°. Desaplazar el Presupuesto de Gastos para la vigencia fiscal de 2009, en la suma de ciento cincuenta y cinco mil ciento setenta y cinco millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos pesos ($155.175.175.400) moneda legal; según el siguiente detalle: DESPLAZAMIENTO – PRESUPUESTO DE LA NACIÓN CTA PROG SUBCSUBP OBJG PROY ORD SPRY REC CONCEPTO APORTE NACION RECURSOS PROPIOS TOTAL SECCION 0101 CONGRESO DE LA REPUBLICA TOTAL 100.000.000 100.000.000 SECCION 0210 AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL- ACCION SOCIAL TOTAL 30.000.000.000 30.000.000.000 C. INVERSION 30.000.000.000 30.000.000.000 530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO 30.000.000.000 30.000.000.000 530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 30.000.000.000 30.000.000.000 530 1000 11 IMPLEMENTACION- OBRAS PARA LA PAZ- FIP-(PREVIO CONCEPTO DNP) 30.000.000.000 30.000.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 30.000.000.000 30.000.000.000 SECCION 1301 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO TOTAL 50.000.000.000 50.000.000.000 C. INVERSION 50.000.000.000 50.000.000.000 UNIDAD: 130101 GESTION GENERAL 50.000.000.000 50.000.000.000 630 TRANSFERENCIAS 50.000.000.000 50.000.000.000 630 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 50.000.000.000 50.000.000.000 630 1000 13 APOYO A PROYECTOS DE INVERSION A NIVEL NACIONAL CON RECURSOS POR VENTA DE ACTIVOS DE LA NACION- (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP) 50.000.000.000 50.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 50.000.000.000 50.000.000.000 SECCION 1501 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL TOTAL 11.915.000.000 11.915.000.000 C. INVERSION 11.915.000.000 11.915.000.000 UNIDAD: 150103 EJERCITO 11.915.000.000 11.915.000.000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 7.304.000.000 7.304.000.000 111 100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 7.304.000.000 7.304.000.000 111 100 104 AMPLIACION, REUBICACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CANTONES MILITARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA. 7.304.000.000 7.304.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 7.304.000.000 7.304.000.000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 4.611.000.000 4.611.000.000 113 1201 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4.611.000.000 4.611.000.000 113 1201 3 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO- ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL EJERCITO 4.611.000.000 4.611.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 4.611.000.000 4.611.000.000 SECCION: 1601 POLICIA NACIONAL TOTAL 8.257.000.000 8.257.000.000 C. INVERSION 8.257.000.000 8.257.000.000 UNIDAD: 160101 GESTION GENERAL 8.257.000.000 8.257.000.000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 3.000.000.000 3.000.000.000 111 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 3.000.000.000 3.000.000.000 111 101 120 CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL EN SAN LUIS-TOLIMA 3.000.000.000 3.000.000.000 11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 3.000.000.000 3.000.000.000 112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 5.257.900.000 5.257.900.000 112 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 5.257.900.000 5.257.900.000 112 101 107 ADQUISICION, ADECUACION Y DOTACION BIENES INMUEBLES POLICIA NACIONAL 5.257.900.000 5.257.900.000 11 OTROS RECURSOS 5.257.900.000 5.257.900.000 SECCION: 2101 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA TOTAL 10.601.020.000 10.601.020.000 A. FUNCIONAMIENTO 111.020.000 111.020.000 UNIDAD: 210101 GESTION GENERAL 111.020.000 111.020.000 2 GASTOS GENERALES 111.020.000 111.020.000 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1.936.000 1.936.000 10 RECURSOS CORRIENTES 1.936.000 1.936.000 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 109.084.000 109.084.000 10 RECURSOS CORRIENTES 109.084.000 109.084.000 DESPLAZAMIENTO – PRESUPUESTO DE LA NACIÓN CTA PROG SUBCSUBP OBJG PROY ORD SPRY REC CONCEPTO APORTE NACION RECURSOS PROPIOS TOTAL C. INVERSION 10.490.000.000 10.490.000.000 UNIDAD: 210101 GESTION GENERAL 10.490.000.000 10.490.000.000 630 TRANSFERENCIAS 10.490.000.000 10.490.000.000 630 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 10.490.000.000 10.490.000.000 630 500 9 APOYO FINANCIERO A ZONAS NO INTERCONEPTADAS- FAZNI 10.490.000.000 10.490.000.000 52 FONDOS ESPECIAL FAZNI 10.490.000.000 10.490.000.000 SECCION 3301 MINISTERIO DE CULTURA TOTAL 2.944.000.000 2.944.000.000 C. INVERSION 2.944.000.000 2.944.000.000 UNIDAD 330101 GESTION GENERAL 2.944.000.000 2.944.000.000 111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 175.000.000 175.000.000 111 709 ARTE Y CULTURA 175.000.000 175.000.000 111 709 3 AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA 42.000.000 42.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 42.000.000 42.000.000 111 709 4 CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO, RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL 133.000.000 133.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 133.000.000 133.000.000 113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR 1.524.950.396 1.524.950.396 113 709 ARTE Y CULTURA 1.524.950.396 1.524.950.396 113 709 4 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS NACIONALES 1.524.950.396 1.524.950.396 10 RECURSOS CORRIENTES 1.524.950.396 1.524.950.396 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 406.000.000 406.000.000 310 709 ARTE Y CULTURA 406.000.000 406.000.000 310 709 80 ASISTENCIA PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES A NIVEL NACIONAL 196.000.000 196.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 196.000.000 196.000.000 310 709 123 IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS CULTURALES A NIVEL REGIONAL. 35.000.000 35.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 35.000.000 35.000.000 310 709 130 IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LA FORMACION, GESTION Y DIFUSION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES EN EL PAIS 175.000.000 175.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 175.000.000 175.000.000 520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 838.049.604 838.049.604 520 709 ARTE Y CULTURA 838.049.604 838.049.604 520 709 16 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD CULTURAL A NIVEL NACIONAL 119.000.000 119.000.000 10 RECURSOS CORRIENTES 119.000.000 119.000.000 520 709 18 APOYO CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA A NIVEL NACIONAL- (PREVIO CONCEPTO DNP) 719.049.000 719.049.000 10 RECURSOS CORRIENTES 719.049.000 719.049.000 SECCION 3602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) TOTAL 23.617.600.000 23.617.600.000 C. INVERSION 23.617.600.000 23.617.600.000 310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 20.997.650.000 20.997.650.000 310 704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 20.997.650.000 20.997.650.000 310 704 1 CAPACITACION JOVENES EN ACCION 8.022.551.893 8.022.551.893 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 8.022.551.893 8.022.551.893 310 704 3 ADMINISTRACION EDUCATIVA Y SERVICIOS DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL 1.305.698.107 1.305.698.107 20 INGRESOS CORRIENTES 1.305.698.107 1.305.698.107 310 704 4 CAPACITACION SECTOR INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION 3.436.000.000 3.436.000.000 20 INGRESOS CORRIENTES 3.436.000.000 3.436.000.000 310 704 121 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DE LOS SERVICIOS DEL SENA Y LA EFECTIVIDAD EN EL RECAUDO DE APORTES 6.000.000.000 6.000.00.000 20 INGRESOS CORRIENTES 200.000.000 22.000.000 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 400.000.000 400.000.000 310 704 157 EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO A LA FORMACION PARA LA PRODUCCION Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2.233.400.000 2.233.400.000 20 INGRESOS CORRIENTES 2.233.400.000 2.233.400.000 620 SUBSIDIOS DIRECTOS 2.619.950.000 2.619.950.000 620 1300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2.619.950.000 2.619.950.000 620 1300 2 ADMINISTRACION DE CAPITALES PARA APOYOS DE SOSTENIMIENTO PARA ALUMNOS EN FORMACION 2.619.950.000 2.619.950.000 20 INGRESOS CORRIENTES 2.619.950.000 2.619.950.000 SECCIO 3607 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) TOTAL 17.739.655.400 17.739.655.400 C. INVERSION 17.739.655.400 17.735.665.400 123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 8.852.358.400 8.852.358.400 123 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 8.852.358.400 8.852.358.400 123 300 1 CONSTRUCCION REMODELACION, MANTENIMIENTO DOTACION DE SEDES ADMINISTRATIVAS REGIONALES, CENTROS ZONALES, Y UNIDADES DE SERVICIO 8.852.358.400 8.852.358.400 21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 8.852.358.400 8.852.358.400 221 ADQUISISCION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 8.887.297.000 8.887.297.000 221 300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 8.887.297.000 8.887.297.000 221 300 1 IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO DEL ICBF- (PREVIO CONCEPTO DPN) 8.887.297.000 8.887.297.000 21 OTROS RECURSOS DEL TESORO 8.887.297.000 8.887.297.000 TOTAL DESPLAZAMIENTO 113.817.920.000 41.357.255.400 155.175.175.400
Decreto 1799 de 2009 →Vigente
Artículo 1
Desaplazar El Presupuesto De Gastos Para La Vigencia Fiscal De 2009, En La Suma De Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Ciento Setenta Y Cinco Millones Ciento Setenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Pesos ($155
Decreto 1799 de 2009 · por el cual se modifica el detalle del aplazamiento contenido en el Decreto 0004 del 2 de enero.
01
El texto del artículo
✓Texto literal tal como consta en la norma. Dato duro, citable.
02
Historia constitucional
Todas las sentencias de la Corte Constitucional que han revisado este artículo, en orden cronológico. Sigue la evolución de la doctrina: cada fallo se enlaza a su ficha.
Este artículo no registra control de constitucionalidad en el grafo de la Corte. Es posible que aún no haya sido demandado, o que la demanda no haya prosperado a estudio de fondo.