FORTALECER EL COMPONENTE DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS
INTERNAS Y ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO; DE CONFORMIDAD CON EL PLAN
ANUAL DE AUDITORÍAS DE LA VIGENCIA 2026.
$17,5 mill.
20 de agosto de 2026
Aprobado· vigente hasta nov de 2026· Contratación directa· Meta