuerdos de pago que suscriban con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 46

1 inciso

A partir de la vigencia de la presente ley, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público extinguirá las obligaciones y los saldos contables existentes por concepto de acuerdos de pago suscritos con las entidades del orden nacional hasta el 31 de diciembre de 2002 y que se originaron exclusivamente en el reconocimiento como deuda pública de la Nación de obligaciones pendientes de pago a través de títulos de Tesorería, TES, Clase "B", en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 1º de la Ley 419 de 1997.

Artículo 47

1 inciso

El porcentaje de la cesión del impuesto a las ventas asignado a las cajas departamentales de previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.

Artículo 48

1 inciso

En el Fondo de Programas Especiales para la Paz, se constituirán las subcuentas de "Programas para la Desmovilización" y "Programas de Reincorporación a la Vida Civil", en las cuales la ordenación del gasto, además de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 368 de 1997, podrá ser delegada en otros funcionarios del nivel directivo, de conformidad con las normas orgánicas del Presupuesto.

Artículo 49

1 inciso

Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos, que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz que está adscrito a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil o mediante convenios con las entidades territoriales según sea el caso.

Artículo 50

2 incisos

En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, podrá adelantar las operaciones de canje de activos fijos de su propiedad por proyectos de preinversión e inversión en las zonas que no tengan posibilidad técnico-económica de conectarse al Sistema Interconectado Nacional.

Los proyectos de preinversión e inversión incluidos en el canje que se realice, no podrán ser financiados directa ni indirectamente con recursos que hagan parte del Presupuesto General de la Nación.

Artículo 51

1 inciso

El Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, transferirá al Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas", Colciencias, con destino a financiar las actividades que promuevan y fomenten la investigación aplicada, la innovación, el desarrollo tecnológico, la apropiación pública de la ciencia, la tecnología, y en general la construcción de capacidades regionales de ciencia, tecnología e innovación, la cuarta parte de los recursos provenientes del veinte por ciento (20%) de los aportes sobre las nóminas de que trata el artículo 16 de la Ley 344 de 1996, mediante la celebración de un convenio interadministrativo.

Artículo 52

1 inciso

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá celebrar acuerdos de pago sobre el capital y los intereses adeudados por las entidades descentralizadas, como consecuencia de la liquidación de excedentes y utilidades realizada por el Consejo Superior de Política Económica y Social, Conpes, en desarrollo de las competencias otorgadas por la Ley Orgánica de Presupuesto.

Artículo 53

3 incisos

La ejecución de los recursos que se giran al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, con cargo al Presupuesto General de la Nación, se realizará por medio de resolución expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ordenando el giro de los recursos. Si no fuere posible realizar el giro de los recursos a las administradoras del Fondo, bastará para el mismo efecto, que por dicha resolución se disponga la administración de los mismos por parte de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional a través de una cuenta especial, mientras los recursos puedan ser efectivamente entregados.

Los recursos serán girados con la periodicidad que disponga el Gobierno Nacional. En el evento en que losrecursos no se hayan distribuido en su totalidad entre las entidades territoriales, los no distribuidos se podrán girar a una cuenta del Fondo, administrada de la misma manera que los demás recursos del Fondo, como recursos por abonar a las cuentas correspondientes de las entidades territoriales.

Para efectos de realizar la verificación de las condiciones a las que hace referencia el parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 549 de 1999, el Gobierno determinará las condiciones sustanciales que deben acreditarse, los documentos que deben remitirse para el efecto, y el procedimiento con que la misma se realizará. Mientras se producen las verificaciones, se girarán los recursos en la forma prevista en el inciso anterior. Cuando se establezca que la realidad no corresponde con lo que se acreditó, se descontarán los recursos correspondientes, para efectos de ser redistribuidos, sin que dicha nueva distribución constituya un nuevo acto de ejecución presupuestal.

Artículo 54

1 inciso

Las apropiaciones programadas en la presente ley para la ejecución de proyectos viales de la red terciaria a cargo de los municipios, los aeropuertos y zonas marítimas que no estén a cargo de la Nación, podrán ser ejecutadas directamente por las entidades especializadas del sector transporte o mediante convenios con las entidades territoriales y/o sus descentralizadas. La responsabilidad de la Nación se limitará a la ejecución de los recursos apropiados en la presente ley y dicha infraestructura seguirá a cargo de las entidades territoriales y/o sus descentralizadas.

Artículo 55

4 incisos

Las entidades estatales podrán constituir mediante patrimonio autónomo los fondos a que se refiere el artículo 107 de la Ley 42 de 1993. Los recursos que se coloquen en dichos fondos ampararán los bienes del Estado cuando los estudios técnicos indiquen que es más conveniente la cobertura de los riesgos con reservas públicas que con seguros comerciales.

Cuando los estudios técnicos permitan establecer que determinados bienes no son asegurables o que su aseguramiento implica costos de tal naturaleza que la relación costo-beneficio del aseguramiento es negativa, o que los recursos para autoprotección mediante fondos de aseguramiento son de tal magnitud que no es posible o conveniente su uso para tal fin, se podrá asumir el riesgo frente a estos bienes y no asegurarlos ni ampararlos con fondos de aseguramiento.

También podrán contratar un seguro de responsabilidad civil para servidores públicos, mediante el cual se ampare la responsabilidad de los mismos por actos o hechos no dolosos ocurridos en ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa en materia disciplinaria, penal y fiscal que deban realizar; estos últimos gastos excepcionalmente los podrán pagar las entidades, siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso.

Esta disposición será aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta asimiladas a estas.

Artículo 56

1 inciso

En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992.

Artículo 57

2 incisos

La apropiación destinada a la ejecución del Programa "Atención a la Niñez y apoyo a la Familia para posibilitar el ejercicio de los derechos a través de subsidios condicionados", aprobada en la sección presupuestal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, se ejecutará en coordinación con la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCION SOCIAL, a través de un convenio interadministrativo.

Para efectos del presente artículo la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCION SOCIAL, podrá hacer unidad de caja y llevará una contabilidad separada de acuerdo con el origen de los recursos.

Artículo 58

1 inciso

Los recursos presupuestados para el proyecto "CAPACITACION JOVENES EN ACCION" del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, se destinarán inicialmente a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, proferida por la honorable Corte Constitucional. Una vez se cubra la demanda de la población desplazada, los recursos se podrán destinar a la población no desplazada.

Artículo 59

1 inciso1 parágrafo

Los recursos aportados por la Nación a la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, en cumplimiento de lo previsto en el literal c) del numeral 2 del artículo 27 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 8º de la Ley 797 de 2003, se ejecutarán en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Parágrafo

Con los excedentes de la Subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional se podrán financiar programas de la Subcuenta de Subsistencia de dicho Fondo, para la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, en los términos del Decreto 3771 de 2007 y las normas que lo modifiquen o adicionen.

Artículo 60

1 inciso

El Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación podrán sustituir inmuebles de su propiedad, por obras necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de su infraestructura, sin operación presupuestal alguna.

Artículo 61

2 incisos

Los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de aquella y de estas, así como los ejecutores, a los que se les hubiere girado recursos del Fondo Nacional de Regalías y que actualmente no estén amparando compromisos u obligaciones, y correspondan a apropiaciones presupuestales de vigencias fiscales anteriores a 2008, deben reintegrar, dentro del primer trimestre de 2009 a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, el total de recursos que por concepto de saldos no ejecutados y rendimientos financieros posean en las cuentas abiertas para cada proyecto.

Así mismo, dichas entidades remitirán a la Dirección de Regalías del Departamento Nacional de Planeación dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del término establecido para realizar el reintegro, copia de los documentos que soporten el reintegro de los recursos, identificando el nombre del proyecto, el monto por concepto de saldos no ejecutados y los rendimientos financieros obtenidos.

Artículo 62

2 incisos

Con los recursos del saldo disponible del Fondo Nacional de Regalías a 31 de diciembre de 2007, se podrán financiar durante la vigencia fiscal 2009, proyectos de inversión correspondientes a los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento, a los corredores arteriales de competitividad, en especial, los definidos de importancia estratégica en el CONPES 3535 de 2008 y al equipamiento básico en las zonas de influencia de los nodos de transferencia localizados en corredores viales de comercio exterior interdistritales.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, administrador del portafolio del Fondo Nacional de Regalías, situará estos recursos, previa solicitud del Instituto Nacional de Vías y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial quienes los ejecutarán. Al Fondo Nacional de Regalías únicamente le corresponde realizar los ajustes contables a que haya lugar.

Artículo 63

2 incisos1 parágrafo

La Nación, con recursos diferentes a los de rentas de congestión, podrá financiar el Fondo de Energía Social, FOES, de que tratan los artículos 118 de la Ley 812 de 2003 y 59 de la Ley 1151 de 2007.

También podrá destinar los recursos del Fondo Nacional de Regalías de que trata el parágrafo 1º, literal b) del artículo 35 transitorio de la Ley 756 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 859 de 2003.

Parágrafo

Con estos recursos se podrán reconocer parcial o totalmente requerimientos del FOES que no hayan sido cubiertos con las rentas de congestión.

Artículo 64

1 inciso

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41 de la Ley 715 de 2001 y 37 de la Ley 1151 de 2007, se pagarán contra las apropiaciones y excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones, los saldos que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y la ley, y las deudas por concepto de los costos acumulados en el Escalafón Nacional Docente, las homologaciones de cargos administrativos del sector y el incentivo regulado en el Decreto 1171 de 2004. El Ministerio de Educación Nacional revisará las liquidaciones presentadas por las entidades territoriales y certificará el monto por reconocer.

Artículo 65

2 incisos

Con los excedentes de la Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, a 31 de diciembre de 2007, se podrán financiar los programas de Protección a la Salud Pública, Vulnerabilidad Sísmica, Gestión de Instituciones de la Red Pública Hospitalaria, Atención a la Población en Condiciones Especiales tanto discapacitada como población desplazada, incorporados en el presupuesto del Ministerio de la Protección Social.

También se podrán financiar actividades del Plan Nacional de Salud Pública orientadas a promover las acciones de diagnóstico temprano y reducción de la progresión de la nefropatía diabética e hipertensiva,cuyos mecanismos e instrumentos de ejecución y criterios de distribución serán definidos conjuntamente por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de la Protección Social.

Artículo 66

2 incisos

La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales podrá presentar los proyectos, con el aval de las entidades territoriales del ámbito de jurisdicción en el que se desarrollarán los mismos, y ejecutar los recursos destinados para la conservación, preservación, descontaminación y recuperación del medio ambiente y saneamiento ambiental a los que se refieren las Leyes 141de 1994 y 756 de 2002 y correspondientes a las asignaciones del Fondo Nacional de Regalías.

Así mismo, los recursos destinados de manera específica para la financiación de proyectos en parques naturales a los que se refieren dichas leyes podrán ser presentados y serán ejecutados por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, en desarrollo de las funciones establecidas por el artículo 19 del Decreto 216 de 2003.

Artículo 67

1 inciso

En desarrollo de la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática, PCSD, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y en las bases del mismo, las cuales fueron incorporadas mediante el artículo 3º de la Ley 1151 de 2007, las Fuerzas Militares podrán ejecutar Programas y Proyectos de Inversión para fortalecer las estrategias tendientes a consolidar la presencia institucional tales como: obras de infraestructura, dotación y mantenimiento, garantizando el bienestar de la población afectada por la situación de violencia generada por los grupos armados al margen de la ley.

Artículo 68

2 incisos

Las entidades responsables de la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, sectoriales del orden nacional, de que trata la Ley 387 de 1997, darán prioridad en la ejecución de sus respectivos presupuestos, a la atención de la población desplazada por la violencia, en cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 proferida por la honorable Corte Constitucional. Esta priorización se efectuará teniendo en cuenta la categoría de la entidad territorial de conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Ley 617 de 2000, y con el consolidado para diciembre del año 2006, del número de hogares recibidos o expulsados de acuerdo con el Registro Unico de Población Desplazada de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, en armonía con los principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.

Las entidades de las que trata este artículo reportarán al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación, en el detalle que estos establezcan, la información relacionada con la ejecución presupuestal de dichos recursos, así como los criterios de priorización utilizados, la cual será enviada al Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, para informar a la honorable Corte Constitucional sobre el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004.

Artículo 69

1 inciso

La Nación, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, podrá transferir recursos destinados a la promoción de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo a Proexport Colombia, para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 70

1 inciso

Los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO, apropiados en la presente vigencia fiscal para ser transferidos a la Nación, serán girados por la Dirección Nacional de Estupefacientes a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para reintegrar los recursos que la Nación ha girado de acuerdo con lo establecido en los documentos CONPES 3412 de 2006 y 3476 de 2007.

Artículo 71

1 inciso

Con los recursos del saldo disponible del Fondo Nacional de Regalías a 31 de diciembre de 2007, se podrán financiar los proyectos de inversión de que trata el artículo 116 de la Ley 1151 de 2007, los cuales serán presentados por los Ministerios sectoriales competentes para aprobación del Consejo Asesor de Regalías, y se ejecutarán por quien este designe, en beneficio de las entidades territoriales.

Artículo 72

1 inciso

Los recursos provenientes de las cauciones de que trata el artículo 8º del Decreto 2085 de 2008, se destinarán a financiar el "Programa de Promoción para la Reposición y Renovación del Parque Automotor de Carga" del Ministerio de Transporte, con el objeto de promover la modernización del parque automotor.

Artículo 73

1 inciso

Los hogares beneficiarios del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda, podrán aplicar este subsidio en cualquier parte del país o modalidad de solución de vivienda, tanto en zona urbana como rural, independiente de la modalidad a la cual se postuló o asignó. La población desplazada perteneciente a comunidades indígenas, comunidades negras y afrocolombianas podrá aplicar los subsidios para adquirir, construir o mejorar soluciones de vivienda en propiedades colectivas, conforme a los mandatos constitucionales y legales, tradiciones y sistemas de derecho propio de cada comunidad.

Artículo 74

2 incisos

En el presupuesto del Fondo Nacional de Regalías, se apropiará la suma de ciento veinte mil millones de pesos ($120.000.000.000) destinados a proyectos de inversión en infraestructura vial territorial, que se financiarán con cargo a los recursos del saldo disponible del Fondo Nacional de Regalías a 31 de diciembre de 2008.

En la asignación de estos recursos se consultará entre otros criterios los de sostenibilidad, competitividad y equidad regional. La entidad viabilizadora de los proyectos será el Invías.

Artículo 75

2 incisos

Durante la vigencia fiscal 2009 y hasta por un monto de cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), el Gobierno Nacional reconocerá a los Comercializadores Mayoristas de Gas Licuado del Petróleo, GLP, sobre el Precio Máximo de suministro de GLP en la Refinería de Barrancabermeja, un valor de $540 por galón que sea comercializado a través de contratos de suministro en firme con los prestadores del servicio público de distribución de GLP en cilindros, para la atención de usuarios residenciales ubicados en zonas de frontera.

La aplicación de este subsidio se hará con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de conformidad con los términos y condiciones que para el efecto establezca el Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 76

1 inciso

El Gobierno Nacional incluirá en el presupuesto la suma de $1.176.548.100 con el fin de reconocer un estímulo a los miembros de la Policía Nacional que prestan el servicio de protección y vigilancia a los honorables Congresistas.

Artículo 77

1 inciso

Los recursos presupuestados en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con destino a financiar los gastos de Justicia y Paz, en desarrollo de la Ley 975 de 2005 y demás normas que regulan la materia, serán distribuidos con el concepto previo de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de las entidades competentes para ejecutar dichos gastos.

Artículo 78

1 inciso

Los recursos apropiados en desarrollo del artículo 15 transitorio de la Ley 1176 de 2007, deberán ser ejecutados en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.

Artículo 79

2 incisos

Términos para el traspaso de los distritos de adecuación de tierras. Amplíese el término contenido en el artículo 29 de la Ley 1152 de 2007 para que la Unidad Nacional de Tierras Rurales, UNAT, traspase la propiedad o administración de los Distritos de Riego a las Asociaciones de Usuarios, o a operadores públicos o privados según corresponda, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2009.

Si la Asociación de Usuarios correspondiente no manifiesta su interés por adquirir el dominio de las obras de riego antes del treinta y uno (31) de julio de 2009, la Unidad Nacional de Tierras seleccionará un operador público o privado mediante convocatoria pública, evaluada bajo criterios técnicos, financieros y jurídicos de selección objetiva.

Artículo 80

1 inciso

La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2009.

Firmas

El Presidente del honorable Senado de la República
El Secretario General del honorable Senado de la República
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes
REPÚBLICA DE COLOMBIA — GOBIERNO NACIONAL
Presidente de la República
El Ministro de Hacienda y Crédito Público